2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40611 |
Abrir |
520 AGUA POTABLE/ 3 ABRAZADERA ESPECIALES DE 3" 95-105MM, 8 ABRAZADERA ESPECIAL DE 4" 132-142MM , 6 ABRAZADERA ESPECIALES DE 6" 179-189MM, 6 ABRAZADERAS ESPECIALES 8" 235-246MM, 4 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 10 " 288-298MM/ PARA REPARACIONES DE FUGAS EN DIF. PARTES DE LA CD. Y STOCK EN ALMACEN |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/10/2017 |
N/D |
$ 66,201.40 MXN |
$ 76,793.62 MXN |
17/10/2017 |
01/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40784 |
Abrir |
570 PIS/ 1 MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO MODELO TDS-100H INCLUYE TRANSDUCTOR M1 CON RANGO DE 2"-28", 1 TRANSDUCTOR L1 PARA MEDICIONES DE 12" A 240"/SE ANEXAN DATOS TECNICOS |
570 PROYECTO INTEGRAL SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/10/2017 |
N/D |
$ 47,180.00 MXN |
$ 54,728.80 MXN |
19/10/2017 |
03/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40418 |
Abrir |
307 MEDIDORES/ 10 MEDIDORES DE 2" PULGADAS (BRIDADO), 5 MEDIDORES DE 1 1/2 PULGADAS (PLASTICO) |
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
19/10/2017 |
N/D |
$ 70,724.80 MXN |
$ 82,040.77 MXN |
19/10/2017 |
03/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40893 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 43 (DEL 23 - 29 DE OCTUBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
23/10/2017 |
N/D |
$ 64,107.32 MXN |
$ 74,364.49 MXN |
23/10/2017 |
07/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38346 |
Abrir |
206 ALMACEN GENERAL / 60 BROCALES DE PVC |
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/10/2017 |
N/D |
$ 121,200.00 MXN |
$ 140,592.00 MXN |
23/10/2017 |
07/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40904 |
Abrir |
204 SERVICIOS GENERALES/ 15 PORRONES DE PINOL, 4 BOLSAS DE JABON , 15 PORRONES DE FABULOSO (MAESTRO LIMPIO O LIMON), 30 AROMATIZANTES GLADE 5 EN 1 , 40 CAJAS DE 6PZAS C/U PAPEL P/SANITARIO , 40 CAJAS DE 6PZAS C/U PAPEL P/MANOS , 15 TRAPEADORES DE USO INDUSTRIAL ,40 PZAS. DE PASTILLAS PATO PURIFIC, 30 INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN , 20 ABRILLANTADORES P/MUEBLES WIESE, 20 AROMATIZANTE AIR WICK (VIDRIO) |
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/10/2017 |
N/D |
$ 54,489.80 MXN |
$ 63,208.17 MXN |
23/10/2017 |
07/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40620 |
Abrir |
520 AGUA POTABLE / 1 VIBROAPISONADORA COMPACTADORA BAILARINA BS 60-4S MCA. WACKER NEUSON DE CUATRO TIEMPOS BS 60-4S PESO SERV. 71KG TAMAÑO DEL PISTON AXL 280X336MM TIPO MOTOR WM 100 |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/10/2017 |
N/D |
$ 78,300.00 MXN |
$ 90,828.00 MXN |
25/10/2017 |
09/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38233 |
Abrir |
103 CULTURA DEL AGUA /21 SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y 2 PERSONAJES DURANTE EL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 |
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
27/10/2017 |
N/D |
$ 92,400.00 MXN |
$ 107,184.00 MXN |
27/10/2017 |
11/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40755 |
Abrir |
570 PIS/ 2 PAQ. SILICA GEL CON INDICADOR FRASCO CON 500 GR, 3 BOTE JUEGO DE REACTIVOS PARA NITROGENO AMONIACAL ALTO RANGO TNT MCA. HACH CAT. 2606945, 3 PAQ. JUEGO DE REACTIVOS PARA NITROGENO NITRATOS NITRAVER X. ALTO RANGO TNT MCA. HACH CAT. 2605345, 6 PZA. DE BARRA DE AGITACION MAGNETICA HACH #4531500, 2 PAQ. VIALES PARA DQO DE 3-150 MG/L CAJA CON 150 PZAS. 16MM DE DIAMETRO , MCA. HACH 21258-15, 2 PAQ. VIALES PARA DQO DE 20-1500 MG/L CAJA CON 150 PZAS. DE 16MM DE DIAMETRO , 1 HIDROXIDO DE AMONIO PRESENTACION DE 4 LTS. |
570 PROYECTO INTEGRAL SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/10/2017 |
N/D |
$ 62,672.00 MXN |
$ 72,699.52 MXN |
27/10/2017 |
11/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41203 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 44 (DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA /SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/10/2017 |
N/D |
$ 52,838.38 MXN |
$ 61,292.52 MXN |
30/10/2017 |
14/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41002 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA / 1, 225 KGS. DE POLIMERO CATIONICO / PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/10/2017 |
N/D |
$ 68,600.00 MXN |
$ 79,576.00 MXN |
30/10/2017 |
14/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41003 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 9,920 KGS. DE GAS CLORO, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/10/2017 |
N/D |
$ 128,464.00 MXN |
$ 149,018.24 MXN |
30/10/2017 |
14/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41210 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 45 (DEL 6-12 DE NOVIEMBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/11/2017 |
N/D |
$ 60,928.90 MXN |
$ 70,677.52 MXN |
06/11/2017 |
20/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
32930 |
Abrir |
401 INGRESOS Y EGRESOS/ 4 CERTIFICADORAS MCA. EPSON MODELO TMU 950 PUERTO SERIAL 25 PIN HEMBRA PARA CERTIFICADORA , 4 FUENTES DE PODER |
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA COMERCIAL |
06/11/2017 |
N/D |
$ 90,920.00 MXN |
$ 105,467.20 MXN |
06/11/2017 |
20/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41212 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 46 (DEL 13-19 DE NOVIEMBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/11/2017 |
N/D |
$ 65,900.20 MXN |
$ 76,444.23 MXN |
13/11/2017 |
27/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39833 |
Abrir |
525 CME/ 1 REP. GENERAL DE MOTOR HORIZONTAL DE 100HP, MCA. US MOTOR 3F, MOD. H177, SERIE C11-H177-M2, 460V/120A,1780RPM. INCLUYE: REHABILITACION DE ROTOR Y BALANCEO, MAQUINADO DE CAJAS,BALEROS,SUMINISTRO E INST. DE BALEROS EMBOBINADODE EQ. ALAMBRE 220 GRADOS P/ALTA , 1 TOMA DE FUERZA TIPO FALK N0. 10 F COMPLETA , 1 REJILLA PARA COPLE FALK NO 10F, 1 MAQUINADO DE TOMA DE FUERZA, 1 FABRICACION DE CUÑA/ AP6 PPL. BOMBEO #2 SECTOR JUAREZ PONIENTE EQ. #6 |
525 MTTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/11/2017 |
N/D |
$ 149,800.00 MXN |
$ 173,768.00 MXN |
14/11/2017 |
28/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39824 |
Abrir |
525 CME/ 1 REP. GENERAL DE MOTOR HORIZONTAL DE 100HP,MCA. US MOTOR 3F, MOD. H177,. SERIE C11-H177-M2, 460V/120A, 1780RPM. INCLUYE:REHABILITACION DE ROTOR Y BALANCEO, MAQUINADO DE CAJAS DE BALEROS,SUMINISTRO E INST. DE BALEROS EMBOBINADO DE EQ. ALAMBRE 220 GRADOS, 1 TOMA DE FUERZA TIPO FALK N0. 10 F COMPLETA , REJILLA PARA COPLE FALK N0. 10 F, 1 MAQUINADO DE TOMA DE FUERZA , 1 FABRICACION DE CUÑA/ AP27/PZ12 REBOMBEO JUAREZ RED, POS 2 |
525 MTTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/11/2017 |
N/D |
$ 122,700.00 MXN |
$ 142,332.00 MXN |
14/11/2017 |
28/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39826 |
Abrir |
525 CME/ 1 REP. GRAL. DE MOTOR HORIZONTAL DE 125HP,MCA.US MOTOR 3F,MOD. 405TS DP, SERIE R-9456-02-137 1775 RPM INCLUYE:REHABILITACION DE ROTOR Y BALANCEO , MAQUINADO DE CAJAS DE BALEROS,SUMINISTRO E INST. DE BALEROS LIMPIEZA DE EMBOBINADO Y BARNIZ SECADO EN HORNO, 1 TOMA DE FUERZA TIPO FALK N0. 8F COMPLETA , 1 REJILLA PARA COPLE FALK N0. 18F , 1 MAQUINADO DE TOMA DE FUERZA ,1 FABRICACION DE CUÑA/ AP6 PPL. BOMBEO #2 SECTOR PETROLERA POS. 9 |
525 MTTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/11/2017 |
N/D |
$ 122,050.00 MXN |
$ 141,578.00 MXN |
14/11/2017 |
28/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41007 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA / 9,977 KGS. DE GAS CLORO/ PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/11/2017 |
N/D |
$ 129,202.15 MXN |
$ 149,874.49 MXN |
14/11/2017 |
28/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39195 |
Abrir |
500 GERENCIA TECNICA / 1 MANTENIMIENTO GENERAL DE ATAGUIA (COMPUERTA)DE CANAL RODHE PUENTE LOMA LINDA INCLUYE FABRICACION , SUMINISTRO Y HABILITADO DE COMPUERTA, MANIOBRA Y ACARREO. (REHABILITACION DE VIGA P/COMPUERTA Y MTTO. DE ESTRUCTURA SUPERIOR EN CANAL RODHE |
500 GERENCIA TEC. |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/11/2017 |
N/D |
$ 149,499.99 MXN |
$ 173,419.99 MXN |
14/11/2017 |
28/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40794 |
Abrir |
570 PIS/ 4 MUESTREO COMP. Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETROS DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. EN LATERAL DE VIAS FFCC COL.REV.Y LATERAL DE CANAL RODHE COL.PUERTAS SOL |
570 PROYECTO INTEGRAL SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/11/2017 |
N/D |
$ 51,821.36 MXN |
$ 60,112.78 MXN |
15/11/2017 |
29/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40316 |
Abrir |
525 CME/ 1 REP. DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP. MCA. WDM 6"O 440V /3F MOD. SE6-3004-4P SERIE A31947, INV 119.INCLUYE: REHABILITACION DE IMPULSOR DAÑADO, CAMBIO DE BALEROS MAQUINADO DE FLECHA, TUERCA DE AJUSTE DE IMPULSOR, SUMINISTRO E INST. DE ACEITE ,BALANCEO IMPULSO |
525 MTTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/11/2017 |
N/D |
$ 69,900.00 MXN |
$ 81,084.00 MXN |
16/11/2017 |
30/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40756 |
Abrir |
570 PIS/ 2 PZAS. DE AGUA DESTILADA EN GARRAFAS DE 20LTS. CADA UNA ,3 ESCOBILLONES GRANDES PARA LIMPIEZA DE MATERIAL DE LABORATORIO, 3 ESCOBILLONES CHICOS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL DE LABORATORIO ,2 ROLLOS DE PAPEL ESTRAZA , 2.5 LTS. DE ACIDO NITRICO, 2 PZAS. PH ELECTRODE H031-0001 PARA EL EQ. ORION 3 STAR PH BENCHTOP, 7 CAJA CON 100 PZAS. DE GUANTAS DE NITRILO MEDIANOS PRODUCTO #2927402 HACH ,3 PAQ. FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO 90 MM MCA. GE , 4 PZAS. DE FRASCO AMBAR PARA DBO TRAK PAQ. C/6 PZAS. HACH CAT 714421, 4 PAQ. DE JUEGO DE REACTIVOS PARA NITROGENO TOTAL ALTO RANGO TNT MCA. HACH CAT 2714100, 3 PZAS. JUEGO DE REACTIVOS TNT PARA FOSFORO RANGO 1.0 - 100 MG/L DE PO4 MCA. HACH CAT. 2767245 |
570 PROYECTO INTEGRAL SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/11/2017 |
N/D |
$ 69,875.00 MXN |
$ 81,055.00 MXN |
16/11/2017 |
30/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40365 |
Abrir |
540 DESARROLLO DE INFRA. / 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8" DE DIAM QUE INCLUYA: INSTALACION EMPAQUES DE NEOPRENO, LOTE DE TORNILLERIA DESINSTALACION DE VALVULA EXISTENTE, EXTRACCION DE TORNILLERIA CON EQ. DE OXIACETILENICO, VOLANTE,DEJAR EN OPERACION/EBAR22 |
540 DESARROLLO E INFRA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/11/2017 |
N/D |
$ 61,500.00 MXN |
$ 71,340.00 MXN |
16/11/2017 |
30/11/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41069 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES/ 120 MTS. DE SONDA DE 1" PARA VACTOR / PARA VACTOR 6 STERLING NO. DE SERIE 2FZAATDC67AX52822 |
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/11/2017 |
N/D |
$ 67,440.00 MXN |
$ 78,230.40 MXN |
17/11/2017 |
01/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41256 |
Abrir |
206 ALMACEN / 400 M3 DE CALICHE / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN |
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/11/2017 |
N/D |
$ 52,000.00 MXN |
$ 60,320.00 MXN |
17/11/2017 |
01/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41067 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES / 120 MTS. DE SONDA DE 1" PARA VACTOR / VACTOR 9 FORD. L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE: 1FDYR82A2JUA039649E |
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/11/2017 |
N/D |
$ 67,440.00 MXN |
$ 78,230.40 MXN |
17/11/2017 |
12/01/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40350 |
Abrir |
525 CME/ 1 REP.DE BOMBA SUMERGIBLE DE 48HP, 6" DE DIAM, MCA. BARNES 440V 3F MOD 6SE4804-4HL SERIE C73821. INCLUYE: REHABILITACION DE ROTOR,REHABILITACION DE CAJA DE BALEROS,MAQUINADO DE PISTA DE BALEROS,SUMINISTRO E INST. DE BALEROS,SELLO MEC. REHA.IMPULSOR DE BRONC |
525 MTTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/11/2017 |
N/D |
$ 63,400.00 MXN |
$ 73,544.00 MXN |
17/11/2017 |
01/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
36463 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ EQUIPOS DE REPARACION DE FUGAS DE GAS CLORO PARA CONTENEDORES DE TONELADAS TIPO KIT "B"/ PARA CONTROL DE FUGAS DE GAS CLORO EN PLANTAS POTABILIZADORAS. |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/11/2017 |
N/D |
$ 52,200.00 MXN |
$ 60,552.00 MXN |
17/11/2017 |
01/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
36466 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 2 EQUIPOS DE REPARACION DE FUGAS DE GAS CLORO PARA CILINDRO DE 68KGS. TIPO "A" PARA CONTROL DE FUGAS DE GAS CLORO EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/11/2017 |
N/D |
$ 51,800.00 MXN |
$ 60,088.00 MXN |
17/11/2017 |
01/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41216 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 47 (DEL 20-26 DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/11/2017 |
N/D |
$ 54,331.34 MXN |
$ 63,024.35 MXN |
20/11/2017 |
04/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41012 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 10,635 KGS. DE GAS CLORO/ PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/11/2017 |
N/D |
$ 137,723.25 MXN |
$ 159,758.97 MXN |
21/11/2017 |
05/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40429 |
Abrir |
307 MEDIDORES/ 420 MEDIDORES DE 1/2 (PLASTICO) |
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
22/11/2017 |
N/D |
$ 148,184.40 MXN |
$ 171,893.90 MXN |
22/11/2017 |
06/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39285 |
Abrir |
525 CME / 1 CONTACTOR MCA. SIEMENS, CA TRIPOLAR TIPO 3TF, AC-3 630 AMP. MOD. 3TFF6844-OCF7 BOBINA 115V, 4NA + 4NC/ OT1/S O TOMA ACUEDUCTO ANZALDUAS EQUIPO 1 |
525 MTTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/11/2017 |
N/D |
$ 130,000.00 MXN |
$ 150,800.00 MXN |
22/11/2017 |
06/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37175 |
Abrir |
500 GERENCIA TEC./ 2 MEDIDOR DE VIBRACIONES MCA. FLUKE, MODELO: 805 FC O SIMILAR SEGUN MUESTRA , SE ANEXA IMAGEN |
500 GERENCIA TEC. |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/11/2017 |
N/D |
$ 83,420.00 MXN |
$ 96,767.20 MXN |
23/11/2017 |
07/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41224 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 48 (DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/11/2017 |
N/D |
$ 60,344.65 MXN |
$ 69,999.79 MXN |
27/11/2017 |
11/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40368 |
Abrir |
540 DESARROLLO DE INFRA. / 3 PZA. SUMINISTRO E INSTALACION DE VAEA PARA USO EN AGUAS RESIDUALES MCA. BERMAD MODELO C50 PD NG 2" INCLUYE: INSTALACION Y DESINSTALACION DE VALVULA EXISTENTE /REHABILITACION DEL TREN DE VALVULAS Y COLUMNAS DE SUCCION DE LA EBAR NO. 22 |
540 DESARROLLO E INFRA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2017 |
N/D |
$ 43,500.00 MXN |
$ 50,460.00 MXN |
29/11/2017 |
13/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40366 |
Abrir |
540 DESARROLLO DE INFRA./ 3 PZA.SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE RETENCION DE RESILENTE (CHECK) DE 8" INCLUYE: INST. EMPAQUES DE NEOPRENO,LOTE DE TORNILLERIA,DESINSTALACION DE VALVULA EXISTENTE, EXTRACCION DE TORNILLERIA C/EQ. OXIACETILENICO, VOLANTE, DEJAR EN OPERACION |
540 DESARROLLO E INFRA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2017 |
N/D |
$ 86,700.00 MXN |
$ 100,572.00 MXN |
29/11/2017 |
13/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40317 |
Abrir |
525 CME/ 1 REP. DE BOMBA SUMERGIBLE 30HP,MCA.NABOHI 8"440V/3F MOD. BCB-08-304, SERIE 120512906 INV. 085INCLUYE: REHABILITACION DE IMPULSOR DAÑADO,CAMBIO DE BALEROS MAQ. DE FLECHA,TUERCA DE AJUSTE DE IMPULSOR, SUM.E INST. DE ACEITE, BALANCEO DE IMPULSOR, ARMADO./PU01 PLUVIAL UNIDAD OBRERA EQ. #2 |
525 MTTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/11/2017 |
N/D |
$ 84,600.00 MXN |
$ 98,136.00 MXN |
30/11/2017 |
14/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41014 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 2 CLORADORES MANUALES MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO S10K CAPACIDAD MAXIMA DE OPERACION DE 200 LIBRAS POR DIA : INCLUYA UNIDAD DE CONTROL VALVULA REGULADORA E INYECTOR DE 3/4/ PARA EL TRATAMEINTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/11/2017 |
N/D |
$ 99,402.00 MXN |
$ 115,306.32 MXN |
30/11/2017 |
14/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40798 |
Abrir |
570 PIS / 4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INLUYENDOPARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL 1Y2 UB.EN LATERAL DE VIAS DE FFCC COL.REV.Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL.PUERTAS SOL |
570 PROYECTO INTEGRAL SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/12/2017 |
N/D |
$ 51,821.36 MXN |
$ 60,112.78 MXN |
01/12/2017 |
15/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41231 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 49 (DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/12/2017 |
N/D |
$ 65,301.50 MXN |
$ 75,749.74 MXN |
04/12/2017 |
18/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41022 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 10,884 KGS. DE GAS CLORO/ TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/12/2017 |
N/D |
$ 140,947.80 MXN |
$ 163,499.45 MXN |
07/12/2017 |
21/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41028 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 1,225 KGS. DE POLIMERO CATIONICO/ PARA EL TRATAMEINTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/12/2017 |
N/D |
$ 68,600.00 MXN |
$ 79,576.00 MXN |
11/12/2017 |
25/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41239 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE DIESEL SEMANA 50 ( DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/12/2017 |
N/D |
$ 43,620.99 MXN |
$ 50,600.35 MXN |
11/12/2017 |
25/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41240 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 50 (DEL 11-17 DE DICIEMBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/12/2017 |
N/D |
$ 64,279.02 MXN |
$ 74,563.66 MXN |
11/12/2017 |
25/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41025 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 10,884 KGS. DE GAS CLORO/ TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/12/2017 |
N/D |
$ 140,947.80 MXN |
$ 163,499.45 MXN |
12/12/2017 |
26/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38500 |
Abrir |
300 GERENCIA COMERCIAL/ 7URNAS PARA BOLETOS DE RIFA 30" ALTO, 60" LARGO, 30" ANCHO, 2 URNAS PARA BOLETOS DE RIFA 42" ALTO , 45"LARGO , 28" ANCHO,1 BASE CON RUEDAS 90"X 28"/ PARA USO EN LA RIFA NAVIDEÑA |
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCA COMERCIAL |
15/12/2017 |
N/D |
$ 59,950.00 MXN |
$ 69,542.00 MXN |
15/12/2017 |
29/12/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41241 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 51 (DEL 18-24 DE DICIEMBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/12/2017 |
N/D |
$ 58,294.05 MXN |
$ 67,621.10 MXN |
18/12/2017 |
02/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39561 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES /100 METROS DE TUBO DE 12" NOVAFORT /PARA REHABILITACION DE CAIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CD |
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/12/2017 |
N/D |
$ 48,688.00 MXN |
$ 56,478.08 MXN |
19/12/2017 |
03/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41030 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 8,106 KGS,. DE GAS CLORO / PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS |
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/12/2017 |
N/D |
$ 104,972.70 MXN |
$ 121,768.33 MXN |
20/12/2017 |
13/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
40619 |
Abrir |
520 AGUA POTABLE/ 1 CORTADOR DE PISO (MCA VIMESA) MODELO CS-2 CAPACIDAD DISCO 12" Y 14" PROFUNDIDAD DEL CORTE 120MM POTENCIA 13HP , CONTROL DE ELEVACION,VOLANTE ROSCADO SIN FIN CON SEGURO MOTOR HONDA-TIPO MOTOR-GASOLINA-ENFRIADO POR AIRE, 4TIEMPOSRPM3600-P/CONCRETO Y ASFALTO |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/12/2017 |
N/D |
$ 49,027.20 MXN |
$ 56,871.55 MXN |
21/12/2017 |
14/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
41247 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 52 (DEL 25-31 DE DICIEMBRE DEL 2017) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
25/12/2017 |
N/D |
$ 49,679.98 MXN |
$ 57,628.78 MXN |
25/12/2017 |
08/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2017 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
COMAPA-REY-PROP-010-016-AD |
Abrir |
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE TERÁN ENTRE PEDRO J. MÉNDEZ Y FCO. I MADERO, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
|
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
GERENCIA GENERAL |
23/01/2017 |
Abrir |
$ 258,064.06 MXN |
$ 299,354.31 MXN |
23/01/2017 |
30/01/2017 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
Abrir |
Abrir |
Abrir |
Abrir |