2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33107 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 02(DEL 04 AL 10 DE ENERO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/01/2021 |
N/D |
$ 35,352.91 MXN |
$ 38,505.14 MXN |
04/01/2021 |
18/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33109 |
Abrir |
/ 1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 04 AL 09 DE ENERO DEL 2021/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O
|
520 COORD. DE AGUA POTABLEPROFUNDA. |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/01/2021 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 14,850.00 MXN |
04/01/2021 |
18/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33110 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 02 (DEL 04 AL 10 DE ENERO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/01/2021 |
N/D |
$ 50,000.00 MXN |
$ 54,000.00 MXN |
04/01/2021 |
18/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33111 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 02 (DEL 04 AL 10 DE ENERO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/01/2021 |
N/D |
$ 44,305.55 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
04/01/2021 |
18/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33112 |
Abrir |
5000 CUBREBOCAS/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL
|
206 DEPTO. ALMACEN GENERAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/01/2021 |
N/D |
$ 38,500.00 MXN |
$ 44,660.00 MXN |
04/01/2021 |
18/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33116 |
Abrir |
60 M3 DE ARENA/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.
|
206 DEPTO. ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/01/2021 |
N/D |
$ 32,700.00 MXN |
$ 35,316.00 MXN |
04/01/2021 |
18/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33119 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 03 (DEL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/01/2021 |
N/D |
$ 44,305.55 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
11/01/2021 |
25/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33121 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 03 (DEL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/01/2021 |
N/D |
$ 31,329.86 MXN |
$ 33,836.25 MXN |
11/01/2021 |
25/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33124 |
Abrir |
1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 11 AL 16 DE ENERO DEL 2021/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/01/2021 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 14,850.00 MXN |
11/01/2021 |
25/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33125 |
Abrir |
/ 2 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA APLICADO A VAPOR.
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/01/2021 |
N/D |
$ 12,000.00 MXN |
$ 13,920.00 MXN |
11/01/2021 |
25/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33129 |
Abrir |
4 ABRAZADERAS ESPECIALES DE RANGO 5.22-5.62 CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL
|
206 DEPTO. ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/01/2021 |
N/D |
$ 44,673.60 MXN |
$ 51,821.38 MXN |
11/01/2021 |
25/01/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33132 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 04 (DEL 018 AL 24 DE ENERO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/01/2021 |
N/D |
$ 38,627.87 MXN |
$ 41,718.10 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33134 |
Abrir |
1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 18 AL 23 DE ENERO DEL 2021/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2021 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 14,850.00 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33135 |
Abrir |
12 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS FORANEAS APLICADO A VAPOR.
|
204 COORD. SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/01/2021 |
N/D |
$ 18,000.00 MXN |
$ 20,880.00 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33136 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 04 (DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/01/2021 |
N/D |
$ 44,305.55 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33138 |
Abrir |
30 METROS DE MANGUERA VERDE OLIVO CORRUGADA DE 4" |
525 COORD. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2021 |
N/D |
$ 13,600.00 MXN |
$ 15,776.00 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33140 |
Abrir |
8 PZA PARES DE BOTAS DE HULE #6, 30 PZA PARES DE BOTAS DE HULE #7, 17 PZA PARES DE BOTAS DE HULE #8, 22 PZA PARES DE BOTAS DE HULE #9, 10 PZA PARES DE BOTAS DE HULE #10 Y 1 PZA PARES DE BOTAS DE HULE #11/ MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LAS CUADRILLAS.
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2021 |
N/D |
$ 31,680.00 MXN |
$ 36,748.80 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33141 |
Abrir |
25 PZA COPLES DE REPARACION PVC ROSCABLES 3" (ROSCA COMPLETA) Y 20 PZA COPLES DE REPARACION PVC ROSCABLES 6" (ROSCA COMPLETA)/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA.
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2021 |
N/D |
$ 45,232.50 MXN |
$ 52,469.70 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33142 |
Abrir |
10 PZA PALAS PARA MANGO LARGO DE PUNTA, 10 PZA PALAS PARA MANGO LARGO CUADRADAS , 10 PZA DE MANGOS PARA PICO, 5 PZA MANGOS PARA MARRO DE 16 A 20 LBS, 5 PZA BARRETAS GRANDES, 10 PZA LLAVES ESPAÑOLAS DE 1/2", 2 PZA DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 5/8", 5 PZA DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/4", 3 PZA DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 7/8", 10 PZA ARCOS PARA SEGUETA Y 10 PZA PICOS/ MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS.
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2021 |
N/D |
$ 16,104.37 MXN |
$ 18,681.07 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33145 |
Abrir |
1 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE 4.5 HP, MARCA BARNES BARMESA, MODELO: 4SEH-304, SERIE: D80705, 460 V/ 8.8 AMP., 1750 RPM, 3F INV.- 172, (DAÑO EN BOBINADO, QUEMADA) 4"/ AR9 PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA EQUIPO 1.
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2021 |
N/D |
$ 41,630.00 MXN |
$ 48,290.80 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33146 |
Abrir |
100 PZA DE BATERIA AA DURACEL Y/O ENERGIZER, 100 PZA DE BATERIA AAA DURACEL Y/O ENERGIZER, 4 CAJAS DE 12 PIEZAS C/U DE AROMATIZANTE GLADE, 30 PZ DE RAID CASA Y JARDIN GDE, 30 PIEZAS DE MICROFIBRA COLOR AZUL REY DE 36 CM X 36 CM, 25 PZA DE TRAPEADORES INDUSTRIALES (PALO DE MADERA) Y 25 PZA DE ESCOBAS TIPO INDUSTRIAL DE PLASTICO PALO DE MADERA (SE ANEXA FOTO)/ MATERIAL REQUERIDO PARA SU USO EN TRABAJOS DE MTTO. DE LIMPIEZA DE OFICINAS MATRIZ Y FORANEAS.
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/01/2021 |
N/D |
$ 18,725.80 MXN |
$ 21,721.93 MXN |
18/01/2021 |
01/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33148 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 05 (DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/01/2021 |
N/D |
$ 44,305.55 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33151 |
Abrir |
500 PARES DE GUANTES DE NITRILO AZULES/ PARA USO EN PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES.
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 42,500.00 MXN |
$ 49,300.00 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33155 |
Abrir |
4 CAJAS DE CABLE DE TED U/UTP CAT. 5A NEGRO PARA EXTERIOR BLINDADO/ USO EN EL DEPARTAMENTO
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
22/01/2021 |
N/D |
$ 32,800.00 MXN |
$ 35,424.00 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33156 |
Abrir |
3 CAJAS DE CONECTORES DE RED RJ45 CAT5 CON 100 PIEZAS/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
22/01/2021 |
N/D |
$ 1,530.00 MXN |
$ 1,652.40 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33157 |
Abrir |
/ 10 CAJS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 11,180.00 MXN |
$ 12,074.40 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33158 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL DE TAMAÑO CARTA/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
22/01/2021 |
N/D |
$ 2,550.00 MXN |
$ 2,754.00 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33159 |
Abrir |
10 M3 DE CONCRETO CON ACELERANTE/ PARA REPOSICION DE CONCRETO CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE CERRO DE PEÑA NEVADA Y PASEO DE LA CAÑADA.
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 33,000.00 MXN |
$ 38,280.00 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33160 |
Abrir |
20 KILOS DE BOLSAS DE PLASTICO CON MEDIDAS DE 25 CM DE ALTO X 15 CM DE ANCHO ADJUNTO MUESTRA/ PARA EMBOLSAR DINERO D PRECORTES
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
22/01/2021 |
N/D |
$ 1,603.20 MXN |
$ 1,731.46 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33161 |
Abrir |
1 LLANTA 11 R24.5/ VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE: 1217807
|
512 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 8,000.00 MXN |
$ 8,640.00 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33162 |
Abrir |
5 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA C/6 C/UNA, 5 TINTAS COLOR NEGRO PARA SELLO Y 30 CORRECTORES LIQUIDOS/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 2,264.00 MXN |
$ 2,445.12 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33163 |
Abrir |
1 ARRANCADOR MAGNETICO TIPO SIRIUS 3RT PARA 20 HP 3F, BOBINA 220V, CON RELEVADOR BIMETALICO 20 HP CON AJUSTE DE 46-63, MCA. SIEMENS Y 2 ELECTRONIVEL TIPO PERA 5" MARCA ANCHOR SCIENTIFIC, PARA AGUA RESIDUAL/ EBAR3 COL. LONGORIA EQUIPO #1.
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 21,854.00 MXN |
$ 25,350.64 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33166 |
Abrir |
10 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO, 10 DIARIOS 3 MANOS, 1 CAJA PORTACETATOS O CUBREHOJAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS CARPETAS TAMAÑO CARTA, 13 SEPARADORES DE 5", 15 CARTAPACIOS DE 5", 3 CINTAS DUCK TAPE, 12 CARTAPACIOS DE 3" Y 2 BITACORAS DE TRABAJO FORMA ITALIANA/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES.
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 9,224.77 MXN |
$ 9,962.75 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33167 |
Abrir |
4 PAQ. DE 25 KG C/U DE BOLSAS NEGRAS CHICAS 60 X 90, 4 PAQ. DE 25 KG C/U DE BOLSAS NEGRAS MEDIANAS 70 X 90, 4 PAQ. DE 25 KG C/U DE BOLSAS NEGRAS GRANDES 90X120 Y 4 PAQ. DE 25 KG C/U DE BOLSAS NEGRAS JUMBO 100X150/ MATERIAL REQUERIDO
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 24,452.80 MXN |
$ 28,365.25 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33168 |
Abrir |
10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO, 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR ROJO, 50 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 C/UNA, 50 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNA, 5 CAJAS DE MARCATEXTO COLOR AMARILLO, 30 CUENTAFACIL, 10 DIARIOS, 50 CAJAS DE LIGAS MARCA AGUILA #18 Y 3 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 8,644.40 MXN |
$ 9,335.95 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33169 |
Abrir |
3 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR COLOR NEGRO, 3 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR TRANSPARENTES, 50 CINTAS MAGICAS, 50 CAJAS DE GRAPAS, 20 SACAGRAPAS, 1 BOTE DE SACAPUNTAS, 15 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-51, 2 PAQ. DE SOBRES T/CARTA, 2 PAQ. DE SOBRES MEDIA CARTA Y 15 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 9,234.39 MXN |
$ 9,973.14 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33170 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT 1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. REYNOSA TAMPS, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE ENERO DEL 2021 INVARIABLEMENTE/ PTAR PIRAMIDES.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 18,960.00 MXN |
$ 21,993.60 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33171 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT 1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD REYNOSA, TAMAULIPAS. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE ENERO DEL 2021 INVARIABLEMENTE
|
570 COORDINACION PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 9,480.00 MXN |
$ 10,996.80 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33172 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N°1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMPS C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL, RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 21 DE ENERO DEL 2021 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE ENERO DEL 2021. INVARIABLEMENTE.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEMAIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 37,920.00 MXN |
$ 43,987.20 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33173 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N° 1 Y 2 UBICADO EN CALLE CALANDRIA S/N COL NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2021 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE ENERO DEL 2021 NVARIABLEMENTE.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2021 |
N/D |
$ 18,960.00 MXN |
$ 21,993.60 MXN |
22/01/2021 |
05/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33175 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 05 (DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
25/01/2021 |
N/D |
$ 34,657.52 MXN |
$ 37,430.12 MXN |
25/01/2021 |
08/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33176 |
Abrir |
01 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 25 A 30 DE ENERO DEL 2021(EQUIPO PARA UTILIZARCE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA)
|
520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/01/2021 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 14,850.00 MXN |
25/01/2021 |
08/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33177 |
Abrir |
APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/01/2021 |
N/D |
$ 16,600.00 MXN |
$ 19,256.00 MXN |
25/01/2021 |
08/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33178 |
Abrir |
28 PZA IMPERMEABLES TIPO GABARDINA (TALLA M), 45 PZA IMPERMEABLES TIPO GABARDINA (TALLA L), 5 PZA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA (TALLA XL), 8 PZA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA (TALLA XXL Y 2 PZA IMPERMEABLES TIPO GABARDINA (TALLA XXXL)/ MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/01/2021 |
N/D |
$ 28,160.00 MXN |
$ 32,665.60 MXN |
25/01/2021 |
08/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33179 |
Abrir |
2 TANQUES DE GAS DE 5 KILOS CON MANGUERA Y SOPLETE, 2 LLAVES PERICAS 12", 2 LLAVES DE STILSON 12", 2 BOTES DE PEGAMENTO DE TUBO DE CPVC, 2 SEGUETAS PROF TUBULAR CON ARCO COMPLETA, 2 CORTADORES DE TUBO COBRE HASTA 2", 2 CORTADORES DE TUBO DE PVC HASTA 2", 2 PINZAS PICO DE LORO QUE HABRA 2", 2 PINZAS DE PRESION GRANDES Y 2 PINZAS DE PRESION DE CADENA GRANDES/ MATERIAL REQUERIDO PARA PLOMEROS.
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/01/2021 |
N/D |
$ 10,435.60 MXN |
$ 12,105.30 MXN |
25/01/2021 |
08/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33181 |
Abrir |
1 FRASCO DE ENDO AGAR (MARCA BBL DE 500 GRS)/ PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION.
|
503 DEPTO. LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/01/2021 |
N/D |
$ 6,000.00 MXN |
$ 6,960.00 MXN |
25/01/2021 |
08/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33183 |
Abrir |
20 PORRONES DE 20 LTS DE CLORO, 20 PORRONES DE 20 LTS DE PINOL, 20 PORRONES DE 20 LTS DE FABULOSO, 20 PORRONES DE 20 LTS DE MAESTRO LIMPIO, 5 PORRONES DE 20 LTS DE JABON DE LIQUIDO Y 6 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG./ MATERIALES REQUERIDOS PARA INTENDENCIA.
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/01/2021 |
N/D |
$ 26,069.50 MXN |
$ 30,240.62 MXN |
25/01/2021 |
08/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33184 |
Abrir |
10 PORRONES DE 20 LTS C/U DE GEL ANTIBACTERIAL DE 70% DE ALCOHOL/ MATERIAL REQUERIDO
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/01/2021 |
N/D |
$ 30,000.00 MXN |
$ 34,800.00 MXN |
26/01/2021 |
09/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33185 |
Abrir |
2 PORTA CINTAS MEDIANO Y 1 PAQUETE DE TECLADO INALAMBRICO EN ENTRADA USB/ PARA USO DE LA COORDINACION.
|
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
26/01/2021 |
N/D |
$ 838.00 MXN |
$ 905.04 MXN |
26/01/2021 |
09/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33186 |
Abrir |
15 CINTA PARA SUMADORA MARCA KORES BICOLOR (NEGRO Y ROJO) 12.7 MM X 4MM, 15 CINTA PARA CERTIFICADORA MARCA EPSON ERC_ 31B, 25 CINTA MAGICA INVISIBLE MARCA HIGHLAND, 10 CAJA DE GRAPAS TAMAÑO STANDARD Y 10 CAJAS DE CLIP JUMBO/ PARA USO DE CAJAS.
|
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
26/01/2021 |
N/D |
$ 4,524.50 MXN |
$ 4,886.46 MXN |
26/01/2021 |
09/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33187 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
26/01/2021 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
26/01/2021 |
09/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33188 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPTO SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
26/01/2021 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
26/01/2021 |
09/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33189 |
Abrir |
5 CAJAS DE ROLLOS PARA SUMADORA CON 100 C/U/ PARA USO DE OFICINAS.
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
26/01/2021 |
N/D |
$ 5,100.00 MXN |
$ 5,916.00 MXN |
26/01/2021 |
09/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33191 |
Abrir |
2000 REQUISICIONES EN BLOCK DE 50 C/UNO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS CON LOGOS NUEVOS DEL FOLIO 51001 EN ADELANTE/ PARA ABASTECER EN CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/01/2021 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,320.00 MXN |
26/01/2021 |
09/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33193 |
Abrir |
5000 CUBREBOCAS/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.
|
206 DEPTO. ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/01/2021 |
N/D |
$ 38,500.00 MXN |
$ 41,580.00 MXN |
26/01/2021 |
09/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33196 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 06 (DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/01/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
29/01/2021 |
09/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33201 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 06 (DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE/ |
GERENCIA GENERAL |
01/02/2021 |
N/D |
$ 35,922.94 MXN |
$ 38,796.77 MXN |
01/02/2021 |
15/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33203 |
Abrir |
1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2021/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2021 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 14,850.00 MXN |
01/02/2021 |
15/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33205 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE LONA IMPRESA CON INSTALACION CON INSTALACION A UNA ALTURA DE 12 MTS MEDIDAS 3 X 24.50 MTS/ PARA EDIFICIO DE COMAPA LONGORIA
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/02/2021 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 47,560.00 MXN |
01/02/2021 |
15/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33207 |
Abrir |
1 SERVICIO DE REPARACION DE FLECHA DE 2-1/2" X 60" L CON DESGASTE. SE REQUIERE RELLENAR CON SOLDADURA Y RECTIFICACION. QUE INCLUYA 2 RODAMIENTOS 213X15ZC6-01 Y/O SIMILAR/PP02_PTA POT. BENITO JUAREZ-ELOCUADOR #2
|
525 COORD. MTTO. ELECTRO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2021 |
N/D |
$ 5,900.00 MXN |
$ 6,844.00 MXN |
03/02/2021 |
17/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33208 |
Abrir |
8 TORNILLOS DE 3/8" X 2-1/2" CON TUERCA Y ARANDELA PLANA CADA UNO/AP32_VILLA FLORIDA.
|
525 COORD. MTTO. ELECTRO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2021 |
N/D |
$ 392.00 MXN |
$ 454.72 MXN |
03/02/2021 |
17/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33211 |
Abrir |
1 REJILLA (RESORTE PARA TOMA DE FUERZA N°8F/ PP01 PTA. POT. PASTOR LOZANO EQUIPO #1 LAVADO DE FILTROS.
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2021 |
N/D |
$ 6,000.00 MXN |
$ 6,960.00 MXN |
03/02/2021 |
17/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33212 |
Abrir |
/1 SERVIVIO DE ADECUACION Y REPARACION DE DESCARGA DE EQUIPO BIPARTIDO DE 10" EN ACERO AL CARBON. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRABAJO EN SITIO/AP07_PPL BOMBEO #3 PONIENTE EQUIPO #1
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2021 |
N/D |
$ 9,900.00 MXN |
$ 11,484.00 MXN |
03/02/2021 |
17/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33216 |
Abrir |
2 SELLO MECANICO DE 1-3/4"/ AP/28_RIBERAS DEL CARMEN EQUIPOS DE 40 HP
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2021 |
N/D |
$ 10,600.00 MXN |
$ 12,296.00 MXN |
03/02/2021 |
17/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33217 |
Abrir |
3 MANGA TERMO CONTRACTIL PARA CALIBRE 4/0 - 400 KCMIL, 9 CONECTORES PONCHABLES CALIBRE N°8, 2 TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 1", 3 TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 3/4" Y 2 TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 1/2"/EBAR34_ LOMAS DEL PEDREGAL-ISNTALACION DE EQUIPOS.
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2021 |
N/D |
$ 9,750.00 MXN |
$ 11,310.00 MXN |
03/02/2021 |
17/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33218 |
Abrir |
1 RODAMIENTO RODILLO NU320 ECMC3, MCA. SKF Y 1 RODAMIENTO 6316 2Z C3, MCA. SKF PARA HABILITAR MOTOR HORIZONTAL DE 200 HP/AP07_PPL BOMBEO #3, SECTOR PONIENTE EQUIPO #2.
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2021 |
N/D |
$ 10,000.00 MXN |
$ 11,600.00 MXN |
03/02/2021 |
17/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33219 |
Abrir |
3 MTS TUBO 2" PVC CED. 80, 1 MT TUBO 1" PVC CED 80, 1 BOTE DE PEGAMENTO PVC COLOR AZUL, 1 HOJA DE CEGUETA MCA.LENOX Y 2 HOJAS DE LIJA PARA PVC/ PARA TINACOS DE BUGAMBILIAS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2021 |
N/D |
$ 1,471.00 MXN |
$ 1,706.36 MXN |
03/02/2021 |
17/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33220 |
Abrir |
3 CODO DE 2" PVC CED. 80, 2 REDUCCION EN PVC DE 2" A 1", CED. 80, 2 CONECTOR MACHO DE 1" PVC CED. 80, 2 TUERCA UNION DE 2" PVC CED. 80, 1 VALVULA DE 2" PVC-PEGA CED. 80, 1 VALVULA DE 1" PVC-PEGA CED. 80, 1 CONECTOR MACHO DE 2" PVC CED. 80 Y 1 REDUCCION EN PVC DE 2" A 1 -1/2, CED. 80/ PARA TINACOS DE BUGAMBILIAS.
|
525 COORD. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2021 |
N/D |
$ 3,100.00 MXN |
$ 3,596.00 MXN |
03/02/2021 |
17/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33221 |
Abrir |
5 CAJAS DE ROLLOS PARA USUARIO/ PARA USO DE CAJAS.
|
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
04/02/2020 |
N/D |
$ 6,350.00 MXN |
$ 7,366.00 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33222 |
Abrir |
1 CAJA DE ROLLOS SUMADORA/ PARA USO DE LA COORDINACION.
|
305 COORD. CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2021 |
N/D |
$ 1,120.00 MXN |
$ 1,299.20 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33223 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPARTAMENTO SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2021 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33224 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH COMPLETO, 1 KIT DE BOMBAS DEL CLUTCH Y 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS/ CAMION FORD F350 2013 PLACAS WT-59414.
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/02/2021 |
N/D |
$ 21,040.00 MXN |
$ 22,723.20 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33225 |
Abrir |
1 MODULO DE AIRE PARA LA TRANSMISION DEL VACCON 01 NUMERO DE PARTE A-6342/ VACCON 01
|
512 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/02/2021 |
N/D |
$ 15,500.00 MXN |
$ 16,740.00 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33226 |
Abrir |
1 REPARACION GENERAL DE MOTOR PARA VEHICULO OFICIAL #160 CHEVROLET SILVERADO-1500/ VEHICULO #160 M,ODELO 2004 6 CIL SERIE 3GBEC14X84M110683
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/02/2021 |
N/D |
$ 26,000.00 MXN |
$ 28,080.00 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33228 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPARACION DE SUSPENSION Y 1 SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR EN GENERAL/ VEHICULO 146 F 350 GMC MODELO 1995 SE
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2021 |
N/D |
$ 38,420.00 MXN |
$ 41,493.60 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33229 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS/ VEHICULO 155, MOD. 2013, 4 CIL. SERIE: KL1MD6AO3DC041225
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
04/02/2021 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,376.00 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33231 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ #2 C/100 C/UNA, 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO, 4 TIJERAS, 4 EXACTOS, 1 ENMICADORA, 4 RESISTOL EN BARRA, 5 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNA, 5 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 C/UNA, 2 PAQ, DE CARPETAS T/CARTA C/100 C/UNA Y 2 PAQ. DE CARPETAS T/OFICIO C/100 C/U/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2021 |
N/D |
$ 5,760.96 MXN |
$ 6,221.84 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33232 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 07 (DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33235 |
Abrir |
1 CUADRO DE SELFIE DE 1.20 X 1.20 MTS/ PARA EDIFICIO DE COMAPA LONGORIA.
|
204 COORD. SERVICIO GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2021 |
N/D |
$ 1,250.00 MXN |
$ 1,450.00 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33236 |
Abrir |
20 PZA JUNTAS GIBAULT 3" (RANGO 105 MM) Y 20 PZA JUNTAS GIBAULT 4" (RANGO 130 MM)/ MATERIAL NECESDARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/02/2021 |
N/D |
$ 26,000.00 MXN |
$ 29,900.00 MXN |
04/02/2021 |
18/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33239 |
Abrir |
01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 07(DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2021) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/02/2021 |
N/D |
$ 29,154.31 MXN |
$ 31,486.66 MXN |
08/02/2021 |
22/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33240 |
Abrir |
1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DEL 2021/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/02/2021 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 14,850.00 MXN |
08/02/2021 |
22/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33241 |
Abrir |
2 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA APLICADO A VAPOR
|
204 COORD. SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
08/02/2021 |
N/D |
$ 12,000.00 MXN |
$ 13,920.00 MXN |
08/02/2021 |
22/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33242 |
Abrir |
2 LAPTOP INTEL CELERON 8 GB DE RAM, DISCO DURO DE 1 TB/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
10/02/2021 |
N/D |
$ 42,974.00 MXN |
$ 46,411.92 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33243 |
Abrir |
1 TORRE DE DVD¨S CON (50 PIEZAS) PARA RESPALDAR/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
10/02/2021 |
N/D |
$ 584.00 MXN |
$ 630.72 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33244 |
Abrir |
12 CARTAPACIOS DE 5"/ PARA USO DEL COMISARIO
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
10/02/2021 |
N/D |
$ 3,155.52 MXN |
$ 3,407.96 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33245 |
Abrir |
2 PAQUETES 100 PZ CARPETAS TAMAÑO CARTA Y 3 CINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE JUMBO/ PARA ENTREGAR EN CENTRO DE COPIADO.
|
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 803.00 MXN |
$ 867.24 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33245 |
Abrir |
2 PAQUETES 100 PZ CARPETAS TAMAÑO CARTA Y 3 CINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE JUMBO/ PARA ENTREGAR EN CENTRO DE COPIADO.
|
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 803.00 MXN |
$ 867.24 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33246 |
Abrir |
18 LIBROS FLORETE FORMA FRANCESA RAYA DE 144 HOJAS (BITACORAS)/ PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO.
|
212 COORD. SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 7,038.00 MXN |
$ 7,601.04 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33247 |
Abrir |
11 CAJA DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA, 3 GRAPADORAS TIRA COMPLETA, 2 CAJAS DE CARPETA TAMAÑO CARTA C/100 C/U Y 1 CAJA DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO DOBLE CARTA/ PARA BASTECER EL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 11,797.00 MXN |
$ 12,740.76 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33247 |
Abrir |
11 CAJA DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA, 3 GRAPADORAS TIRA COMPLETA, 2 CAJAS DE CARPETA TAMAÑO CARTA C/100 C/U Y 1 CAJA DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO DOBLE CARTA/ PARA BASTECER EL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 11,797.00 MXN |
$ 12,740.76 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33248 |
Abrir |
5 CAJAS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE CARPETA TAMAÑO OFICIO, 15 CAJAS DE BROCHES BACCO #7, 1 CAJA DE SOBRES PARA DINERO C/500, 10 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJAS NUMERICOS, 5 TIJERAS, 20 CINTAS CANELAS, 20 CINTA PARA DUCTO Y 10 CARTAPACIOS 5"/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 12,003.50 MXN |
$ 12,963.78 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33253 |
Abrir |
1 REVISION Y REPARACION DE MUELLES TRASERAS DEL VATOR 450 DE LA CEAT/ VACCON FORD 450.
|
512 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 12,200.00 MXN |
$ 13,176.00 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33254 |
Abrir |
1 BOOSTER COMPLETO Y 1 KIT DE BOMBA PARA CLUTCH COMPLETA/ CAMION FORD 350 MODELO 2013 PLACAS WL-59457 SERIE: 1FDEF3G60DEA14720.
|
512 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 12,500.00 MXN |
$ 13,500.00 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33255 |
Abrir |
1 TANQUE DE 200 LTS DE ACEITE DE MOTOR A GASOLINA 20W 50/ MATERIAL REQUERIDO PARA SU USO Y MTTO. DE UNIDAD MOTRICES PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO.
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 21,511.31 MXN |
$ 23,232.21 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33256 |
Abrir |
4 VALVULAS DE 6" TIPO MARIPOSA (INCLUYE OPERADOR DE PALANCA)/ PARA USO EN EL AREA DE FILTROS DE LA PLANTA "RANCHO GRANDE"
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/02/2021 |
N/D |
$ 14,000.00 MXN |
$ 16,240.00 MXN |
10/02/2021 |
24/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33258 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 08 (DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/02/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
11/02/2021 |
25/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33259 |
Abrir |
20 PZA ABRAZADERAS DE PVC DE 6 X 1/2" Y 10 PZA ABRAZADERAS DE PVC DE 8 X 1/2"/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA.
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/02/2021 |
N/D |
$ 7,000.00 MXN |
$ 8,120.00 MXN |
11/02/2021 |
25/02/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33262 |
Abrir |
1 RENTA MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 CON ACCESORIOS CEL 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2021/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.
|
520 COORD. AGUA POT |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2021 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 14,850.00 MXN |
15/02/2021 |
01/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33264 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO QQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N° 1 Y 2 UBI. CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMPS C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL., RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 05 DE MARZO 2021 INVARIABLENTE.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
15/02/2021 |
01/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33265 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N° 1 Y 2 UBICADOS EN LA CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMPS C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 05 DE MARZO 2021. INVARIABLENTE.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2021 |
N/D |
$ 36,024.00 MXN |
$ 41,787.84 MXN |
15/02/2021 |
01/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33266 |
Abrir |
2 MUESTREOS COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. REYNOSA TAMPS., RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 , LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 05 DE MARZO DEL 2021, INVARIABLENTE./PTAR PIRAMIDES.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
15/02/2021 |
01/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33267 |
Abrir |
2 MUESTREOS COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. REYNOSA TAMPS., RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 , LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 05 DE MARZO DEL 2021, INVARIABLENTE./PTAR PIRAMIDES.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
15/02/2021 |
01/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33269 |
Abrir |
CARACTERIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PIRAMIDES" UBICADA EN AVE LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES DE ACUERDO A LA NORMA 004-SEMARNAT-2002 Y NORMA 052-SEMARNAT-2005, LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y CNA, FECHA DE TOMA DE MUESTRA EL 16 DE FEBRERO DEL 2021/ PIRAMIDES.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2021 |
N/D |
$ 25,465.00 MXN |
$ 29,539.40 MXN |
15/02/2021 |
01/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33275 |
Abrir |
5 PZAS. DE LLANAS 11 X 5", 5 PZAS DE CUCHARA PARA ALBAÑIL Y 3 PZAS FLEXOMETRO DE 5 MTS/ HERRAMIENTA PARA REALIZAR CAJAS DE VALVULAS.
|
591 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2021 |
N/D |
$ 1,785.00 MXN |
$ 2,070.60 MXN |
15/02/2021 |
01/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33276 |
Abrir |
12 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS FORANEAS APLICADO A VAPOR.
|
204 COORD. SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/02/2021 |
N/D |
$ 18,000.00 MXN |
$ 20,880.00 MXN |
15/02/2021 |
01/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33277 |
Abrir |
14 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y 120 LTS DE EMULSION/ REPOSICION DE CARPETA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA ESQ. PINOS COL. SAN ANTONIO
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2021 |
N/D |
$ 45,600.00 MXN |
$ 52,896.00 MXN |
15/02/2021 |
01/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33278 |
Abrir |
2 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE LA PLANTA PASTOR LOZANO APLICADO A VAPOR
|
204 COORD. SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2021 |
N/D |
$ 16,600.00 MXN |
$ 19,256.00 MXN |
17/02/2021 |
03/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33281 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 09 (DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/02/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
18/02/2021 |
04/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33282 |
Abrir |
2000 ADOBONES/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.
|
206 DEPTO. ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/02/2021 |
N/D |
$ 14,000.00 MXN |
$ 16,240.00 MXN |
18/02/2021 |
04/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33283 |
Abrir |
50 BULTOS DE YESO/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.
|
206 DEPTO. ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/02/2021 |
N/D |
$ 7,500.00 MXN |
$ 8,700.00 MXN |
18/02/2021 |
04/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33284 |
Abrir |
20 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA DELIMITAR/ PARA ACORDONAR EL AREA DE TRABAJO DE LAS CUADRILLAS.
|
591 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/02/2021 |
N/D |
$ 2,966.40 MXN |
$ 3,441.02 MXN |
18/02/2021 |
04/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33285 |
Abrir |
50 CINTAS AMARILLAS DE PRECAUCION Y 30 CINTAS ROJAS DE PRECAUCION/ PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO.
|
212 COORD. DE SEGFURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/02/2021 |
N/D |
$ 11,865.60 MXN |
$ 13,764.10 MXN |
18/02/2021 |
04/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33286 |
Abrir |
25 PZA COPLES DE REPA
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/02/2021 |
N/D |
$ 11,632.50 MXN |
$ 13,493.70 MXN |
18/02/2021 |
04/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33287 |
Abrir |
5 REFLECTORES LED ENERGAIN MODELO EG-FL-100W (ECO), 4 CAJAS DE CABLE CALIBRE 12 MARCA VIAKON DIFERENTES COLORES Y 1 FOTO CELDA CON BASE/ INSTALACION DE REFLECTORES EN ACUEDUCTO UBICADO EN LA BOCATOMA
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/02/2021 |
N/D |
$ 16,047.60 MXN |
$ 18,615.22 MXN |
18/02/2021 |
04/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33289 |
Abrir |
4 INSTALACION DE MICROPERFORADO EN VENTANAS CON MEDIDAS 1.22 ALTO X .96 BASE, 1.22 ALTO X .50 BASE, 1.19 ALTO X .77 BASE Y 1.19 ALTO X 1.52 MTS. DE BASE/ MICROPERFORADOS PARA OFICINAS DE COMAPA DE MORELOS.
|
204 COORD. SERVICIO GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/02/2021 |
N/D |
$ 8,500.00 MXN |
$ 9,860.00 MXN |
18/02/2021 |
04/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33291 |
Abrir |
01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 09(DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/02/2021 |
N/D |
$ 41,248.16 MXN |
$ 44,548.01 MXN |
22/02/2021 |
08/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33292 |
Abrir |
1 RENTA MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2021/ PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/02/2021 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 14,850.00 MXN |
22/02/2021 |
08/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33293 |
Abrir |
500 PARES DE GUANTES DE NITRILO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/02/2021 |
N/D |
$ 42,500.00 MXN |
$ 49,300.00 MXN |
22/02/2021 |
08/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33297 |
Abrir |
30 PZA COPLES DE REP DE PVC ROSCABLES 3" (ROSCA COMPLETA), 20 PZA DE ABRAZADERAS FOFO 2 X 1/2", 20 PZA ABRAZADERAS FOFO 4 X 1/2", 20 PZA DE ABRAZADERAS FOFO 4 X 3/4" Y 10 PZA COPLE DE PVC REPARACION PARA PVC DE 2 1/2"/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/02/2021 |
N/D |
$ 39,957.60 MXN |
$ 46,350.82 MXN |
23/02/2021 |
09/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33305 |
Abrir |
150 BLOQUES, 10 BULTOS DE CEMENTO, 5 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TELA CICLONICA, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 4 TUBOS GALVANIZADOS DE 6 METROS DE 2 PULGADAS, 3 ARMEX 10X15 Y 5 VARILLAS DE 5/8/ REPARACION DE BARDA Y MALLA CICLONICA UBICADO EN PLANTA DE BOMBEO JARACHINA NORTE
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 20,953.80 MXN |
$ 24,306.41 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33306 |
Abrir |
2 PZA BRIDAS DE ACERO AL CARBON CED. 80 DE 6", 4 PZA EXTREMIDAD PVC 6" CAMPANA RD-26 (SISTEMA INGLES), 2 PZA CODO BRIDADO 6" X 45° FOFO, 1 PZA COPLE DE REPARACION ROSCABLE PVC 6" PARA RD26 (SISTEMA INGLES), 1 PZA JUNTA GIBAULT COMPLETA 6" EN 180 MM, 6 PZA EMPAQUE NEOPRENO 6" CON 1/4" DE ESPRESOR, 48 PZA TORNILLOS DE FOFO 3" X 3/4" CON TUERCA Y 1 PZA DE CONTRAMARCO SENCILLO 1.10 M CENTRADO/ MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMBIO DE LINEA POR RENOVACION DE PUENTE ARBOLEDAS EN CALLE MIGUEL BARRAGAN Y DREN FRACC. OLMO ARBOLEDAS.
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 24,399.00 MXN |
$ 28,302.84 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33307 |
Abrir |
2 GRAPADORAS, 2 TIJERAS Y 1 GUILLOTINA/ PARA USO DE OFICINA DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 1,883.55 MXN |
$ 2,034.23 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33308 |
Abrir |
1 TARJETA DE MEMORIA MICROSDXC DE 64 GB Y 6 USB KINGSTON 32 GB/ PARA USO DEL COMISARIO
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
24/02/2021 |
N/D |
$ 2,081.20 MXN |
$ 2,247.70 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33310 |
Abrir |
2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606DN COLOR CE278AD (NEGRO)/ PARA USO DE LA GERENCIA COMERCIAL
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
24/02/2021 |
N/D |
$ 5,967.08 MXN |
$ 6,444.45 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33311 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA/ PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO
|
210 DEPTO NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 2,550.00 MXN |
$ 2,754.00 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33312 |
Abrir |
5 KG BOLSAS DE PLASTICO PARA MORRALLA 15 X 25/ PARA USO DE CAJAS
|
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 400.80 MXN |
$ 432.86 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33314 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO CON FECHADO/ PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORD. DE AGUAS RESIDUALES.
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 1,359.75 MXN |
$ 1,468.53 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33315 |
Abrir |
1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG AMARILLO, MODELO : CLT-Y404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CIAN, MODELO: CLT-C404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MAGENTA, MODELO: CLT-M404S Y 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG NEGRO, MODELO: CLT-K404S/ PARA USO DE LA GERENCIA COMERCIAL.
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
24/02/2021 |
N/D |
$ 9,430.24 MXN |
$ 10,184.66 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33316 |
Abrir |
5 TECLADOS ALFANUMERICOS Y 3 SUMADORAS MARCA PRINTAFORM 1444 DE 12 DIGITOS 2 COLORES (SE ANEXA MUESTRA)/ PARA USO DE INGRESOS Y EGRESOS.
|
401 COORD. INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 11,197.00 MXN |
$ 12,092.76 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33317 |
Abrir |
10 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO, 10 DIARIOS 3 MANOS, 1 CAJA PORTACETATOS O CUBREHOJAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, 13 SEPARADORES DE 5", 15 CARTAPACIOS DEL 5", 3 CINTAS DUCK TAPE, 12 CARTAPACIOS DE 3" Y 5 BITACORAS DE TRABAJO FORMA ITALIANA 192 PAG/ PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORD. DE AGUAS RESIDUALES.
|
510 COORD. AGUAS RESIDULAES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 12,237.71 MXN |
$ 13,216.73 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33318 |
Abrir |
5 CAJAS DE 2 TANTOS CON MEDIDAS DE 9/1/2 X 11" CON 1500 HOJAS C/U, 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 5", 15 CARTAPACIOS BLANCOS DE 3", 6 CARTAPACIOS BLANCOS DE 1", 3 CARTAPACIOS BLANCOS DE 4", 5 CAJAS DE REGISTRADORES VERDES, 2 CAJAS DE SOBRES AMARILLOS PARA DINERO CON 500 PZ C/U Y 2 PERFORADORAS DE USO RUDO CON TRES ORIFICIOS/ PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA Y SUS COORDINACIONES.
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 28,379.15 MXN |
$ 30,649.48 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33321 |
Abrir |
1 MANTENIMIENTO MOTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR/ VACTOR 450 DE LA CEAT
|
512 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 21,000.00 MXN |
$ 22,680.00 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33322 |
Abrir |
1 MANTENIMIENTO MOTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR/ VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE: 12178017.
|
512 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 21,000.00 MXN |
$ 22,680.00 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33323 |
Abrir |
1 PZA EXTREMIDAD CAMPANA BRIDADA DE 14" PARA TUBO RD-26 Y 1 PZA EXTREMIDAD ESPIGA BRIDADA DE 14" PARA TUBO RD-26/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y SALIDA AL REBOMBEO DE ZIMATHLAN COL. BENITO JUAREZ
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2021 |
N/D |
$ 19,425.00 MXN |
$ 22,533.00 MXN |
24/02/2021 |
10/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33325 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 10 (DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
25/02/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
25/02/2021 |
11/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33338 |
Abrir |
01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 10(DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE/ |
Gerencia General |
01/03/2021 |
N/D |
$ 45,051.80 MXN |
$ 48,655.94 MXN |
01/03/2021 |
15/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33326 |
Abrir |
1 CAJA DE ROLLOS PARA CERTIFICADORA SE ANEXA MUESTRA/ PARA USO DE LA COORDINACION.
|
305 COORD. CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
25/02/2021 |
N/D |
$ 920.00 MXN |
$ 1,067.20 MXN |
25/02/2021 |
11/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33327 |
Abrir |
5000 PIEZAS DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DE COMAPA.
|
206 DEPTO. DE ALMACEN GENERAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/02/2021 |
N/D |
$ 38,500.00 MXN |
$ 44,660.00 MXN |
26/02/2021 |
11/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33346 |
Abrir |
2 LAPTOP INTEL CELERON 8 GB DE RAM, DISCO DURO DE 1 TB/ USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPTO SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
02/03/2021 |
N/D |
$ 42,974.00 MXN |
$ 46,411.92 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33347 |
Abrir |
2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO MODELO 974 A PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477 DW/ USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
02/03/2021 |
N/D |
$ 5,476.00 MXN |
$ 5,914.08 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33348 |
Abrir |
45 MTS CADENA GALVANIZADA DE 1/2" CORTADA EN 3 TRAMOS DE 15 MTS./OT04 OBRA TOMA CANAL G. RODHE 2 EN PP01
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/03/2021 |
N/D |
$ 23,306.85 MXN |
$ 27,035.85 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33345 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/03/2021 |
N/D |
$ 8,500.00 MXN |
$ 9,180.00 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33349 |
Abrir |
50 PZA LLAVES DE INSERCION DE 1/2", 20 PZA DE LLAVES DE INSERCION DE 3/4", 50 PZA LLAVES DE CUADRO 1/2", 30 PZA DE COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2" (GRISES EN BOLSA) Y 30 PZA COPLES DE REPARACION DE PVC DE 3/4 (GRISES EN BOLSA)/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA.
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/03/2021 |
N/D |
$ 43,016.90 MXN |
$ 49,899.60 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33353 |
Abrir |
1 AFINACION COMPLETA (CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, FILTROS Y CABLES)/ VEHICULO 1019 MOD. 2008 PLACAS WJ04544 SERIE: 3N6DD14SX8K0284
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/03/2021 |
N/D |
$ 3,000.00 MXN |
$ 3,240.00 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33354 |
Abrir |
1 REVISION Y REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO/CAMIONETA DOGGE RAM OFICIAL BV 4717 SERIE: 3C6CDAAK1CG219743
|
520 COORD. AGUA POT |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/03/2021 |
N/D |
$ 3,800.00 MXN |
$ 4,104.00 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33355 |
Abrir |
1 REVISION Y REPARACION DE EN CAMIONETA DOGGE RAM OFICIAL BV 4717 SERIE: 3C6CDAAK1CG219743
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/03/2021 |
N/D |
$ 22,800.00 MXN |
$ 24,624.00 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33356 |
Abrir |
1 AFINACION COMPLETA (CAMBIO DE CAEITE, BUJIAS, FILTROS Y CABLES)/ VEHICULO 1018 MOD- 2008 PLACAS WJ04543 SERIE: 3N6DD14S28K026186
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/03/2021 |
N/D |
$ 3,000.00 MXN |
$ 3,240.00 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33357 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 11 (DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/03/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
04/03/2021 |
18/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33350 |
Abrir |
10 PZA COPLE PVC 1" PEGA, 20 PZA COPLE DE PVC 4" PEGA, 10 PZA COPLE DE PVC REPARACION PARA PVC 1 1/2", 10 PZA DE COPLE PVC REPARACION PARA PVC 2" Y 10 PZA COPLE PVC REPARACION PARA PVC 2 1/2"/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
Gerencia Técnica y Operativa |
02/03/2021 |
N/D |
$ 10,526.60 MXN |
$ 12,210.86 MXN |
02/03/2021 |
16/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33360 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 11 (DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/03/2021 |
N/D |
$ 42,429.54 MXN |
$ 45,823.90 MXN |
08/03/2021 |
22/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33363 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT 1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. REYNOSA, TAMPS, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE MARZO DEL 2021 INVARIABLENTE/ PARA USO DE LA PTAR PIRAMIDES.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/03/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
09/03/2021 |
23/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33364 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1196 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N°1 Y N°2 UBICADOS: CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE MARZO DEL 2021 INVARIABLEMENTE.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/03/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
09/03/2021 |
23/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33365 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD REYNOSA, TAMAULIPAS, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/03/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
09/03/2021 |
23/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33368 |
Abrir |
03 PAQ. DE 25 KG. C/U DE BOLSAS NEGRAS CHICAS DE 70 X 90. 03 PAQ. DE 25 KG C/U DE BOLSAS NEGRAS MEDIANAS DE 1.00 X 1.50. 02 PAQ. DE 25 KG C/U DE BOLSAS NEGRAS GRANDES. 10 ESCOBAS DE PLASTICO. 10 TRAPEADORES GRUESOS DE USO INDUSTRIAL. 05 RECOGEDORES DE PLASTICO. 05 RECOGEDORES DE METAL. 05 CARRITOS EXPRIMIDORES PARA TRAPEADOR(CUBETA EXPRIMIDORA AMARILLA) (MATERIAL REQUERIDO PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS Y SANITARIOS)
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/03/2021 |
N/D |
$ 26,191.90 MXN |
$ 30,382.60 MXN |
11/03/2021 |
25/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33362 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N°1 Y N°2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 11 DE MARZO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE MARZO DEL 2021. INVARIABLEMENTE/ PARA USO EN PTAR 1 Y 2.
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
Gerencia Técnica y Operativa |
09/03/2021 |
N/D |
$ 36,024.00 MXN |
$ 41,787.84 MXN |
09/03/2021 |
23/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33371 |
Abrir |
10 PORRONES DE 20 LTS C/U DE GEL ANTIBACTERIAL DE 70% DE ALCOHOL(OFICINAS FORANEAS)
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/03/2021 |
N/D |
$ 22,550.00 MXN |
$ 26,158.00 MXN |
11/03/2021 |
25/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33373 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPARTAMENTO SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
11/03/2021 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
11/03/2021 |
25/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33375 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPARTAMENTO SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
11/03/2021 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
11/03/2021 |
25/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33376 |
Abrir |
60 M3 DE GRAVA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)
|
206 DEPTO. DE ALMACEN GENERAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/03/2021 |
N/D |
$ 32,700.00 MXN |
$ 35,316.00 MXN |
11/03/2021 |
25/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33378 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 12(DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/03/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
11/03/2021 |
25/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33372 |
Abrir |
01 ANALISIS DEL AGUA CRUDA CON LA NORMA COMPLETA(NOM-127SSA1-94) EN OBRA DE TOMA DEL RIO BRAVO. 01 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA PASTOR LOZANO" 01 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA BENITO JUAREZ" 01 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA RANCHO GRANDE"(PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION)
|
503 LABORATORIO |
Gerencia Técnica y Operativa |
11/03/2021 |
N/D |
$ 45,100.00 MXN |
$ 52,316.00 MXN |
11/03/2021 |
25/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33379 |
Abrir |
01 BASE PARA MEDIDOR DE 13 TERMINALES MARCA SQUARE D(PARA AP64-AMPLIACION SAN VALENTIN)
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2021 |
N/D |
$ 10,030.00 MXN |
$ 11,634.80 MXN |
12/03/2021 |
26/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33382 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 12 (DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
15/03/2021 |
N/D |
$ 30,190.69 MXN |
$ 32,605.94 MXN |
15/03/2021 |
29/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33389 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPARTAMENTO SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
16/03/2021 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
16/03/2021 |
30/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33380 |
Abrir |
13 M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 CON ACELERANTE (PARA REPOSICION DE CONCRETO BLVD. BERMUDEZ ENTRE PASEO DE LOS SABINOS Y PASEO DE LAS PALMAS)
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
Gerencia Técnica y Operativa |
12/03/2021 |
N/D |
$ 42,900.00 MXN |
$ 49,764.00 MXN |
12/03/2021 |
26/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33391 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA(USO EN EL DEPARTAMENTO)
|
107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
16/03/2021 |
N/D |
$ 2,550.00 MXN |
$ 2,754.00 MXN |
16/03/2021 |
31/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33394 |
Abrir |
60 M3 DE ARENA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)
|
206 DEPARTAMENTO DE ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/03/2021 |
N/D |
$ 32,700.00 MXN |
$ 35,316.00 MXN |
16/03/2021 |
30/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33400 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 13(DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO.
|
1000 CUENTA PUENTE/ |
GERENCIA GENERAL |
18/03/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
18/03/2021 |
01/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33393 |
Abrir |
60 M3 DE GRAVA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)
|
206 DEPARTAMENTO DE ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/03/2021 |
N/D |
$ 32,700.00 MXN |
$ 35,316.00 MXN |
16/03/2021 |
30/03/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33401 |
Abrir |
10 PZAS. COPLE DE REPARACION PVC(ROSCA COMPLETA) CON 15" LARGO Y 6" DE DIAMETRO(MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)
|
520 COORD. DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/03/2021 |
N/D |
$ 38,749.80 MXN |
$ 44,949.77 MXN |
18/03/2021 |
01/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33406 |
Abrir |
04 VALVULAS TIPO MARIPOSA DE 10"(INCLUYE CAJA DE ENGRANES PARA SU OPERACIÓN) PARA SU USO EN LINEAS DE AIRE DE LAVADO DE FILTROS EN PLANTA PASTOR LOZANO
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/03/2021 |
N/D |
$ 48,000.00 MXN |
$ 55,680.00 MXN |
18/03/2021 |
01/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33407 |
Abrir |
02 INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR CALIBRADO PARA 2-40 PSI CON CONEXIÓN DE 1/4" ROSCA NPT HEMBRA(MATERIAL REQUERIDO PARA PRESION DE LOS BAÑOS)
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/03/2021 |
N/D |
$ 1,811.00 MXN |
$ 2,100.99 MXN |
18/03/2021 |
01/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33402 |
Abrir |
08 PZAS. LLAVE PERICAS 12" 08 PZAS. LLAVE STEELSON 16"(MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS)
|
520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
Gerencia Técnica y Operativa |
18/03/2021 |
N/D |
$ 7,244.00 MXN |
$ 8,403.04 MXN |
18/03/2021 |
01/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33414 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 13 (DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/03/2021 |
N/D |
$ 21,538.60 MXN |
$ 23,261.69 MXN |
22/03/2021 |
05/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33424 |
Abrir |
01 CAJA DE 10 PZS. DE TEFLON 02 TRAMOS DE COBRE DE 1/2 03 TRAMOS DE PVC DE 1/2 05 MANGOS PARA PICO 60 CONECTORES HEMBRA DE PVC DE 1/2.
|
108 COORD. CIAC |
GERENCIA GENERAL |
25/03/2021 |
N/D |
$ 3,335.40 MXN |
$ 3,869.06 MXN |
25/03/2021 |
08/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33425 |
Abrir |
50 BRONCES DE 1/2 PARA MEDIDOR 50 BRONCES DE 3/4 PARA MEDIDOR
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
25/03/2021 |
N/D |
$ 25,440.00 MXN |
$ 29,510.40 MXN |
25/03/2021 |
08/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33426 |
Abrir |
01 CORTADORA PARA MANGUERA 01 CINTA METRICA DE 10 MTS(PARA OCUPARSE EN ALMACEN HERRAMIENTAS DE TRABAJO)
|
206 DEPARTAMENTO DE ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/03/2021 |
N/D |
$ 719.04 MXN |
$ 834.09 MXN |
25/03/2021 |
08/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33420 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 14(DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.
|
1000 CUENTA PUENTE |
Gerencia General |
25/03/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
25/03/2021 |
08/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33432 |
Abrir |
1 REPUESTO DE BOMBA TANQUE DE GASOLINA/ VEHICULO 1019 MOD. 2008 ESTAQUITA PLACAS: WJ04544 SERIE: 3N6DD14SX8K028476
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/03/2021 |
N/D |
$ 1,950.00 MXN |
$ 2,106.00 MXN |
25/03/2021 |
08/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33433 |
Abrir |
1 REPARACION GENERAL DEL MOTOR, 1 REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES Y 1 REVISION Y/O REPARACION DE SUSPENSION/ UNIDAD 1026 NISSAN ESTAQUITA 2008 N° DE SERIE 3N6DD14SX8K023309 N° DE PLACA WJ-04550
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/03/2021 |
N/D |
$ 33,690.00 MXN |
$ 36,385.20 MXN |
25/03/2021 |
08/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33427 |
Abrir |
03 BOTES DE PEGAMENTO AZUL 60 CODOS HEMBRA CPVC 60 COPLES DE REPARACION DE 1/2 03 TRAMOS DE CPVC DE 1/2 (6 MTS. CADA UNO) 03 MTS. DE LIJA 03 ROLLOS DE SOLDADURA 03 BOTES DE SOLDARIN 15 CEGUETAS.
|
108 COORD. CIAC |
Gerencia General |
25/03/2021 |
N/D |
$ 10,458.87 MXN |
$ 12,132.29 MXN |
25/03/2021 |
08/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33445 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 15 (DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
30/03/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33448 |
Abrir |
4 PAQUETES DE BOLSAS ESTERILES PARA MUESTREO NASCO STOCK 30920 CATALOGO BLUE BOOK 2018-2019/ PARA USARSE EN LABORATORIO CENTRAL DE LA PLANTA PASTOR LOZANO.
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/03/2021 |
N/D |
$ 6,600.00 MXN |
$ 7,656.00 MXN |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33449 |
Abrir |
3 PAQUETES DE CAJAS PETRI ESTERILES 50X9MM. STOCK 31220 CATALOGO BLUE BOOK 2018-2019/ PARA USARSE EN LABORATORIO CENTRAL PLANTA PASTOR LOZANO.
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/03/2021 |
N/D |
$ 8,550.00 MXN |
$ 9,918.00 MXN |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33450 |
Abrir |
2 CAJAS DE LAMPARAS DE BARRA DE 60 W, 2 CAJAS DE LAMPARAS DE BARRA DE 30 W, 1 CAJA DE LAMPARAS DE BARRA DE 32 W, 1 CAJA DE CINTA DE AISLAR DE 10 PIEZAS MARCA SUPER 33 DE LA 3 MM, 2 CAJAS DE BALASTRA DE 2X60 W Y 15 PIEZAS DE FOCOS SPOT DE 50W (FOCO DE HALOGENO)/ PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE COMAPAS.
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
30/03/2021 |
N/D |
$ 22,353.20 MXN |
$ 25,929.71 MXN |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33447 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
Gerencia General |
30/03/2021 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33451 |
Abrir |
1 CALIBRACION DE DETECTOR DE GASES MARCA DRAGER X_ AM2500/ PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO.
|
212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
30/03/2021 |
N/D |
$ 21,000.00 MXN |
$ 24,360.00 MXN |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33453 |
Abrir |
3 CONVERTIDOR ADAPTADOR SERIAL A USB MANHATTAN/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
30/03/2021 |
N/D |
$ 1,410.00 MXN |
$ 1,522.80 MXN |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33452 |
Abrir |
CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASERJET CP1025NW, 2 CE310 A, 2 CE311A, 2 CE312A Y 2 CE313A/ PARA USO DEL DEPARTAMENTO.
|
209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/03/2021 |
N/D |
$ 20,641.20 MXN |
$ 22,292.20 MXN |
13/03/2021 |
30/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33454 |
Abrir |
2 CARTUCHO DE TINTA COLOR CYAN MODELO 974A, 2 CARTUCHO DE TINTA COLOR YELLOW MODELO 974, 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR MAGENTA MODELO 974A PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477DW Y 2 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO MODELO 974 A/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.
|
107 DEPTO SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
30/03/2021 |
N/D |
$ 21,976.00 MXN |
$ 23,734.08 MXN |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33455 |
Abrir |
2 TINTA HP 950/950 NEGRA, 4 TINTAS HP 951/951 CYAN, 2 TINTAS 951/951 AMARILLA Y 3 TINTAS HP 951/951 MAGNETA/ PARA ENTREGAR EN CENTRO DE COPIADO.
|
210 DEPTO DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
30/03/2021 |
N/D |
$ 11,389.55 MXN |
$ 12,300.71 MXN |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33457 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 15 (DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/04/2021 |
N/D |
$ 2,098.65 MXN |
$ 28,331.72 MXN |
05/04/2021 |
19/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33463 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 16 (DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/04/2021 |
N/D |
$ 3,544.44 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
08/04/2021 |
22/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33464 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 16 (DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/04/2021 |
N/D |
$ 4,318.52 MXN |
$ 58,300.00 MXN |
08/04/2021 |
22/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33477 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 16 (DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
12/04/2021 |
N/D |
$ 2,126.24 MXN |
$ 28,704.29 MXN |
12/04/2021 |
26/00/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33485 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 17 (DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
15/04/2021 |
N/D |
$ 3,544.44 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
15/04/2021 |
25/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33486 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 17 (DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
15/04/2021 |
N/D |
$ 4,318.52 MXN |
$ 58,300.00 MXN |
15/04/2021 |
29/04/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33500 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 18 (DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/04/2021 |
N/D |
$ 4,318.52 MXN |
$ 58,300.00 MXN |
22/04/2021 |
05/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33501 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 18 (DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/04/2021 |
N/D |
$ 3,544.44 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
22/04/2021 |
28/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33507 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 19 (DEL 03 AL 09 DE MAYO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/04/2021 |
N/D |
$ 3,544.44 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
29/04/2021 |
11/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33509 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 19 (DEL 03 AL 09 DE MAYO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/04/2021 |
N/D |
$ 3,681.48 MXN |
$ 49,700.00 MXN |
29/04/2021 |
11/05/2021 |
Federales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33513 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 19 (DEL 03 AL 09 DE MAYO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/05/2021 |
N/D |
$ 6,047.33 MXN |
$ 6,531.12 MXN |
03/06/2021 |
17/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33515 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2 UB.CALLE CALANDRIA S/N COL.NVO.TAMPS. CORRESPONDIENTE A MAYO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/05/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
05/05/2021 |
19/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33516 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS.UB.AVE.FARAONES 499 FRACC.LAS PIRAMIDES.CORRESPONDIENTE A MAYO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/05/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
05/05/2021 |
19/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33517 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. AVE.FARAONES.FRACC.PIRAMIDES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20221
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/05/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
05/05/2021 |
19/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33518 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 20 (DEL 10 AL 16 DE MAYO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/05/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
06/05/2021 |
20/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33519 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 20 (DEL 10 AL 16 DE MAYO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/05/2021 |
N/D |
$ 32,592.59 MXN |
$ 35,200.00 MXN |
06/05/2021 |
20/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33521 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 20 (DEL 10 AL 16 DE MAYO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/05/2021 |
N/D |
$ 15,827.42 MXN |
$ 17,093.61 MXN |
10/05/2021 |
24/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33523 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2 UB.CALANDRIAS S/N COL.NUEVO TAMPS.LATERAL COL.P.DEL SOL.DE MAYO 2021
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/05/2021 |
N/D |
$ 36,024.00 MXN |
$ 41,787.84 MXN |
10/05/2021 |
24/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33524 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 21 (DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/05/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
13/05/2021 |
27/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33525 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 21 (DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/05/2021 |
N/D |
$ 35,185.19 MXN |
$ 38,000.00 MXN |
13/05/2021 |
27/05/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33527 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 22(DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/05/2021 |
N/D |
$ 36,296.30 MXN |
$ 39,200.00 MXN |
20/05/2021 |
10/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33528 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 22(DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/05/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
20/05/2021 |
10/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33529 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 21 (DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/05/2021 |
N/D |
$ 8,777.70 MXN |
$ 9,479.92 MXN |
20/05/2021 |
03/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33540 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 22 (DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021)PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/05/2021 |
N/D |
$ 10,842.68 MXN |
$ 11,710.09 MXN |
24/05/2021 |
07/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33542 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYEPARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES,6 MUESTRAS DEL MES DE JUNIO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/05/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
25/05/2021 |
08/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33545 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEM 23 (31 DE MAYO A 06 DE JUNIO DEL 2021.PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
31/05/2021 |
N/D |
$ 16,423.10 MXN |
$ 17,736.95 MXN |
31/05/2021 |
14/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33547 |
Abrir |
4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUALES DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL 1Y2 UB. CALANDRIAS,CANAL RODHE COL.P.DEL SOL DE JUNIO 2021/ /PARA (PTAR 1Y2)
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/05/2021 |
N/D |
$ 36,024.00 MXN |
$ 41,787.84 MXN |
31/05/2021 |
14/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33548 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.FARAONES.FRACC.PIRAMIDES. DE JUNIO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/05/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
31/05/2021 |
14/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33551 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 23 (DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/06/2021 |
N/D |
$ 34,351.85 MXN |
$ 37,100.00 MXN |
01/06/2021 |
15/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33553 |
Abrir |
1 CAJA DE MARCADOR P/PINT. NEGRO C/12, 1 CAJA DE MARCADOR P/PINT. VERDE C/12, 10 PZA DESPACHADOR DE CINTA, 20 PAQ DE POST-IT CHICO 2*2 NEON, 20 PAQ DE POST-IT 3*3 NEON, 20 PAQ. DE INDICADORES, 2 PAQ. DE PROTECTORES T/CARTA C/100, 5 PZ REGLAS METALICAS 30 CM, 1 CAJA DE SACAPUNTOS DE COLORES C/100, 5 PAQ. DE SEPARADORES DE A-Z Y 5 PAQ. DE SEPARADORES DE 8 TANS/ PARA ABASTECER AL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/06/2021 |
N/D |
$ 4,860.60 MXN |
$ 5,249.45 MXN |
01/06/2021 |
15/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33554 |
Abrir |
1 PAQ. PASTA TRANS. T/OFICIO C/50, 24 PZ PEGAMENTO EN BARRA 40 GM, 120 PZ PLUMA P/MEDIANO NEGRO, 2 CAJAS DE MARCATEXTOS AZUL C/12, 2 CXAJS DE MARCA TEXTO ROSA C/12, 2 CAJAS DE MARCA TEXTO VERDE C/12, 2 CAJAS DE MARCATEXTO AMARILLO C/12, 2 CAJAS DE MARCATEXTO NARANJA C/12, 1 CAJA DE MARCADORES P/PINT ROJO C/12 Y 1 CAJA DE MARCADORES P/PRINT AZUL C/12/ PARA ABASTECER CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COIPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/06/2021 |
N/D |
$ 4,431.50 MXN |
$ 4,786.02 MXN |
01/06/2021 |
15/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33555 |
Abrir |
2 CAJAS DE LAPIZ C/100, 15 PZA BLOCK TAQUIGRAFIA, 50 CAJAS DE LIGAS C/100, 24 PZA MARCADOR PERMANENTE SHARPIE, 24 PZA MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 1 PAQUETE DE PAPEL CARBON T/CARTA C/100, 2 PAQUETE DE OPALINA PAPEL 120 GM T/CARTA C/100, 2 PAQUETE DE OPALINA CARTULINA 225 GM T/C C/100, 2 PAQUETES DE PASTAS NEGRAS T/CARTA C/50, 2 PAQUETES DE PASTAS HUMO T/CARTA C/50, 2 PAQUETES DE PASTAS AZUL T/CARTA C/50 Y 2 PAQUETE DE PASTAS TRANS. T/CARTA C/50/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/06/2021 |
N/D |
$ 4,608.90 MXN |
$ 4,977.61 MXN |
01/06/2021 |
15/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33556 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 24 (DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/06/2021 |
N/D |
$ 37,777.78 MXN |
$ 40,800.00 MXN |
03/06/2021 |
17/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33557 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 24 (DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/06/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
03/06/2021 |
17/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33558 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS RESIDUAL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. CALANDRIA S/N. COL.NUEVO TAMPS. CP88595 LATERAL DE CANAL RODHE COL.PUERTAS S. P/MES JUNIO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/06/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
07/06/2021 |
21/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33559 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 24 (DEL 07-13 DE JUNIO DEL 2021) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA , SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
07/06/2021 |
N/D |
$ 9,451.33 MXN |
$ 10,207.44 MXN |
07/06/2021 |
21/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33561 |
Abrir |
4 PZS DE CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS C/U COLOR BLANCA DE 7 AÑOS MARCA BEREL/ MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EDIFICIO LONGORIA.
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/06/2021 |
N/D |
$ 7,634.64 MXN |
$ 8,856.18 MXN |
07/06/2021 |
21/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33565 |
Abrir |
30 M3 ARENA/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN
|
206 DEPTO. ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/06/2021 |
N/D |
$ 13,500.00 MXN |
$ 14,580.00 MXN |
07/06/2021 |
21/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33570 |
Abrir |
30 M3 GRAVA/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN
|
206 DEPTO. ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/06/2021 |
N/D |
$ 13,500.00 MXN |
$ 14,580.00 MXN |
07/06/2021 |
21/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33571 |
Abrir |
2000 ADOBONES/ PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 DEPTO. ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/06/2021 |
N/D |
$ 8,120.00 MXN |
$ 9,419.20 MXN |
07/06/2021 |
21/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33573 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 25 (DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/06/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
10/06/2021 |
24/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33574 |
Abrir |
01 PESOS EN VALES SEMANA 25 (DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/06/2021 |
N/D |
$ 37,129.63 MXN |
$ 40,100.00 MXN |
10/06/2021 |
24/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33575 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 25 ( DEL 14-20 DE JUNIO DEL 2021)
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/06/2021 |
N/D |
$ 43,013.70 MXN |
$ 46,454.80 MXN |
14/06/2021 |
28/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33578 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
14/06/2021 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 6,720.00 MXN |
14/06/2021 |
28/06/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33580 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 26 ( DEL 21-27 DE JUNIO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/06/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.01 MXN |
18/06/2021 |
02/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33581 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 26 (DEL 21-27 DE JUNIO DEL 2021) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/06/2021 |
N/D |
$ 39,537.04 MXN |
$ 42,700.00 MXN |
18/06/2021 |
02/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33583 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 26 (DEL 21-27 DE JUNIO DEL 2021)
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
21/06/2021 |
N/D |
$ 19,406.51 MXN |
$ 20,959.03 MXN |
21/06/2021 |
05/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33586 |
Abrir |
10 CINTAS PARA CERTIFICADORA MCA. EPSON ERC-31B, 5 CAJAS DE GRAPAS , 10 CAJAS DE LIGAS , 25 CINTAS ADHESIVAS MAGICAS , 10 PEGAMENTO ADHESIVO , 10 CAJA DE CLIPS ESTANDAR , 10 CAJAS DE CLIP JUMBO , 1 CAJA DE PROTECTORES DE HOJA , 10 PAQ. DE SEÑALES DE PAPEL DE COLORES PARA INDICAR FIRMAS (SE ANEXA MUESTRA)
|
400 FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
21/05/2021 |
N/D |
$ 3,412.00 MXN |
$ 3,684.96 MXN |
21/05/2021 |
05/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33587 |
Abrir |
2 LLANTAS 215/85 R16/ UNIDAD 146 PICK UP GMC 1995 S/PLACAS
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/06/2021 |
N/D |
$ 6,777.50 MXN |
$ 7,861.90 MXN |
21/06/2021 |
05/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33596 |
Abrir |
1 SONDA DE ALTA PRESION 1" X 122MTS. MCA. PIRAÑA Y/O SIMILAR
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/06/2021 |
N/D |
$ 48,156.94 MXN |
$ 55,862.05 MXN |
23/06/2021 |
07/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33597 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 27 (DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
25/06/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.01 MXN |
25/06/2021 |
09/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33598 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 27 (DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
25/06/2021 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 43,200.00 MXN |
25/06/2021 |
09/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33599 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 DEPTO. DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
25/06/2021 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
25/06/2021 |
09/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33601 |
Abrir |
3 PAQ. DE 25 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBO DE 100X150, 3 CAJAS DE 12 PZ DE AROMATIZANTE GLADE, 15 PZA DE DE RAID CASA Y JARDIN ,15 PZA DE ESCOBAS TIPO IND. DE PLASTICO (PALO DE MADERA) , 8 CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS , 1 TAPETES SANITIZANTES DE 1 METRO X 60 CTM. , 50 PASTILLAS PARA BAÑO PATO PURIFIC , 8 DESTAPACAÑOS , 8 RECOGEDORES DE USO RUDO
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/06/2021 |
N/D |
$ 15,496.60 MXN |
$ 17,976.06 MXN |
25/06/2021 |
09/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33602 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 27 ( DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA, SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
28/06/2021 |
N/D |
$ 13,826.13 MXN |
$ 14,932.22 MXN |
28/06/2021 |
12/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33607 |
Abrir |
4 CAJAS DE ROLLO PARA USUARIO ( SE ANEXA MUESTRA)
|
402 FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
29/06/2021 |
N/D |
$ 5,080.00 MXN |
$ 5,892.80 MXN |
29/06/2021 |
13/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33609 |
Abrir |
15 CAJAS DE PLASTICO P/ARCHIVO (T/OFICIO),500 PORTA GAFETES TRANSPARENTES VERTICALES C/BROCHE, 5 PAQ. DE TARJETAS PLASTICAS PREMIUM PARA IMPRESORA ZEBRA (CON 100 TARJETAS C/UNO)
|
209 REC.HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/06/2021 |
N/D |
$ 7,458.50 MXN |
$ 8,055.18 MXN |
29/06/2021 |
13/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33610 |
Abrir |
1 ANALISIS DEL AGUA CRUDA CON LA NORMA COMPLETA (NOM-127-SSA1-94)EN OBRA DE TOMA RIO BRAVO , 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA PASTOR LOZANO", 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA BENITO JUAREZ", 1 ANALISIS DE TRHALOMETANOS EN "PLANTA RANCHO GRANDE"
|
503 CALIDAD DEL AGUA/LABORATORIO/ |
GERENCIA COMERCIAL |
30/06/2021 |
N/D |
$ 45,100.00 MXN |
$ 52,316.00 MXN |
30/06/2021 |
14/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33612 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA , 1 CAJAS DE HOJAS T/LEGAL, 1 CAJA DE HOJA T/OFICIO, 1 CAJA DE HOJA T/DOBLE CARTA
|
208 CENTRO COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
30/06/2021 |
N/D |
$ 12,425.00 MXN |
$ 13,419.00 MXN |
30/06/2021 |
14/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33614 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
209 REC. HUMANOS /NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
30/06/2021 |
N/D |
$ 1,720.00 MXN |
$ 1,857.60 MXN |
30/06/2021 |
14/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33615 |
Abrir |
2 LLANTAS 425/65 R22.5/PARA VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE 12178017
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/06/2021 |
N/D |
$ 28,450.00 MXN |
$ 30,726.00 MXN |
30/06/2021 |
14/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33619 |
Abrir |
4 ABRAZADERAS ESPECIALES DE RANGO 5.22-5.62 ANCHO DE BANDA DE 12 1/2"
|
206 DEPTO. DE ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
30/06/2021 |
N/D |
$ 41,596.00 MXN |
$ 48,251.36 MXN |
30/06/2021 |
14/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33620 |
Abrir |
1 MOTOBOMBA HORIZONTAL MARCA BARNES MODELO IB2-1/2-7.5-2, SUCCION 3" ROSCADA,DESCARGA 2-1/2" ROSCADA CON MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP 3500 RPM, 440 V. / /PARA USARSE EN SIST. DE CLORACION TANQUE 1, PTA. PASTOR LOZANO
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/06/2021 |
N/D |
$ 34,999.00 MXN |
$ 40,598.84 MXN |
30/06/2021 |
14/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33624 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. AVE.FARAONES FRACC.LAS PIRAMIDES, DEL MES DE JULIO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
01/07/2021 |
16/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33625 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES.6 MUESTRAS,DE JULIO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
01/07/2021 |
16/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33858 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 33 (DEL 9-15 DE AGOSTO DEL 2021) PARA OPERAR DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. PARA EL SERV. DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/08/2021 |
N/D |
$ 41,388.89 MXN |
$ 44,700.00 MXN |
05/08/2021 |
20/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33626 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DE JULIO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
01/07/2021 |
16/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33627 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996,INCLUYENDO:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIAS COL.NUEVO TAMPS. DE JULIO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2021 |
N/D |
$ 36,024.00 MXN |
$ 41,787.84 MXN |
01/07/2021 |
16/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33628 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 28 ( DEL 05-11 DE JULIO DEL 2021) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERA EN ESTE ORGANISMO.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/07/2021 |
N/D |
$ 39,537.04 MXN |
$ 42,700.00 MXN |
01/07/2021 |
16/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33629 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 28 (DEL 5-11 DE JULIO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/07/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
01/07/2021 |
16/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33631 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 28 ( DEL 05-11 DE JULIO DEL 2021) PARA EL SERV. DE VEHICULOS DE COMAPA, SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/07/2021 |
N/D |
$ 27,876.43 MXN |
$ 30,106.54 MXN |
05/07/2021 |
20/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33632 |
Abrir |
5 CINTAS LOAD-N-GO PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3.
|
209 DEPTO. DE REC. HUM |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/07/2021 |
N/D |
$ 5,567.50 MXN |
$ 6,012.90 MXN |
06/07/2021 |
21/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33633 |
Abrir |
10 CINTAS PARA CALCULADORA MARCA KORES (SE ANEXA MUESTRA)
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
06/07/2021 |
N/D |
$ 352.00 MXN |
$ 380.16 MXN |
06/07/2021 |
21/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33634 |
Abrir |
4 VALVULAS DE 6" TIPO MARIPOSA CON PALANCA
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/07/2021 |
N/D |
$ 10,920.00 MXN |
$ 12,667.20 MXN |
06/07/2021 |
21/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33635 |
Abrir |
1 KIT DE LIMPIEZA PARA ZXP SERIE 3 (ZEBRA 105999-302)
|
209 REC. HUM. |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/07/2021 |
N/D |
$ 1,300.00 MXN |
$ 1,404.00 MXN |
06/07/2021 |
21/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33638 |
Abrir |
1000 EMPAQUES DE PLOMO PARA LINEA DE GAS CLORO #48050 (15/16")
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/07/2021 |
N/D |
$ 35,000.00 MXN |
$ 40,600.00 MXN |
06/07/2021 |
21/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33640 |
Abrir |
40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, NO. 33, 30 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, NO. 23
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/07/2021 |
N/D |
$ 19,015.20 MXN |
$ 22,057.63 MXN |
06/07/2021 |
21/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33642 |
Abrir |
1 MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MCA. BANER SALIDA DE 3"O, MOTOR A GASOLINA DE 5.5 HP, 2 MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 3" O LONGITUD DE 6 MTS. , 2 PICHANCHA O VALVULA DE PIE DE 3" DE BRONCE /
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/07/2021 |
N/D |
$ 24,402.50 MXN |
$ 28,306.90 MXN |
06/07/2021 |
21/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33644 |
Abrir |
30 METROS DE MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 4"/ 4 NIPLES BOTELLA ROSCABLE DE 4"/PARA EBAR #34 LOMAS DEL PEDREGAL Y EBAR #36 LAS PALMAS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/07/2021 |
N/D |
$ 13,724.70 MXN |
$ 15,920.65 MXN |
06/07/2021 |
21/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33859 |
Abrir |
2 RODAMIENTOS MCA. SKF. MOD. #6210 2RS1/C3, 1 REJILLA O RESORTE PARA TOMA DE FUERZA #12 / PARA EBAP #5 SECTOR CENTRO, POS #4
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/08/2021 |
N/D |
$ 7,046.30 MXN |
$ 8,173.71 MXN |
06/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33647 |
Abrir |
50 BOTAS DE HULE ,50 IMPERMEABLES (SE ANEXA LISTA DE TALLAS Y MEDIDAS DE PERSONAL
|
308 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
07/07/2021 |
N/D |
$ 24,224.50 MXN |
$ 28,100.42 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33861 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/08/2021 |
N/D |
$ 7,735.00 MXN |
$ 8,353.80 MXN |
06/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Recursos Federales |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33648 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE , 1 REVISION Y/O REPARACION DE RADEADOR , 1 SONDEO Y CAMBIO DE TAPAS DE RADEADOR , 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION Y NIPLES DE LAS LINEAS , 1 SUMINISTRO DE ANTIFREEZE, UNIDAD 155 CHEVROLET SUBURBAN MOD. 2004 SERIE 3GNECT6T44G268692 PLACAS XFN1952
|
400 FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 5,900.00 MXN |
$ 6,372.00 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33862 |
Abrir |
2 SILLAS SECRETARIALES CON ANTEBRAZOS
|
201 COORD. DE REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/08/2021 |
N/D |
$ 4,816.00 MXN |
$ 5,201.28 MXN |
06/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Recursos Federales |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33649 |
Abrir |
1 AFINACION COMPLETA DE MOTOR PRINCIPAL/SERV. DE AFINACION GRAL. CAMBIO DE ACEITE DIESEL MULTIGRADO,FILTROS DE ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLES Y FILTROS PRIMARIOS,SECUNDARIOS Y MANO DE OBRA , 1 AFINACION COMPLETA DE MOTOR AUXILIAR,SERV. DE AFINACION GRAL. CAMBIO DE ACEITE DIESEL MULTRIGRADO, FILTROS DE ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE Y FILTRO PRIMARIOS Y SECUNDARIOS Y MANOPP DE OBRA/VACCON 450 DE LA CEAT
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 17,850.00 MXN |
$ 19,278.00 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33863 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
06/08/2021 |
N/D |
$ 2,288.25 MXN |
$ 2,471.31 MXN |
06/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33650 |
Abrir |
1 PAQUETES DE ETIQUETA AVERY MEDIDAS 2.5X10.2 CM
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/07/2021 |
N/D |
$ 250.10 MXN |
$ 270.11 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33864 |
Abrir |
2 MINIPRINTER TERMICA PARA TICKETS EC LINE EC-PM-58110 DE 58MM INTERFAZ SERIAL USB
|
402 FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
06/08/2021 |
N/D |
$ 2,941.60 MXN |
$ 3,412.26 MXN |
06/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33651 |
Abrir |
20 CAJAS DE BROCHES BACCO #7 C/50 C/UNA, 20 CAJAS DE BROCHES BACCO #8 C/50 C/UNA, 5 CAJAS DE CARPETAS C/100 C/UNA, 2 CAJAS DE CARPETAS T/OFICIO CF/100 C/UNA, 10 ROLLOS DE CINTA GRIS P/ DUCTO , 10 ROLLOS DE CINTA CANELA, 50 CINTAS MAGICAS, 20 CORRECTORES LIQUIDO , 20 CUENTA FACIL, 50 CAJAS DE CLIPS DE #2 C/100 C/UNA, 50 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 C/UNO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 9,404.00 MXN |
$ 10,156.32 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33866 |
Abrir |
8 PAQ. DE FOLDER COLGANTE , 4 ARCHIVEROS DE ESCRITORIO , 2 ORGANIZADOR DE PARED
|
201 COORD. DE REC. HUM. Y NOM |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/08/2021 |
N/D |
$ 4,008.00 MXN |
$ 4,649.28 MXN |
06/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33869 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO.1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.COL.P.DEL SOL .AGOSTO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/08/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
21/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33652 |
Abrir |
10 CUADERNOS PROFESIONALES , 15 SACAGRAPAS, 10 DIARIOS, 5 ENGRAPADORAS TIRA COMPLETA , 50 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/UNA, 2 CAJAS DE LAPIZ #2 C/100 C/UNA, 15 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS , 50 CAJAS DE LIGAS MARCAS AGUILA #18, 2 CAJAS DE SHARPIE NEGRO C/12 C/UNA , 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO C/12 C/UNA, 2 PAQUETES DE OPALINA DELGADA C/100 C/UNA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 5,989.50 MXN |
$ 6,468.66 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33870 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYTENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIAS COL.NVO.TAMPS.RODHE COL.P. DEL SOL.DEL MES DE AGOSTO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/08/2021 |
N/D |
$ 41,787.84 MXN |
$ 41,787.84 MXN |
06/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33653 |
Abrir |
2 FUENTE DE PODER ATX 24 PINES 450 W 40 AMP/130VOLTS
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 600.00 MXN |
$ 648.00 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33871 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/08/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
06/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33654 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DEL SISTEMA DE TRANSMISION , 1 LATA DE ACEITE DE 19 LTS. PARA TRANSMISION AUTOMATICA VALVOLINE
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 8,700.00 MXN |
$ 9,396.00 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33655 |
Abrir |
1 AFINACION COMPLETA MOTOR PRINCIPAL/AFINACION GRAL.CAMBIO DE ACEITE DIESEL MULTRIGRADO,FILTROS DE ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE Y FILTROS PRIMARIOS,SECUNDARIOS Y MANO DE OBRA , 1 AFINACION COMPLETA A MOTOR AUXILIAR,AFINACION GRAL, CAMBIO DE ACEITE DIESEL MULTIGRADO,FILTROS DE ACEIT, AIRE,COMBUSTIBLE Y FILTROS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS Y MANO DE OBRA/VACCON 01 MOD. VPD3612SHAE-P SERIE 12178017
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 17,850.00 MXN |
$ 19,278.00 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33658 |
Abrir |
400 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 300 CODOS HEMBRA CPVC DE 1/2, 300 CODOS LISOS CPVC 1/2, 300 CONECTORES MACHOS CPVC 1/2, 200 CONECTORES LISOS CPVC 1/2, 200 TEFLON 3/4, 100 COPLES DE REPARACION CPVC DE 1/2
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
07/07/2021 |
N/D |
$ 8,808.00 MXN |
$ 10,217.28 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33872 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. AVE. FARAONES FRACC.PIRAMIDES.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/08/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
06/08/2021 |
21/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33661 |
Abrir |
30 BARRA PUNTA SANTUL 1" X 1M (#7224/ST372246)
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
07/07/2021 |
N/D |
$ 18,895.80 MXN |
$ 21,919.13 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33666 |
Abrir |
5 REGLAS METALICAS, 10 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJAS DE LA A-Z, 5 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJAS NUMERICOS , 1 PAQ. DE SOBRES T/CARTA C/100, 1 PAQ. DE SOBRES T/OFICIO C/100, 25 CAJA DE SUJETA DOCUMENTOS BC-25, 25 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-31 , 15 CAJA DE SUJETA DOCUMENTOS BC-51 , 10 TIJERAS,5 TABLAS DE APOYO T/CARTA , 2 CALCULADORAS MODELO 1320
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 6,548.50 MXN |
$ 7,072.38 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33876 |
Abrir |
5 SUMADORAS DE USO RUDO 12 DIGITOS DR. 120 BK
|
315 FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
09/08/2021 |
N/D |
$ 9,164.00 MXN |
$ 10,630.24 MXN |
09/08/2021 |
24/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33667 |
Abrir |
PAQ. DE OPALINA GRUESA C/100 C/UNA, 2 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA COLOR NEGRO , 2 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA TRANSPARENTE, 1 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR T/OFICIO TRANSPARENTE , 24 PZA. DE RESISTOL EN BARRA, 10 CAJAS DE PLUMA COLOR AZUL C/12 C/UNA, 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO C/12 C/UNA, 2 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR AZUL C/12 C/UNA, 2 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR ROSA C/12 C/UNA, 2 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR VERDE C/12 C/UNA, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR AMARILLO C/12 C/UNA,
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 5,165.10 MXN |
$ 5,578.31 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33877 |
Abrir |
2 PAQ. DE CHAROLAS
|
201 COORD. DE REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/08/2021 |
N/D |
$ 9,164.00 MXN |
$ 10,630.24 MXN |
09/08/2021 |
24/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33668 |
Abrir |
5 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR ANARANJADO , 1 CAJA DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR ROJO , 1 CAJA DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR AZUL,1 CAJA DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR VERDE , 1 CAJA DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR NEGRO , 10 PORTA CINTAS , 30 PAQ. DE POST-IT CHICO , 30 PAQ. DE POST-IT GRANDE , 30 PAQ. DE POST-IT INDICADORES, 2 PAQ. DE DE PROTECTORES DE HOJA C/100 C/UNO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 6,591.60 MXN |
$ 7,118.93 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33877 |
Abrir |
2 PAQ. DE CHAROLAS
|
201 COORD. DE REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/08/2021 |
N/D |
$ 833.20 MXN |
$ 966.51 MXN |
09/08/2021 |
24/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33669 |
Abrir |
2 BOMBAS SUMERGIBLES LODERAS MODELO 2SE51, H.P. 0.5 RPM 1625 VOLTS: 110, FASES 1 MCA. BARNES / PARA USARSE EN BOMBEO DE ACHIQUE #1 Y #2 EN PLANTA "PASTOR LOZANO"
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2021 |
N/D |
$ 33,998.00 MXN |
$ 39,437.68 MXN |
07/07/2021 |
22/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33673 |
Abrir |
50 TUBO DE 1/2 CPVC , 400 COPLES DE 1/2 CPVC PEGABLES , 400 COPLES DE 1/2 CPVC DE REPARACION , 400 T 1/2 CPVC , 400 CODOS 1/2 CPVC , 400 CONECTORES MACHO 1/2 CPVC , 400 CONECTORES HEMBRA 1/2 CPVC , 400 TAPONES SIN ROSCA 1/2 CPVC , 200 LLAVES DE PASO 1/2 CPVC,5 ROLLOS DE LIJA DE 100 MTS C/U, 200 BOTES DE PEGAMENTO AZUL DE 250 ML.
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
08/07/2021 |
N/D |
$ 46,452.00 MXN |
$ 53,884.32 MXN |
08/07/2021 |
23/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33879 |
Abrir |
1 SERV. DE AFINACION GRAL. INCLUYE: TAPA,ROTOR,CABLES Y DISTRIBUIDOR, 1 REP. GRAL. DE SUSPENCION., 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS , 1 REV. Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, 1 REV. DE FLECHA TRASERA , 1 REP. GRAL. DEL SISTEMA ELECTRICO CON SWITCH DE ENCENDIDO Y REP. DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS , 1 SERV. DE MANO DE OBRA/ UNIDAD 156 CAMION CHEVROLET 3500 MOD. 2004 S/PLACAS MOTOR 5.7 SERIE 3GBJC34R54M109843
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
11/08/2021 |
N/D |
$ 24,700.00 MXN |
$ 26,676.00 MXN |
11/08/2021 |
26/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33674 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 29 (DEL 12-18 DE JULIO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/07/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.01 MXN |
08/07/2021 |
23/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33880 |
Abrir |
1 SERV. DE REV. Y/O REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE , 1 REP. DE ALTERNADOR , 1 SERV. DE SONDEO DE RADEADOR , 1 REP. DE SISTEMA DE ESCAPE (MOFLE), 1 MANO DE OBRA/ UNIDAD 1026 NISSAN MODELO 2008 PLACAS WJ-4550 SERIE 3N6DD14SX8K023309
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
11/08/2021 |
N/D |
$ 10,000.00 MXN |
$ 10,800.00 MXN |
11/08/2021 |
26/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33675 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 29 (DEL 12-18 DE JULIO DEL 2021) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERA EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/07/2021 |
N/D |
$ 40,092.59 MXN |
$ 43,300.00 MXN |
08/07/2021 |
23/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33881 |
Abrir |
1 EQ. MINISPLIT DE 1 TONELADA (FRIO/CALIENTE), 1 SERV. DE INSTALACION DE EQUIPO /PARA OF. DE REC. MATERIALES
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/08/2021 |
N/D |
$ 16,000.00 MXN |
$ 18,560.00 MXN |
11/08/2021 |
26/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33680 |
Abrir |
10 TANQUES PARA SOLDAR DE 4 KG CON MANGUERA Y SOPLETE
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
09/07/2021 |
N/D |
$ 16,954.90 MXN |
$ 19,667.68 MXN |
09/07/2021 |
24/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33681 |
Abrir |
30 PALAS DE MANGO LARGO DE PUNTA , 30 PICOS ,30 MAZO CHICO DE 6 LBS., 30 PUNTAS (CINSEL)
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
07/09/2021 |
N/D |
$ 42,324.00 MXN |
$ 49,095.84 MXN |
07/09/2021 |
24/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33883 |
Abrir |
400 GERENCIA FINANCIERA / 4 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
12/08/2021 |
N/D |
$ 3,094.00 MXN |
$ 3,341.52 MXN |
12/08/2021 |
27/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33682 |
Abrir |
20 PZAS DE TEFLON DE 3/4, 15 ROLLOS DE SOLDADURA ,15 BOTES DE SOLDARIN , 15 BOTES DE PEGAMENTO P/PVC DE 1/2" DE 1/2 LTS., 20 MTS. DE LIJA , 25 HOJAS DE SEGUETA ,
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/07/2021 |
N/D |
$ 10,667.90 MXN |
$ 12,374.76 MXN |
09/07/2021 |
24/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33684 |
Abrir |
4 DISPENSADORES DE TRAFICO PARA GEL ANTIBACTERIAL EMPOTRABLE, 4 DISPENSADORES DE TRAFICO PARA JABON DE MANOS EMPOTRABLE, 50 MICROFIBRAS AZULES USO INDUSTRIAL
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/07/2021 |
N/D |
$ 7,211.00 MXN |
$ 8,364.76 MXN |
09/07/2021 |
24/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33685 |
Abrir |
LABORATORIO/2 FRASCOS DE ALCOHOL METHANOL GRADO REACTIVO NO. CAT. 202876, 2 FRASCOS DE SOLUCION PARA LLENADO DE ELECTRODO DE POTENCIOMETRO FILL SOLUTION DE 500ML. NO. CAT. 29731, 1 FRASCOS DE HIDROXIDO DE POTASIO 500GR. NO. CAT. 74116, 1 FRASCOS DE ACIDO CLORHIDRICO MARCA J.T. BAKER DE 500ML. NO. CAT. 9530.00/ PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/09/2021 |
N/D |
$ 18,450.00 MXN |
$ 21,402.00 MXN |
09/07/2021 |
24/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33686 |
Abrir |
LABORATORIO/1 FRASCOS EDTA SAL DISODICA CON 500 GRS MCA. J.T. BAKER PART #200318 CAS 6381-92-6, 2 FRASCOS 100GR. NITRATO DE PLATA PART #74137 CAS 7761-88-8, 2 FRASCOS 500 GR CLORURO DE AMONIO ACS PART #29463 CAS 12125-02-9, 1 FRASCO 500 GR CROMATO DE POTASIO ACS MCA. J.T. BAKER PART #202682 CAS7789-00-6, 2 FRASCO 2.5 LTS. HIDROXIDO DE AMONIO ( NH4OH) REACTIVO PART #29466 CAS 1336-21-6, 4 FRASCOS SOLUCION STANDAR HACH PARA CONDUCTIVIDAD KGL 1413US/CM 250ML / PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/07/2021 |
N/D |
$ 27,134.00 MXN |
$ 31,475.44 MXN |
09/07/2021 |
24/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33687 |
Abrir |
2 PQT DE 100 ALMOHADILLAS REACTIVO EN POLVO MOLIBDENO 1,20 ML MCA. HACH NUMERO DE PARTE: 2352449, 2 PQT DE 100 EDTA, REACTIVO POWDER PILLOWA. MCA. HACH, NUMERO DE PARTE :700599, 4 PQT DE 50 NITRAVER 6 NITRATO REACTIVO POWDER PILLOWS, 0,01-0,50 MG/LNO3-N. MCA. HACH NUMERO DE PARTE : 2107249, 2 PQT DE 100 SET DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO NITRICO LR, MUESTRA DE 5ML.MCA. HACH, NUMERO DE PARTE 2460800,2 PQT DE 100 NITRIVER 2 SOBRES DE REACTIVO EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE NITRITO DE 2 A 250 MG/L DE NO2. MCA. HACH NUMERO DE PARTE : 2107569, 2 PQT DE 100 ZINCOVER 5 ZINC,REACTIVO POWDER PILLOW, MCA. HACH NUMERO DE PARTE 2106669, 2 PQT DE 100 SULFAVER 4 SOBRES DE REACTIVO EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE SULFATO, DE 12 A 70 MG/L DE SO4. MCA. HACH, NUMERO DE PARTE: 2106769
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/07/2021 |
N/D |
$ 28,110.00 MXN |
$ 32,607.60 MXN |
09/07/2021 |
24/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33689 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 29 ( DEL 12-18 DE JULIO DEL 2021) PARA EL SERV. DE VEHICULOS DE COMAPA , SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
12/07/2021 |
N/D |
$ 40,599.63 MXN |
$ 43,847.60 MXN |
12/07/2021 |
27/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33690 |
Abrir |
100 MTS DE MANGUERA PARA TOMA DE AGUA REFORZADA DE 1/2, 100 PZA DE COPLE DE REPARACION TIPO AMERICANO DE 1/2, 100 MTS. DE MANGUERA PARA TOMA DE AGUA REFORZADA DE 3/4, 100 PZA DE COPLE DE REPARACION TIPO AMERICANO DE 3/4/ MAT. PARA REP. DE CAIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD .
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
12/07/2021 |
N/D |
$ 36,009.00 MXN |
$ 41,770.44 MXN |
12/07/2021 |
27/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33691 |
Abrir |
30 PALAS DE PUNTA DE MANGO LARGO TRUPER Y/O SIMILAR , 30 PALAS CUADRADAS DE MANGO LARGO TRUPER Y/O SIMILAR , 6 MARROS DE 16 LBS. TRUPER Y/O SIMILAR , 10 BARRAS DE PUNTA DE 1" X 175 CM TRUPER Y/O SIMILAR , 30 ZAPAPICO CON MANGO TRUPER Y/O SIMILAR
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
12/07/2021 |
N/D |
$ 35,931.90 MXN |
$ 41,681.00 MXN |
12/07/2021 |
27/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33692 |
Abrir |
30 CONOS DE VIALIDAD DE 28" PULGADAS CON CINTA REFLEJANTE / PARA USO DE LAS DIF. INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO
|
212 SEGURIDAD IND. |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/07/2021 |
N/D |
$ 19,950.00 MXN |
$ 23,142.00 MXN |
13/07/2021 |
28/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33695 |
Abrir |
2 FRASCOS DE MUREXIDE 100 GR NO. CAT 16059, 5 PZAS CINTA TESTIGO NO. CAT 30350, 1 CAJA DE GUANTES DE NITRILO HEAVY DUTY , TAMAÑO MEDIANO NO. CAT 417006, 5 PAQ. DE ALGODON PLISADO ABSORBENTE 200 GR. C/U, 2 ROLLOS DE PAPEL ESTRAZA EMPRESS PAPER TOWELS 8" X350 L, 6/CASE NO. CAT 330640, 10 CAJAS DE PAPEL ALUMINIO REYNOLDS WRAP ALUMINIUM FOIL 16MIL, 12IN WIDE 75FT ROLL / PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DE AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION
|
503 CALIDAD DEL AGUA/LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
13/07/2021 |
N/D |
$ 31,050.00 MXN |
$ 36,018.00 MXN |
13/07/2021 |
28/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33696 |
Abrir |
20 MATRACES ERLENMEYER MCA. PYREX DE 250 ML. NO. CAT 30161 , 6 VASOS DE PRECIPITADO CAPACIDAD DE 1 LITRO MCA. PYREX, 3 BURETAS DE 50 L, MCA. PYREX NO. CAT. 30197 , 3 PROBETA GRADUADA 50 ML DE PLASTICO NO. CAT 37950/ PARA CERTIFICAR LA CALIDAD AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION
|
503 CALIDAD DEL AGUA/ LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
13/07/2021 |
N/D |
$ 12,700.00 MXN |
$ 14,732.00 MXN |
13/07/2021 |
28/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33697 |
Abrir |
1 PZA DE EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO DE 50 MTS. CON 3 HILOS
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
13/07/2021 |
N/D |
$ 660.45 MXN |
$ 766.12 MXN |
13/07/2021 |
28/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33698 |
Abrir |
1 REVISION Y REP. GENERAL DEL SISTEMA DE MUELLES Y BUJES , 1 REVISION Y REP. DE EJE TRASERO / VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE 12178017
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
13/07/2021 |
N/D |
$ 47,610.00 MXN |
$ 51,418.80 MXN |
13/07/2021 |
28/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33703 |
Abrir |
100 TUBOS DE CPVC DE 1/2"
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/07/2021 |
N/D |
$ 9,569.00 MXN |
$ 11,100.04 MXN |
14/07/2021 |
29/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33704 |
Abrir |
50 LLAVES DE INSERCION DE 1/2" CO, 40 LLAVES DE CUADRO C/CAMPANA DE 1/2" DE CO , 40 LLAVES DE PASO CPVC DE 1/2" , 40 LLAVES DE JARDIN PVC DE 1/2", 70 CODOS ROSCA INT, DE CPVC DE 1/2", 70 ABRAZADERA DE PVC DE 3 X 1/2", 125 CODOS LISOS DE CPVC A CPVC DE 1/2", 50 COPLES DE CPVC A CPVC DE 1/2" PEGABLE , 70 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2"
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/07/2021 |
N/D |
$ 31,159.45 MXN |
$ 36,144.96 MXN |
14/07/2021 |
29/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33705 |
Abrir |
5 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" CON GUIA PARA CORTADORA
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/07/2021 |
N/D |
$ 14,469.85 MXN |
$ 16,785.03 MXN |
14/07/2021 |
29/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33884 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
12/08/2021 |
N/D |
$ 2,320.50 MXN |
$ 2,506.14 MXN |
12/08/2021 |
27/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33886 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 34 ( DEL 16-22 DE AGOSTO DEL 2021) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/08/2021 |
N/D |
$ 41,666.67 MXN |
$ 45,000.00 MXN |
13/08/2021 |
28/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33887 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 34 (DEL 16-22 DE AGOSTO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTE PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/08/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.01 MXN |
13/08/2021 |
28/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33889 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 34 (DEL 16-22 DE AGOSTO DEL 2021 PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
16/08/2021 |
N/D |
$ 41,326.39 MXN |
$ 44,632.50 MXN |
16/08/2021 |
31/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33709 |
Abrir |
50 ROLLOS DE SOLDADURA, 50 CREMA SOLDARIN (BOTE CHICO)
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
14/07/2021 |
N/D |
$ 18,790.00 MXN |
$ 21,796.40 MXN |
14/07/2021 |
29/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33711 |
Abrir |
4 PZA DE TRAFITAMBOS CON REFLEJANTES NARANJAS , 4 PZA DE CONOS REFLEJANTES NARANJAS , 30 PZA DE CINTAS DE PRECAUCION AMARILLAS/PARA DELIMITAR TRABAJOS DE FUGAS DE AGUA EN DIF. PUNTOS DE LA CD.
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/07/2021 |
N/D |
$ 6,863.86 MXN |
$ 7,962.08 MXN |
14/07/2021 |
29/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33890 |
Abrir |
2 TON CARPETA ASFALTICA , 28 LTS. DE EMULSION ASFALTICA ( PUESTO EN OBRA) PARA CALLE ROSARIO E/BLVD. HIDALGO FRACC. LOMA REAL DE JARACHINA NTE. FOLIO CIAC 591640
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/08/2021 |
N/D |
$ 6,987.84 MXN |
$ 7,546.87 MXN |
16/08/2021 |
31/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33712 |
Abrir |
1 PZA DE PICHANCHA O VALVULA DE PIE DE 4", 15 MTS DE MANGUERA CORRUGADA VERDE DE 4", 1 JGO. DE CONEXION RAPIDA 4" PARA BOMBA DE ACHIQUE DE 4", 15 MTS DE MANGUERA FLEXIBLE AZUL DE 4"/ MAT. PARA HABILITAR EQ. DE BOMBEO PARA DESAGÜE DE FUGAS DE AGUA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2021 |
N/D |
$ 8,470.01 MXN |
$ 9,825.21 MXN |
15/07/2021 |
30/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33892 |
Abrir |
11 TON. DE CARPETA ASFALTICA , 90 LTS. DE EMULSION ( PUESTO EN OBRA) EN CALLE PASEO DE LOS SABINOS E/PASEO LOS AMATES Y PASEO DE LOS LAURELES COL. ANTONIO J. BERMUDEZ
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/08/2021 |
N/D |
$ 36,175.20 MXN |
$ 39,069.22 MXN |
16/08/2021 |
31/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33713 |
Abrir |
6 CUERDAS DE RESCATE RAPEL CUERDA DE SEGURIDAD DE 10 MTS ,6 ARNES DE SEGURIDAD MCA. TRUPER
|
212 SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/07/2021 |
N/D |
$ 7,822.26 MXN |
$ 9,073.82 MXN |
15/07/2021 |
30/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33715 |
Abrir |
1 FRASCO DE ENDO AGAR (DE 100 GRS) PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DE AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION
|
503 CALIDAD DEL AGUA/ LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2021 |
N/D |
$ 1,275.75 MXN |
$ 1,479.87 MXN |
15/07/2021 |
30/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33716 |
Abrir |
1 CARRUCHA PARA 1 TON MOD. VSIII CON 10 MTS. DE CADENA DE FUERZA Y 5 MTS. DE CADENA DE MANDO, MCA. YALE , 1 CARRUCHA PARA 2 TON. YALELIFT 360, MOD. YL: 2000 CON 10 MTS. DE CADENA DE FUERZA Y 5 MTS. DE CADENA DE MANDO, MCA. YALE/ PARA MANIOBRAS Y TRABAJOS EN LOS EBARS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2021 |
N/D |
$ 23,598.00 MXN |
$ 27,373.68 MXN |
15/07/2021 |
30/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33717 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 30 (DEL 19-25 DE JULIO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
16/07/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.01 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33718 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 30 (DEL 19-25 DE JULIO DEL 2021) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO .SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
16/07/2021 |
N/D |
$ 40,555.56 MXN |
$ 43,800.01 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33720 |
Abrir |
2 PZA DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO RESILENTE SERIE 2500 DE 8" (200MM),4 PZA DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 8"/MAT. PARA REBOMBEO EN TANQUE 2 DE BUGAMBILIAS
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/07/2021 |
N/D |
$ 26,081.68 MXN |
$ 30,254.75 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33721 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQ. DE AIRE CENTRAL DE 5 TON./SUMINISTRO DE MATERIALES MTTO.Y/O REPARACION , 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA / PARA SUCURSAL MORELOS
|
315 FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
16/07/2021 |
N/D |
$ 4,560.00 MXN |
$ 4,924.80 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Recursos Federales |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33723 |
Abrir |
500 PARES DE GUANTES DE NITRILO DE USO RUDO AZULES /PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE ESTA COORD.
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/07/2021 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 47,560.00 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33725 |
Abrir |
400 CONECTORES HEMBRA PVC DE 1/2, 300 CODOS HEMBRA PVC DE 1/2, 300 CODOS LISOS PVC DE 1/2, 200 CONECTORES MACHOS PVC DE 1/2, 200 CONECTORES LISOS PVC DE 1/2, 100 BOTES DE PEGAMENTO PARA PVC (AZUL) BOTE CHICO/ MAT. PARA USO DE CUADRILLAS
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
16/07/2021 |
N/D |
$ 7,895.00 MXN |
$ 9,158.20 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33726 |
Abrir |
1 CAMBIO DE SENSOR DE ENCENDIDO Y PROGRAMACION / CAMIONETA DOSGE RAM NO. OFICIAL BV4717 NO. DE SERIE 3C6DAAK1CG219743
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/07/2021 |
N/D |
$ 9,617.40 MXN |
$ 10,386.79 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33728 |
Abrir |
1 REV. Y REPARACION DEL CLUTCH PARA CAMIONETA CHEVROLET NO. OFICIAL 168/NO DE SERIE 2GBEC14X44M111135
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/07/2021 |
N/D |
$ 8,500.00 MXN |
$ 9,180.00 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33729 |
Abrir |
1 BATERIA 16 PLACAS LTH (ACUMULADOR) VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE 12178017
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/07/2021 |
N/D |
$ 2,900.00 MXN |
$ 3,132.00 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33893 |
N/D |
11 TON. DE CARPETA ASFALTICA , 100 LTS. DE EMULSION (PUESTA EN OBRA) EN CALLE CHIHUAHUA E/CALLEJON QUERETARO Y GUNAJUATO COL. RODRIGUEZ
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/08/2021 |
N/D |
$ 36,528.00 MXN |
$ 39,450.24 MXN |
16/08/2021 |
31/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33730 |
Abrir |
1 REV. Y REPARACION DEL CLUTCH PARA CAMIONETA CHEVROLET NO. OFICIAL 165/ NO DE SERIE 3GBEC14XX4M110913
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/07/2021 |
N/D |
$ 8,500.00 MXN |
$ 9,180.00 MXN |
16/07/2021 |
31/07/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33731 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 30 ( DEL 19-25 DE JULIO DEL 2021) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA, SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/07/2021 |
N/D |
$ 23,222.18 MXN |
$ 25,079.95 MXN |
19/07/2021 |
03/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33893 |
Abrir |
11 TON. DE CARPETA ASFALTICA , 100 LTS. DE EMULSION (PUESTA EN OBRA) EN CALLE CHIHUAHUA E/CALLEJON QUERETARO Y GUNAJUATO COL. RODRIGUEZ
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/08/2021 |
N/D |
$ 36,528.00 MXN |
$ 39,450.24 MXN |
16/08/2021 |
31/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33893 |
Abrir |
11 TON. DE CARPETA ASFALTICA , 100 LTS. DE EMULSION (PUESTA EN OBRA) EN CALLE CHIHUAHUA E/CALLEJON QUERETARO Y GUNAJUATO COL. RODRIGUEZ
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/08/2021 |
N/D |
$ 36,528.00 MXN |
$ 39,450.24 MXN |
16/08/2021 |
31/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33895 |
Abrir |
1 TON. CARPETA ASFALTICA, 14 LTS. DE EMULSION ASFALTICA (PUESTO EN OBRA) EN CALLE ANDADOR K #506, ENTRE ANDADOR 5 Y RIO SAN JUAN, FOLIO CIAC 591776
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/08/2021 |
N/D |
$ 3,493.92 MXN |
$ 3,773.43 MXN |
16/08/2021 |
31/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33896 |
Abrir |
3.5 TON. CARPETA ASFALTICA , 30 LTS. DE EMULSION ASFALTICA ( PUESTO EN OBREA) EN CALLE SIERRA PARACAYMA ENTRE SIERRA OCCIDENTAL Y SIERRA NEVADA, COL. LOMA LINDA, FOLIO CIAC 590922
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/08/2021 |
N/D |
$ 11,558.40 MXN |
$ 12,483.07 MXN |
16/08/2021 |
31/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33898 |
Abrir |
10 CINTAS PARA CERTIFICADORA MCA. EPSON ERC-31B , 15 CINTAS PARA SUMADORA KORES NEGRO / ROJO REF. 16437, 2 CARTUCHO CINTA EPSON MOD. S015329, 1 CARTUCHO DE TONER 78A NEGRO PARA IMPRESORA HP MOD. CE278A
|
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 2,550.00 MXN |
$ 2,958.00 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33899 |
Abrir |
30 PAQ. DE POST-IT MEDIANO , 30 PAQ. DE POST -IT GRANDE , 20 PZA. DE POST-IT INDICADORES , 5 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJA DE LA A-Z, 5 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJA NUMERICOS , 3 CAJAS DE SUJETA DUCTOS BC -25 C /12 CAJAS C/U , 3 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC -31 C/12 CAJAS C/U, 12 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-51, 15 TABLAS DE APOYO TAMAÑO CARTA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 11,037.00 MXN |
$ 12,802.92 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33900 |
Abrir |
15 CARTAPACIO BLANCO MEDIDA 5", 1 GUILLOTINA MODELO #9312 12" MCA. SWINGLINE
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
17/08/2021 |
N/D |
$ 5,379.00 MXN |
$ 5,809.32 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33901 |
Abrir |
3 M3 DE CONCRETO /PARA REP. DE CONCRETO EN DIF. PUNTOS DE LA CD.
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 8,635.20 MXN |
$ 9,326.02 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33902 |
Abrir |
20 ZAPAPICOS COMPLETOS MCA. TRUPER , 20 PALAS DE PUNTA DE 3 ORIFICIOS MCA . TRUPER , 10 PALAS DE CUADRO DE 40" MCA. TRUPER , 8 BARRAS DE FIERRO DE 1.80 MTS. MCA. TRUPER ,8 ESCOBAS DE 8 ESPIGAS , 5 CUÑAS PARA CONCRETO DE 12" X 2" O , 5 MANGOS PARA PALA DE PUNTA MCA. TRUPER , 5 MANGOS PARA PICO MCA. TRUPER
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 19,857.17 MXN |
$ 23,034.32 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33904 |
Abrir |
1 PAQ. DE DESARMADORES ESTRELLA Y PLANO , 1 PASTA PARA CAUITIN, 3 FUENTES DE PODER
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
17/08/2021 |
N/D |
$ 3,240.00 MXN |
$ 3,758.40 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33905 |
Abrir |
6 CUBETAS DE ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES Y RODAMIENTOS MOBIL SHC 629, CUBETA DE 5 GALONES / PARA EQUIPAMIENTO DE SOPLADORES EN PTAR #1
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 28,656.00 MXN |
$ 33,240.96 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33906 |
Abrir |
4 PZAS. ASPERSORA ELECTRICA DE (18LITROS) FUMIGADORA ELECT. CON CAPACIDAD DE TANQUE DE 18LTS. MCA. SWEDISH HUSKY POWER O SIMILAR , INCLUYE: VARILLA DE PLASTICO CON REGULADOR, TIPO ELECT. BATERIA 12 V / 10 AH PRESION DE TRABAJO 0.2-0.3 MPA. EQ. PARA PTAR 1Y2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 7,656.00 MXN |
$ 8,880.96 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33907 |
Abrir |
2 PAQ. DE 4 CANDADOS MASTER T/APROX. 3"
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 1,677.10 MXN |
$ 1,945.44 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33909 |
Abrir |
50 CAJAS DE LIGAS #18 MCA. AGUILA , 24 PZA DE MARCADOR SHARPIE NEGRO , 24 PZA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO , 1 PAQ. DE OPALINA DELGADA , 2 PAQ. DE OPALINA GRUESA , 2 PAQ. DE PASTA PARA ENGARGOLAR T/CARTA COLOR NEGRO , 2 PAQ. PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO COLOR NEGRO , 1 PAQ. PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO TRANSPARENTE , 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL , 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 4,580.00 MXN |
$ 5,312.80 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33910 |
Abrir |
5 PAQ. DE CARPETAS T/CARTA C/100 C/U, 12 PZA. DE CINTA GRIS PARA DUSTO , 10 PZA DE CINTA CANELA , 50 CINTAS MAGICAS, 50 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNA, 24 PZA DE CORRECTOR LIQUIDO , 24 CUENTA FACIL , 50 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/U , 50 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 C/U , 24 PZA DE RESISTOL EN BARRA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 12,747.16 MXN |
$ 13,766.93 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33911 |
Abrir |
10 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA
|
209 REC. HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 864.00 MXN |
$ 1,002.24 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33912 |
Abrir |
25 CINTAS INVISIBLES MAGICAS MCA. HIGHLAND, 1 CAJA DE PEGAMENTO ADHESIVO MCA. KORES , 1 CAJA DE FOLDERS T/CARTA , 10 PAQ. DE SEÑALES DE PAPEL DE COLORES PARA INDICAR FIRMAS , 4 CARTAPACIOS DE 4" COLOR BLANCO , 2 CARTAPACIOS DE 2" COLOR BLANCO , 4 MEMORIAS USB DE 16 GB , 2 CAJA DE SUJETA DOCUMENTOS BC-51, 2 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-19
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 3,966.76 MXN |
$ 4,284.10 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33913 |
Abrir |
1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOD. KAL36225 MCA. SQUARE D, DE 225 AMP. 3 POLOS 600V/PARA RAP #21 LOMA REAL DE JARACHINA NORTE
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/08/2021 |
N/D |
$ 19,175.05 MXN |
$ 22,243.06 MXN |
17/08/2021 |
01/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33914 |
Abrir |
1 PZA. DE BOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE DE 4"CON MOTOR A GASOLINA / MAT. P/HABILITAR EQUIPO DE BOMBEO P/DESAGUE DE FUGAS DE AGUA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
18/08/2021 |
N/D |
$ 19,950.00 MXN |
$ 23,142.00 MXN |
18/08/2021 |
02/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33918 |
Abrir |
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
18/08/2021 |
N/D |
$ 6,600.00 MXN |
$ 7,656.00 MXN |
18/08/2021 |
02/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33919 |
Abrir |
70 MTS DE TUBO HIDRAULICO 6" PVC PARA RD-26 CON CAMPANA SISTEMA INGLES / PARA CALLE BETHOVEN ENTRE BLVD. DEL MAESTRO COL. NARCISO MENDOZA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
18/08/2021 |
N/D |
$ 34,098.40 MXN |
$ 39,554.14 MXN |
18/08/2021 |
02/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33924 |
Abrir |
4 PZA DE BOTA PANTALONERA, COLOR NEGRO,CABALLERO, TIPO PUNTERA ACERO, TIPO 1.40 M. CARACTERISTICAS CON OVEROL Y CASQUILLO SUELA DE PVC LONGITUD TOTAL 1.40M, RESISTENTE ACIDOS DILUIDOS, ACEITE, HIDROCARBUROS Y AGUA RESIDUAL 2PZA T-28, 2 PZA T-29
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
19/08/2021 |
N/D |
$ 11,320.00 MXN |
$ 13,131.20 MXN |
19/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33925 |
Abrir |
2 PZAS. DESBROZADORA A GASOLINA 30CC MANGO "D" 17" DE CORTE,RECTA, MOTOR A 2TIEMPOS,MANGO ANTI-VIBRACION TIPO "D"P/MAYOR CONTROLY FUNCION MCA.TRUPER O SIMILAR CILINDRADA 30CC,POTENCIA1.2HP,DIAM. DE CORTE 17"(43CM)CAP.DE TANQUE 500ML. , 2 PZA DE HILO REDONDO PARA DESBROZADORA,CARRETE, 224M, 2.7MM/ PARA MTTO. EN LA PTAR 2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
19/08/2021 |
N/D |
$ 12,768.52 MXN |
$ 13,790.00 MXN |
19/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33926 |
Abrir |
2 PZA. DE HILO REDONDO PARA DESBROZADORA CARRETE, 142M, 3.3MM MCA. TRUPER O SIMILAR , FABRICADO EN NYLON./PARA MTTO. EN LA PTAR 1
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
19/08/2021 |
N/D |
$ 936.60 MXN |
$ 1,086.46 MXN |
19/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33927 |
Abrir |
2 PZAS. DE GABARDINAS IMPERMEABLE TALLA CHICA. C/ESPESOR DE 0.05MM EN 2 CAPAS, DE MATERIAL PVC/POLIESTER Y CINTAS REFLEJANTES DE ALTA VISIBILIDAD DE 2"(50MM)MCA. TRUPER O SIMILAR.,9 9 PZA. TALLA MEDIANA, 10 PZA DE TALLA GRANDE ,3 PZA. DE TALLA XL. /PARA PERSONAL PTAR 1 Y 2 Y OFICINA
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
19/08/2021 |
N/D |
$ 6,538.45 MXN |
$ 7,584.60 MXN |
19/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33928 |
Abrir |
4 PUNTA LAPIZ (PUNTA CINCEL) 1 1/8" X 52 CM PARA DEMOLER MCA. MAKITA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
19/08/2021 |
N/D |
$ 2,800.00 MXN |
$ 3,248.00 MXN |
19/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33929 |
Abrir |
5 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" CON GUIA PARA CORTADORA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
19/08/2021 |
N/D |
$ 10,718.40 MXN |
$ 11,575.87 MXN |
19/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33930 |
Abrir |
5 CAJAS PARA ARCHIVO OFICIO DE PLASTICO , 5 CARTAPACIOS ARILLO REDONDO T/CARTA DE 3 PULGADAS,5 CARTAPACIOS ARILLO REDONDO T/ CARTA DE 5 PULGADAS , 1 GRAPADORAS TIRA COMPLETA METALICAS, 1 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS ,
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
18/08/2021 |
N/D |
$ 3,245.00 MXN |
$ 3,764.20 MXN |
18/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33931 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, 8 GB RAM, SSD 256 GB, MONITOR 17", TECLADO Y MOUSE
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/08/2021 |
N/D |
$ 12,776.68 MXN |
$ 13,798.81 MXN |
18/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33933 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 35 (DEL 23-29 DE AGOSTO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. / PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/08/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.01 MXN |
19/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33935 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 35 (DEL 23-29 DE AGOSTO DEL 2021) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERA EN ESTE ORGANISMO/ PARA EL SERV. DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/08/2021 |
N/D |
$ 41,018.52 MXN |
$ 44,300.00 MXN |
19/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33936 |
Abrir |
1 CENTRO DE CARGA DE 8 VENTANAS PARA VOLTAJE 220, 2 TERMICOS DE 30 AMPERES SENCILLO, 1 TERMICO DOBLE 70 AMPERES, 1 TERMICO DE 40 AMPERES SENCILLO , 2 CONTACTOS DOBLES COMPLETOS , 1 CINTA DE AISLAR , 1 CAJA DE CABLE #12 VIACCON , 1 CAJA DE CABLE DEL #12 VIACON ,1 CAJA DE CABLE #10 NEGRO , 1 CAJA DE CABLE #10 ROJO / PARA CAMBIO DE CABLEADO Y REP. DE CORTO CIRCUITO EN AREA DEL TALLER MECANICO
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/08/2021 |
N/D |
$ 11,938.20 MXN |
$ 13,848.31 MXN |
19/08/2021 |
03/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33942 |
Abrir |
10 PZA DE JUNTA GIBAULT DE 4" EN 130 MM , 6 PZA DE JUNTA GIBAULT DE 6" EN 180MM, 6 PZA DE JUNTA GIBAULT DE 8" EN 235 MM , 6 PZA DE JUNTA GIBAULT DE 10 " EN 290 MM , 6 PZA DE JUNTA GIBAULT DE 12" EN 345 MM/ PARA REP. DE FUGAS DE AGUA EN LINEAS GENERALES
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
20/08/2021 |
N/D |
$ 43,606.00 MXN |
$ 50,582.96 MXN |
20/08/2021 |
04/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33943 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 35 (DEL 23-29 DE AGOSTO DEL 2021) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
23/08/2021 |
N/D |
$ 51,738.64 MXN |
$ 55,877.73 MXN |
23/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33947 |
Abrir |
1 REP. DE MOTOBOMBA HORIZONTAL CENTRIFUGA DE 20 HP, MCA. WEG, 460V24, 1A, REP. DE EMBOBINADO MODELO 025036ET3EM256JM MTTO. DE RODAMIENTOS SERIE 1020763536 CAMBIO DE SELLO MECANICO / PARA EBAO64 AMPLIACION SAN VALENTIN POSICION #1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/08/2021 |
N/D |
$ 22,390.00 MXN |
$ 25,972.40 MXN |
23/08/2021 |
07/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33948 |
Abrir |
1 COMPUTADORA PENTIUM CORE I5 DISCO DURO 1TB MEMORIA RAM 8GB MONITOR LCD 19.5
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
23/10/2021 |
N/D |
$ 14,825.42 MXN |
$ 16,011.45 MXN |
23/10/2021 |
07/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33949 |
Abrir |
2 TECLADOS ENTRADA USB
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
23/08/2021 |
N/D |
$ 330.00 MXN |
$ 330.00 MXN |
23/08/2021 |
07/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33951 |
Abrir |
1 TAPA DE ROTOR , 1 MODELO DE ENCENDIDO , 8 BUJIAS DE PLATINO , 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS , 1 PCV, 1 FILTRO DE ACEITE , 2 TERMINALES INTERIORES , 2 TERMINALES EXTERIORES, 1 BOTE DE WD-40 AFLOJATODO, 1 BOTE DE CARBUCLENER, 6 LTS. DE ACEITE PARA MOTOR/ PARA UNIDAD 158 CHEVROLET REDILAS 2004 MOTOR 5.3 S/´LACAS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/08/2021 |
N/D |
$ 4,882.00 MXN |
$ 5,272.56 MXN |
23/08/2021 |
07/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33953 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/08/2021 |
N/D |
$ 7,500.00 MXN |
$ 8,100.00 MXN |
23/08/2021 |
07/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33954 |
Abrir |
1 TAMBO DE 220 LTS DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL QUAQUER STATE 25W-50/ REQ. PARA UNIDADES, ACUATECH (VACTOR 214) VACCON 01, VACTOR 450
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/08/2021 |
N/D |
$ 18,790.00 MXN |
$ 20,293.20 MXN |
23/08/2021 |
08/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33955 |
Abrir |
2 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR ROSA C/12 C/U, 2 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR AZUL C/12 C/U , 2 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR VERDE C/12 C/U , 5 CAJA DE MARCATEXTOS COLOR AMARILLO C/12 C/U , 5 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR NARANJA C/12 C/U , 1 CAJA DE MARCATEXTOS P/PINTARRON COLOR ROJO C/12, 1 CAJA DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR NEGRO C/12,1 CAJA DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR AZUL C/12, 2 PAQ. DE PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA ,
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/08/2021 |
N/D |
$ 2,691.47 MXN |
$ 2,906.79 MXN |
24/08/2021 |
08/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33957 |
Abrir |
2 ARRANCADORES A TENSION PLENA, MCA. SIEMENS PARA 25 HP, BOBINA DE CONTROL 460V, 3F 30-35 AMP, MOD. A7B10002218245, 2 FASE ALERT 3 PLUS, 3F, MCA. NASSAR ELECTRONICS MOD. F3P. / PARA AP77 HALCON EQUIPO# 1Y2
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/09/2021 |
N/D |
$ 35,915.40 MXN |
$ 41,661.86 MXN |
24/08/2021 |
08/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33960 |
Abrir |
1 REVISION Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE , 1 SUMINISTRO DE BATERIA / PARA UNIDAD MATIZ 2013 NO. DE SERIE KL1MD6A03DC041225
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
24/08/2021 |
N/D |
$ 4,950.00 MXN |
$ 5,346.00 MXN |
24/08/2021 |
08/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33962 |
Abrir |
1 CHAPA MAGNETICA CON CONTROL DE ACCESO NUMERICO
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
24/08/2021 |
N/D |
$ 11,144.40 MXN |
$ 12,927.50 MXN |
24/08/2021 |
08/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33964 |
Abrir |
1 ARRANCADOR A TENSION PLENA TIPO SIRIUS 3RS, MCA. SIEMENS 220V, BOBINA DE CONTROL 220V, PARA 5HP/ PARA USO EN TALLER DE MECANICOS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 3,025.35 MXN |
$ 3,267.38 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33965 |
Abrir |
1 TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15KVA TRIFASICO, VOLTAJE PRIMARIO 440V Y SECUNDARIO 220V/120V, CONEXION ESTRELLA CON NEUTRO MCA. SQUARE D/ PARA RAP 15 GRANJAS/PEMEX
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 34,157.76 MXN |
$ 36,890.38 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33966 |
Abrir |
10 PZA DE EXTREMIDAD PVC CAMPANA DE 3" EN 75MM SISTEMA INGLES RD-26, 10 PZA DE EXTREMIDADES PVC CAMPANA DE 4" EN 75MM SISTEMA INGLES RD-26, 10 PZA DE EXTREMIDADES PVC CAMPANA DE 6" EN 150MM SISTEMA INGLES RD-26/ MAT. PARA LAS REP. DE FUGAS DE AGUA EN LA RED GENERAL
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/08/2021 |
N/D |
$ 23,723.00 MXN |
$ 27,518.68 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33969 |
Abrir |
RODAMIENTOS 6309 C3 ABIERTO, MCA. SKF./ PARA AP06 PPL. BOMBEO #2 REBOMBEO JUAREZ
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 4,800.00 MXN |
$ 5,184.00 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33970 |
Abrir |
1 LT. PEGAMENTO PARA PVC AZUL SECADO RAPIDO HIDRAULICO , 4 PZA DE CONECTOR MACHO PVC CED 40 DE 1" HIDRAULICO , 2 PZA DE REDUCCION BUSHING PVC CED 40 DE 1X3/4 HIDRAULICO , 2 PZA DE CONECTOR MACHO PVC CED 40 DE 3/4" HIDRAULICO / PARA INSTALAR TUBERIA PARA BOMBA EN LA PTAR NO. 1
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 314.64 MXN |
$ 364.98 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33972 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO MINISPLIT DE 3 TON/ 3 KG FRION 5LTS DE LIQUIDO LIMPIEZA SERPENTINAS, VARILLA SOLDADURA 3, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA
|
101 COMISARIA |
GERENCIA GENERAL |
25/08/2021 |
N/D |
$ 3,400.00 MXN |
$ 3,672.00 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33973 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO MINISPLIT GREE DE 2 TON /INCLUYE RECARGA DE FREON Y MANO DE OBRA/ PARA EL DEPTO. DE ELECTROMECANICA
|
560 COORD. DE ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 2,000.00 MXN |
$ 2,320.00 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33974 |
Abrir |
1 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPO DE A/C MINISPLIT DE 2 TON, INCLUYE: RECARGA DE FREON, SERV. TECNICO DE MANO DE OBRA. MEDIDORES EN PTA. PASTOR LOZANO
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
25/08/2021 |
N/D |
$ 2,000.00 MXN |
$ 2,320.00 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33975 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO MINISPLIT GREE DE 2 TON /INCLUYE RECARGA DE FREON Y MANO DE OBRA/ PARA EL DEPTO. DE ELECTROMECANICA
|
560 COORD. DE ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 2,000.00 MXN |
$ 2,320.00 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33977 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE SECADOR DE SISTEMA DE AIRE DE FRENOS/ PARA VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE 12178017
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 176.00 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33978 |
Abrir |
1 AFINACION COMPLETA DE MOTOR PRINCIPAL , 1 AFINACION COMPLETA DE MOTOR AUXILIAR , 1 REV. Y REPARACION DEL SIST. DE LUCES EN GRAL. / ACUATECH (VACTOR 214)
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 21,650.00 MXN |
$ 23,382.00 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33979 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE BATERIA , 1 SERV. DE AFINACION GENERAL ,INCLUYE: JGO. DE CABLEAS PARA BUJIAS, BUJIAS, FILTROS DE AURE, ACEITE Y GASOLINA, CARBUCLEANER Y ACEITE / UNIDAD 1034 MATIZ BLANCO SERIE KL1MD6A03DC041189
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
25/09/2021 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 4,860.00 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Estatales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33980 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO / UNIDAD 1046 CAMION FORD 350 MODELO 2013, PLACAS WL-59457 SERIE 1FDEF3G68DEA14720
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 4,800.00 MXN |
$ 5,184.00 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33981 |
Abrir |
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 4160/ PARA USO EN LA ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/08/2021 |
N/D |
$ 7,106.52 MXN |
$ 7,675.04 MXN |
25/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33982 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 36 (DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/08/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.01 MXN |
27/08/2021 |
11/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33983 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 36 (DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/08/2021 |
N/D |
$ 42,129.63 MXN |
$ 45,500.00 MXN |
27/08/2021 |
11/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33984 |
Abrir |
2 PZA DE COPLE MULTIRANGO HIERRO DUCTIL 3", RANGO B 89 A 110MM, 2 PZA DE COPLE MULTIRANGO HIERRO DUCTIL 4",RANGO B 114 A 137MM,2 PZA PZA DE COPLE MULTIRANGO HIERRO DUCTIL 6",RANGO A 160 A 183MM ,2 PZA. COPLE MULTIRANGO HIERRO DUCTIL 8" RANGO A 220 A 226MM
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/08/2021 |
N/D |
$ 14,154.50 MXN |
$ 16,419.22 MXN |
27/08/2021 |
11/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33985 |
Abrir |
20 PZA ABRAZADERA FOFO 2 X 1/2" , 20 PZA DE ABRAZADERA FOFO 2 X3/4", 20 PZA DE ABRAZADERA FOFO 2 1/2 X 1/2",20 PZA DE ABRAZADERAS FOFO 2 1/2 X 3/4", 10 PZA ABRZADERA FOFO 8 X 1/2", 10 PZA DE ABRAZADERA FOFO 8 X 3/4
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/08/0202 |
N/D |
$ 36,150.00 MXN |
$ 41,934.00 MXN |
27/08/2021 |
11/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33986 |
Abrir |
500 SELLOS DE MEDIDOR (60CM)
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
27/08/2021 |
N/D |
$ 7,500.00 MXN |
$ 8,700.00 MXN |
27/08/2021 |
11/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33987 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA PENTIUM CORE I5 RAM 8GB, DISCO DURO 1 TB , MONITOR LCD 19.5 TECLADO Y MOUSE
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/08/2021 |
N/D |
$ 13,700.00 MXN |
$ 14,796.00 MXN |
27/08/2021 |
11/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33988 |
Abrir |
10 PZA.CARPETAS ARILLO REDONDO DE 6" T/CARTA LO SUSTITUYE EN 5" BLANCO , 5 PZA DE CARTAPACIO 4" BLANCO, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA C/500
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/08/2021 |
N/D |
$ 4,874.00 MXN |
$ 5,263.92 MXN |
27/08/2021 |
09/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33989 |
Abrir |
60 COPLES DE REPARACION 1/2, 40 COPLES DE REPARACION DE 3/4, 20 LLAVES DE INCERSION 1/2, 20 LLAVES DE INCERSION 3/4/ MAT. PARA REPARACIONES DE CAIDOS
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/08/2021 |
N/D |
$ 20,895.60 MXN |
$ 22,567.25 MXN |
27/08/2021 |
11/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33990 |
Abrir |
30 M3 DE ARENA / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/08/2021 |
N/D |
$ 13,500.00 MXN |
$ 14,580.00 MXN |
27/08/2021 |
11/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33993 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 36 ( DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/09/2021 |
N/D |
$ 50,640.57 MXN |
$ 54,691.82 MXN |
14/09/2021 |
29/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33994 |
Abrir |
10 PZA DE CAJAS CARTONPLAST ARCHIVO T/OFICIO, 10 PZA DE TABLA CON CLIP METALICO , 6 PZA DE CHAROLAS METALICAS APLICABLE, 10 PZA DE ARCHIVERO EXPANDIBLE DE PLASTICO CON 2 DIVISIONES, 1 PZA DE ORGANIZADOR CLASIFICADOR , FOLDER ESCRITORIO PARED , 2 PZA DE ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO MESH PRO, 5PZA DE LIBRETAS FRANCESA DE PASTA DURA DE RAYAS DE 16X21.5 CM (144 HOJAS)
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/08/2021 |
N/D |
$ 4,706.40 MXN |
$ 5,459.42 MXN |
30/08/2021 |
14/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33997 |
Abrir |
1 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP, 4",MCA. EBARA, MODELO: 100DLMFU67.54, SERIE: C118770/1/1,460 V/ 14.6AMP, DAÑO EN EMBOBINADO./ PARA EBAR #37 AEROPUERTO EQUIPO #1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/08/2021 |
N/D |
$ 37,200.00 MXN |
$ 43,152.00 MXN |
30/08/2021 |
14/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33998 |
Abrir |
1 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, 6"0,MOD. BCB-06-204, 3F, 220/440V, 32.5/65AMP(35LPS APROX)(DAÑO DE EMBOBINADO) PARA EBAR #3 COL. LONGORIA EQUIPO AUX. #2
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/08/2021 |
N/D |
$ 45,250.00 MXN |
$ 52,490.00 MXN |
30/08/2021 |
14/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
33999 |
Abrir |
1 PZA DE ABRAZADERA DE REPARACION EN ACERO INOXIDABLE DE 20" (500MM) CON UN ANCHO DE 10" , 1 PZA DE ABRAZADERA DE REPARACION EN ACERO INOXIDABLE DE 20" (500MM) CON UN ANCHO DE 24"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/08/2021 |
N/D |
$ 39,810.00 MXN |
$ 46,179.60 MXN |
30/08/2021 |
14/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34000 |
Abrir |
20 PZA DE ABRAZADERA FOFO 4X1/2", 20 PZA DE ABRAZADERA FOFO 4X3/4", 20 PZA DE ABRAZADERA FOFO 6X1/2", 20 PZA DE ABRAZADERA FOFO 6X3/4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/08/2021 |
N/D |
$ 44,980.00 MXN |
$ 52,176.80 MXN |
30/08/2021 |
14/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34003 |
Abrir |
20 BLOCKS DE ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN DE FOLIO 27501 EN ADELANTE EL BLOCK DE 50 EN 50 C/ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
31/08/2021 |
N/D |
$ 2,500.00 MXN |
$ 2,700.00 MXN |
31/08/2021 |
15/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34004 |
Abrir |
500 FORMATOS DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS ORIGINAL Y DOS COPIAS CON LOGOTIPOS OFICIALES 34,001 EN ADELANTE
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
31/08/2021 |
N/D |
$ 2,025.00 MXN |
$ 2,187.00 MXN |
31/08/2021 |
15/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34005 |
Abrir |
10,000 FORMATOS DE ORDEN DE TRABAJO PARA LIMITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE /PARA ALTOS CONSUMOS
|
306 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
31/08/2021 |
N/D |
$ 28,900.00 MXN |
$ 31,212.00 MXN |
31/08/2021 |
15/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34006 |
Abrir |
1 EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. FRIO/CALIENTE , 1 SERV. DE INSTALACION Y MATERIALES / PARA OF. (PRIVADO) DE NOMINAS
|
201 REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/09/2021 |
N/D |
$ 13,449.83 MXN |
$ 14,525.82 MXN |
01/09/2021 |
23/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34007 |
Abrir |
1 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO P/EQ. DE A/C. MINISPLIT GREE DE 2 TON. INCLUYE RECARGA DE FR5EON,SERV. TEC. DE MANO DE OBRA
|
560 COORD. DE ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/09/2021 |
N/D |
$ 2,000.00 MXN |
$ 2,320.00 MXN |
01/09/2021 |
16/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34008 |
Abrir |
8 BORNE-CLEMA DE CONEXION PARA 500 KCMIL, MCA. WEIDMULLER, 240MM, TIPO WDU 240 1000V, 415AMP. / PARA EBAR #4 LEAL PUENTE
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/09/2021 |
N/D |
$ 10,604.00 MXN |
$ 12,300.64 MXN |
01/09/2021 |
16/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33733 |
Abrir |
6 CAJAS CON 1,500 HOJAS DE 1 TANTO (SE ANEXA MUESTRA)
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
19/07/2021 |
N/D |
$ 7,200.00 MXN |
$ 8,352.00 MXN |
19/07/2021 |
03/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33735 |
Abrir |
12 CAJAS P/ARCHIVO MUERTO T/OFICIO DE PLASTICO, 12 CARTAPACIOS DE 5"
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
19/07/2021 |
N/D |
$ 4,860.00 MXN |
$ 5,248.80 MXN |
19/07/2021 |
03/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33736 |
Abrir |
1 MTTO.PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQ. DE AIRE CENTRAL DE 5 TON./JUEGO DE ASPAS, 7 LTS, DE LIQUIDO,LIMPIEZA SERPENTINAS, 2KG FRION 22 , 1 SERV. DE MANO DE OBRA/ (PASILLO CENTRAL DE PLANTA BAJA)
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/07/2021 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 4,860.00 MXN |
19/07/2021 |
03/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33737 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQ. DE AIRE CENTRAL DE 3 TON /3KG FRION, 5 LTS. DE LIQUIDO DE LIMPIEZA SERPENTINAS, VARILLA SOLDADURA 3 , 1 SERV. DE MANO DE OBRA /AIRE CENTRAL INST. EN EL DEPTO. DE SISTEMAS
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
19/07/2021 |
N/D |
$ 3,500.00 MXN |
$ 3,780.00 MXN |
19/07/2021 |
03/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33738 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO P/AIRE ACONDICONADO MINI SPLIT DE 1.5 TON. (18000BTU)VARILLA SOLDADURA , 5LTS. DE LIQUIDO P/ALUMINIO, 2KG. FREON 22 , 1 SERV. DE MANO DE OBRA/ EQ. INSTALADO EN AREA DE SOLUCIONES
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
19/07/2021 |
N/D |
$ 3,320.00 MXN |
$ 3,585.60 MXN |
19/07/2021 |
03/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Arrendamientos |
33739 |
Abrir |
1 MTTO.PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQ. MINI SPLIT DE 1 TON /1 CAP. 40 MFD, 5LTS. PARA ALUMINIO, FREON 22 , 1 SERV. DE MANO DE OBRA/EQ. INST. EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD
|
403 CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
19/07/2021 |
N/D |
$ 2,680.00 MXN |
$ 2,894.40 MXN |
19/07/2021 |
03/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33741 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
20/07/2021 |
N/D |
$ 2,288.26 MXN |
$ 2,471.31 MXN |
20/07/2021 |
04/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33742 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
20/07/2021 |
N/D |
$ 7,627.50 MXN |
$ 8,237.70 MXN |
20/07/2021 |
04/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33743 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
20/07/2021 |
N/D |
$ 2,288.25 MXN |
$ 2,471.31 MXN |
20/07/2021 |
04/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33744 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
20/07/2021 |
N/D |
$ 152.50 MXN |
$ 1,647.54 MXN |
20/07/2021 |
04/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33746 |
Abrir |
1 MTTO.PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQ. DE AIRE CENTRAL DE 10 TON. SUMINISTRO DE MAT. LIQUIDO LIMPIEZA,SOLDADURAS,GAS,REFRIGERANTE P/EQ. PAQUETE DE 10 T.R. R410A, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA/ PARA EQ. DE AIRE CENTRAL INSTALADO EN AREA DE GERENCIA GENERAL
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
20/07/2021 |
N/D |
$ 9,310.00 MXN |
$ 10,054.80 MXN |
20/07/2021 |
04/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33747 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMICA DE 50 A 70 AMPERES , 1 SERV. DE MANO DE OBRA/ MAT. REQUERIDO PARA AIRE ACONDICIONADO CENTRAL QUE SUMINISTRA A GERENCIA GENERAL,COMERCIAL Y FINANCIERA
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
20/07/2021 |
N/D |
$ 5,500.00 MXN |
$ 5,940.00 MXN |
20/07/2021 |
04/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33748 |
Abrir |
20 LTS. AGUA DESTILADA , 20 AGUA DESIONIZADA, 4 PQT DE 50 PZAS. SET DE REACTIVOS DE AMONIACO LIBRE ,50 TESTS MCA. HACH NUMERO DE PARTE: 2879200, 200 PZA. DE SOBRE DE REACTIVO EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE BARIO, DE 2A 100 MG/L DE BA. MCA. HACH,NUMERO DE PARTE 1206499, 1 PQT DE 1000 SOBRES DE REACTIVOS EN POLVO, CUVER 1, COBRE, 10ML. MCA. HACH NUMERO DE PARTE : 2105828 , 1 PQT DE 1000 SOBRES DE REACTIVO EN POLVO, CHROMAVER 3, CROMO, 25ML MCA. HACH NUMERO DE PARTE 1206628, 1 KIT DE 500 PRUEBAS/ SOLUCION INDICADORA DE CALCIO/MAGNESIO, 500 ML. MCA. HACH NUEMRO DE PARTE 2241849/ MAT. PARA MEDIR LOS NIVELES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE LAS INDUSTRIAS Y COMERCIOS , LOS REACTIVOS SE USARAN EN UN CLORIMETRO MCA. HACH
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
20/07/2021 |
N/D |
$ 44,829.16 MXN |
$ 52,001.83 MXN |
20/07/2021 |
04/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33757 |
Abrir |
1 TAMBO DE 200 LTS. 25 W 50 QUAKER STATE PARA MOTOR DE DIESEL/ VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE:12178017
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
22/07/2021 |
N/D |
$ 18,790.00 MXN |
$ 20,293.20 MXN |
22/07/2021 |
06/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33758 |
Abrir |
8 CARTAPACIOS DE 3"
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/07/2021 |
N/D |
$ 1,439.28 MXN |
$ 1,554.42 MXN |
22/07/2021 |
06/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34009 |
Abrir |
1 EQ. MINISPLIT DE 2 TONELADAS FRIO/CALIENTE, 1 SERV. DE INSTALCION Y MATERIALES /PARA OF. DE ASISTENTES DE NOMINAS
|
201 REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/09/2021 |
N/D |
$ 22,654.80 MXN |
$ 24,467.18 MXN |
01/09/2021 |
16/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34010 |
Abrir |
1 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO P/EQ. DE A/C MINISPLIT DE 2 TON. INCLUYE RECARGA DE FREON, SERV. TECNICO DE MANO DE OBRA /PARA SALA DE ESPERA EN AREA DE LA GERENCIA TEC. OP.
|
500 GERENCIA TEC. Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/09/2021 |
N/D |
$ 2,000.00 MXN |
$ 2,320.00 MXN |
01/09/2021 |
16/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33759 |
Abrir |
1 BATERIA/ UNIDAD MATIZ 1038 MODELO 2013 BLANCO MOTOR 1.04 CIL SERIE KLIMD6A08DC046548
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/07/2021 |
N/D |
$ 2,300.00 MXN |
$ 2,484.00 MXN |
22/07/2021 |
06/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33760 |
Abrir |
10 CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO (T/CARTA), 100 PORTA GAFETES TRANSPARENTES VERTICALES C/BROCHE, 5 PAQ. DE TARJETAS PLASTICAS PREMIUM P/IMPRESORA ZEBRA (C/100 TARJETAS C/UNO)
|
209 DEPTO. DE REC. HUM |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/07/2021 |
N/D |
$ 2,306.65 MXN |
$ 2,491.18 MXN |
22/07/2021 |
06/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33762 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 31 (DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. PARA EL SERV. DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
23/07/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.01 MXN |
23/07/2021 |
07/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33763 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 31 (DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO, PARA EL SERV. DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
23/07/2021 |
N/D |
$ 35,925.93 MXN |
$ 38,800.00 MXN |
23/07/2021 |
07/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33764 |
Abrir |
10 PZA DE MAZOS DE 36" 12 LIBRAS/ PARA USO DE CUADRILLAS DE CORTE
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
23/07/2021 |
N/D |
$ 7,014.40 MXN |
$ 8,136.70 MXN |
23/07/2021 |
07/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33766 |
Abrir |
5 PZA DE CINTAS DE AISLAR NEGRA SUPER 33M , 10 PZA DE CONTACTOS DOBLES COMPLETOS , 10 APAGADORES COMPLETOS CON TAPA , 5 PZA DE TERMICOS DE 30 AMPERES , 6 PZA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 WATTS ENTRADA E-40
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/07/2021 |
N/D |
$ 3,541.84 MXN |
$ 4,108.53 MXN |
23/07/2021 |
07/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33768 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 31 ( DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021) PARA EL SERV. DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
26/07/2021 |
N/D |
$ 16,182.69 MXN |
$ 17,477.31 MXN |
23/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33769 |
Abrir |
1 FUSOR NUEVO GENERICO PARA IMPRESORA HP COLOR CP 1025NW
|
209 REC. HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/07/2021 |
N/D |
$ 6,758.00 MXN |
$ 7,298.64 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33770 |
Abrir |
1 PZA DE COMPAS PARA MEDIR TUBERIA HASTA 32"/ MAT. PARA LA MEDICION DE TUBERIAS EN LINEAS GENERALES
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/07/2021 |
N/D |
$ 6,879.74 MXN |
$ 7,980.50 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33771 |
Abrir |
120 MTS. DE CABLE DE CAL 10, 6 PZA UÑA DE GALVANIZADO PARA SOPORTAR TUBERIA DE PVC 19MM, 6 PZA DE CODOS DE PVC 3/4 O 19MM ,40 MTS DE TUBERIA DE PVC 3/4/MAT. PARA REHABILITAR CUARTO DE CENTRAL DE MOTORES DE PTAR NO. 2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 3,877.18 MXN |
$ 4,497.53 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33772 |
Abrir |
1 SONDA DE 1/2 X 122 MTS. MCA. PIRAÑA Y/O SIMILAR/ PARA USO EN VACTOR 450 DE LA CEAT A CARGO DE AGUAS RESIDUALES
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/07/2021 |
N/D |
$ 40,759.12 MXN |
$ 44,019.85 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33773 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 8GB RAM DISCO DURO 1 TB MONITOR LCD 19.5"/ PARA USO DE LA COORD.
|
201 COORD. DE REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/07/2021 |
N/D |
$ 13,750.42 MXN |
$ 14,850.45 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33777 |
Abrir |
1 VALVULA 10" TIPO COMPUERTA, BRIDADA, VASTAGO FIJO , 16 TORNILLOS DE GRADO T5, DE 5/8" X 3" CON TUERCA ,1 NEOPRENO 1X 1.20 X 1/8"/ MAT. PARA BUGAMBILIAS #2 PARA REGISTRO DE LLEGADA A CISTERNA
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/07/2021 |
N/D |
$ 21,169.47 MXN |
$ 24,556.59 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33779 |
Abrir |
1 KIT DE 500 PRUEBAS SOLUCION DE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE FLORURO CON SPANDNS, 100 ML. MCA. HACH NUM. DE PARTE 44442, 1 PQT. DE 1000 SOBRES DE REACTIVO EN POLVO PHOSVER 3 PARA LA DETERMINACION DE FOSFATO 5ML. MCA. HACH NUM. DE PARTE 220928, 2 KIT DE 100 PRUBAS REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA HIDRACINA HYDRAVER 2,500 ML. MCA. HACH NUME. DE PARTE 179049, 2 KITDE 100 PRUEBAS REACTIVO,HIDRACINA, AMPOLLAS ACCUVAC, PAQUETE DE 25 MCA. HACH NUMERO DE PARTE 2524025, 2 KIT DE 25 PRUEBAS FERROVER HIERRO, REACTIVO POWDER PILLOW, PARA 5ML. DE MUESTRA MCA. HACH. NUM. DE PARTE 92799, 2 PQT. DE 100 SET DE REACTIVOS, MANGANESO HR.HR, OXIDACION CON PERYODATO, 25 ML. MCA. HACH NUM. DE PARTE 2243200/ MAT. PARA MEDIR LOS NIVELES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE LAS INDUSTRIAS Y COMERCIOS, LOS REACTIVOS SE USARAN EN UN COLORIMETRO MCA.HACH
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/07/2021 |
N/D |
$ 47,546.00 MXN |
$ 55,153.36 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33783 |
Abrir |
1 CAJA DE TORNILLOS 5/8" X 3" PARA INSTALCION DE VALVULAS DE COMPUERTA (100PZA), 1 CAJA DE TORNILLOS 3/4" X 3 1/2" PARA INSTALCION DE VALVULAS DE COMPUERTA (100 PZA), 1 CAJA DE TORNILLOS 7/8" X 4" PARA INSTALCION DE VALVULAS DE COMPUERTA (100PZA)
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/07/2021 |
N/D |
$ 17,080.00 MXN |
$ 19,812.80 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33784 |
Abrir |
1 PZA DE GENERADOR PORTATIL DE 3500 WATTS MCA. BRIGGS & STRATTON MODELO 30471 MOTOR 8 HP Y 250 CC MATERIAL -ACERO-TIPO CORRIENTE-120 V MONTAJE-PORTATIL POTENCIA 7 HP / EQ. PARA ALIMENTACION ELECT. DE LA CORTADORA,ROTOMARTILLO, Y/O LAMPARAS
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/07/2021 |
N/D |
$ 23,000.00 MXN |
$ 26,680.00 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33785 |
Abrir |
6 PZA DE EXTREMIDAD FOFO BRIDADA DE 3" 95MM, 8 PZA DE EXTREMIDAD FOFO BRIDADA DE 4" 125MM , 8 PZA DE EXTREMIDAD FOFO BRIDADA DE 6" 175MM, 6 PZA DE EXTREMIDAD FOFO BRIDADA DE 8" 225MM
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/07/2021 |
N/D |
$ 31,357.64 MXN |
$ 36,374.22 MXN |
26/07/2021 |
10/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33787 |
Abrir |
1 BOMBA DE POZO PROFUNDO PARA 25 HP, MCA. BARNES BARMESA, MOD. SP23008-25, PARA UN GASTO DE 900 L/MIN Y UNA CARGA DE 100 MTS. CON UNA DESCARGA DE 4"0. / PARA EBAP #41 DE LOS FRESNOS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 21,351.84 MXN |
$ 24,768.13 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33788 |
Abrir |
5 MEDIDORES DE 1 1/2" PULGADA (PLASTICO), 5 MEDIDORES DE 2" PULGADAS (BRIDA)
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
27/07/2021 |
N/D |
$ 32,508.40 MXN |
$ 35,109.07 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33789 |
Abrir |
30 MEDIDORES DE 3/4" (PLASTICO), 15 MEDIDORES DE 1" PULGADA ( PLASTICO)
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
27/07/2021 |
N/D |
$ 36,927.00 MXN |
$ 39,881.16 MXN |
20/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33790 |
Abrir |
1 MINI SPLIT DE 1 TON 220 (MIRAGE O SIMILAR), 1 BOMBA DE AGUA DE VOLTAJE 220 CON ACCESORIOS, 1 SERV. DE INST. MINISPLIT DE 1 TON/ PARA AREA DE GERENCIA GENERAL
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
27/07/2021 |
N/D |
$ 16,680.00 MXN |
$ 18,014.40 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33792 |
Abrir |
2 CAJAS DE 100 METROS DE CABLE #12 AWG-THHL-PARA 600 VOLTS, 2 CAJAS DE 100 METROS DE CABLE CALIBRE #10 AWG-THHL-PARA 600 VOLTS , 2 CAJAS DE 100 METROS DE CABLE CALIBRE #8 AWG-THHL- PARA 600 VOLTS/ PARA USO EN REP. DE CABLEADO EN MEDICION EN PTA. 2 A MEDIDOR DE FLUJO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 17,285.60 MXN |
$ 20,051.30 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33794 |
Abrir |
CULTURA DEL AGUA/ 1 MINISPLIT DE 1 TON 220 V (MIRAGE O SIMILAR),1 BOMBA DE AGUA DE VOLTAJE 220 CON ACCESORIOS, 1 SERVICIO DE INSTALACION/ EN OFICINA DE CULTURA DEL AGUA
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
27/07/2021 |
N/D |
$ 16,680.00 MXN |
$ 18,014.40 MXN |
27/07/2021 |
25/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33795 |
Abrir |
4 ROLLOS DE HILO REDONDO PARA DESBRAZADORA DE 2.7 MM DE 224M (O MAS METROS) (SE ANEXA FOTOGRAFIA)
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 1,387.20 MXN |
$ 1,609.15 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33796 |
Abrir |
1 PZA DE JUNTA GIBAULT DE 235 MM DE 8", 1 PZA DE ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" CON UN RANGO DE 217 A 227MM MCA. SMITH - BLAIR Y CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO 10", 1 PZA DE VALVULA COMPUERTA DE 8" VASTAGO FIJO BRIDADA CON VOLANTE, 2 PZA DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 8" Y 1/4 DE ESPRESOR , 1 PZA DE EXTREMIDAD DE FOFO BRIDADA DE 230 MM Y DE 50CM DE LARGO, 16 PZA DE TORNILLOS DE 3 1/2 X 3/4,
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 18,678.21 MXN |
$ 21,666.72 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33797 |
Abrir |
7 PARES DE BOTAS DE HULE #6, 27 PARES DE BOTAS DE HULE #7, 16 PARES DE BOTAS DE HULE #8, 21 PARES DE BOTAS DE HULE DE #9, 10 PARES DE BOTAS DE HULE #10, 1 PARES DE BOTAS DE HULE DE #11/ PARA SEGUIRIDAD DEL PERSONAL DE CUADRILLAS, SUPERVIDORES Y COORD.
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 16,810.00 MXN |
$ 18,154.80 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33798 |
Abrir |
20 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA / PARA COORD. DE REC. HUM. Y NOMINAS
|
201 COORD. DE REC. HUM. Y NOM. |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 2,520.00 MXN |
$ 2,721.60 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33799 |
Abrir |
500 PARES DE GUANTES DE NITRILO DE USO RUDO AZULES
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 47,560.00 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33801 |
Abrir |
1 CAPACITOR DE ARRANQUE DE 1000 A 1200 MFD 140 VAC (MOTOR DE COMPRESORA DE AIRE) PARA MOTOR DE COMPRESOR DE AIRE DEL DEPTO. TALLER MECANICO
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 186.00 MXN |
$ 215.76 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33803 |
Abrir |
5 FRASCOS DE (DPD) CON 1000 PZAS C/U MCA. HACH CATALOGO #2105528/MAT. PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION
|
503 CALIDAD DEL AGUA/LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/07/2021 |
N/D |
$ 46,500.00 MXN |
$ 53,940.00 MXN |
27/07/2021 |
11/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33805 |
Abrir |
6 CONOS DE VIENTO
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/07/2021 |
N/D |
$ 3,231.90 MXN |
$ 3,749.00 MXN |
29/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33806 |
Abrir |
2 SUMINISTRO Y MAQUINADO DE BUJE DE BRONCE SAE 40 DE 4" X 2" X 1.5", 2 MAQUINADO DE CAJAS DE BALERO PARA BOMBA BIPARTIDA PARA INSTALAR BUJES , 2 SOLDADURA PARA UNIR BUJE A CAJAS/ EBAP #5 PPL. BOMBEO 1 SECTOR CENTRO EQUIPO #4
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
29/07/2021 |
N/D |
$ 9,600.00 MXN |
$ 11,136.00 MXN |
29/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33807 |
Abrir |
1 SOLDADURA PARA UNIR BUJE A CAJAS/ EBAP #5 PPL. BOMBEO 1 SECTOR CENTRO EQUIPO #4
|
315 FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
29/07/2021 |
N/D |
$ 34,000.00 MXN |
$ 36,720.00 MXN |
29/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33808 |
Abrir |
20 PZA DE CORRECTOR LIQUIDO , 20 PZA DE CUENTA FACIL , 15 PZA DE CUADERNOS , 20 PZA DE DESGRAPADORAS, 15 PZA DE DIARIOS , 10 PZA DE GRAPADORAS EMT-10, 50 CAJAS DE GRAPAS 1010 GB CAJA /5000, 10 CAJAS DE PAPEL T/CARTA , 2 CAJAS DE PAPEL T/LEGAL , 2 CAJAS DE PAPEL T/OFICIO, 1 CAJA DE HOJAS TABLOIDE
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/07/2021 |
N/D |
$ 18,018.45 MXN |
$ 20,901.40 MXN |
29/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33809 |
Abrir |
5 PZA DE BORRADORES P/PINTARRON , 5 PZA DE CALCULADORA MOD. 1320, 5 PAQ. DE CARPETAS T/CARTA C/100PZ, 2 PAQ. CARPETA T/OFICIO US C/100PZ, 12 PZA DE CINTA GRIS P/DUCTO PZ, 10 PZA DE CINTA GRANDE CANELA PZ, 50 PZA DE CINTAS MAGICAS PZ, 50 CAJAS CLIPS #2 CAJAS /100 PZ, 50 CAJAS DE CLIPS 50MM JUMBO C/100PZ, 2 PZA DE COJIN P/SELLOS PZ, 5 PZA DE CORRECTOR BORRADOR PZ
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/07/2021 |
N/D |
$ 7,106.55 MXN |
$ 8,243.60 MXN |
29/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33810 |
Abrir |
1 PAQ.- DE 100 SOBRES T/CARTA , 1 PAQ DE 100 SOBRES T/OFICIO, 3 CAJAS CON 10 SUJETA PAPELES BC-25 , 3 CAJAS CON 10 SUJETA PAPELES PZ-31 , 5 CAJAS CON 10 SUJETA PAPELES PZ-51, 5 TABLAS DE APOYO , 10 TIJERAS , 5 TINTAS PARA SELLOS NEGROS , 3 TINTAS PARA SELLOS AZUL, 3 TINTAS PARA SELLOS ROJO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/07/2021 |
N/D |
$ 2,244.44 MXN |
$ 2,603.55 MXN |
29/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33811 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 32 ( DEL 02-08 DE AGOSTO DEL 2021) PARA OPERAR EN VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/07/2021 |
N/D |
$ 41,388.89 MXN |
$ 44,700.00 MXN |
27/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33812 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 32 ( DEL 02-08 DE AGOSTO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/07/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
29/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33815 |
Abrir |
40 METROS DE MANGUERA VERDE OLIVO DE 2" DE DIAM . (USO RUDO FLEXIBLE PARA BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA) INCLUYE ABRAZADERAS. /PARA USARSE EN BOMBAS DE EXTRACCION DE AGUA DE LA COORD.
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
29/07/2021 |
N/D |
$ 5,579.20 MXN |
$ 6,471.87 MXN |
29/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33816 |
Abrir |
1500 CONECTORES HEMBRA CPVC DE 1/2, 300 TEFLON DE 3/4, 500 CONECTORES HEMBRA COBRE DE 1/2, 100 CONECTORES MACHOS COBRE DE 1/2
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
29/07/2021 |
N/D |
$ 17,377.00 MXN |
$ 20,157.32 MXN |
29/07/2021 |
13/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33818 |
Abrir |
4 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO, 4 BOTES LIMPIADORES DE TABLILLAS ELECTRONICAS , 4 ROLLOS DE SERVILLETAS AZULES SCOTT, 2 TUBOS DE GRASA DISIPADORA DE CALOR , 4 PASTA TERMICA, 1 PINZAS DE CORTE , 1 PINZA PONCHADORA DE PLUG RJ45
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
30/07/2021 |
N/D |
$ 2,427.84 MXN |
$ 2,427.84 MXN |
30/07/2021 |
14/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33820 |
Abrir |
1 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP , MCA. BARNES BARMESA. MOD. ASEH-1002 230V/40A, 1752 RPM SERIE D91875/ PARA OYO3 OBRA DE TOMA PLANTA POTABILIZADORA LOS CAVAZOS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/07/2021 |
N/D |
$ 34,350.00 MXN |
$ 39,846.00 MXN |
30/07/2021 |
14/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33822 |
Abrir |
1 REV. Y/O REP. GRAL. DE MOTOBOMBA HORIZONTAL DE 50 HP, MCA. EMERSON, MOD. G249, SERIE N03-G249-M D06 001, 460V/61.OA, 1775 RPM, MOTOR QUEMADO E IMPULSOR CON DESGASTE EN LOS ALABES./SE ANEXA DESCRIPCION DE REP./ PARA RAC02 REBOMBEO RANCHO GRANDE A PP3
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/07/2021 |
N/D |
$ 43,750.00 MXN |
$ 50,750.00 MXN |
30/07/2021 |
14/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33824 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 32 ( DEL 02-08 DE AGOSTO DEL 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA, SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/08/2021 |
N/D |
$ 19,569.94 MXN |
$ 21,135.53 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33825 |
Abrir |
6 PZA DE FLUIDO DE ACOPLAMIENTO ACUSTICO, MODELO NO. DK9CM-7 FLUIDO DE ACOPLAMIENTO DE -40A +100 C (-40 A 212 F.) ESTANDAR, TIPO MBG 2000 DE 100 GRAMOS, MCA. ENDREE+HAUSER./ PARA USO DE CAUDALIMETRO PORTATIL TDS -100 H
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/08/2021 |
N/D |
$ 11,700.00 MXN |
$ 13,572.00 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33826 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE CAMIONETA FORD 150 MODELO 2011 (PROPIEDAD DE LA CEAT)
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/08/2021 |
N/D |
$ 32,000.00 MXN |
$ 34,560.00 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33828 |
Abrir |
25 CAJAS PARA ARCHIVO MCA. OFFICE DEPOT, 10 TABLAS DE APOYO
|
201 REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/08/2021 |
N/D |
$ 3,726.80 MXN |
$ 4,024.94 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33829 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO PARA LA COORD. DE MEDICION E INSPECCION
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
02/08/2021 |
N/D |
$ 1,425.00 MXN |
$ 1,539.00 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33830 |
Abrir |
15 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA
|
201 COORD.,DE REC. HUMANOS Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/08/2021 |
N/D |
$ 1,974.00 MXN |
$ 2,131.92 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33831 |
Abrir |
30 CAJAS DE PAPEL SANITARIO DE 6 PZ C/U , 30 CAJAS DE PAPEL PARA MANOS DE 6 PZ C/U ,4 BOLSAS DE JABON DE POLVO 10 KILOS, 10 PORRONES DE 20 LTS. DE CLORO ,10 PORRONES DE 20 LTS. DE PINOL, 10 PORRONES DE 20 LTS. DE FABULOSO , 10 PORRONES DE 20 LTS. DE MAESTRO LIMPIO , 20 METROS DE JERGA (NO ROJA)
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/08/2021 |
N/D |
$ 31,830.00 MXN |
$ 36,922.80 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33832 |
Abrir |
4 REPISAS BLANCAS DE MADERA DE 30 CM X 120 CM, 12 PZ DE MENSULA AMERICANA DEL NO. 5 (21X25 CM ) , 72 PZAS. DE TAQUETES PARA CONCRETO A MEDIDA DE LAS MENSULAS ,72 PZAS DE PIJAS PARA TAQUETE DE CONCRETO (A MEDIDA DEL TAQUETE)
|
201 REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/08/2021 |
N/D |
$ 3,098.40 MXN |
$ 3,594.14 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33833 |
Abrir |
2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 6GB DISCO DURO 1TB MONITOR 19.5 MOUSE Y TECLADO
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
02/08/2021 |
N/D |
$ 24,806.60 MXN |
$ 28,775.66 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33834 |
Abrir |
1 LAPTOP PANTALLA 15.6 PROCESADOR CORE I5 10A GEN, 8GB RAM, ITB D.D
|
500 ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/08/2021 |
N/D |
$ 22,020.06 MXN |
$ 23,781.66 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33836 |
Abrir |
20 CINTAS PARA SUMADORA KORES NO. 241
|
315 FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
02/08/2021 |
N/D |
$ 982.40 MXN |
$ 1,060.99 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34011 |
Abrir |
1 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO P/EQ. DE A/C MINISPLIT DE 1 TON, INCLUYE RECARGA DE FREON, SERV. TEC. DE MANO DE OBRA / PARA AREA DE ARCHIVO DE LA GERENCIA TEC. OP.
|
500 GERENCIA TEC. Y OP. |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/09/2021 |
N/D |
$ 1,500.00 MXN |
$ 1,740.00 MXN |
01/09/2021 |
16/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33839 |
Abrir |
23 PARES DE BOTAS DE HULE CON LAS SIGUIENTES TALLAS : 10 DEL #7, 10 DEL #8, 1 DEL #6, 1 DEL #9, 1 DEL #19/PARA PERSONAL DE CUADRILLA Y SUPERVISORES
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/08/2021 |
N/D |
$ 4,715.00 MXN |
$ 5,092.20 MXN |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34012 |
Abrir |
1 REP. GENERAL DE BOMBA HORIZONTAL CENTRIFUGA DE 30 HP, SERIE M01-AM46A-M, MOD. AM46A, MCA. US MOTORS 460V, 37A./ PARA PP03 PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/09/2021 |
N/D |
$ 48,110.00 MXN |
$ 51,958.80 MXN |
02/09/2021 |
17/09/2021 |
Municipales |
Recursos Federales |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33840 |
Abrir |
1 PZA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MCA. BARNER SALIDA 3"O MOTOR A GASOLINA DE 5.5 HP , 2 MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 3" O. LONGITUD DE 6MTS. , 2 PICHANCHA O VALVULA DE PIE 3" DE BRONCE / EQ, MOTOBOMBA P/BOMBEO EN APOYO A LAS REP. DE FUGAS DE AGUA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/08/2021 |
N/D |
$ 21,342.00 MXN |
$ 24,756.72 MXN |
08/04/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34014 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 37 ( DEL 06-12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/09/2021 |
N/D |
$ 46,157.41 MXN |
$ 49,850.00 MXN |
03/09/2021 |
18/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34015 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 37 (DEL 06-12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/09/2021 |
N/D |
$ 40,185.19 MXN |
$ 43,400.00 MXN |
03/09/2021 |
18/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33843 |
Abrir |
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON SKU175214 MODELO C11CG23301 ECOTANQ L4160
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/08/2021 |
N/D |
$ 7,115.86 MXN |
$ 7,685.13 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34016 |
Abrir |
1 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO P/EQ. DE A/C. MINISPLIT DE 2 TON , INCLUYE RECARGA DE FREON, SERV. TEC. DE MANO DE OBRA.PARA SECRETARIA DE LA COORD. DE MEDIDORES PASTOR LOZANO .
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
03/09/2021 |
N/D |
$ 2,000.00 MXN |
$ 2,320.00 MXN |
03/09/2021 |
18/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34017 |
Abrir |
100 MTS. DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE 1/2 , 100 MTS. DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE DE 3/4/ PARA REP. DE CAIDOS
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
03/09/2021 |
N/D |
$ 11,820.00 MXN |
$ 13,711.20 MXN |
03/09/2021 |
18/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34019 |
Abrir |
8 TANQUES DE GAS PORTATIL DE 3.7 KG. , 8 SOPLETES CON MANGUERA PARA GAS
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
03/09/2021 |
N/D |
$ 17,942.24 MXN |
$ 20,813.00 MXN |
03/09/2021 |
18/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33844 |
Abrir |
1 TOMA DE FUERZA MCA. LOVE JOY, MOD. 37260 MEDIDA L110 ACOPLAMIENTO DE MANDIBULA ESTANDAR HUB. HIERRO (COMPLETO)CON ARAÑA RIGIDA L110 MEDIDA 3 1/4" EXTERIOR, CON ESTAS MEDIDAS DE TOMA DE FUERZA: FLECHAS DE MOTOR MIDE 1 5/8" CON CUNA DE 3/8" FLECHAS DE BOMBA
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/08/2021 |
N/D |
$ 4,123.00 MXN |
$ 4,782.68 MXN |
08/04/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34021 |
Abrir |
2 EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG,
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
03/09/2021 |
N/D |
$ 7,830.00 MXN |
$ 8,456.40 MXN |
03/09/2021 |
18/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34024 |
Abrir |
1 DETECTORES DE FUGA DE SELLO PARA 127/220V, PARA ALTA TEMPERATURA, MCA. NASSAR, MOD. DFS-12 PARA OT OBRA DE TOMA CAVAZOS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
03/09/2021 |
N/D |
$ 3,780.80 MXN |
$ 4,385.73 MXN |
03/09/2021 |
18/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34025 |
Abrir |
1 JUEGO DE BALATAS TAMBOR , 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS , 2 CILINDROS PARA TAMBORES/ PARA UNIDAD 1018 MOD. ESTAQUITA 2008 SERIE 3N6DD14S28K026186 PLACAS WJ04543 COLOR BLANCO
|
560 COORD. DE ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/09/2021 |
N/D |
$ 3,830.00 MXN |
$ 4,136.40 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Recursos Federales |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34026 |
Abrir |
2 CAJAS DE SOBRES AMARILLOS PARA DINERO (500 PZ C/U) , 5 KG. DE BOLSAS DE PLASTICO PARA MORRALLA 15X25
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
06/09/2021 |
N/D |
$ 1,971.20 MXN |
$ 2,128.90 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33846 |
Abrir |
1 TINTAS PARA IMPRESORA HP/ 951 AMARILLO, 1 951 MAGENTA , 1 951 CYAN, 1 950 NEGRO
|
209 DEPTO. DE REC. HUM. |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/08/2021 |
N/D |
$ 2,102.40 MXN |
$ 2,438.78 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33847 |
Abrir |
1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG AMARILLO, MODELO CLT-Y404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CIAN, MODELO : CLT-C404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MAGENTA, MODELO : CLT-M404S,1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG NEGRO, MODELO: CLT-K404S
|
300 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA COMERCIAL |
04/08/2021 |
N/D |
$ 4,780.80 MXN |
$ 5,545.73 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34027 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. AVE.FARAONES FRACC.LAS PIRAMIDES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/09/2020 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34028 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES.6 MUESTRAS,DE SEPTIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
03/09/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34029 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DE SEPTIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/09/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33848 |
Abrir |
2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606DN COLOR CE278AD (NEGRO)
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
04/08/2021 |
N/D |
$ 3,990.40 MXN |
$ 4,628.86 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34030 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996,INCLUYENDO:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIAS COL.NUEVO TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DE SEPTIEMBRE 2021 .
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/09/2021 |
N/D |
$ 36,024.00 MXN |
$ 41,787.84 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33849 |
Abrir |
1 DISCO SOLIDO INTERNO KINGTON SA400S37/480G 480GB
|
560 ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/08/2021 |
N/D |
$ 1,385.50 MXN |
$ 1,607.18 MXN |
08/04/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34031 |
Abrir |
2000 ADOBONES /PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
03/09/2021 |
N/D |
$ 9,180.00 MXN |
$ 9,914.40 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33850 |
Abrir |
1 TORRE DE DVDS CON 50 PZAS. PARA RESPALDAR
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
04/08/2021 |
N/D |
$ 334.90 MXN |
$ 388.48 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34034 |
Abrir |
80 LTS. DE EMULSION (PUESTO EN OBRA), 8 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE (PUESTO EN OBRA) PARA CALLE GUADALAJARA ESQ. CHIHUAHUA COL. RODRIGUEZ
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
03/09/2021 |
N/D |
$ 26,822.40 MXN |
$ 28,968.19 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33851 |
Abrir |
2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1505 MOD. 36A NEGRO
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
04/08/2021 |
N/D |
$ 4,803.00 MXN |
$ 5,187.24 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34035 |
Abrir |
1 RODAMIENTO 5215-J, MCA. SKF, 1 RODAMIENTO 7322-BEH, MCA. SKF/ PARA AP8- PPL BOMBEO #4 A TANQUE ELEVADO
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/09/2021 |
N/D |
$ 35,600.00 MXN |
$ 41,296.00 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34036 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE ABANICO DE ENFRIAMENTO / PARA UNIIDAD 1046 CAMION FORD 350 MODELO 2013 SERIE 1FDEF3G68DEA14720
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/09/2021 |
N/D |
$ 3,900.00 MXN |
$ 4,212.00 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33852 |
Abrir |
1 COMPUTADORA I5 8GB DE RAM DISCO DURO SOLIDO 512 GB MONITOR 17",TECLADO,MOUSE
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
04/08/2021 |
N/D |
$ 12,547.30 MXN |
$ 14,554.87 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34038 |
Abrir |
40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, NO. 33, 30 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, NO. 23 / PARA MTTO. Y REP. EN EBAP Y EBAR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
03/09/2021 |
N/D |
$ 19,158.90 MXN |
$ 22,224.32 MXN |
03/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33854 |
Abrir |
1 PZA . GENERADOR MPOWER 6500WATS CON MOTOR MPOWER DE 13HP A GASOLINA /PARA USO EN TRABAJOS DE LA COORD.
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/08/2021 |
N/D |
$ 29,170.00 MXN |
$ 31,503.60 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34042 |
Abrir |
01 BOMBA DE POZO PROFUNDO PARA 25 HP, MCA. ALTAMIRA, MOD. KOR15R25-8 PARA UN GASTO DE 900 L/MIN Y UNA CARGA DE 100 MTS, CON DESCARGA DE 4" 0 / PZ# 22 BUGAMBILIAS # 2
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/09/2021 |
N/D |
$ 25,789.96 MXN |
$ 29,916.35 MXN |
06/09/2021 |
21/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34043 |
Abrir |
BOBINA DE CABLE DE 305 M. CAT. 5E, FPT BLINDADO COLOR NEGRO, UL / PARA COMAPA MOVIL
|
315 FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
07/09/2021 |
N/D |
$ 5,693.30 MXN |
$ 6,604.23 MXN |
07/09/2021 |
22/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33855 |
Abrir |
1 REP. GENERAL DE MOTOBOMBA HORIZONTAL DE 25HP.MCA.WEG,MOD. 02536ET3EM284JM, 208-230/460V,63,0-57,0/28,5,A 3535RPM SERIE 1029232258/PARA AP77 EL HALCON
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/08/2021 |
N/D |
$ 28,800.00 MXN |
$ 31,104.00 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34044 |
Abrir |
4 CAJAS DE HOJAS T/CARTA / PARA USO DE LAS COORDINACIONES
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
07/09/2021 |
N/D |
$ 3,000.00 MXN |
$ 3,480.00 MXN |
07/09/2021 |
22/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33856 |
Abrir |
1 REP. GENERAL DE MOTOBOMBA HORIZONTAL DE 25HP, MCA. WEG, MOD. 02536ET3EM284JM, 208-230/460V, 63,0-57,0/28,5 A, 3535 RPM, SERIE 1029976338/ PARA AP77 EL HALCON
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/08/2021 |
N/D |
$ 30,792.00 MXN |
$ 33,255.36 MXN |
04/08/2021 |
19/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34045 |
Abrir |
1 TAMBO DE 220 LTS DE ACEITE EXON-3 PARA TRANSMISION AUTOMATICA/ PARA UNIDADES ACUATECH (VACTOR 214), VACCON 01, VACTOR 450
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/09/2021 |
N/D |
$ 16,500.00 MXN |
$ 17,820.00 MXN |
07/09/2021 |
22/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
33857 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 33 (DEL 9-15 DE AGOSTO DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO,PARA EL SERV. DE VEHICULOS DE COMAPA, SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/08/2021 |
N/D |
$ 44,305.56 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
05/08/2021 |
20/08/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34046 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 38 (DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/09/2021 |
N/D |
$ 46,157.41 MXN |
$ 49,850.00 MXN |
10/09/2021 |
25/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34047 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 38 (DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/09/2021 |
N/D |
$ 38,703.70 MXN |
$ 41,800.00 MXN |
10/09/2021 |
25/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34049 |
Abrir |
1 POLIPASTO MANUAL DE 5 TONELADAS TIPO GM90S SERIE 902489 / PARA USO EN SOPLADORES DE LA PTAR No. 1
|
570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/09/2021 |
N/D |
$ 25,000.00 MXN |
$ 29,000.00 MXN |
10/09/2021 |
25/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34052 |
Abrir |
1 ARRANCADOR A TENSION PLENA, MCA. SIEMENS PARA 25 HP, BOBINA DE CONTROL 460V, 3F, 30/35 AMP. MOD: A7B10002218245, 01 FASE ALERT 3 PLUS 3F MCA. NASSAR ELECTRONICS MOD: F39 / AP41 LOS FRESNOS.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/09/2021 |
N/D |
$ 17,598.54 MXN |
$ 20,414.30 MXN |
10/09/2021 |
25/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34054 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 38 ( DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/09/2021 |
N/D |
$ 52,386.92 MXN |
$ 56,577.87 MXN |
13/09/2021 |
28/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34057 |
Abrir |
12 PORRONES DE 19 LTS. C/U DE LIQUIDO SANITIZANTE / PARA TRABAJOS DE SANITIZACION PARA OFICINAS LONGORIA, PASTOR LOZANO Y FORANEAS
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/09/2021 |
N/D |
$ 35,979.96 MXN |
$ 41,736.75 MXN |
14/09/2021 |
29/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34058 |
Abrir |
12 PORRONES DE 19 LTS. C/U DE LIQUIDO SANITIZANTE / PARA TRABAJOS DE SANITIZACION PARA OFICINAS LONGORIA, PASTOR LOZANO Y FORANEAS
|
204 SERVICIOS GENERALES |
204 SERVICIOS GENERALES |
14/09/2021 |
N/D |
$ 35,979.96 MXN |
$ 41,736.75 MXN |
14/09/2021 |
29/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34059 |
Abrir |
GANCHO PARA POLIPASTO, MARCA CM LODESTAR DE 2 TONELADAS / PARA MOVER Y TRANSPORTAR LOS CILINDROS DE GAS CLORO EN LA CASETA DE CLORACION DE LA PTAR 2
|
570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/09/2021 |
N/D |
$ 14,000.00 MXN |
$ 16,240.00 MXN |
14/09/2021 |
29/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34063 |
Abrir |
05 PZS DE CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE 19 LTS , 09 KITS DE CHAROLAS PARA PINTAR ( BROCHA, RODILLO Y CHAROLA )
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
15/09/2021 |
N/D |
$ 11,852.66 MXN |
$ 13,749.08 MXN |
15/09/2021 |
30/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34066 |
Abrir |
03 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA ENTREGAR EN CENTRO DE COPIADO
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/09/2021 |
N/D |
$ 2,340.00 MXN |
$ 2,714.40 MXN |
15/09/2021 |
30/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34065 |
Abrir |
03 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA ENTREGAR EN CENTRO DE COPIADO
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/09/2021 |
N/D |
$ 2,340.00 MXN |
$ 2,714.40 MXN |
15/09/2021 |
30/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34066 |
Abrir |
03 M3 DE CONCRETO CON ACELERANTE / PARA REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE SINALOA ESQUINA CON OAXACA COLONIA RODRIGUEZ
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/09/2021 |
N/D |
$ 8,635.20 MXN |
$ 9,326.02 MXN |
15/09/2021 |
30/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34067 |
Abrir |
13.5 M3 DE CONCRETO 250 KG/CM2 CON ACELERANTE / CALLE JUAN MENDEZ E/CUARTA Y QUINTA COL. UNIDOS PODEMOS
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/09/2021 |
N/D |
$ 38,858.40 MXN |
$ 41,967.07 MXN |
15/09/2021 |
30/09/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34074 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 39 (DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/09/2021 |
N/D |
$ 46,157.41 MXN |
$ 49,850.00 MXN |
17/09/2021 |
02/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34075 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 39 (DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/09/2021 |
N/D |
$ 42,314.81 MXN |
$ 45,700.00 MXN |
17/09/2021 |
02/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34076 |
Abrir |
01 RODAMIENTO DE EJE UN 320 MCA. SKF, PARA MOTOR DE 200 HP / AP08 PPL BOMBEO 4 SECTOR JARACHINA EQ. 2
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/09/2021 |
N/D |
$ 9,913.79 MXN |
$ 11,500.00 MXN |
17/09/2021 |
02/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34077 |
Abrir |
12 CAJAS P/ARCHIVO MUERTO T/OFICIO DE PLASTICO, 12 CARTAPACIOS DE 5" / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
17/09/2021 |
N/D |
$ 3,226.80 MXN |
$ 3,484.94 MXN |
17/09/2021 |
02/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34078 |
Abrir |
03 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
107 SISTEMA |
GERENCIA GENERAL |
17/09/2021 |
N/D |
$ 2,791.71 MXN |
$ 3,015.05 MXN |
17/09/2021 |
02/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34080 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS T/CARTA, 02 CAJAS DE HOJAS T/OFICIO, 02 CAJAS DE HOJAS T/LEGAL / PARA ABASTECER CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/09/2021 |
N/D |
$ 22,607.13 MXN |
$ 24,415.70 MXN |
17/09/2021 |
02/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34085 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 40 (DEL 27 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021) / PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DEL ORGANISMO
|
1000 CUENTA PÚENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/09/2021 |
N/D |
$ 46,157.41 MXN |
$ 49,850.00 MXN |
24/09/2021 |
09/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34086 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 40 ( DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 ) / PARA LA OPERACIÓN DE VEHICULOS DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/09/2021 |
N/D |
$ 40,759.12 MXN |
$ 44,019.85 MXN |
24/09/2021 |
09/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34087 |
Abrir |
SONDA DE 1/2"X 122 MTS MARCA PIRAÑA Y/O SIMILAR / PARA USO EN VACTOR 450 DE LA CEAT
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/09/2021 |
N/D |
$ 40,759.12 MXN |
$ 44,019.85 MXN |
24/09/2021 |
09/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34090 |
Abrir |
SERVICIO DE REVICION Y REPARACION DE SUSPENSION, INCLUYENDO CAMBIO DE CREMAYERA, TERMINALES DE ADENTRO Y DE AFUERA / PARA USO DE UNIDAD MATIZ CON No. ECONOMICO 1042 No. SERIE 5L1MD6A03DC041225
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
27/09/2021 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 4,860.00 MXN |
27/09/2021 |
12/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
34092 |
Abrir |
120.20 MTS MANGUERA VERDE OLIVO DE 8 " PARA SUCCION, 2 ABRAZADERAS REFORZADAS DE 8 ", 1 NIPLE INSERCION DE 8 " ROSCADO / PARA CALICHERA INDEPENDENCIA
|
525 MTTO ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/09/2021 |
N/D |
$ 24,074.07 MXN |
$ 26,000.00 MXN |
28/09/2021 |
13/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34093 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 41 ( DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2021 ) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DE ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/10/2021 |
N/D |
$ 46,157.41 MXN |
$ 49,850.00 MXN |
01/10/2021 |
16/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34094 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 41 ( DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2021 ) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/10/2021 |
N/D |
$ 40,277.78 MXN |
$ 43,500.00 MXN |
01/10/2021 |
16/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34096 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 41 ( DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/10/2021 |
N/D |
$ 43,468.23 MXN |
$ 46,945.69 MXN |
04/10/2021 |
19/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34098 |
Abrir |
5 MILLARES DE PAPEL BOND CON SELLO DE AGUA TROQUELEADO CON LOGO / PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/10/2021 |
N/D |
$ 15,250.00 MXN |
$ 16,470.00 MXN |
04/10/2021 |
19/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34103 |
Abrir |
20 CAJAS DE ROLLOS IMPRESOS CON 60 C/ U, 5 CAJAS DE ROLLOS P/ SUMADORA C/100 C/U , 5 CAJAS DE ROLLOS PARA CERTIFICADORA C/30 C/U
|
315 FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/10/2021 |
N/D |
$ 35,100.00 MXN |
$ 40,716.00 MXN |
04/10/2021 |
19/10/2021 |
Municipales |
Recursos Federales |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34104 |
Abrir |
30 CAJAS DE PAPEL SANITARIO DE 6PZ C/U , 30 CAJAS DE PAPEL PARA MANOS DE 6 PZ C/U, 2 PORRONES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 70% DE ALCOHOL, 10 PORRONES DE 20 LTS. DE CLORO, 10 PORRONES DE 20 LTS DE PINOL , 10 PORRONES DE 20 LTS DE FABULOSO, 10 PORRONES DE 20 LITROS DE MAESTRO LIMPIO, 2 PORRONES DE 20 LTS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 4 BOLSAS DE JABON DE POLVO, 1 PAQUETE DE 25 KG DE BOLSAS NEGRAS CHICAS DE 60X90, 1 PAQUETE DE 25 KG NEGRAS MEDIANAS 70X90, 1 PAQUETE DE 25 KG DE BOLSAS NEGRAS GRANDES 90X120
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/10/2021 |
N/D |
$ 43,200.00 MXN |
$ 50,112.00 MXN |
01/10/2021 |
19/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34108 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 42 ( DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2021 ) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DE ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/10/2021 |
N/D |
$ 46,157.41 MXN |
$ 49,850.00 MXN |
08/10/2021 |
23/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34109 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 42 ( DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2021 ) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/10/2021 |
N/D |
$ 40,740.74 MXN |
$ 44,000.00 MXN |
08/10/2021 |
23/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34111 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 42 ( DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/10/2021 |
N/D |
$ 32,292.06 MXN |
$ 34,875.42 MXN |
11/10/2021 |
26/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34112 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DE OCTUBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/10/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
13/10/2021 |
28/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34113 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DEL 14 DE OCTUBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/10/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
13/10/2021 |
28/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34114 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-002 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIAS COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DEL 14 DE OCTUBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/10/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
13/10/2021 |
28/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34116 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES.6 MUESTRAS, DEL 13 OCTUBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/10/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
13/09/2021 |
28/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34117 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES.6 MUESTRAS, DEL 14 OCTUBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/10/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
13/10/2021 |
28/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34118 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-002SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES.6 MUESTRAS, DEL 14 OCTUBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/10/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
13/10/2021 |
28/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34120 |
Abrir |
4 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA Y SUS COORDINACIONES
|
400 COORD. INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
14/10/2021 |
N/D |
$ 3,560.00 MXN |
$ 4,129.60 MXN |
14/10/2021 |
29/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34121 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO LEGAL / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
14/10/2021 |
N/D |
$ 1,275.45 MXN |
$ 1,377.49 MXN |
14/10/2021 |
29/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34122 |
Abrir |
4 CARTAPACIOS DE 2", 8 CARTAPACIOS DE 3", 5 CARTAPACIOS DE 5" / PARA USO DE LA COORDINACION
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/10/2021 |
N/D |
$ 2,612.77 MXN |
$ 2,821.79 MXN |
14/10/2021 |
29/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34123 |
Abrir |
400 TEFLON 3/4, 100 COPLES DE REP. CPVC DE 1/2 COLOR GRIS, 300 CONECT. HEMBRA CO. 1/2", 30 BOTES CHICOS DE AFLOJATODO (W40) / PARA USO DE LAS CUADRILLAS
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
14/10/2021 |
N/D |
$ 11,449.00 MXN |
$ 12,364.92 MXN |
14/10/2021 |
29/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34124 |
Abrir |
400 CONECTORES HEM PVC DE 1/2", 300 CODOS HEM. PVC 1/2", 300 CODOS LISOS PVC 1/2", 200 CONECTORES MACHO PVC DE 1/2", 100 BOTES DE PEGAMENTO PARA PVC AZUL / PARA USO DE CUADRILLAS
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
14/10/2021 |
N/D |
$ 8,748.00 MXN |
$ 9,447.84 MXN |
14/10/2021 |
29/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34126 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 43 ( DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2021 ) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DE ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
15/10/2021 |
N/D |
$ 46,157.41 MXN |
$ 49,850.00 MXN |
15/10/2021 |
30/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34127 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 43 ( DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2021 ) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
15/10/2021 |
N/D |
$ 43,518.52 MXN |
$ 47,000.00 MXN |
15/10/2021 |
30/10/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34129 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 43 ( DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/10/2021 |
N/D |
$ 35,329.42 MXN |
$ 38,155.77 MXN |
18/10/2021 |
02/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34131 |
Abrir |
1 MILLAR DE PAPEL BOND CON SELLO DE AGUA TROQUELADO CON LOGO / PARA RECIBOS DE NOMINAS DE LOS EMPLEADOS
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/10/2021 |
N/D |
$ 3,050.00 MXN |
$ 3,294.00 MXN |
18/10/2021 |
02/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34132 |
Abrir |
2000 REQUISICIONES EN BLOCK DE 50 C/U CON ORIGINAL Y DOS COPIAS CON LOGOTIPOS NUEVO FOLIO DEL 53001 EN ADELANTE / PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/10/2021 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,320.00 MXN |
18/10/2021 |
02/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34133 |
Abrir |
202 RECURSOS MATERIALES / 2 SELLOS PARA FIRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES / PARA USO DEL LA GERENCIA Y COORDINACION
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/10/2021 |
N/D |
$ 1,300.00 MXN |
$ 1,404.00 MXN |
18/10/2021 |
02/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34134 |
Abrir |
30 CINTAS INVISIBLES MAGICAS, 5 CJAS. DE PEGAMENTO ADHESIVO MARCA KORES, 10 PAQ. DE SEÑALES DE PAPEL COLORES PARA INDICADORES DE FIRMA, 1 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA. / PARA USO DE INGRESOS Y EGRESOS.
|
401 COORD. INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
18/10/2021 |
N/D |
$ 2,156.50 MXN |
$ 2,501.54 MXN |
18/10/2021 |
02/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34139 |
Abrir |
50 ABRAZADERAS DE 3x1/2". 100 COPLES DE REP. DE 1/2", 100 MTS DE MANGUERA DE 1/2" AZUL / PARA REP. DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/10/2021 |
N/D |
$ 23,050.00 MXN |
$ 26,738.00 MXN |
20/10/2021 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34141 |
Abrir |
30 JUNTAS GIBAULT DE 4" EN 130 MM, 20 JUNTAS GIBAULT DE 6" EN 180 MM / PARA REPARACION DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/10/2021 |
N/D |
$ 21,472.00 MXN |
$ 24,907.52 MXN |
20/10/2021 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34142 |
Abrir |
10 BRIDAS DE 6" SOLDABLES, 10 BRIDAS DE 8" SOLDABLES / PARA REPARACION DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/10/2021 |
N/D |
$ 25,795.20 MXN |
$ 29,922.43 MXN |
20/10/2021 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34143 |
Abrir |
2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I7 DISCO DURO SOLIDO 500GB MEMORIA RAM 8 GB MONITOR 19.5" TECLADO Y MOUSE / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
20/10/2021 |
N/D |
$ 29,990.00 MXN |
$ 34,788.40 MXN |
20/10/2021 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34144 |
Abrir |
15 CAJAS DE 10 CINTAS C/U PARA CERTIFICADORA EPSON / PARA LAS OFICINAS FORANEAS
|
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
20/10/2021 |
N/D |
$ 18,135.00 MXN |
$ 21,036.60 MXN |
20/10/2021 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34145 |
Abrir |
30 CINTAS PARA SUMADORAS KORES No. 241 / PARA USO DE OFICINAS FORANEAS
|
315 FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
20/10/2021 |
N/D |
$ 1,140.00 MXN |
$ 1,322.40 MXN |
20/10/2021 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34146 |
Abrir |
1 PIZZARRON BLANCO DE 60 X 90 CM / PARA USO DE LA COORDINACION
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
20/10/2021 |
N/D |
$ 780.00 MXN |
$ 904.80 MXN |
20/10/2020 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34147 |
Abrir |
3 SUMADORAS PRINTAFORM MOD. 1444, 2 COLORES DE IMPRESIÓN 12 DIGITOS, 1 SUMADORA CASIO MOD. DR-120R 12 DIGITOS / PARA USO DEL AREA
|
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
20/10/2021 |
N/D |
$ 8,806.13 MXN |
$ 9,510.62 MXN |
20/10/2021 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34148 |
Abrir |
30 KILOS DE BOLSAS DE PLASTICO CON MEDIDA DE 25 CM DE ALTO Y 15 CM DE ANCHO / PARA OFINAS FORANEAS
|
315 FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
20/10/2021 |
N/D |
$ 3,849.00 MXN |
$ 4,156.92 MXN |
20/10/2021 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34149 |
Abrir |
100 PZAS. DE COPLES DE REP. DE PVC PARA TUBO DE CO. DE 1/2", 3 ROLLOS DE MANGUERA DE AGUA POTABLE DE 1/2", 50 PZAS. DE COPLES DE REP. DE PVC PARA TUBO DE CO. DE 3/4", 1 ROLLO DE MANGUERA DE AGUA POTABLE DE 3/4" / PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/10/2021 |
N/D |
$ 36,160.00 MXN |
$ 41,945.60 MXN |
20/10/2021 |
04/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34152 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 44 ( DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 ) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DE ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/10/2021 |
N/D |
$ 46,157.41 MXN |
$ 49,850.00 MXN |
22/10/2021 |
06/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34153 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 44 ( DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 ) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/10/2021 |
N/D |
$ 46,851.85 MXN |
$ 50,600.00 MXN |
22/10/2021 |
06/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34158 |
Abrir |
70 PZAS DE LAMPARAS DE 60 WATTS TIPO BARRA, 25 PZAS DE LAMPARAS DE 30 WATTS TIPO BARRA, 5 PZAS DE LAMPARAS DE 32 WATTS TIPO BARRA, 2 PZAS DE LAMPARAS COMPLETAS DE 3X14 (O TIPO LED DE 2x2 DE EMPOTRAR) / PARA LUMBRADO DE OFICINAS LONGORIA
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/10/2021 |
N/D |
$ 13,967.37 MXN |
$ 15,084.76 MXN |
25/10/2021 |
09/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34159 |
Abrir |
3 PORRONES DE 10 LTS. DE HERBICIDA MARCA FAENA FUERTE, 2 MOCHILAS PARA FUMIGADOR MARCA TRUPER DE 20 LTS. / PARA MTTO. Y CONTROL DE MALEZA EN PLANTAS POTABILIZADORAS Y ESTACIONES DE BOMBEO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/10/2021 |
N/D |
$ 15,222.20 MXN |
$ 16,439.98 MXN |
26/10/2021 |
10/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34160 |
Abrir |
3 ARRANCADORES MAGNETICO A TENSION PLANA SIEMENS SERIE 3RS, SIRUS 15 HP, 3 FASES, 440 VOLTS. 17 A 22 AMPERS. ATPT216-25440 / PARA CONTROL DE EQUIPOS DE CLORACION EN LA P.BENITO JUAREZ Y P. LOZANO
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/10/2021 |
N/D |
$ 8,931.84 MXN |
$ 10,360.90 MXN |
26/10/2021 |
10/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34161 |
Abrir |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA/ 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, MONITOR LED 19.5, TECLARO Y MOUSE / PARA USO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA.
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/10/2021 |
N/D |
$ 12,495.00 MXN |
$ 14,494.20 MXN |
26/10/2021 |
10/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34162 |
Abrir |
14 MOUSE, 14 TECLADOS / PARA USO DE LA COORDINACION
|
560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/10/2021 |
N/D |
$ 2,660.00 MXN |
$ 3,085.60 MXN |
26/10/2021 |
10/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34163 |
Abrir |
3 TERMOMETROS INFRARROJOS DIGITALES / PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DEL ORGENISMO
|
212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/10/2021 |
N/D |
$ 1,148.10 MXN |
$ 1,239.95 MXN |
26/10/2021 |
10/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34164 |
Abrir |
1 TINTA EPSON 504 BK, 1 TINTA EPSON 504 C, 1 TINTA EPSON 504 Y, 1 TINTA EPSON 504 M / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
210 DEPT. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/10/2021 |
N/D |
$ 854.70 MXN |
$ 923.08 MXN |
26/10/2021 |
10/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34165 |
Abrir |
1 DISPENSADOR DE AGUA / PARA USO DE LA COORDINACION
|
212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/10/2021 |
N/D |
$ 2,762.85 MXN |
$ 2,983.88 MXN |
26/10/2021 |
10/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34166 |
Abrir |
10 CARTAPACIOS DE 1", 10 CARTAPCIOS DE 2". 20 CARTAPACIOS DE 3" / PARA USO DE LA COORDINACION
|
560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/10/2021 |
N/D |
$ 4,185.50 MXN |
$ 4,520.34 MXN |
26/10/2021 |
10/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34169 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA / PARA EXISTENCIA EN CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/10/2021 |
N/D |
$ 7,500.00 MXN |
$ 8,100.00 MXN |
27/10/2021 |
11/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34170 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJAS T/CARTA / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
107 DEPT. DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
27/10/2021 |
N/D |
$ 2,250.00 MXN |
$ 2,430.00 MXN |
27/10/2021 |
11/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34171 |
Abrir |
2 CAJAS DE LIBROS FLORETES FORMA FRANCESA RAYA DE 144 HOJAS (BITACORAS) / PARA USO EN LAS DIFERENTES INTALACIONES DEL ORGANISMO
|
212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/10/2021 |
N/D |
$ 2,806.84 MXN |
$ 3,031.39 MXN |
27/10/2021 |
11/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34172 |
Abrir |
1 TORRE DE DVD-R CON 50 PIEZAS PARA RESPALDAR / USO DEL DEPARTAMENTO
|
107 DEPT. DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
27/10/2021 |
N/D |
$ 331.28 MXN |
$ 357.78 MXN |
27/10/2021 |
11/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34173 |
Abrir |
4 MEMORIAS DE 16 GB, 2 MEMORIAS DE 32 GB / PARA ENTREGA DE INFORMACION DE AUDITORIA DEL ESTADO Y TRANSPARENCIA
|
210 DEPT. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/10/2021 |
N/D |
$ 552.42 MXN |
$ 596.61 MXN |
27/10/2021 |
11/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34174 |
Abrir |
1500 CONECTORES HEMBRA CPVC DE 1/2", 200 CONECTORES PLUS HEMBRA DE 1/2" / PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE MEDIDORES
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
27/10/2021 |
N/D |
$ 13,430.00 MXN |
$ 14,504.40 MXN |
27/10/2021 |
11/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34175 |
Abrir |
10 MANGOS PARA MARRO DE 20 LBS. TRUPPER, 20 PINZAS DE PRESION CADENA, 15 LLAVES PERICA DE 12", 15 LLAVES STEELSON DE 12", 2 LLAVES STEELSON DE 16", 5 TANQUES PARA GAS DE 4 KG, 5 KIT SOPLETE PARA PLOMERO, 15 ESCOFINAS / PARA PERSONAL DE CUADRILLAS DE AGUA POTABLE
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/10/2021 |
N/D |
$ 33,777.85 MXN |
$ 39,182.31 MXN |
27/10/2021 |
11/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34178 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 45 ( DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/10/2021 |
N/D |
$ 37,962.96 MXN |
$ 41,000.00 MXN |
29/10/2021 |
13/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34180 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 45 ( DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/11/2021 |
N/D |
$ 30,538.62 MXN |
$ 32,981.71 MXN |
01/11/2021 |
16/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34182 |
Abrir |
520 COORD. DE AGUA POTABLE / 15 PINZAS MECANICAS DE 10", 15 PINZAS DE PRESION DE 10", 12 TERMOS NARANJA PARA AGUA DE 19 LTS MARCA IGLOO / PARA LAS CUADRILLAS DE AGUA POTABLE
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/11/2021 |
N/D |
$ 19,170.00 MXN |
$ 22,237.20 MXN |
01/11/2021 |
16/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34183 |
Abrir |
546 DEPT. DE TOMAS Y DESCARGAS / 04 PUNTAS DE LAPIZ (CINCEL) 1 1/8 X 52 CM MAKITA, 02 BROCAS DE 1" PARA TALADRO DE CONCRETO, 03 BROCAS DE 3/4" PARA TALADRO DE CONCRETO / PARA CUADRILLAS DE TOMAS Y DESCARGAS
|
546 DEPT. DE TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/11/2021 |
N/D |
$ 3,516.80 MXN |
$ 4,079.49 MXN |
01/11/2021 |
16/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34184 |
Abrir |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA / 01 LAPTOP PANTALLA 15.6 PROCESADOR I7 8 GB RAM DISCO SSD DE 1 TB / PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/11/2021 |
N/D |
$ 25,415.00 MXN |
$ 29,481.40 MXN |
01/11/2021 |
16/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34185 |
Abrir |
20 MEDIDORES DE 3/4, 05 MEDIDORES DE 1 PULGADA / PARA INSTALACION DE TOMA DE USUARIOS
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
01/11/2021 |
N/D |
$ 19,398.35 MXN |
$ 20,950.22 MXN |
01/11/2021 |
16/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34189 |
Abrir |
30 MTS. DE GRAVA / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/11/2021 |
N/D |
$ 13,500.00 MXN |
$ 14,580.00 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34190 |
Abrir |
30 MTS. DE ARENA / PARA DIFERENTE PUNTOS DE LA CIUDAD
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/11/2021 |
N/D |
$ 13,500.00 MXN |
$ 14,580.00 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34191 |
Abrir |
307 COORD. DE MEDIDORES / 1000 CONECTORES HEM. CPVC DE 1/2", 200 CODOS HEM. CPVC 1/2", 300 CODOS LISOS CPVC 1/2", 300 CONECTORES MACH. CPVC 1/2", 200 CONECTORES LISOS CPVC 1/2" / PARA INSTALACION DE MEDIDORES
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
03/11/2021 |
N/D |
$ 8,767.00 MXN |
$ 10,169.72 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34192 |
Abrir |
50 BULTOS DE YESO / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/11/2021 |
N/D |
$ 7,500.00 MXN |
$ 8,700.00 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34193 |
Abrir |
1 PAR DE BOTAS DE HULE # 5, 6 PAR DE BOTAS DE HULE # 6, 1 PAR DE BOTAS DE HULE # 6.5, 21 PAR DE BOTAS DE HULE # 7, 26 PAR DE BOTAS DE HULE # 8, 3 PAR DE BOTAS DE HULE # 8.5, 8 PAR DE BOTAS DE HULE # 9, 5 PAR DE BOTAS DE HULE # 10 / PARA PERSONAL DE AGUAS RESIDUALES
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/11/2021 |
N/D |
$ 13,901.80 MXN |
$ 16,126.09 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34194 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/11/2021 |
N/D |
$ 3,916.00 MXN |
$ 4,542.56 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34195 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I7, 8 GB DE RAM, DISCO SSD DE 1 TB, MONITOR DE 19", TECLADO Y MOUSE, 1 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190 TINTA CONTINUA / PARA USO EN LA GERENCIA FINANCIERA
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
03/11/2021 |
N/D |
$ 21,850.00 MXN |
$ 25,346.00 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34194 |
Abrir |
10 PARES DE BOTAS DE HULE # 27, 10 PARES DE BOTAS DE HULE # 29 / PARA PERSONAL OPERATIVO DE DOSIFICACION, FILTROS Y CUADRILLAS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/11/2021 |
N/D |
$ 3,916.00 MXN |
$ 4,542.56 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34198 |
Abrir |
2 TONER HP LASER JET 1320, 1 TONER HP LASER JET DCP 8060, 1 TONER HP LASER JET CP 1025 / PARA IMPRESEORA DE ACTIVO FIJO
|
204 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
03/11/2021 |
N/D |
$ 8,350.66 MXN |
$ 9,018.71 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34199 |
Abrir |
10 TABLONES DE 10" X 1.5" X 4.90 MTS, 30 MTS. DE CUERDA DE 3/4 TIPO NAYLON, 1 SERRUCHO DE 15" MEDIANO / PARA INS. EN ATEGUIA DEL CANAL RODHE
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/11/2021 |
N/D |
$ 4,736.04 MXN |
$ 5,114.92 MXN |
03/11/2021 |
18/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34201 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES SEMANA 46 ( DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DE ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/11/2021 |
N/D |
$ 47,083.33 MXN |
$ 50,850.00 MXN |
03/11/2021 |
20/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34202 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES SEMANA 46 ( DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/11/2021 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 43,200.00 MXN |
05/11/2021 |
20/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34204 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 46 ( DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/11/2021 |
N/D |
$ 30,517.85 MXN |
$ 32,959.28 MXN |
08/11/2021 |
23/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34206 |
Abrir |
1 SONDA DE ALTA PRESION 1" X 122MTS. MCA. PIRAÑA Y/O SIMILAR / PARA STOCK DE USO DE VACTOR DE COMAPA
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/01/2022 |
N/D |
$ 41,300.00 MXN |
$ 47,908.00 MXN |
09/11/2021 |
24/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34207 |
Abrir |
02 CJAS DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO, 05 CJAS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, 10 CINTA CANELA, 50 CINTA MAGICA, 50 CJAS DE CLISP # 2, 50 CJAS DE CLIPS JUMBO, 24 CORRECTOR LIQUIDO, 24 CUENTA FACIL, 24 RESISTOL EN BARRA, 50 CJAS DE LIGAS # 8 / PARA EXISTENCIA EN CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/11/2021 |
N/D |
$ 8,465.00 MXN |
$ 9,819.40 MXN |
09/11/2021 |
24/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34209 |
Abrir |
06 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 6" CON RANGO DE 7.05" - 7.45" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MARCA SMITH-BLAIR / PARA REPARACIONES DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/11/2021 |
N/D |
$ 40,800.00 MXN |
$ 47,328.00 MXN |
09/11/2021 |
24/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34210 |
Abrir |
04 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 8" CON RANGO DE 8.54" - 8.94" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MARCA SMITH-BLAIR / PARA REPARACIONES DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/11/2021 |
N/D |
$ 34,800.00 MXN |
$ 40,368.00 MXN |
08/11/2021 |
24/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34211 |
Abrir |
10 PINZAS CORTATUBOS (1/2 Y 3/4) PVC, 2 PINZAS CORTATUBO (1" Y 1 - 1/2") PVC, 10 LLAVES STILSON # 8 TRUPER, 3 DADOS MECANICOS 3/4 ENTRADA 3/8, 3 DADOS MECANICOS 15/16 ENTRADA 3/8, 2 LLAVES MIXTAS (OJO Y ESPAÑOLA 3/4) / PARA CUADRILLA DE MEDIDORES
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
09/11/2021 |
N/D |
$ 5,026.92 MXN |
$ 5,831.23 MXN |
09/11/2021 |
24/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34213 |
Abrir |
06 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 4"-5" CON RANGO DE 5.22" - 5.62" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MARCA SMITH-BLAIR / PARA REPARACIONES DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/11/2021 |
N/D |
$ 37,200.00 MXN |
$ 43,152.00 MXN |
09/11/2021 |
24/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34214 |
Abrir |
30 CONOS DE VIALIDAD DE 28 PULGADAS CON CINTA REFLEJANTE / PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL ORGANISMO
|
212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/11/2021 |
N/D |
$ 8,657.10 MXN |
$ 9,349.67 MXN |
10/11/2021 |
25/01/2022 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34216 |
Abrir |
500 SELLOS DE MEDIDOR (60CM) / PARA MEDIDORES
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
10/11/2021 |
N/D |
$ 7,500.00 MXN |
$ 8,100.00 MXN |
10/11/2021 |
25/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34218 |
Abrir |
1 BASE DE MEDICION TRIFASICO 7 X 200 AMP. MCA. MILBANK-S2417, 60 MTS. CABLE 1/0 AWG,1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, MCA. SIEMENES 3x100 A ED63B100MX / PARA AP60 MEXICO ITAVU
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/11/2021 |
N/D |
$ 30,814.00 MXN |
$ 33,279.12 MXN |
10/11/2021 |
25/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34219 |
Abrir |
5 FRASCOS DE DPD CON 1000 PZAS. C/U MCA. HACH CATALOGO #2105528 / PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/11/2120 |
N/D |
$ 38,735.00 MXN |
$ 41,833.80 MXN |
10/11/2021 |
25/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34220 |
Abrir |
10 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO, 3 CARTAPACIOS DE 4", 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA CON 100 PZAS. / PARA EL USO DEL DEPT.
|
209 DEPT. DE RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/11/2021 |
N/D |
$ 1,654.00 MXN |
$ 1,918.64 MXN |
10/11/2021 |
25/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34225 |
Abrir |
1 REVISION Y MTTO. PREVENTIVO, CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP, MCA. EBARA, 4", MOD. 100DLMFU67.54, 460 V, 14.6A, SERIE C117227/1/3, 35 LPS. / PARA EBAR 29 FACC. CAMPANARIO POSICION # 2
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 35,100.00 MXN |
$ 40,716.00 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34227 |
Abrir |
2 TAMBOS TRASEROS, 1 REPUESTO DE CLUTCH / PARA UNIDAD # 1019 ESTAQUITA 2008 USO DE LA COORD.
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 6,850.00 MXN |
$ 7,398.00 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34228 |
Abrir |
204 SERVICIOS GENERALES / 1 REVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA / PARA UNIDAD 156 CHEVROLET 3500 MOD. 2004 / PARA USO DE SERVICIOS GENERALES
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 3,200.00 MXN |
$ 3,456.00 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34229 |
Abrir |
BOMBA HIDRAULICA, 1 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LTS. DE ACEITE PARA FRENOS, 1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS, 1 JGO. DE BALATAS TRASERAS, 1 BOTE LIQUIDO AFLOJATODO WD-40 / PARA UNIDAD 163 PICK UP CHEVROLET 2004 AL SERVICIO DE LA COORDINACION
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 4,170.00 MXN |
$ 4,503.60 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34230 |
Abrir |
1 BALERO DOBLE, 2 HORQUILLAS DE ARRIBA COMPLETAS, 2 TERMINALES INTERIORES, 2 TERMINALES EXTERIORES, 2 ROTULAS DE ABAJO, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES / PARA UNIDAD # 163 PICK UP CHEVROLET 2004 / PARA USO DE LA COORDDINACION DE AGUAS RESIDUALES
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 8,550.00 MXN |
$ 9,234.00 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34231 |
Abrir |
6 BUJIAS PLATINO, 1 JGO. DE CABLES DE BUJIA, 6 LTS. DE ACEITE PARA MOROR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 TAPA Y ROTOR / PARA VEHICULO # 163 PICK UP CHEVROLET 2004 AL SERVICIO DE LA COORDINACION
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 2,662.00 MXN |
$ 2,874.96 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34232 |
Abrir |
10 CJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 2 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA, 10 CJAS DE BROCHES BACCO # 7, 5 CJAS DE MARCATEXTOS COLOR AMARILLO C/12 C/U, 5 CJAS DE MARCATEXTOS COLOR VERDE C/12 C/U, 10 CUADERNOS PROFESIONALES, 10 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA, 10 DIARIOS / PARA EXISTENCIA EN EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 12,386.85 MXN |
$ 14,368.75 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34233 |
Abrir |
10 PAQ. DE TARJETAS PLASTICAS PREMIUM PARA IMPRESORA ZEBRA (CON 100 TARJETAS CADA UNO), 1200 PORTAGAFETES TRANSPARENTES VERTICALES CON BROHE, 12 CINTAS LOAD-N-GO PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES / PARA USO DE LA COORDINACION
|
209 DEPT. DE RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 23,850.00 MXN |
$ 27,666.00 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34234 |
Abrir |
10 CJAS DE PLUMAS COLOR AZUL, 10 CJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO, 30 PAQ. DE POST-IT MEDIANA,. 30 PAQ. DE POST-IT GRANDES, 20 POST-IT INDICADORES, 5 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJAS DE LA A-Z, 5 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJAS NUMERICOS, 3 CJAS DE SUJETADCTOS BC-25 C/12 C/U, 3 CJAS DE SUJETADCTOS BC-31 C/12 C/U, 12 CAJAS DE SUJETADCTOS BC-51 / MATERIAL PARA EXISTENCIAN EN EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 5,797.21 MXN |
$ 6,260.99 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34237 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DE 11 DE NOVIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34238 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DEL 12 DE NOVIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34239 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIAS COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DEL 12 DE NOVIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34240 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES.6 MUESTRAS, DEL 12 NOVIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34241 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES.6 MUESTRAS, DEL 12 NOVIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34242 |
Abrir |
3 CARACTERIZACIONES DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1, NO. 2 Y PIRAMIDES UB. EN LATERAL VIAS FFCC COL.REV., CANAL RODHE COL.P.DEL SOL, AVE. FARAONES FRACC. PIRAMIDES. DE ACUERDO A LA NORMA 004-SEMARNAT-2002 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 31,680.00 MXN |
$ 36,748.80 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34243 |
Abrir |
3 CARACTERIZACIONES DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1, NO. 2 Y PIRAMIDES UB. EN LATERAL VIAS FFCC COL.REV., CANAL RODHE COL.P.DEL SOL, AVE. FARAONES FRACC. PIRAMIDES. DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2005 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 44,715.00 MXN |
$ 51,869.40 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34244 |
Abrir |
570 PIS/ 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES.6 MUESTRAS, DEL 11 DE NOVIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34245 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 47 (DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DE ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
12/11/2021 |
N/D |
$ 47,083.33 MXN |
$ 50,850.00 MXN |
12/11/2021 |
27/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34246 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 47 (DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
12/11/2021 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 43,200.00 MXN |
12/11/2021 |
27/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34248 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 47 ( DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
15/11/2021 |
N/D |
$ 13,382.60 MXN |
$ 14,453.21 MXN |
15/11/2021 |
30/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34249 |
Abrir |
100 BULTOS DE CEMENTO / PARA STOCK DE ALMACEN A CARGO DE AGUAS RESIDUALES
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/11/2021 |
N/D |
$ 21,120.00 MXN |
$ 24,499.20 MXN |
16/11/2021 |
01/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34257 |
Abrir |
5 CAJAS DE ROLLOS PARA USUARIOS LOGOS ACTUALES SE ANEXA MUESTRA / PARA USO DE CAJAS GENERALES
|
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
17/11/2021 |
N/D |
$ 6,350.00 MXN |
$ 7,366.00 MXN |
17/11/2021 |
02/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34258 |
Abrir |
6 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 10", 4 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 12", 4 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", 4 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 18" / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/11/2021 |
N/D |
$ 6,186.06 MXN |
$ 6,680.94 MXN |
19/11/2021 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34259 |
Abrir |
20 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3", 30 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4", 20 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 6", 10 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 8" / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/11/2021 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 5,220.00 MXN |
19/11/2021 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34260 |
Abrir |
1 RODAMIENTO 6215-J, 1 RODAMIENTO 7322 BEM / PARA AP08 PPL. BOMBEO # 4 SECT. JARACHINA
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/11/2021 |
N/D |
$ 19,100.00 MXN |
$ 22,156.00 MXN |
19/11/2021 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34261 |
Abrir |
1 RODAMIENTO NU320 MCA. SKF, 1 RODAMIENTO 6316 MCA. SKF / PARA AP5 CENTRO
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/11/2021 |
N/D |
$ 13,506.00 MXN |
$ 15,666.96 MXN |
19/11/2021 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34262 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I7, 8 GB DE RAM, DISCO SSD DE 1 TB, MONITOR DE 20", TECLADO Y MOUSE / PARA USO EN LA GERENCIA FINANCIERA
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
19/11/2021 |
N/D |
$ 14,995.00 MXN |
$ 17,394.20 MXN |
19/11/2011 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34263 |
Abrir |
500 KG DE HIDROXIDO DE CALCIO (CAL HIDRATADA) / PARA ESTABILIZAR OLORES Y CONTROL DE VECTORES PTAR 1
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/11/2021 |
N/D |
$ 2,300.00 MXN |
$ 2,668.00 MXN |
19/11/2021 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34264 |
Abrir |
6 ARCOS PARA SEGUETA COMPLETA, 30 PALAS DE PUNTA MANGO LARGO TRUPER, 30 PALAS CUADRADAS MANGO LARGO TRUPER, 30 PICOS, 20 MANGOS LARGOS PARA PALA, 20 MANGOS PARA PICO, 10 MAZOS DE 16 LBS, 10 BARRAS DE PUNTA DE 1"X175CM / PARA CUADRILLAS DE AGUAS RESIDUALES.
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/11/2021 |
N/D |
$ 48,070.00 MXN |
$ 55,761.20 MXN |
19/11/2021 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34266 |
Abrir |
1 REJILLA O RESORTE FALK PARA TOMA DE FUERZA # 12 / PARA AP5 CENTRO PARA REHABILITAR
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/11/2021 |
N/D |
$ 5,492.40 MXN |
$ 5,931.79 MXN |
19/11/2021 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34267 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 48 (DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DE ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/11/2021 |
N/D |
$ 47,083.33 MXN |
$ 50,850.00 MXN |
19/11/2021 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34268 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 48 (DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/11/2021 |
N/D |
$ 41,574.07 MXN |
$ 44,900.00 MXN |
19/11/2021 |
04/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34270 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 48 ( DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/11/2021 |
N/D |
$ 34,316.65 MXN |
$ 37,061.98 MXN |
22/11/2021 |
07/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34273 |
Abrir |
2 SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, 2 ESCRITORIOS MEDIDAS 120 X 75 CM / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
102 RELACIONES PUBLICAS |
GERENCIA GENERAL |
22/11/2021 |
N/D |
$ 26,057.00 MXN |
$ 28,141.56 MXN |
22/11/2021 |
07/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34274 |
Abrir |
1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, 1 ESCRITORIO MEDIDA 150 X 75 CM. / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
22/11/2021 |
N/D |
$ 13,703.50 MXN |
$ 14,799.78 MXN |
22/11/2021 |
07/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34275 |
Abrir |
1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, 1 ESCRITORIO MEDIDA 150 X 75 CM. / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
110 ENLACE SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
22/11/2021 |
N/D |
$ 13,703.50 MXN |
$ 14,799.78 MXN |
22/11/2021 |
07/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34276 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO I7 MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO DE 1 TB, MONITOR 19.5, TECLADO Y MOUSE / PARA USO DE LA SECRETARIA TECNICA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/11/2021 |
N/D |
$ 14,995.00 MXN |
$ 17,394.20 MXN |
22/11/2021 |
07/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34279 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO POWERED BY IO PROCESADOR CORE I5, MEMORIA 8 GB RAM, DISCO DURO 1 TB, MONITOR 19.5 PULGADAS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
25/11/2021 |
N/D |
$ 14,995.00 MXN |
$ 16,194.60 MXN |
25/11/2021 |
10/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34280 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO POWERED BY IO PROCESADOR CORE I5, MEMORIA 8 GB RAM, DISCO DURO 1 TB, MONITOR 19.5 PULGADAS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
25/11/2021 |
N/D |
$ 14,995.00 MXN |
$ 16,194.60 MXN |
25/11/2021 |
10/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34281 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO POWERED BY IO PROCESADOR CORE I5, MEMORIA 8 GB RAM, DISCO DURO 1 TB, MONITOR 19.5 PULGADAS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
102 RELACIONES PUBLICAS |
GERENCIA GENERAL |
25/11/2021 |
N/D |
$ 14,995.00 MXN |
$ 16,194.60 MXN |
25/11/2021 |
10/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34283 |
Abrir |
2 CAJAS DE CUBREBOCAS N95, 1 GALON DE LYSOL, 1 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
25/11/2021 |
N/D |
$ 1,091.00 MXN |
$ 1,265.56 MXN |
25/11/2021 |
10/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34284 |
Abrir |
30 LLAVES CONBINADAS DE 1/2", 10 LLAVES COMBINADAS DE 5/8", 10 LLAVES CONBINADAS DE 3/4", 3 LLAVES CONBINADAS DE 15/16", 3 LLAVES CONBINADAS DE 1", 3 LLAVES CONBINADAS DE 1 1/16", 15 CORTA TUBO DE HASTA 1 1/2", 15 MAZOS DE 4 LB, 15 CINCELES DE 1 X 12" DE LARGO, 5 CUÑAS PARA CONCRETO DE 1 1/2" X 61 CM / PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/11/2021 |
N/D |
$ 24,051.26 MXN |
$ 25,975.36 MXN |
25/11/2021 |
10/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34285 |
Abrir |
1 BOTAS DE SEGURIDAD 28.5 MEX, 1 BOTAS DE SEGURIDAD 29.5 MEX, 1 BOTAS DE SEGURIDAD 30 MEX, 1 BOTAS DE SEGURIDAD 31 MEX, 1 BOTAS DE SEGURIDAD 27 MEX, 1 BOTAS DE SEGURIDAD MUJER 24.5 MEX, 1 BOTAS DE SEGURIDAD MUJER 23 MEX / PARA PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
25/11/2021 |
N/D |
$ 7,350.00 MXN |
$ 7,938.00 MXN |
25/11/2021 |
10/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34286 |
Abrir |
1 CARTUCHO HP 950 BLACK, 1 CARTUCHOS HP 951 YELLOW, 1 CARTUCHOS HP 951 MAGNETA, 1 CARTUCHO HP 951 CYAN / PARA IMPRESORA OFFICEJET PRO 8600 DE LA GERENCIA,
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/11/2021 |
N/D |
$ 3,185.00 MXN |
$ 3,694.60 MXN |
25/11/2021 |
10/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34289 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPRACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 4.5 HP, MCA. BARNES BARMESA, 4" MOD. 4SEH-304, SERIE.- C24409, 220V/13 AMP. 3F, 20 LPS A PROX. / EBAR 36 LAS PALMAS, SANITARIO POSICION # 1
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/11/2021 |
N/D |
$ 27,500.00 MXN |
$ 31,900.00 MXN |
25/11/2021 |
10/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34291 |
Abrir |
1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, MCA. NABOHI, 6" MOD. BCB-06-204, 220/440V, 3F, 1735 RPM, 70 LPS, APROX. / EBAR 23 RIBERAS DEL CARMEN
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/11/2021 |
N/D |
$ 43,900.00 MXN |
$ 50,924.00 MXN |
25/11/2021 |
10/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34292 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 49 (DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DE ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
26/11/2021 |
N/D |
$ 47,083.33 MXN |
$ 50,850.00 MXN |
26/11/2021 |
11/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34293 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 49 (DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
26/11/2021 |
N/D |
$ 42,500.00 MXN |
$ 45,900.00 MXN |
26/11/2021 |
11/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34295 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 49 ( DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/11/2021 |
N/D |
$ 25,099.05 MXN |
$ 27,106.97 MXN |
29/11/2021 |
14/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34299 |
Abrir |
50 BULTOS DE CEMENTO GRIS / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2021 |
N/D |
$ 10,560.00 MXN |
$ 12,249.60 MXN |
29/11/2021 |
14/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34300 |
Abrir |
100 TUERCAS PARA TORNILLOS 5/8 X 3", 100 TUERCAS PARA TORNILLOS 7/8 X 4", 100 TUERCAS PARA TORNILLOS 3/4 X 3 1/2" / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2021 |
N/D |
$ 4,100.00 MXN |
$ 4,756.00 MXN |
29/11/2021 |
14/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34301 |
Abrir |
100 TORNILLOS FOFO CON CABEZA DE COCHE Y TUERCA 6 X 5/8", 100 TORNILLOS FOFO CON CABEZA DE COCHE Y TUERCA 7 X 5/8", 100 TORNILLOS FOFO CON CABEZA DE HEXAGONAL Y TUERCA 3 X 1/2", 100 TORNILLOS FOFO CON CABEZA DE HEXAGONAL Y TUERCA 3 1/2" X 5/8", 100 TORNILLOS FOFO CON CABEZA HEXAGONAL Y TURCA 3 1/2 X 1/2", 100 TORNILLOS FOFO CON CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA 2 1/2 X 3/8", 100 TORNILLOS FOFO CON CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA 2 1/2 X 5/8" / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2021 |
N/D |
$ 37,940.00 MXN |
$ 40,010.40 MXN |
29/11/2021 |
14/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34302 |
Abrir |
20 M3 DE GRAVA / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2021 |
N/D |
$ 9,000.00 MXN |
$ 9,720.00 MXN |
29/11/2021 |
14/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34303 |
Abrir |
20 M3 DE ARENA / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2021 |
N/D |
$ 9,000.00 MXN |
$ 9,720.00 MXN |
29/11/2021 |
14/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34304 |
Abrir |
300 GUANTES DE NITRILO AZULES / PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/11/2021 |
N/D |
$ 24,000.00 MXN |
$ 27,840.00 MXN |
30/11/2021 |
15/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34306 |
Abrir |
1 RACH 3/8, 50 SEGUETAS 12", 1 CORTATUBO PARA COBRE 1" - 1 1/2", 6 ARCOS PARA SEGUETAS (COMPLETOS), 50 LIJAS DE LONA # 100 / PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE MEDIDORES
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
30/11/2021 |
N/D |
$ 5,062.00 MXN |
$ 5,871.92 MXN |
30/11/2021 |
15/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34309 |
Abrir |
ENFRIADOR MARCA PRIMO, GARRAFON OCULTO COLOR NEGRO / PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
01/12/2021 |
N/D |
$ 5,200.00 MXN |
$ 6,032.00 MXN |
01/12/2021 |
16/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34310 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
01/12/2021 |
N/D |
$ 2,490.00 MXN |
$ 2,689.20 MXN |
01/12/2021 |
16/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34311 |
Abrir |
1 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
01/12/2021 |
N/D |
$ 930.00 MXN |
$ 896.40 MXN |
01/12/2021 |
16/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34312 |
Abrir |
4 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
01/12/2021 |
N/D |
$ 3,320.00 MXN |
$ 3,585.60 MXN |
01/12/2021 |
16/12/2121 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34315 |
Abrir |
100 COPLES DE REP. DE 1/2, 100 COPLES DE REP. DE 3/4, 50 COPLES DE REP. DE 1, 100 COPLES PEGA DE 1/2, 100 COPLES DE PEGA DE 3/4, 50 COPLES DE PEGA 1", 5 BOTES DE PEGAMENTO, 10 SEGUETAS, 4 PAQ. DE CINTA TEFLON, 100 SELLOS PARA MEDIDOR, 10 MTS DE LIJA / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
30306 COORD. DE ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
01/12/2021 |
N/D |
$ 38,554.00 MXN |
$ 44,722.64 MXN |
01/12/2021 |
16/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34316 |
Abrir |
4 ABRAZADERA PARA VALVULA DE VACIO # PART. P60106, 6 EMPAQUES O-RING, HYPALON (170) 7-3/4" ID X 7-15/16 OD PART 54865, 3 DIAFRAGMAS # PARTE 60105 / PARA USARASE EN EQUIPOS DE CLORACION EN PLANTAS POTABILIZADORAS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/12/2021 |
N/D |
$ 34,783.00 MXN |
$ 40,348.28 MXN |
01/12/2021 |
16/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34317 |
Abrir |
BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO PARA USO EXTERIOR NEMA 3R, 3 POLOS, 13 TERMINALES, 200 AMP., NORMA CFEGWHOO-11, UL 414 Y UL4861. / POR RECOMENDACIÓN DE LA CFE EN TABLERO DE MEDICION DE LA PTAR 1
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/12/2021 |
N/D |
$ 6,510.00 MXN |
$ 7,551.60 MXN |
01/12/2021 |
16/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34318 |
Abrir |
10 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA / PARA CENTRO DE COPIADO EXISTENCIA
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/12/2021 |
N/D |
$ 8,300.00 MXN |
$ 8,964.00 MXN |
01/12/2021 |
16/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34319 |
Abrir |
300 GERENCIA COMERCIAL / SERVICIO DE REPARACION DE TECHO DE UNIDAD MOVIL (APLICACIÓN DE POLIURETANO ESPREADO E IMERMEABILIZANTE) / PARA COMAPA MOVIL CHICO
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
01/12/2021 |
N/D |
$ 12,600.00 MXN |
$ 13,608.00 MXN |
01/12/2021 |
16/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34320 |
Abrir |
2 PICOS CABEZA DE ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDIO, 2 BARRETAS DE PUNTA 7/8" X 100 CM, 1 BARRETA DE PUNTA DE 1" x 1.50 DE LARGO, 1 MECATE DE 1/2 (10m), 1 CUBETA DE PLASTICO (10 LTS.) / PARA PERSONAL DE APOYO EN LA GERENCIA GENERAL
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
02/12/2021 |
N/D |
$ 2,633.44 MXN |
$ 2,844.12 MXN |
02/12/2021 |
17/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34321 |
Abrir |
1500 CONECTORES HEMBRA CPVC DE 1/2", 400 CONECTORES HEMBRA COBRE DE 1/2", 400 TECLON 3/4, 100 BOTES DE PEGAMENTO P/PVC AZUL BOTE CHICO / PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE MEDIDORES
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
02/12/2021 |
N/D |
$ 21,800.00 MXN |
$ 23,544.00 MXN |
02/12/2021 |
17/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34322 |
Abrir |
1 DESKTOP 23.8", TODO EN 1, 16 GB RAM, PROCESADOR I7, 1 TB DISCO DURO / PARA USO DE LA COORDINACION
|
550 FACTIBILIDADES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/12/2021 |
N/D |
$ 33,500.00 MXN |
$ 36,180.00 MXN |
02/12/2021 |
17/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34323 |
Abrir |
1 KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO LOGITECH / PARA COMPUTADORA DE LA COORDINACION
|
201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/12/2021 |
N/D |
$ 323.56 MXN |
$ 349.44 MXN |
02/12/2021 |
17/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34324 |
Abrir |
1 ESCRITORIO 150 x 75, 1 SILLA EJECUTIVA / PARA PERSONAL DE ACTIVO FIJO
|
204 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/12/2021 |
N/D |
$ 10,746.32 MXN |
$ 11,606.03 MXN |
02/12/2021 |
17/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34328 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 50 (DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/12/2021 |
N/D |
$ 43,240.74 MXN |
$ 46,700.00 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34330 |
Abrir |
1 ANALISIS DE AGUA CRUDA CON NORMA COMPLETA (NOM-127-SSA1-94) EN OBRA DE TOMA RIO BRAVO, 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA PASTOR LOZANO, 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA BENITO JUAREZ, 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA RANCHO GRANDE / PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA EN PROCESO DE POTABILIZACION
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/12/2021 |
N/D |
$ 45,100.00 MXN |
$ 52,316.00 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34332 |
Abrir |
30 MEDIDORES DE 3/4 (PLASTICO), 15 MEDIDORES DE 1" (PLASTICO) / PARA INSTALACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
03/12/2021 |
N/D |
$ 36,653.85 MXN |
$ 39,586.16 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34333 |
Abrir |
1 EMNICADORA ELECTRICA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE MICAS TERMICA, TAMAÑO CARTA, 2 PAQ. DE OPALINAS BLANCAS, 2 CAJAS DE PROTECTORES DE HOJAS, 4 TABLA DE CARTON PRENSADO CON CLIP, TAMAÑO CARTA / PARA OFICINAS DE GERENCIA GENERAL
c |
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
03/12/2021 |
N/D |
$ 2,208.69 MXN |
$ 2,385.39 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34334 |
Abrir |
30 CINTAS INVISIBLES MCA. HIGHLAND, 15 PAQ. DE SEÑALES DE PAPEL COLORES P/INDICADORES, 2 CAJAS DE FOLDER T/CARTA, 2 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA 100 PZ C/U, 2 CAJAS DE PEGAMENTO ADHESIVO KORES, 10 CJAS DE CLIP JUMBO, 10 CAJAS DE CLIP ESTANDAR 2, 20 CAJAS DE LIGAS, 1 TONER 78A NEGRO P/IMPRESORA HP MOD. CE278A / PARA LA GERENCIA Y COORDINACIONES DE FINANCIERA
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
03/12/2021 |
N/D |
$ 5,960.15 MXN |
$ 6,436.96 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34335 |
Abrir |
1 CAJA DE HOMAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS CARPETAS TAMAÑO CARTA, 3 TIJERAS DE OFICINA, 2 ENGRAPADORA METALICA TIRA COMPLETA, 5 CARPETA 5" ARILLO REDONDO BLANCA, 5 CORRECTOR EN CINTA, 2 TINTA PARA SELLO NEGRA / PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
|
201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
03/12/2021 |
N/D |
$ 3,311.12 MXN |
$ 3,576.01 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34336 |
Abrir |
3 CHAROLAS PARA ESCRITORIOS, 1 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, 10 CARTAPACIOS DE 3" / PARA USO DE LAS OFICINAS DE CULTURA DEL AGUA
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
03/12/2021 |
N/D |
$ 2,817.00 MXN |
$ 3,267.72 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34337 |
Abrir |
3 DISCOS SOLIDOS SSD INTERNO WESTERN DIGITAL WDS500G2BOA 500 GB AZUL / PARA USO DE LA COORDINACION
|
204 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
03/12/2021 |
N/D |
$ 5,998.50 MXN |
$ 6,958.26 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34338 |
Abrir |
3 VARIADOR DE VELOCIDAD (CONTROLADOR DE FRECUENCIA VARIABLE) SERIE VFD-C 2000 PARA MOTORES TRIFASICOS DE AC, DE 1 HP (0.7 KW) TENSION DE ENTRADA 332-460 VAC. TRIFASICA, TENSION DE SALIDA 332-460 VAC. TRIFASICA. (WFD007C43A) MARCA ABB / PARA TABLEROS ELECTRONICOS BIOFILTROS DE LA PTAR 2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/12/2021 |
N/D |
$ 47,448.00 MXN |
$ 55,039.68 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34339 |
Abrir |
10 PARES DE LENTES DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO, ANTINIEBLA Y ANTIRRAYADURAS, 7 GUANTES DE PIEL SUAVE HIDROFUGA CON AJUSTE DE CONTACTO EN LA MUÑECA GRANDES, 10 PARES DE TAPONES PARA PROTECCION AUDITIVA, 6 MASCARILLAS RESPIRADO DOBLE FILTRO DE CARBON ACTIVADO, 1 CHALECO TIPO REPORTERO DE 30% ALGODON, 70% POLIESTER CON CINTA REFLEJANTE TALLA L COLOR VERDE / PARA TRABAJADORES DEL AREA DE GERENCIA GENERAL
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
03/12/2021 |
N/D |
$ 9,854.00 MXN |
$ 11,430.64 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34340 |
Abrir |
5 CAJAS DE HOJAS DE 2 TANTOS DE 9 1/2 X 11 / PARA USO DE CAJAS EN FINANCIERA
|
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
03/12/2021 |
N/D |
$ 10,181.00 MXN |
$ 11,809.96 MXN |
03/12/2021 |
18/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34344 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 50 ( DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/12/2021 |
N/D |
$ 15,809.22 MXN |
$ 17,073.96 MXN |
06/12/2021 |
21/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34345 |
Abrir |
CABALLETES PARA NIÑOS EN MEDIDAS APROX. 1 MT. DE ALTO Y MARCO CON MEDIDA DE 60 CM DE ALTO X 40 CM. DE ANCHO / PARA STANS DE COMAPA EN DIFERENTES PROGRAMAS
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
06/12/2021 |
N/D |
$ 6,800.00 MXN |
$ 7,344.00 MXN |
06/12/2021 |
21/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34346 |
Abrir |
30 CAJAS DE COLORES DE CRAYON, 30 ACUARELAS, 6 CAJAS DE ADHESIVOS (PEGAMENTOS) / PARA USO DEL CULTURA DEL AGUA
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
06/12/2021 |
N/D |
$ 4,411.26 MXN |
$ 4,764.16 MXN |
06/12/2021 |
21/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34347 |
Abrir |
1 CAJA DE MICAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPT. DE RECURSOS HUMANOS
|
209 DEPT. DE RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/12/2021 |
N/D |
$ 415.00 MXN |
$ 481.40 MXN |
06/12/2021 |
21/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34348 |
Abrir |
12 CAJAS DE REGISTRADORES COLOR VERDE PARA ARCHIVO, 4 CARTAPACION BLANCOS DE 1 1/2", 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 3", 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 5", 7 ENGRAPADORAS, 5 PORTA CINTAS DE USO RUDO MARCA MAE, 1 CAJA DE FOLDERS T/CARTA CON 100 PZ / MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE GERENCIA FINANCIERA
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
06/12/2021 |
N/D |
$ 18,721.00 MXN |
$ 21,716.36 MXN |
06/12/2021 |
21/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34349 |
Abrir |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA MINISPLIT MCA. MIRAGE DE 2 TONELADAS / PARA EL AREA DE BAJOS CONSUMOS
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
07/12/2021 |
N/D |
$ 1,950.00 MXN |
$ 2,262.00 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34350 |
Abrir |
207 ACTIVO FIJO / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS / PARA AREA DE ACTIVO FIJO
|
207 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/12/2021 |
N/D |
$ 3,900.00 MXN |
$ 4,524.00 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34351 |
Abrir |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EQUIPO MINISPLIT WESTINGHOUSE 1 TONELADA / PARA AREA DE LA COORD. DE AGUA POTABLE
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/12/2021 |
N/D |
$ 1,500.00 MXN |
$ 1,740.00 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34352 |
Abrir |
1 REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE A/C DE 5 TONELADAS, 1 RECARGA DE FREON 22 Y REUBICACION DE REJILLAS DE INYECCION EN LA OFICINA, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA / PARA AIRE DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/12/2021 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 5,220.00 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34353 |
Abrir |
1 FABRICACION E INST. DE CHAROLAS DE LAMINA GALV. PARA 2 A/C DE 5 TON., CON INST. Y DISTRIBUCION DE DUCTERIA FELXIBLE EN DIF. OFICINAS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA DEL TECNICO / PARA AIRE DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/12/2021 |
N/D |
$ 11,000.00 MXN |
$ 12,760.00 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34354 |
Abrir |
1 REPARACION DE 1 EQUIPO CENTRAL DE 3 TONELADAS, CON CAMBIO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE RELAY Y MANO DE OBRA DEL TECNICO / PARA AREA EN LAS OFICINAS DE COMAPA
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/12/2021 |
N/D |
$ 2,500.00 MXN |
$ 2,900.00 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34355 |
Abrir |
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES / 1 REPARACION DE Y MTTO. GENERAL DE EQUIPO A/C DE 5 TONELADAS, FUGAS Y CARGAS DE FREON 22, INCLUYE SERVICIO DE MANO DE OBRA / PARA AREAS DE LAS OFICINAS DE COMAPA
| |
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/12/2021 |
N/D |
$ 7,200.00 MXN |
$ 8,352.00 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34357 |
Abrir |
15 CAJAS DE REGRISTO ESTANCA PARA CONECCION CCTV 4X4, 20 ABRAZADERA GALV. 1 1/2", 100 ABRAZADERA GALV. 1/2", 5 TUBO GALV. CONDUIT LIGERO 1 1/2" X 3 MTS, 40 TUBO GALV. CONDUIT LIGERO 1/2" X 3 MTS, 30 COPLE GALV. DE 1/2", 5 COPLE GALV. DE 1 1/2", 15 CONECTOR CONDUIT 1/2", 2 CONECTOR CONDUIT 1 1/2", 15 CODO GALV. DE 1/2", 2 MONITOR/TV 32" CON ENTRADA HDMI/VGA, 300 PIJA DE 1", 300 TAQUETE PLASTICO DE 1/8" / PARA INSTALACION DE CAMARAS EN LA PLANTA PASTOR LOZANO
|
107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/12/2021 |
N/D |
$ 33,662.70 MXN |
$ 39,048.73 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34358 |
Abrir |
2 BROCA PARA CONRETO 1/8", 3 CAJAS DE CABLE UTP 5E 305 M 4 HILOS 2PAR CCTV, 300 CINCHO PLASTICO DE 20 CM, 2 MOSO AC DC ADAPTADOR DE VOLTAJE PARA DVR MSA C15001C12-0-18P US 12 V 1.5 AMP, 2 CABLE HDMI 15 M, 2 RATONES INALAMBRICOS RECARGABLES USB, 3 SOPORTE DE CAMARA DE VIGILANCIA CCTV BRAZO EXTENDIDO VERTICAL / PARA INSTALACION EN LA PLANTA LOMA LINDA (CAMARAS)
|
107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/12/2021 |
N/D |
$ 17,913.16 MXN |
$ 20,779.27 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34360 |
Abrir |
4 TANQUES P/GAS 5 KGS., 4 BOQUILLAS Y MANGUERA PARA TANQUES DE GAS, 4 SOPLETES / PARA CUADRILLAS DE TALLER DE MEDIDORES
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
07/12/2021 |
N/D |
$ 10,880.00 MXN |
$ 12,620.80 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34362 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EQUIPO MINISPLIT TRANE DE 2 TONELADAS / EN AREA DE LA COOR. DE AGUA POTABLE
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/12/2021 |
N/D |
$ 8,530.00 MXN |
$ 9,894.80 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34363 |
Abrir |
REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE 5 H.P. MCA. VELA, 1700 RPM, 277/480 V. INCLUYE: RODAMIENTOS, GUARDA DE SEGURIDAD, ABANICOS Y RETENES / PARA REHABILITACION DE EQ. DESARENADOR # 2 EN PTAR 2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/12/2021 |
N/D |
$ 13,500.00 MXN |
$ 15,660.00 MXN |
08/12/2021 |
23/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34364 |
Abrir |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO / REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE 1.5 H.P. MCA. VELA, 1656 RPM, 277/480 V. INCLUYE: RODAMIENTOS, GUARDA DE SEGURIDAD, ABANICOS Y RETENES / PARA REHABILITACION DE EQUIPO DESARENADOR, NO. 2 EN LA PTAR 2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/12/2021 |
N/D |
$ 9,100.00 MXN |
$ 10,556.00 MXN |
08/12/2021 |
23/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34365 |
Abrir |
3 TUBOS GALV. CONDUIT 1 1/2" 3 MTS. LIGERO, 5 CAJAS REGRISTRO GALV. DE 6x6x3, 5 TAPAS CIEGA GALV. 6x6, 16 CAJA REGISTRO GALV. DE 2x4 CON TAPA CIEGA, 20 CONECTOR GALV. CONDUIT 1/2" / PARA INSTALACION DE CAMARAS EN LA PLANTA LOMALINDA
|
107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
08/12/2021 |
N/D |
$ 7,191.28 MXN |
$ 8,341.89 MXN |
08/12/2021 |
23/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34366 |
Abrir |
1 IMPRESORA A COLOR INALAMBRICA CON ESCANER Y COPIADORA EPSON ECOTANK L4160 / PARA SECRETARIA TECNICA DE LA GERENCIA GENERAL
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
08/12/2021 |
N/D |
$ 7,118.70 MXN |
$ 7,688.20 MXN |
08/12/2021 |
23/12/2021 |
Municipales |
Recursos Federales |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34367 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO POWERED BY IO PROCESADOR CORE I5, MEMORIA 8 GB RAM, DISCO DURO 1 TB, MONITOR 19.5 PULGADAS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
102 RELACIONES PUBLICAS |
GERENCIA GENERAL |
08/12/2021 |
N/D |
$ 14,995.00 MXN |
$ 16,194.60 MXN |
08/12/2021 |
23/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34368 |
Abrir |
50 PASTILLAS PATO PURIFIC, 50 PASTILLAS PARA MIGITORIO CON CANASTILLA, 5 CEPILLOS DE BAÑO CON BASE, 20 FIBRAS LAVATRASTES VERDE CON AMARILLO, 10 TRAPEADORES INDUSTRIALES PALO DE MADERA, 10 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 ESCOBA CON ANGULO CON MANGO DE MADERA, 30 ABRILLANTADOR PARA MUEBLES EN AEROSAL, 15 PARES DE GUANTES DE PLASTICO, 30 RAID CASA JARDIN GRANDES, 4 CAJAS DE 12 PZAS. DE AROMATIZANTE GLADE / PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/12/2021 |
N/D |
$ 17,703.90 MXN |
$ 20,536.52 MXN |
09/12/2021 |
24/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34371 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 51 (DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/12/2021 |
N/D |
$ 43,703.70 MXN |
$ 47,200.00 MXN |
10/12/2021 |
25/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34372 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DE TOMANDO MUESTRA EL 17 DE DICIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/12/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
10/12/2021 |
25/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34373 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DE TOMANDO MUESTRA EL 18 DE DICIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/12/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
10/12/2021 |
25/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34374 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIAS COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL TOMANDO MUESTRA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/12/2021 |
N/D |
$ 18,012.00 MXN |
$ 20,893.92 MXN |
10/12/2021 |
25/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34375 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.FARAONES 499 FRACC. LAS PIRAMIDES, TOMANDO MUESTRA EL 17 DICIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/12/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
10/12/2021 |
25/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34376 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.FARAONES 499 FRACC. LAS PIRAMIDES, TOMANDO MUESTRA EL 18 DICIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/12/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
10/12/2021 |
25/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34377 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.FARAONES 499 FRACC. LAS PIRAMIDES, TOMANDO MUESTRA EL 18 DICIEMBRE 2021
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/12/2021 |
N/D |
$ 9,006.00 MXN |
$ 10,446.96 MXN |
10/12/2021 |
25/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34381 |
Abrir |
1000 CONECTORES HEM. CPVC DE 1/2", 200 CODOS HEM. CPVC 1/2", 300 CODOS LISOS CPVC 1/2", 300 CONECTORES MACH. CPVC 1/2", 200 CONECTORES LISOS CPVC 1/2" / PARA INSTALACION DE MEDIDORES
|
307 COORD. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
10/12/2021 |
N/D |
$ 8,597.75 MXN |
$ 9,973.39 MXN |
10/12/2021 |
25/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34384 |
Abrir |
12 PORRONES DE 19 LTS. C/U DE LIQUIDO SANITIZANTE / PARA TRABAJOS DE SANITIZACION PARA OFICINAS LONGORIA, PASTOR LOZANO Y FORANEAS SEPTIEMBRE
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/12/2021 |
N/D |
$ 36,000.00 MXN |
$ 41,760.00 MXN |
13/12/2021 |
28/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34385 |
Abrir |
12 PORRONES DE 19 LTS. C/U DE LIQUIDO SANITIZANTE / PARA TRABAJOS DE SANITIZACION PARA OFICINAS LONGORIA, PASTOR LOZANO Y FORANEAS OCTUBRE
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/12/2021 |
N/D |
$ 36,000.00 MXN |
$ 41,760.00 MXN |
14/12/2021 |
29/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34386 |
Abrir |
12 PORRONES DE 19 LTS. C/U DE LIQUIDO SANITIZANTE / PARA TRABAJOS DE SANITIZACION PARA OFICINAS LONGORIA, PASTOR LOZANO Y FORANEAS NOVIEMBRE
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/12/2021 |
N/D |
$ 36,000.00 MXN |
$ 41,760.00 MXN |
14/12/2021 |
29/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34387 |
Abrir |
SUMINISTRO DE MANGUERA DE ACEITE DE ALTA PRESION, SUMINISTRO DE MANGUERA DE AGUA 1" x 2 MTS., SUMINISTRO DE CRUZETAS DE BARRA DE TOMA DE FUERZA, 1 REP. DE SONDA CON COPLE DE MANGUERA DE ENTRADA RAPIDA, 1 MANO DE OBRA POR INSTALACION DE LAS MISMAS / PARA VACCON 01 SERIE 12178017
|
600 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/12/2021 |
N/D |
$ 19,400.00 MXN |
$ 22,504.00 MXN |
14/12/2021 |
29/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34390 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 52 (DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS DE ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/12/2021 |
N/D |
$ 47,083.33 MXN |
$ 50,850.00 MXN |
17/12/2021 |
01/01/2022 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34391 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 52 (DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICUALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/12/2021 |
N/D |
$ 43,796.30 MXN |
$ 47,300.00 MXN |
17/12/2021 |
01/01/2022 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34393 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 52 ( DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/12/2021 |
N/D |
$ 15,064.19 MXN |
$ 16,269.32 MXN |
20/12/2021 |
04/01/2022 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34230 |
Abrir |
1 BALERO DOBLE, 2 HORQUILLAS DE ARRIBA COMPLETAS, 2 TERMINALES INTERIORES, 2 TERMINALES EXTERIORES, 2 ROTULAS DE ABAJO, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES / PARA UNIDAD # 163 PICK UP CHEVROLET 2004 / PARA USO DE LA COORDDINACION DE AGUAS RESIDUALES
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/11/2021 |
N/D |
$ 8,550.00 MXN |
$ 9,234.00 MXN |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2021 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
34357 |
Abrir |
15 CAJAS DE REGRISTO ESTANCA PARA CONECCION CCTV 4X4, 20 ABRAZADERA GALV. 1 1/2", 100 ABRAZADERA GALV. 1/2", 5 TUBO GALV. CONDUIT LIGERO 1 1/2" X 3 MTS, 40 TUBO GALV. CONDUIT LIGERO 1/2" X 3 MTS, 30 COPLE GALV. DE 1/2", 5 COPLE GALV. DE 1 1/2", 15 CONECTOR CONDUIT 1/2", 2 CONECTOR CONDUIT 1 1/2", 15 CODO GALV. DE 1/2", 2 MONITOR/TV 32" CON ENTRADA HDMI/VGA, 300 PIJA DE 1", 300 TAQUETE PLASTICO DE 1/8" / PARA INSTALACION DE CAMARAS EN LA PLANTA PASTOR LOZANO
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107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/12/2021 |
N/D |
$ 33,662.70 MXN |
$ 39,048.73 MXN |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |