2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27836 |
Abrir |
CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 01 (DEL 01-07 DE ENERO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/01/2018 |
Abrir |
$ 49,102.79 MXN |
$ 56,959.24 MXN |
02/01/2018 |
16/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27837 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 01 (DEL 01-07 DE ENERO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/01/2018 |
N/D |
$ 27,796.69 MXN |
$ 32,244.16 MXN |
02/01/2018 |
16/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27838 |
Abrir |
200 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 (AZUL) , 100 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4" (AZUL)
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/01/2018 |
N/D |
$ 8,170.00 MXN |
$ 9,477.20 MXN |
03/01/2018 |
17/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27839 |
Abrir |
1 PZA. DE MANGUERA PARA BOMBA DE PRESION PARA BOMBA RODDER (MEDIDA 1.5 MTS.) PARA VACTOR #6 STERLING NO. DE SERIE ZFZAATDC67AX52844
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
03/01/2018 |
N/D |
$ 10,650.00 MXN |
$ 12,354.00 MXN |
03/01/2018 |
17/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27841 |
Abrir |
500 PARES DE GUANTES DE NITRILO AZUL DE LONA TALLA GRANDE . PARA EL PERSONAL DE OP. DE LOS EQ. VACTOR
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/01/2018 |
N/D |
$ 34,000.00 MXN |
$ 39,440.00 MXN |
03/01/2018 |
17/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27843 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
04/01/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
04/01/2018 |
18/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27844 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 02 ( DEL 8-14 DE ENERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/01/2018 |
N/D |
$ 35,517.24 MXN |
$ 41,200.00 MXN |
04/01/2018 |
18/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27845 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 02 (DEL 8-14 DE ENERO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/01/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
05/01/2018 |
19/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27846 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 02 ( DEL 8-14 DE ENERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/01/2018 |
N/D |
$ 17,500.00 MXN |
$ 20,300.00 MXN |
05/01/2018 |
19/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27848 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 02 (DEL 08-14 DE ENERO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
09/01/2018 |
N/D |
$ 26,760.22 MXN |
$ 31,041.86 MXN |
09/01/2018 |
23/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27907 |
Abrir |
60 TUBO DE CPVC DE 1/2", 50 LLAVES DE INSERCION DE 1/2" CO., 50 LLAVES DE CUADRO C/CAMPANA DE 1/2" DE CO. ,50 LLAVES DE PASO DE CPVC DE 1/2" ,50 LLAVES DE JARDIN DE PVC DE 1/2",60 ABRAZADERAS DE PVC DE 3 X 1/2", 50 CODOS ROSCA INTERIOR DE 1/2" DE CPVC, 50 CODOS LISOS DE CPVC DE 1/2"
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2018 |
N/D |
$ 40,959.50 MXN |
$ 47,513.02 MXN |
18/01/2018 |
01/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27910 |
Abrir |
1 TABLERO ELECTRONICO DUPLEX SERIE 30, MCA. NASSAR ELECTRONIC, PARA LLENADO DE DEPOSITOS (TINACO-CISTERNA) 40 HP, 440V MODELO 30-2-40-440-F3/ PARA EBAP52 VILLA FLORIDA SECTOR B Y C
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2018 |
N/D |
$ 33,450.00 MXN |
$ 38,802.00 MXN |
18/01/2018 |
01/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27849 |
Abrir |
50 PZAS. DE AROMATIZANTE AIR WICK (250ML), 100 PZA. DE BATERIAS AA DURACEL, 100 PZA. DE BATERIAS AAA DURACEL ,30 PZA. DE MICROFIBRAS , 15 PZA. DE PINOL MULTIUSOS, 40 PZA. DE REPUESTOS AIR WICK, 50 PZA. DE AROMATIZANTE DE GLADE DE 400 ML. C/U
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/01/2018 |
N/D |
$ 32,155.50 MXN |
$ 37,300.38 MXN |
09/01/2018 |
23/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27912 |
Abrir |
1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP, MCA. NABOHI 4" O ,440V/3F, MOD. BCA-06-104 SERIE: 09047955 INV. 080/ PARA EBAR 27_ EL ANHELO- EQUIPO #1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2018 |
N/D |
$ 45,900.00 MXN |
$ 53,244.00 MXN |
18/01/2018 |
01/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27850 |
Abrir |
150 PZA. DE BULTO DE CEMENTO / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/01/2018 |
N/D |
$ 33,000.00 MXN |
$ 38,280.00 MXN |
09/01/2018 |
23/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27852 |
Abrir |
70 M3 DE GRAVA / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/01/2018 |
N/D |
$ 31,360.00 MXN |
$ 36,377.60 MXN |
09/01/2018 |
23/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27913 |
Abrir |
1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA / PARA VACTOR 8 MERCEDES BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE: 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/01/2018 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 5,220.00 MXN |
19/01/2018 |
02/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27853 |
Abrir |
1 BOMBA SUMERGIBLE LODERA MODELO 2SE51, H.P. 0.5 RPM 1625 VOLTS 110, FASES 1 MCA. BARNES. PARA USARSE EN MANIOBRAS DE MTTO. EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/01/2018 |
N/D |
$ 25,000.00 MXN |
$ 29,000.00 MXN |
10/01/2018 |
24/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27855 |
Abrir |
10 BULTOS DE CAL DE 25 KG. CADA UNO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/01/2018 |
N/D |
$ 1,245.00 MXN |
$ 1,444.20 MXN |
10/01/2018 |
24/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27856 |
Abrir |
1 BOMBA DE CLUTCH, 1 CILINDRO ESCLAVO/ PARA UNIDAD 1044 CAMION FORD 350 MOD. 2013 SERIE 1FDEF3G64DEB06536
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/01/2018 |
N/D |
$ 1,585.00 MXN |
$ 1,838.60 MXN |
10/01/2018 |
24/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27915 |
Abrir |
1 REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE ALTERNADOR / PARA VACTOR 9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/01/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
19/01/2018 |
02/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27858 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996,INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.EN AVE. FARAONES NO.499 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/01/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
10/01/2018 |
24/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27859 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.EN AVE.FARAONES 499 MANZANA 248 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/01/2018 |
N/D |
$ 12,955.34 MXN |
$ 15,028.19 MXN |
10/01/2018 |
24/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27860 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. EN LATERAL DE VIAS-FFCC COL. REV. Y LATERAL DE CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL.
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/01/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
10/01/2018 |
24/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27916 |
Abrir |
1 REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE ALTERNADOR / PARA VACTOR 10 MCA. FORD COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
19/01/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
19/01/2018 |
02/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27917 |
Abrir |
8 CAJA DE REGISTRO CON TAPA DE 8X8X4, 30 ABRAZADERAS DE 2", 1 PAQ. DE 100PZAS. DE TAQUETES DE MADERA DE 5/16, 120 MTS. DE CABLE DE USO AEREO 2+1#6, 1 TERMICOS DE 2X80, 100 MTS. DE TUBO CONDUIT 2" DE PVC DE 2", 4 CONTACTOS DOBLES , 4 CHALUPAS, 10 COPLES DE 2"CONDUID /MATERIAL P/REPARACION E INSTALACION EN OF. LONGORIA
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/01/2018 |
N/D |
$ 28,603.10 MXN |
$ 33,179.60 MXN |
19/01/2018 |
02/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27918 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 04 (DEL 22-28 DE ENERO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/01/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
20/01/2018 |
03/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27861 |
Abrir |
1 DISCO DURO INTERNO DE 1TB 2.5 PULGADAS SATA III 5 ,400 RPM. 8MB CACHE , MCA TOSHIBA , TIPO LAPTOP PARA PC HP ALL ONE OPTIPLEX 9030AIO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/01/2018 |
N/D |
$ 2,400.00 MXN |
$ 2,784.00 MXN |
11/01/2018 |
25/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27919 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 04 (DEL 22-28 DE ENERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHIUCLOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA . QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/01/2018 |
N/D |
$ 35,689.66 MXN |
$ 41,400.00 MXN |
20/01/2018 |
03/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27862 |
Abrir |
13 CARTUCHO HP 122 NEGRAS , 8 CARTUCHOS HP 122 COLOR
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
11/01/2018 |
N/D |
$ 6,915.00 MXN |
$ 8,021.40 MXN |
11/01/2018 |
25/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27920 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 04 (DEL 22-28 DE ENERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/01/2018 |
N/D |
$ 15,517.24 MXN |
$ 18,000.00 MXN |
20/01/2018 |
03/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27921 |
Abrir |
1 SERV.PARA INDEPENDIZAR ACOMETIDA PRIMARIA QUE ALIMENTA O. TOMA CANAL RODHE UB.EN PTA. PASTOR LOZANO. INCLUYE: 3 ESTRIBOS PARA MEDIA TENSION, 3 APARTARRAYOS PORCELANIZADO DE 12.5 KV. 3 CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 100 AMP DE 15KV, 3 ESLABON FUSIBLE DE 50 AMP,
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/01/2018 |
N/D |
$ 26,500.00 MXN |
$ 30,740.00 MXN |
20/01/2018 |
03/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27922 |
Abrir |
500 SELLOS PARA MEDIDORES (60CM)
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
20/01/2018 |
N/D |
$ 7,750.00 MXN |
$ 8,990.00 MXN |
20/01/2018 |
03/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27923 |
Abrir |
30 MEDIDORES 3/4 (PLASTICO)
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
20/01/2018 |
N/D |
$ 22,050.00 MXN |
$ 25,578.00 MXN |
20/01/2018 |
03/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27863 |
Abrir |
3 TECLADOS Y MOUSE / PARA OF. JUAREZ
|
301 OF. JUAREZ |
GERENCIA COMERCIAL |
11/01/2018 |
N/D |
$ 1,485.00 MXN |
$ 1,722.60 MXN |
11/01/2018 |
25/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27864 |
Abrir |
12 PZAS. DE CARPETAS DE ARGOLLAS DE 5"
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/01/2018 |
N/D |
$ 2,544.00 MXN |
$ 2,951.04 MXN |
11/01/2018 |
25/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27865 |
Abrir |
2 COMPUTADORAS TODO EN UNO / MARCA DELL
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/01/2018 |
N/D |
$ 25,520.00 MXN |
$ 29,603.20 MXN |
25/01/2018 |
26/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27866 |
Abrir |
6 CARTAPACIOS DE 2",10 CARTAPACIOS DE 3", 1 SACAPUNTAS ELECTRICO, 8 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA C/100 PZAS.
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/01/2018 |
N/D |
$ 3,003.47 MXN |
$ 3,484.03 MXN |
12/01/2018 |
26/00/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27925 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 04 (DEL 22-28 DE ENERO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
23/01/2018 |
N/D |
$ 33,125.43 MXN |
$ 38,425.50 MXN |
23/01/2018 |
06/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27867 |
Abrir |
1 BOMBA SUMERGIBLE LODERA MODELO 2SE51 H.P. 0.5 RPM 1625 VOLTS 110 FASES 1 MARCA BARNES / PARA USARSE EN EL SIST. DE BOMBEO "ACHIQUE" DEL DEPTO. #3 EN PLANTAS PASTOR LOZANO
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/01/2018 |
N/D |
$ 25,000.00 MXN |
$ 29,000.00 MXN |
12/01/2018 |
26/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27868 |
Abrir |
1 GL-190BK BOTELLA DE TINTA NEGRA -135ML, 1 GL- 190C BOTELLA DE TINTA CYAN -70ML ,1 GL-190M BOTELLA DE TINTA MAGENTA -70ML, 1 GL-190Y BOTELLA DE TINTA AMARILLA -70ML
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
12/01/2018 |
N/D |
$ 940.00 MXN |
$ 1,090.40 MXN |
12/01/2018 |
26/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27870 |
Abrir |
5 TUBOS HIDRAULICOS CON CAMPANA , SISTEMA METRICO 16" O -400 MM CLASE 7
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/01/2018 |
N/D |
$ 37,935.00 MXN |
$ 44,004.60 MXN |
12/01/2018 |
26/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27970 |
Abrir |
2 LAPTOP I RAM 8 GD DISCO DURO 1 TB CON TECLADO EXTENDIDO ( TECLADO NUMERICO A LA DERECHA ) PARA USO EN OF. MOVIL
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
31/01/2018 |
N/D |
$ 29,710.00 MXN |
$ 34,463.60 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27871 |
Abrir |
1 CANALETA LD10 PANDUIT, 6 CAJAS DE REGISTRO , 1 FACE PLATE DE 2 VENTANAS , 1 CAJA DE CANALETA CON 20 PZAS. LD5 PANDUIT, 1 BAJANTE LD 10 PANDUIT , 6 BAJANTE LD5 PANDUIT , 1 SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
12/01/2018 |
N/D |
$ 4,638.50 MXN |
$ 5,380.66 MXN |
12/01/2018 |
26/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27872 |
Abrir |
8 METROS DE CABLE CALIBRE 2/0 GA 600 VOLTS. BAJA TEMPERATURA , 1 MANGUERA PARA EL COMPRESOR DEL AIRE , 8 ZAPATAS CALIBRE 2/0 / PARA FORD MOD. 1987/7.8 SERIE 1FDYR82A2JVA03964
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/01/2018 |
N/D |
$ 10,492.00 MXN |
$ 12,170.72 MXN |
12/01/2018 |
26/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27971 |
Abrir |
2 CARTUCHOS DE TINTA HP NO. 662 XL C2105AL (NEGRO) , 2 CARTUCHO DE TINTA HP NO. 662 XL C2106AL ( COLORES)
|
500 GERENCIA TEC. Y OP |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/01/2018 |
N/D |
$ 2,100.00 MXN |
$ 2,436.00 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27873 |
Abrir |
1 VALVULA TIPO COMPUERTA DE FOFO DE 8", 2 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" CON BRIDA, 16 TORNILLOS DE FOFO, CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4"X3"1/2"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
12/01/2018 |
N/D |
$ 12,530.00 MXN |
$ 14,534.80 MXN |
12/01/2018 |
26/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27926 |
Abrir |
1 MOTOBOMBA ELECTRICA AUTOCEBGANTE DE 5 HP, 2"X2" O MCA. BARNES BARMESA . 220V/3F, MOD. 2N-5-2-. PARA EBAP29 RONCON DEL VALLE
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/01/2018 |
N/D |
$ 20,855.00 MXN |
$ 24,191.80 MXN |
23/01/2018 |
06/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27876 |
Abrir |
4 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 3" RANGO 95-105MM,6 ABRAZADERA ESPECIAL DE 4" RANGO 130-142MM, 6 ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" RANGO 179-189MM , 4 ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" RANGO 235-246MM
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
12/01/2018 |
N/D |
$ 38,988.00 MXN |
$ 45,226.08 MXN |
12/01/2018 |
26/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27972 |
Abrir |
3 CARTUCHO DE TINTA HP 95 (COLOR), 3 TINTA HP 96 (NEGRO) PARA IMPRESORA HP DESK JET 6540 / PARA USO EN DEPTO. MEDICO
|
209 RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
31/01/2018 |
N/D |
$ 5,955.00 MXN |
$ 6,907.80 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27927 |
Abrir |
250 KGS. DE BOLSAS NEGRAS CHICAS, 250 KGS. DE BOLSAS NEGRAS MEDIANAS, 250 KGS. DE BOLSAS NEGRAS GRANDES/ PARA OFICINAS INTERNAS Y FORANEAS
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2018 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 52,200.00 MXN |
24/01/2018 |
07/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27879 |
Abrir |
10 PALAS DE PUNTA CON 3 ORIFICIOS M. TRUPER O SIMILAR , 10 PICOS COMPLETOS MCA. TRUPER O SIMILAR , 10 ZAPAPICOS COMPLETOS MCA. TRUPER O SIMILAR , 10 MAZOS DE 14 LBS. MCA. TRUPER O SIMILAR ,5 MARTILLOS T/CARPINTERO MCA. TRUPER O SIMILAR
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
12/01/2018 |
N/D |
$ 12,305.00 MXN |
$ 14,273.80 MXN |
12/01/2018 |
26/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27928 |
Abrir |
150 PZAS. DE BULTOS DE CEMENTO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2018 |
N/D |
$ 34,500.00 MXN |
$ 40,020.00 MXN |
24/01/2018 |
07/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27929 |
Abrir |
60 M3 DE ARENA / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/01/2018 |
N/D |
$ 26,880.00 MXN |
$ 31,180.80 MXN |
25/01/2018 |
08/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27880 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 03 ( DEL 15-21 DE ENERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGASNIMO / SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/01/2018 |
N/D |
$ 34,224.14 MXN |
$ 39,700.00 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27973 |
Abrir |
300 PORTAGAFETES TRANSPARENTES VERTICAR PARA USO DEL DEPTO.
|
209 RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/05/2018 |
N/D |
$ 2,040.00 MXN |
$ 2,366.40 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27881 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 03 ( DEL 15-21 DE ENERO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GASOLINA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/01/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27930 |
Abrir |
8 CHALECOS DE MALLA AZUL C/CINTA REFLEJANTE , 8 CASCOS BLANCOS SENCILLOS / PARA EL ARRANQUE DEL EQ. VACTOR NUEVO
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/01/2018 |
N/D |
$ 5,427.56 MXN |
$ 6,295.97 MXN |
25/01/2018 |
08/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27932 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS T/CARTA / PARA EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/01/2018 |
N/D |
$ 15,371.00 MXN |
$ 17,830.36 MXN |
25/01/2018 |
08/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27974 |
Abrir |
20 MARCADORES PARA DETECTAR BILLETES FALSOS / PARA USO EN CAJAS Y OF. FORANEAS
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
31/01/2018 |
N/D |
$ 560.00 MXN |
$ 649.60 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27933 |
Abrir |
10 TIJERAS, 3 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO C/10 C/U , 5 CAJAS DE MARCATEXTOS AMARILLOS C/12 C/U , 10 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS, 50 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/U , 30 CINTAS PARA DUCTO ,30 CINTAS CANELA, 3 PAQUETES DE OPALINA GRUESA , 3 CAJAS DE CLIPS #2 C/10 CAJITAS C/U, 50 CINTAS MAGICAS , 30 CAJA DE LIGAS #18 MCA. AGUILA ,
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/01/2018 |
N/D |
$ 10,343.63 MXN |
$ 11,998.61 MXN |
25/01/2018 |
08/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27882 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 03 (DEL 15-21 DE ENERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/01/2018 |
N/D |
$ 17,586.21 MXN |
$ 20,400.00 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27935 |
Abrir |
2 GUARDAMOTOR SERIE MS495, MCA. ABB, MODELO: ISAM550000R11007, AJUSTE DE 45-63AMP. PP2/AP9-PTA. POT. BENITO JUAREZ, AREA DE RECUPERACION
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/01/2018 |
N/D |
$ 12,500.00 MXN |
$ 14,500.00 MXN |
26/01/2018 |
09/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27975 |
Abrir |
4 ADAPTADOR USB A SERIAL DB9 DE 1.8M
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
31/01/2018 |
N/D |
$ 1,262.80 MXN |
$ 1,464.85 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27883 |
Abrir |
100 CONECTORES "UY" PARA EMPALME DE 2 CABLES TELEFONICOS ,200 CONECTORES RJ11,200 CONECTORES RJ45, 1 CAJA DE CANALETAS PANDUIT LD5 CON 20 PZA. , 40 BAJANTES LD5 PANDUIT , 5 PARES DE GUANTES SURTEK DE NAILON CON NITRILO TALLA MEDIANA MOD. 137404, 4 ROLLOS DE TOALLAS USO RUDO SCOTT ( AZULES) ,4 BOTES LIMPIADORES DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRONICAS , 1 BOBINA DE CABLE TELEFONICO DE 4 HILOS , 4 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
13/01/2018 |
N/D |
$ 16,099.60 MXN |
$ 18,675.54 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27936 |
Abrir |
1GENERADOR BRIGGS STRATTON - MODELO 30589 WATTS CONTINUOS, 3,500 WATTS DE ARRANQUE 4,000 VOLTS 120/230 AMPERES 30.4/15.2 MOTOR BRIGGS & STRATTON, POTENCIA 8HP CIL: 270CC CAP. DE COMBUSTIBLE 25.0L ALTERNADOR PREMIUM ARRANQUE RETRACTIL
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/01/2018 |
N/D |
$ 30,375.00 MXN |
$ 35,235.00 MXN |
26/01/2018 |
09/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27884 |
Abrir |
15 CARTAPACIOS DE 5 PULGADAS , 10 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO (TAMAÑO OFICIO)
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
13/01/2018 |
N/D |
$ 5,325.00 MXN |
$ 6,177.00 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27937 |
Abrir |
20 PALAS PUNTA MANGO LARGO MCA. TRUPER Y/O SIMILAR , 10 PALAS CUADRADAS MANGO LARGO MCA. TRUPER Y/O SIMILAR , 20 PICOS MCA. TRUPER Y/O SIMILAR , 5 BARRAS 1.70 MTS. POR 1" MCA. TRUPER Y/O SIMILAR
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/01/2018 |
N/D |
$ 12,360.80 MXN |
$ 14,338.53 MXN |
26/01/2018 |
09/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27976 |
Abrir |
2 ART. SOLCITADO EN REQUISICION SE REEMPLAZA POR FUENTE DE PODER ATX 480 W 24 PIN CONECTORES SATA E IDE
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
31/01/2018 |
N/D |
$ 737.80 MXN |
$ 855.85 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27885 |
Abrir |
5 MOUSE USB /PARA EL DEPTO DE NOMINAS
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/01/2018 |
N/D |
$ 490.00 MXN |
$ 568.40 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27938 |
Abrir |
10 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4"
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/01/2018 |
N/D |
$ 9,687.40 MXN |
$ 11,237.38 MXN |
26/01/2018 |
09/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27977 |
Abrir |
10 CARTAPACIOS DE #5, 8 CARTAPACIOS DEL #3, 5 CARTAPACIOS DEL #2
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/01/2018 |
N/D |
$ 3,448.50 MXN |
$ 4,000.26 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27886 |
Abrir |
2 ARCHIVEROS METALICOS 2 CAJONES
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/01/2018 |
N/D |
$ 5,370.00 MXN |
$ 6,229.20 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27939 |
Abrir |
10 ARMEX DE 15X15
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/01/2018 |
N/D |
$ 1,741.50 MXN |
$ 2,020.14 MXN |
26/01/2018 |
09/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27980 |
Abrir |
6 CARTAPACIOS DEL #5,4 CARTAPACIOS DEL #3, 2 CARTAPACIOS DEL #2
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/01/2018 |
N/D |
$ 1,904.80 MXN |
$ 2,209.57 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27887 |
Abrir |
1 REGULADOR UPS DE APC, 1 REGULADOR MODELO D5133NT
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/01/2018 |
N/D |
$ 2,070.00 MXN |
$ 2,401.20 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27940 |
Abrir |
200 SEGUETAS BLANCAS DE 18 DIENTES POR PULGADA MCA. LENOX O SIMILARES
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/01/2018 |
N/D |
$ 7,000.00 MXN |
$ 8,120.00 MXN |
26/01/2018 |
09/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27888 |
Abrir |
3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1 TB/ PARA OF. FORANEAS
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
13/01/2018 |
N/D |
$ 33,135.00 MXN |
$ 38,436.60 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27981 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA T/CARTA C/500 HOJAS C/PAQ.,2 CAJAS DE CARPETAS C/100 PZAS. COLOR MANILA, T/CARTA, 2 CAJAS DE PASTAS P/ENGARGOLAR DE COLOR NEGRO T/CARTA , 2 CAJAS DE PASTAS P/ENGARGOLAR DE COLOR AZUL T/CARTA, 2 CAJAS DE PASTAS TRANSPARENTES P/ENGARGOLAR T/CARTA, 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 1" C/CUBIERTA DE PROLIPOPILENIO, 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 2" C/CUBIERTA DE PROLIPOPILENIO, 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 3" C/CUBIERTA DE PROLIPOPILENO, 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 4" C/CUBIERTA DE PROLIPOPILENO ,12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 5" C/CUBIERTA DE PROLIPOPILENO, 6 CAJAS DE CLIPS STANDARD INOXIDABLE #1, 6 CAJAS DE CLIPS STANDARD INOXIDABLE #1,6 CAJAS DE CLIPS STANDARD INOXIDABLE #2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/01/2018 |
N/D |
$ 11,653.46 MXN |
$ 13,518.01 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27941 |
Abrir |
12 LAMPARAS DE MANO RECARGABLES DE USO RUDO
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/01/2018 |
N/D |
$ 2,928.00 MXN |
$ 3,396.48 MXN |
26/01/2018 |
09/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27889 |
Abrir |
15 CAJAS DE HOJAS T/CARTA, 5 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA MCA. PRITT C/6 C/U , 5 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/OFICIO, 5 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ #2 C/100 C/U, 15 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO, 15 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL, 50 PAQ. DE POST -IT GRANDE , 50 PAQ. DE POST -IT MEDIANO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/01/2018 |
N/D |
$ 20,879.00 MXN |
$ 24,219.64 MXN |
13/01/2018 |
27/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27942 |
Abrir |
15 VARILLAS DE 3/8" DE 9M DE LONGITUD, 10 VARILLAS DE 1/2" DE 9 M. DE LONGITUD, 2 VARILLAS DE 3/4" DE 9M. DE LONGITUD
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/01/2018 |
N/D |
$ 5,045.80 MXN |
$ 5,853.13 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27892 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 03 ( DEL 15-21 DE ENERO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
16/01/2018 |
N/D |
$ 25,167.66 MXN |
$ 29,194.49 MXN |
16/01/2018 |
30/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27982 |
Abrir |
5 CALCULADORAS , 3 GRAPADORAS , 2 CAJAS DE HOJAS (T/CARTA), 5 PAQUETE DE POST-IT, 3 CAJAS DE PLUMAS ( TINTA NEGRA, AZUL Y ROJA) ,3 DIARIOS DE 100 HOJAS , 3 LIBRETAS DE100 HOJAS
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
01/02/2018 |
N/D |
$ 3,616.89 MXN |
$ 4,195.59 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27900 |
Abrir |
20 FUSIBLES ULTRARAPIDOS , TIPO CC-TRON , MCA. ETON O SIMILAR, MOD. FNQ R-8/10, 600 VAC, IR 200 KA 800 MA.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/01/2018 |
N/D |
$ 15,600.00 MXN |
$ 18,096.00 MXN |
17/01/2018 |
31/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27901 |
Abrir |
30 PZAS. DE BULTOS DE YESO DE 40 KGS.
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/01/2018 |
N/D |
$ 3,735.00 MXN |
$ 4,332.60 MXN |
17/01/2018 |
31/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27983 |
Abrir |
1 CAJA DE PAPEL BOND - COLOR BLANCO- T/CARTA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 768.50 MXN |
$ 891.46 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27902 |
Abrir |
2 CONTACTOR TRIPOLAR TIPO AF116, MCA. ABB, MOD. 1SFL427001R1411, 250-500V CONTROL, TIPO AF116-30-11-14, 55 KW , 75 HP / PP2/AP9_ PTA. POT. BENITO JUAREZ, AREA DE RECUPERACION
|
525 CME |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
17/01/2018 |
N/D |
$ 15,800.00 MXN |
$ 18,328.00 MXN |
17/01/2018 |
31/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27903 |
Abrir |
2 CONTACTOR TRIPOLAR TIPO AF116, MCA. ABB, MOD. 1SFL427001R1411, 250-500V CONTROL, TIPO AF116-30-11-14, 55 KW , 75 HP / PP2/AP9_ PTA. POT. BENITO JUAREZ, AREA DE RECUPERACION
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
17/01/2018 |
N/D |
$ 8,842.20 MXN |
$ 10,256.95 MXN |
17/01/2018 |
31/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27943 |
Abrir |
1 ALTERNADOR , 1 BANDA / PARA UNIDAD 169 PICK UP FORD 1999 BLANCA SERIE: 1FTZF1725XNA35083 PLACAS ZY-H4425
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/01/2018 |
N/D |
$ 2,830.00 MXN |
$ 3,282.80 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27984 |
Abrir |
1 PULIDOR MILWAUKLL O DWALT 800 WATTS, 2 DISCOS DE 4" PARA ACERO , 2 DISCOS DE DIAMANTE PARA CONCRETO DE 4"
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 2,516.00 MXN |
$ 2,918.56 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27905 |
Abrir |
3,000 PZAS. DE ADOBONES / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/01/2018 |
N/D |
$ 21,600.00 MXN |
$ 25,056.00 MXN |
17/01/2018 |
31/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27906 |
Abrir |
1 FABRICACION DE BASE DE PISTON HIDRAULICO DE CAJA DE LEVANTE Y PERNOS/ PARA CAMION DE VOLTEO #1031 FREIGHTLINER 2008
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/01/2018 |
N/D |
$ 11,300.00 MXN |
$ 13,108.00 MXN |
17/01/2018 |
31/01/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27986 |
Abrir |
1 CORTADORA DE PERNOS (CIZALLA) DE 36 MCA. TRUPER O SIMILAR , 2 RALLADORES PARA ACABADOS TRUPER O SIMILAR , 2 VOLTEADORES TRUPER O SIMILAR
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 1,523.00 MXN |
$ 1,766.68 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27987 |
Abrir |
15 COPLES DE REPARACION DE PVC CON GOMA ROSCABLES DE 3"
|
520 AGUA POTABLEC |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 6,753.75 MXN |
$ 7,834.35 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27991 |
Abrir |
1 BATERIA DE 13 PLACAS / PARA UNIDAD 1015 NISSAN MOD. 2008 COLOR BLANCO SERIE 3N6DD14S28K032330
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28037 |
Abrir |
1 KIT HOROMETRO ,1 MARCADOR FISICO DE ACEITE , 1 MARCADOR FISICO DE TEMPERATURA , 1 BASE TRIPLE INDICADOR , 1 MANGUERA DE ALTA CON CONECCIONES , 1 VALVULA DE PURGA DE DIESEL , 1 ACUMULADOR,1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE,INST. DE MARCADORES FISICOS. PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/PLACAS SERIE 1HTGCADT4XH629145
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
18/02/2018 |
N/D |
$ 11,598.00 MXN |
$ 13,453.68 MXN |
18/02/2018 |
22/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27992 |
Abrir |
2 BALEROS EXTERIORES, 2 RETENES DE DISCO , 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS , 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS , 2 CILINDROS DE FRENOS TRASEROS, 1 JUEGO DE HERRAJES TRASEROS , 1 LITRO DE LIQUIDO PARA FRENOS / PARA UNIDAD 1028 NISSAN ESTAQUITA MOTOR 2.4 PLACA WJ-04-552 SERIE 3NDD14508K01905
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 2,950.00 MXN |
$ 3,422.00 MXN |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27994 |
Abrir |
25 ABRAZADERAS 6" SALIDA A 1/2" DE FIERRO FUNDIDO / PARA TOMA , 40 ABRAZADERA 4" SALIDA A 1/2" DE FIERRO FUNDIDO / PARA TOMA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 22,520.00 MXN |
$ 26,123.20 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28038 |
Abrir |
1000 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 250 CONECTORES HEMBRA COBRE 1/2 , 250 CONECTORES HEMBRA PVC 1/2 , 150 COPLES DE REPARACION 3/4 PARA COBRE ,350 ROLLOS DE TEFLON 3/4
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
18/02/2018 |
N/D |
$ 33,397.00 MXN |
$ 38,740.52 MXN |
18/02/2018 |
22/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27995 |
Abrir |
25 ABRAZADERAS 6" SALIDA A 1/2" DE FIERRO FUNDIDO / PARA TOMA , 40 ABRAZADERA 4" SALIDA A 1/2" DE FIERRO FUNDIDO / PARA TOMA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 22,520.00 MXN |
$ 26,123.20 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28041 |
Abrir |
1 CONECTOR Y SENSOR ELECTRICO DEL PISTON DE LA BOMBA RODDER , 1 RELEVADOR PARA HABILITAR BOMBA RODDER/ PARA VACTOR 10 MCA. FORD. COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/02/2018 |
N/D |
$ 7,300.00 MXN |
$ 8,468.00 MXN |
08/02/2018 |
22/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27995 |
Abrir |
1 ACUMULADOR DE 12 V. V24 CCA 3 / PARA UNIDAD 1001 NISSAN ESTAQUITA 2008 PLACAS WJ-63978 SERIE 3N6DD14S58KO28384 MOTOR 2.4
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28044 |
Abrir |
1 CONECTOR Y SENSOR ELECTRICO DEL PISTON DE LA BOMBA RODDER , 1 RELEVADOR PARA HABILITAR BOMBA RODDER/ PARA VACTOR #6 STERLING NO. DE SERIE ZFZAATDC67AX52844
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/02/2018 |
N/D |
$ 7,300.00 MXN |
$ 8,468.00 MXN |
08/02/2018 |
22/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28047 |
Abrir |
20 ABRAZADERAS DE PVC DE 3" X 3/4", 60 ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", 60 LLAVES DE INSERCION DE 1/2", 100 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2"ROSCABLES C/GOMA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
08/02/2018 |
N/D |
$ 32,948.00 MXN |
$ 38,219.68 MXN |
08/02/2018 |
22/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27996 |
Abrir |
1 PULMON DEL SISTEMA DE AIRE / PARA VACTOR 9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/01/2018 |
N/D |
$ 1,650.00 MXN |
$ 1,914.00 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28049 |
Abrir |
2 SUMINISTRO E INST. P/ELIMINAR CUCHILLAS MONOPOLARES/ CRUCETA C4T, 6 PERNO D/R 5/8" X 14, 3 CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 200 A , 3 ESLABON FUSIBLE DE 80 A , 6 CONECTOR TUBULAR MEDIA TENSION PARA 1/0, 3 MTS. COBRE SOLIDO NO. 4 , 3 AISLADOR DE PASO DE 23KV , 3 CONECTOR TUBULAR DE 2/0 / INDEPENDIZAR CIRCUITOS EN SUBESTACION DE BOMBEO #3 Y BOMBEO #4 ,1INSTALACION EN POSTE PARA SECCIONAR DE BOMBEOS 3 Y 4 EN PLANTA PASTOR LOZANO
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/02/2018 |
N/D |
$ 45,645.00 MXN |
$ 52,948.20 MXN |
09/02/2018 |
23/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27997 |
Abrir |
1 PULMON DEL SISTEMA DE AIRE / PARA VACTOR 10 MCA. FORD. COLOR BLANCO SIN PLACA SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 1,650.00 MXN |
$ 1,914.00 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28050 |
Abrir |
1 ELABORACION E INSTALACION DE PORTON TIPO LIBRO CON MEDIDAS DE 8.24 MTS. DE LARGO POR 2.5 MTS. DE ALTO ELABORADO CON TUBO DE 6" CALIBRE 80 CAJA DE 3" PICAPORTE INCLUYE FONDO Y PINTURA / PORTON REQUERIDO PARA CARCAMO #4
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/02/2018 |
N/D |
$ 40,517.24 MXN |
$ 47,000.00 MXN |
09/02/2018 |
23/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27998 |
Abrir |
SERV. A CAMPO PARA VALORACION DE TABLERO CCM DE CONTROL MCA. FLYGHT TIPO 3-APP142AS PARA 3 BOMBAS CON ARRANCADOR SUAVE 460V / 60HZ
|
560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/01/2018 |
N/D |
$ 27,241.50 MXN |
$ 31,600.14 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28001 |
Abrir |
1 MICROPERFORADO / PARA USO DE OF. AEROPUERTO
|
311 AEROPUERTO |
GERENCIA COMERCIAL |
01/02/2018 |
N/D |
$ 3,375.73 MXN |
$ 3,915.85 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28002 |
Abrir |
1 MICROPERFORADO / PARA USO EN PLAZA REAL
|
314 PLAZA REAL |
GERENCIA COMERCIAL |
31/01/2018 |
N/D |
$ 2,246.39 MXN |
$ 2,605.81 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28051 |
Abrir |
2 REGULADORES DE VOLTAJE 1000 W (SE ADJUNTA MUESTRA)
|
301 OF. JUAREZ |
GERENCIA COMERCIAL |
09/02/2018 |
N/D |
$ 1,112.50 MXN |
$ 1,290.50 MXN |
09/02/2018 |
23/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28003 |
Abrir |
1 MICROPERFORADO / PARA USO DE OFICINA MORELOS
|
316 MORELOS |
GERENCIA COMERCIAL |
01/02/2018 |
N/D |
$ 3,578.27 MXN |
$ 4,150.79 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28004 |
Abrir |
1 MICROPERFORADO/ PARA USO EN OF. JUAREZ
|
301 OF. JUAREZ |
GERENCIA COMERCIAL |
31/01/2018 |
N/D |
$ 7,058.34 MXN |
$ 8,187.68 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28005 |
Abrir |
1MICROPERFORADO / PARA USO EN OF. PERIFERICO
|
310 PERIFERICO |
GERENCIA COMERCIAL |
01/02/2018 |
N/D |
$ 3,547.59 MXN |
$ 4,115.20 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28006 |
Abrir |
5 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE 200 LTS. CADA UNO P/ ENTREGAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PIRAMIDES, UB. EN AVE. LOS FARAONES #499 MANZANA 248, LOTE52, FRACC. PIRAMIDES
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2018 |
N/D |
$ 14,300.00 MXN |
$ 16,588.00 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28008 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
01/02/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
01/02/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28052 |
Abrir |
1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR MOD. P 5503067, 1 FILTRO DE DIESEL MOD. BF 7629,1 FILTRO DE AGUA MOD. PR 3908, 1 FILTRO DE AIRE (MUESTRA EN TALLER DE VACTOR ), 2 FILTROS DE MOTOR AUXILIAR MOD. BF 7784 Y P 55079, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR QUAKER STATE NO. 25 W 50 ( 19LTS. C/U)/PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/ PLACAS SERIE : 1HTGCADT4XH629145
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA |
09/02/2018 |
N/D |
$ 5,832.00 MXN |
$ 6,765.12 MXN |
09/02/2018 |
23/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28009 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.EN AVE.FARAONES/DEL MES DE FEBRERO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28010 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. EN AVE LOS FARAONES FRACC. PIRAMIDES. DEL MES DE FEBRERO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 12,955.34 MXN |
$ 15,028.19 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28053 |
Abrir |
300 CONECTORES MACHO CPVC 1/2, 300 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 300 CODOS CPVC 1/2, 300 COPLES DE REPARACION CPVC 1/2 , 300 COPLES PEGABLES DE CPVC 1/2, 200 LLAVE DE PASO CPVC 1/2 , 100 T DE CPVC 1/2, 100 EMPAQUES DE 1/2
|
304 MEDICIÓN E INSPECCIÓN |
GERENCIA COMERCIAL |
09/02/2018 |
N/D |
$ 23,257.00 MXN |
$ 26,978.12 MXN |
09/02/2018 |
23/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28011 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001SEMARNAT 1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES NO1Y2UB. EN LATERAL DE VIAS FFCC COL REV.Y COL. PUERTAS DEL SOL,FEBRERO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28054 |
Abrir |
15 STILSON DE 8", 15 STILSON DE 12", 15 DESARMADOR GRANDE PLANO , 15 ARCO PARA SEGUETA , 15 CORTA TUBO , 15 MAZO CHICO 4 LB , 15 PINZAS MECANICAS , 15 PEROCA 10", 2 TANQUES PARA SOLDAR DE 4 KG, 2 SOPLETES, 15 PUNTAS CHICAS , 15 CINSEL CHICO
|
304 MEDICIÓN E INSPECCIÓN |
GERENCIA COMERCIAL |
10/02/2018 |
N/D |
$ 32,212.20 MXN |
$ 37,366.15 MXN |
10/02/2018 |
24/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28013 |
Abrir |
3,000 PZAS. DE ADOBONES / PARA EXISTENCIA EN ALMAECEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 21,600.00 MXN |
$ 25,056.00 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28014 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP, MCA. NABOHI 4" O, 220 VCA/3F, MOD. BCB-06-154 SERIE: 09037830/ PARA PV02 PLUVIAL UNIDAD OBRERA 2- EQUIPO AUXILIAR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 49,200.00 MXN |
$ 57,072.00 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28055 |
Abrir |
50 PZAS. DE BARRAS DE 30 WATTS , 40 PZAS. DE BARRAS DE 60 WATTS, 3 TERMICO DE 1X30 AMP, 3 TERMICO DE 2X40AMP., 10 JUEGOS DE TERMINALES P/BARRAS DE 30 O 60 WATTS, 10 PZAS. DE MICAS O PANEL TRANSPARENTE DE 2 X 4 PIES / PARA OF. MATRIZ Y FORANEAS
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/02/2018 |
N/D |
$ 18,206.40 MXN |
$ 21,119.42 MXN |
10/02/2018 |
24/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28015 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO DE 1" DEL SISTEMA DE CARRETE DE LA SONDA / PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/PLACAS SERIE 1HTGCADT4XH629145
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 11,325.60 MXN |
$ 13,137.70 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28057 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 07 (DEL 12-18 DE FEBRERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONALDE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/02/2018 |
N/D |
$ 35,948.28 MXN |
$ 41,700.01 MXN |
10/02/2018 |
24/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28016 |
Abrir |
1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS/ PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACA SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 2,100.00 MXN |
$ 2,436.00 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28017 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGOTIPOS 2 PZAS. DE 45 X 130CM, CON LA LEYENDA DE COMAPA, 2 PZAS. DE 15X40 CM CON LA LEYENDA DE CONAGUA, 2 PZAS. DE 10X25CM,CON EL NUMERO ECONOMICO DEL VACTOR Y 1 PZA . DE 38 CM O CON EL EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO (PALOMA)
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 11,745.00 MXN |
$ 13,624.20 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28058 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 07 (DEL 12-18 DE FEBRERO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/02/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
10/02/2018 |
24/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28020 |
Abrir |
10 BARILLAS DE 3/8 X 6MTS., 2 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4, 1 KG. DE CLAVO GALVANIZADO DEL #3, 3 KGS. DE ALAMBRE QUEMADO
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 3,678.00 MXN |
$ 4,266.48 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28059 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 07 (DEL 12-18 DE FEBRERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATOQUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/02/2018 |
N/D |
$ 15,517.24 MXN |
$ 18,000.00 MXN |
10/02/2018 |
24/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28021 |
Abrir |
12 CARGADORES DE PILAS , 32 PILAS RECARGABLES DOBLE AA
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/02/2018 |
N/D |
$ 8,560.00 MXN |
$ 9,929.60 MXN |
02/02/2018 |
16/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27944 |
Abrir |
15 CHALECOS DE TELA TIPO REPORTERO COLOR AZUL FRENTE DERECHO LOGO COMAPA,FRENTE IZQUIERDO LODO DE AYUNTAMIENTO DE REYNOSA ESPALDA LOGO PROYECTO DE TODOS
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/01/2018 |
N/D |
$ 8,922.29 MXN |
$ 10,349.86 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28060 |
Abrir |
1 REPUESTO DE VALVULA ESTACIONARIA (SISTEMA DE FRENOS) ,1 VALVULA PARA SISTEMA DE FRENOS ABS WABCO, 1 VALVULA DES .AD-LP/ PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/02/2018 |
N/D |
$ 3,881.00 MXN |
$ 4,501.96 MXN |
10/02/2018 |
24/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28022 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 06 ( DEL 5-11 DE FEBRERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/02/2018 |
N/D |
$ 33,706.90 MXN |
$ 39,100.00 MXN |
03/02/2018 |
17/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27946 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 05( DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/01/2018 |
N/D |
$ 35,689.66 MXN |
$ 41,400.00 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28061 |
Abrir |
5 PSP PORCELANATO CEMIX DE 20KG , 2 CAJAS DE PISO (AZULEJO) DE 33X33/ MAT. PARA REHABILITAR EL AREA DE JUNTAS
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/02/2018 |
N/D |
$ 2,575.00 MXN |
$ 2,987.00 MXN |
10/02/2018 |
24/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28023 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 06 DEL (5-11 DE FEBRERO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/02/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
03/02/2018 |
17/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28065 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 07 (DEL 12-18 DE FEBRERO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/02/2018 |
N/D |
$ 36,658.91 MXN |
$ 42,524.33 MXN |
13/02/2018 |
27/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27947 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 05 (DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/01/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28024 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 06 (DEL 5-11 DE 2018) PARA OPERACION DE VEHIUCLOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/02/2018 |
N/D |
$ 1,293.11 MXN |
$ 1,500.01 MXN |
03/02/2018 |
17/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28066 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS T/CARTA , 1 PAQ. DE CARPETAS T/CARTA , 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA , 1 PAQ. DE PASTAS PLASTICAS COLOR NEGRO P/ENGARGOLAR , 1 PAQ. DE PASTAS PLASTICAS COLOR TRANSPARENTE P/ENGARGOLAR , 10 CARTAPACIOS BLANCOS DE 3"O, 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 2"O, 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 1"O, 3 CARTAPACIOS BLANCOS DE 1/2"O
|
500 GERENCIA TEC. Y OP |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/02/2018 |
N/D |
$ 3,735.22 MXN |
$ 4,332.86 MXN |
13/02/2018 |
27/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28026 |
Abrir |
1 LONA DE 1.22 MTS. ANCHO X 2.44 MTS. ALTO
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
03/02/2018 |
N/D |
$ 1,050.00 MXN |
$ 1,218.00 MXN |
03/02/2018 |
17/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27948 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 05 ( DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/01/2018 |
N/D |
$ 15,517.24 MXN |
$ 18,000.00 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28027 |
Abrir |
20 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION AMARILLO DE 300 MTS. , 20 ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO ROJO DE 300 MTS. , 10 ROLLOS DE CINTA REFLEJANTE ROJO/ PLATEADA AUTODHESIVA DE APROX. 15MTS.
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
03/02/2018 |
N/D |
$ 18,350.00 MXN |
$ 21,286.00 MXN |
03/02/2018 |
17/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28067 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/02/2018 |
N/D |
$ 1,537.00 MXN |
$ 1,782.92 MXN |
13/02/2018 |
27/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28029 |
Abrir |
1 COMPRESOR COMPLETO DE LLENADO DE AIRE PARA EL SISTEMA DE FRENOS , 1 LINEA FLEXIBLE DEL COMPRESOR DE AIRE (MUESTRA EN EL TALLER DE MEDIDORES) PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/02/2018 |
N/D |
$ 21,925.00 MXN |
$ 25,433.00 MXN |
03/02/2018 |
17/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27950 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO (PARA LA COORD. DE ALTOS CONSUMOS CON SELLOS ACTUALIZADOS )
|
306 ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
27/01/2018 |
N/D |
$ 985.00 MXN |
$ 1,142.60 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28030 |
Abrir |
1000 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 250 CONECTORES HEMBRA COBRE 1/2, 250 CONECTORES HEMBRA PVC 1/2, 150 COPLES DE REPARACION 3/4 PARA COBRE , 350 ROLLOS DE TEFLON 3/4
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
03/02/2018 |
N/D |
$ 33,397.00 MXN |
$ 38,740.52 MXN |
03/02/2018 |
17/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28068 |
Abrir |
1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA 160 AMP. 440 VCA/3F MCA. ABB. NORMA: IEC 60947-2 MOD: TMAX T1B160/ EBAR 14 VILLAS DE IMAQ EQUIPO #1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/02/2018 |
N/D |
$ 2,900.00 MXN |
$ 3,364.00 MXN |
13/02/2018 |
27/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27952 |
Abrir |
5 CAJAS DE PISO DE 30X30 Y/O 33X33, 5 BULTOS DE PEGA SOBRE PEGA DE 20 KILOS , 5 BULTOS DE BOQUILLA GRIS / MATERIAL PARA REHABILITACION DE PISO DE OF. LONGORIA
|
101 COMISARIA |
GERENCIA GENERAL |
27/01/2018 |
N/D |
$ 6,445.00 MXN |
$ 7,476.20 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28031 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 06 (DEL 05-11 DE FEBRERO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/02/2018 |
N/D |
$ 32,395.43 MXN |
$ 37,578.70 MXN |
03/02/2018 |
17/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28069 |
Abrir |
1 COMPUTADORA CORE I7 DISCO DURO 2TB MEMORIA RAM 8GB MONITOR LCD 17" TECLADO MOUSE
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
13/02/2018 |
N/D |
$ 20,838.00 MXN |
$ 24,172.08 MXN |
13/02/2018 |
27/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27953 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
27/01/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28070 |
Abrir |
1 COMPUTADORA PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1 TB MONITOR LCD 17" TECLADO Y MOUSE
|
201 REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/02/2018 |
N/D |
$ 18,068.00 MXN |
$ 20,958.88 MXN |
13/02/2018 |
27/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28033 |
Abrir |
2 LTS.- DE PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR AZUL (ESMALTE), 3 LTS. DE THINER (PRIMERA), 1 PZA DE PISTOLA DE GRAVEDAD CHICA , 1 PZA. DE CINTA MASKING 2", 4 PZAS. DE PLIEGO DE LIJA FINA 220/ P/ROTULAR CAMION DE DESASOLVE NUEVO (VACTOR) VAC/CON
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/02/2018 |
N/D |
$ 1,956.68 MXN |
$ 2,269.75 MXN |
07/02/2018 |
21/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27954 |
Abrir |
200 M.L. TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3" O RD-26 ( REPOSICION DE TUBERIA EN LA CALLE MENDEZ ENTRE RIO PURIFICACION Y SAN CARLOS, COL. REVOLUCION OBRERA.
|
560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/01/2018 |
N/D |
$ 29,900.00 MXN |
$ 34,684.00 MXN |
27/01/2018 |
10/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28072 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
13/02/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
13/02/2018 |
27/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28034 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPARACION DE CABEZA / UNIDAD 1003 NISSAN ESTQUITA 2008 MOTOR 2.4 PLACA WJ04524 SERIE 3N6DD14S38K024821
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/02/2018 |
N/D |
$ 11,010.00 MXN |
$ 12,771.60 MXN |
07/02/2018 |
21/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28035 |
Abrir |
1 CONVERTIDOR DE CAMBIOS DE VELOCIDAD / VACTOR 9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCOS S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/02/2018 |
N/D |
$ 2,030.00 MXN |
$ 2,354.80 MXN |
07/02/2018 |
21/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27956 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 05 (DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018) PARA EL SERV. DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
30/01/2018 |
N/D |
$ 30,514.22 MXN |
$ 35,396.50 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28036 |
Abrir |
10 MACHETES DE 14"TRUPER O SIMILAR , 10 ESCOBAS DE ESPIGA DE 7 HILOS ,5 KGS. DE CLAVO PARA MEDERA DE 2.5" ,15 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO (PARA AMARRE), 30 KILOS DE COLOR P/CEMENTO NEGRO (30196) CEMIX
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA FINANCIERA |
07/02/2018 |
N/D |
$ 5,835.00 MXN |
$ 6,768.60 MXN |
07/02/2018 |
21/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27957 |
Abrir |
2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO DE TRANSMISION AUTOMATICA (19LTS C/U) PARA EQUIPOS VACTOR
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/01/2018 |
N/D |
$ 3,600.00 MXN |
$ 4,176.00 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27958 |
Abrir |
50,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
30/01/2018 |
N/D |
$ 20,000.00 MXN |
$ 23,200.00 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28075 |
Abrir |
1 SERVICIO DE PERIFONEO DIFUSION DEL COMAPA MOVIL EN FRACC. MIRAVALLE DIFUSION DE PROMOCIONES Y DESCUENTOS EN CONTRATOS (16HRS) DEL 14-17 DE FEBRERO DEL 2018
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
14/02/2018 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,640.00 MXN |
14/02/2018 |
28/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27959 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PEINE DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA /PARA UNIDAD 163 CAMIONETA CHEVROLET 2004 PICK UP BLANCO SERIE 3GBEC14X94M117000
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/01/2018 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 5,220.00 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28076 |
Abrir |
1 PORRON DE DESENGRASANTE , 20 KGS DE ESTOPA,1 GALON DE ALMOROL, 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG. C/U, 3 ESPATULAS DE 2", 3 ESPATULAS DE 4"/ PARA VACTOR 8 Y REPARACION DE CARROCERIA
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/02/2018 |
N/D |
$ 4,710.75 MXN |
$ 5,464.47 MXN |
14/02/2018 |
28/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28077 |
Abrir |
6 MACHETES, 4 ESCOBETIA,3 TALACHE CON MANGO , 3 HORQUILLAS / PARA MTTO.EN PLANTA LOMA LINDA
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2018 |
N/D |
$ 2,740.00 MXN |
$ 3,178.40 MXN |
14/02/2018 |
28/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28078 |
Abrir |
2 PAQ. C/12 PARES DE GUANTES C/RECUBRIMIENTO TOTAL DE NITRILO, TALLA(10) FORRO INTERNO DE ALGODON,C/RECUBRIMIENTO TOTAL DE NITRILO EXTRA PEADO,RESISTENCIAA RASGADURAS,PICADURAS,PERFORACIONES,GRASAS Y ACEITES C/AGENTE FUNGICIDA SANITIZED,PUÑO DE SEGURIDAD
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2018 |
N/D |
$ 1,656.00 MXN |
$ 1,920.96 MXN |
14/02/2018 |
28/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28080 |
Abrir |
5 LTS. DE ACEITE PARA MOTOR GASOLINA (QUAKER 30), 1 FILTRO PARA ACEITE , 1 FILTRO PARA AIRE, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS, 1 TAPA DEL DISTRIBUIDOR , 1 ROTOR, 6 BUJIAS DE PLATINO , 1 FILTRO PARA GASOLINA / PARA UNIDAD #166 MOTOR 4.3 CHEVY 2004 PLACAS XJ 04519
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2018 |
N/D |
$ 2,270.00 MXN |
$ 2,633.20 MXN |
15/02/2018 |
01/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28081 |
Abrir |
60 PZAS. DE BLOCK 14,4 ARMEX DE 10X10, 5 BULTOS DE CEMENTO, 5 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG. DE CLAVO DE 2" P/MADERA , 3 HOJAS DE TRIPLAY DE 1/2", 5 BARROTES DE 2X8, 2 VARILLAS DE 3/8"
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2018 |
N/D |
$ 7,779.57 MXN |
$ 9,024.30 MXN |
15/02/2018 |
01/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28083 |
Abrir |
11 PZAS. POLIN DE 3"X 1-1/2" X 6MTS. C-14 CON FONDO ANTICORROSIVO , 15 PZAS. LAMINA GALVANIZADA Z-A ESTRUCTURAL R-101, C-26, 24", 9 PZAS. ANGULO DE 1/4"X 2", 7 KGS. DE SOLDADURA INFRA 6011 DE 1/8, 1 PZAS. TUBO NEGRO MECANICO CEDULA 30, 1/2"/ PARA FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2018 |
N/D |
$ 47,045.02 MXN |
$ 54,572.22 MXN |
15/02/2018 |
01/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28084 |
Abrir |
1 CUBETA DE 19LTS. PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO AZUL CLARO O CIELO MCA. BEREL #634 O COMEX , 1 CUBETA DE 19LTS PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO CROMO #617, 1 CUBETA DE 19LTS. PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ROJO BERMELLON MCA. BEREL #620, 10 LTS. DE THINER DILUYENTE DE PINTURAS , 10 BROCHAS PARA PINTURA DE 2", 5 BROCHAS PARA PINTURA DE 4"
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2018 |
N/D |
$ 12,985.18 MXN |
$ 15,062.81 MXN |
15/02/2018 |
01/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28085 |
Abrir |
25 GALONES DE AGUA DESTILADA
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/02/2018 |
N/D |
$ 1,640.75 MXN |
$ 1,903.27 MXN |
15/02/2018 |
01/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27960 |
Abrir |
8 MTS3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA CALLE CEREZOS ESQ. PALMAS COL. JARDIN
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/01/2018 |
N/D |
$ 18,800.00 MXN |
$ 21,808.00 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28086 |
Abrir |
36 MTS. DE TUBO DE PVC HID. SIST. INGLES RD-26 DE 2", 1 TEE DE FOFO DE 6" X 3", 1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3"O, 1 REDUCCION FOFO DE 3" X 2", 2 EMPAQUES NEOPRENO DE 6", 2 EMPAQUES NEOPRENO DE 3", 1 EMPAQUES NEOPRENO DE 2", 1 LLAVE DE CUADRO BRONCE DE 2", 1 LLAVE DE PASO ROSCABLE DE 2" O/ PARA CONSTRUCCION DE UNA TOMA IND. DE 2" EN AVE. IND. FALCON #5011 EN EL PARQUE IND. DEL NORTE
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/02/2018 |
N/D |
$ 22,244.40 MXN |
$ 25,803.50 MXN |
16/02/2018 |
02/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27962 |
Abrir |
2 MASA BALERO DELANTERO , 1 BANDA / UNIDAD 166 MOTOR 4.3 CHEVY 2004 PLACAS XJ 04519
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/01/2018 |
N/D |
$ 4,880.00 MXN |
$ 5,660.80 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28087 |
Abrir |
150 PZAS. DE BULTOS DE CEMENTO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/02/2018 |
N/D |
$ 34,500.00 MXN |
$ 40,020.00 MXN |
16/02/2018 |
02/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27964 |
Abrir |
1 LATA DE GRASA DE 18 LTS. DE GRASA MULTI USO A BASE DE LITIUM GRADO 2 / PARA CAMION DE DESAZOLVE
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/01/2018 |
N/D |
$ 1,480.00 MXN |
$ 1,716.80 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27965 |
Abrir |
1 BOMBA MANUAL ( PARA SACAR ACEITE DE TANQUE DE 200 LTS. ) PARA USO EN VACTOR EN GENERAL
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/01/2018 |
N/D |
$ 2,300.00 MXN |
$ 2,668.00 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27966 |
Abrir |
1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS, 1 FILTRO DEL ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE GASOLINA , 1 TAPA DISTRIBUIDOR ,1 ROTOR, 1 JUEGO DE BUJIAS/PARA UNIDAD 1028 NISSAN ESTAQUITA MOTOR 2.4 PLACA WJ-04-552 SERIE 3NDD14508K019057
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/01/2018 |
N/D |
$ 1,190.00 MXN |
$ 1,380.40 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27967 |
Abrir |
1 VARILLA LARGA , 2 TERMINALES COMPLETAS , 1 BRAZO AUXILIAR , 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES,2 TORNILLOS ESTABILIZADORES , 1 BALERO INTERIOR/ PARA UNIDAD 1028 NISSAN ESTAQUITA MOTOR 2.4 PLACA WJ 04-552 SERIE 3NDD14508K019057
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/01/2018 |
N/D |
$ 4,612.06 MXN |
$ 5,349.99 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27968 |
Abrir |
2 BATERIAS TIPO L-31T-900 AR 12 V LTH DE 17 PLACAS 900 AMP PARA MOTOR PRINCIPAL , 1 BATERIA TIPO L-31T-900 AR 12 V LTH/ PARA VACTOR 10 MCA. FORD COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/01/2018 |
N/D |
$ 7,350.00 MXN |
$ 8,526.00 MXN |
30/01/2018 |
13/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27969 |
Abrir |
2 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" PARA CORTADORA DE CONCRETO MCA. DEWALT Y /O SIMILAR
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/01/2018 |
N/D |
$ 8,842.20 MXN |
$ 10,256.95 MXN |
31/01/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28204 |
Abrir |
20 CONOS DE TRANSITO COLOR NARANJA. DE 28" DE ALTURA CON CINTA REFLEJANTE
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/03/2018 |
N/D |
$ 8,206.90 MXN |
$ 9,520.00 MXN |
09/03/2018 |
23/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28205 |
Abrir |
8 CHALECOS TALLA GRANDE PARA PLOMEROS Y JORNALEROS
|
306 ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
09/03/2018 |
N/D |
$ 4,758.62 MXN |
$ 5,520.00 MXN |
09/03/2018 |
23/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28206 |
Abrir |
35 IMPERMEABLES, 6 TERMOS DE 20 LITROS , 18 BOTAS DE HULE DE #8, 12 BOTAS DE HULE DEL #7
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/03/2018 |
N/D |
$ 18,986.20 MXN |
$ 22,023.99 MXN |
09/03/2018 |
23/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28207 |
Abrir |
2 ROTOCHAMBER DOBLES TRSERAS , 2 MATRACAS TRASERAS (PARA EL SISTEMA DE FRENOS) PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S /PLACAS SERIE 1HTGCADT4XH629145
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/03/2018 |
N/D |
$ 5,900.00 MXN |
$ 6,844.00 MXN |
09/03/2018 |
23/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28209 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 11 ( DEL 12-18 DE MARZO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANSIMO. .SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/03/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28210 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 11 (DEL 12-18 DE MARZO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/03/2018 |
N/D |
$ 15,517.25 MXN |
$ 18,000.01 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28212 |
Abrir |
1 LLANTA DE MEDIDA R22.5/ VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/PLACAS SERIO 1HTGCADT4XH629145
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/03/2018 |
N/D |
$ 5,950.00 MXN |
$ 6,902.00 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28213 |
Abrir |
1 BATERIA DE 13 PLACAS DE 12 V 750 AMP / PARA UNIDAD 1030 NISSAN REDILAS 2008 MOTOR 2.4 LTS. COLOR BLANCO PLACAS WJ-04554
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/03/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28088 |
Abrir |
4 CONECTORES MACHOS PVC PEGA DE 2" O, 5 CODO PVC PEGA DE 90 X 2"O,2 CODO PVC PEGA HEMBRA DE 90 X 2 O,1 REDUCCION PVC PEGA DE 2" X 3/4"O/ PARA CONSTRUCCION DE UNA TOMA IND. DE 2" O EN AVE. IND. FALCON #5011 EN EL PARQUE IND. DEL NTE.
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/02/2018 |
N/D |
$ 445.10 MXN |
$ 516.32 MXN |
17/02/2018 |
03/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28214 |
Abrir |
1 BANDA , 1 TENSOR DE BANDA / PARA UNIDAD 1044 CAMION FORD. 350 MOD. 2013 SERIE 1FDEF3G64DEB06536
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/03/2018 |
N/D |
$ 1,900.00 MXN |
$ 2,204.00 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28090 |
Abrir |
3 SILLAS PARA CAJERO BANCO, ALTO DE PISTON FORRADO EN TELA C/DESCANZA BRAZOS EN COLOR NEGRO/ PARA USO EN OF. PERIFERICO
|
310 PERIFERICO |
GERENCIA COMERCIAL |
17/02/2018 |
N/D |
$ 5,996.10 MXN |
$ 6,955.48 MXN |
17/02/2018 |
03/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28215 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPARACION DE MOTOR EN GENERAL .ANILLADA GRAL. DE MOTOR.INCLUYE ANILLOS, METALES DE VIELA,DE BANCADA,BOMBA DE ACEITE,JUEGO DE EMPAQUE. KIT DE TIEMPO,RECTIFICACION DE BOCK, CIGUEÑAL Y CABEZA.RECTIFICACION Y MANO DE OBRA.UNIDAD 1041 MATIZ 2013
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
10/03/2018 |
N/D |
$ 11,500.00 MXN |
$ 13,340.00 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28091 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 08 ( DEL 19-25 DE FEBRERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2018 |
N/D |
$ 46,206.90 MXN |
$ 53,600.00 MXN |
17/02/2018 |
03/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28217 |
Abrir |
30 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2", 10 ABRAZADERAS DE FIERRO DE 6" X 1/2", 10 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6" X 3/4, 10 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/03/2018 |
N/D |
$ 39,985.00 MXN |
$ 46,382.60 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28219 |
Abrir |
1 REV/ Y/O REP DE A/C CENTRAL DE 4 TON. / MANO DE OBRA , 2 KG. DE REFRIGERANTE 22 , 1 FILTRO METALICO PARA AIRE , 1 TERMOSTATO FRIO / CALOR . PARA LA ESTACION DE BOMBEO ANZALDUAS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/03/2018 |
N/D |
$ 6,890.00 MXN |
$ 7,992.40 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28092 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 08 (DEL 19-25 DE FEBRERO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/02/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
17/02/2018 |
03/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28220 |
Abrir |
100 BOLSAS DE POLIPROPILENO SIKA (BOLSAS DE BIODEGRADABLE DE 600 GRAMOS) PARA REPOSICION DE CONCRETO EN DIF. PUNTOS DE CD.
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/03/2018 |
N/D |
$ 20,706.00 MXN |
$ 24,018.96 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28093 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 08 (DEL 19/25 DE FEBRERO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.SE ANEXA LISTA DE GERNCIA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2018 |
N/D |
$ 16,379.31 MXN |
$ 19,000.00 MXN |
17/02/2018 |
03/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28221 |
Abrir |
1 JUEGO DE LIMPIABRISAS DE 18" / PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/03/2018 |
N/D |
$ 600.00 MXN |
$ 696.00 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28226 |
Abrir |
50 COPLES DE REPARACION DE 1/2 AMERICANO (BLANCO) Y/O SIMILAR ,50 COPLES DE REPARACION DE 3/4 AMERICANO (BLANCO) Y/O SIMILAR , 100 MTS.DE MANGUERA DE 1/2 (AZUL) Y/O SIMILAR , 100 MTS. DE MANGUERA DE 3/4 (AZUL) Y/O SIMILAR , 3 0TUBO SANITARIO SERIE 20" DE 6", 30 CODO SANITARIO SERIE 20" DE 6"
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/03/2018 |
N/D |
$ 47,382.50 MXN |
$ 54,963.70 MXN |
10/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28096 |
Abrir |
1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SIEMENS, MOD. JXD-63B400, 600 VAC 50/60HZ, 3 FASES DE 400 AMP. / AP07 PPL. BOMBEO #3 SECTOR PONIENTE REHABILITACION DE EQ. #1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/02/2018 |
N/D |
$ 17,650.00 MXN |
$ 20,474.00 MXN |
17/02/2018 |
03/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28099 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 08 ( DEL 19 - 25 DE FEBRERO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTAS DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/02/2018 |
N/D |
$ 29,615.28 MXN |
$ 34,353.73 MXN |
20/02/2018 |
06/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28100 |
N/D |
12 PEGAMENTOS PVC DE 1LTS. , 7 ROLLOS DE SOLDADURA , 7 CINTAS TEFLON DE 10MTS. 12MM X 0.10MM, 7 LLAVES DE CUADRO MEDIDA 3/4, 7 LLAVES DE PALETA MEDIDA 1/2
|
309 RECUPERACION DE REZAGO |
GERENCIA COMERCIAL |
20/02/2018 |
N/D |
$ 14,473.60 MXN |
$ 16,789.38 MXN |
17/02/2018 |
08/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28100 |
Abrir |
12 PEGAMENTOS PVC DE 1LTS. , 7 ROLLOS DE SOLDADURA , 7 CINTAS TEFLON DE 10MTS. 12MM X 0.10MM, 7 LLAVES DE CUADRO MEDIDA 3/4, 7 LLAVES DE PALETA MEDIDA 1/2
|
309 RECUPERACION DE REZAGO |
GERENCIA COMERCIAL |
20/02/2018 |
N/D |
$ 14,473.60 MXN |
$ 16,789.38 MXN |
20/02/2018 |
06/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28101 |
Abrir |
1 CAJA DE CABLE DE RED CAT 5E (UTP) 4 PARES
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
20/02/2018 |
N/D |
$ 2,450.00 MXN |
$ 2,842.00 MXN |
20/02/2018 |
06/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28102 |
Abrir |
1 DESTELLADOR DEL SECADOR DE HUMEDAD/ PARA VACTOR #8 MCA. MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/02/2018 |
N/D |
$ 4,724.00 MXN |
$ 5,479.84 MXN |
20/02/2018 |
06/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28103 |
Abrir |
18 CHALECOS DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD AZULES CON LOGOS DE AYUNTAMIENTO , COMAPA Y ESTADO. DE TELA C/BOLSAS Y GUARDAGAFETE (TALLA G) , 18 CASCOS COLOR BLANCO ,PARA SEGURIDAD /PARA PERSONAL DE EQUIPOS VACTOR´S
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/02/2018 |
N/D |
$ 12,910.34 MXN |
$ 14,976.00 MXN |
20/02/2018 |
06/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28104 |
Abrir |
CAJAS / 40 CINTAS PARA CERTIFICADORA MCA. EPSON ERC 31-B , 50 CINTAS PARA SUMADORA , 20 CAJAS PARA ARCHIVO
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
20/02/2018 |
N/D |
$ 8,150.60 MXN |
$ 9,454.70 MXN |
20/02/2018 |
06/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28105 |
Abrir |
1 SWITCH SMC NETWORK 16 PUERTOS
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
21/02/2018 |
N/D |
$ 1,282.96 MXN |
$ 1,488.23 MXN |
21/02/2018 |
07/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28106 |
Abrir |
5 CAJAS DE REGISTRADORES ( 20 PZAS) , 10 CARTAPACIOS BLANCOS 4", 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 5", 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 2"
|
400 FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
21/02/2018 |
N/D |
$ 9,178.50 MXN |
$ 10,647.06 MXN |
21/02/2018 |
07/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28230 |
Abrir |
7 RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 4.5 KG , 5 RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 6.0 KG, 2 RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 9.0 KG, 2 RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 4.5 KG
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/03/2018 |
N/D |
$ 6,298.00 MXN |
$ 7,305.68 MXN |
14/03/2018 |
28/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28231 |
Abrir |
60 M3 DE ARENA / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/03/2018 |
N/D |
$ 26,880.00 MXN |
$ 31,180.80 MXN |
14/03/2018 |
28/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28232 |
Abrir |
1 TORRE DE DVD´S (CON 50PIEZAS)
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
14/03/2018 |
N/D |
$ 363.02 MXN |
$ 421.10 MXN |
14/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28233 |
Abrir |
4 EQUIPOS DE EXTINTORES DE 9KG. DE PQS, 1 LETRERO DE PUNTO DE REUNION DE 40CM X 40CM APROX, 3 LETREROS DE SEÑALIZACION CON FLECHA IZQUIERDA, 3 LETREROS DE SEÑALIZACION CON FLECHA DERECHA / PARA USO EN TALLER DE EQ. VACTORS (MEDIDORES)
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/03/2018 |
N/D |
$ 6,781.04 MXN |
$ 7,866.01 MXN |
14/03/2018 |
28/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28107 |
Abrir |
CAJAS / 25CAJAS DE LIGAS (MCA AGUILA), 25 CAJAS DE GRAPAS , 20 CAJAS DE CLIPS JUMBO , 1 CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO , 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 5 PAQ. DE HOJAS DE MAQUINA T/CARTA , 30 CINTAS MAGICAS (INVISIBLE )
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
21/02/2018 |
N/D |
$ 3,267.50 MXN |
$ 3,790.30 MXN |
21/02/2018 |
07/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28234 |
Abrir |
1 REV. Y/O REP. DE MINISPLIT DE 2 TON/MANO DE OBRA , 1 CAPACITOR 45MF , 1 CONTACTOR 2X30, 1 CINTA MOMIA , .5 REFRIGERANTE / DEL AREA DE OFICINA DE JURIDICO
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
14/03/2018 |
N/D |
$ 3,320.00 MXN |
$ 3,851.20 MXN |
14/03/2018 |
28/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28108 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS T/CARTA DE 500 HOJAS , 6 CARTAPACIOS DEL #5 ", 2 CARTAPACIOS DEL #4", 2 GRAPADORAS METALICAS DE USO RUDO PARA OF , 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA , 1 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/02/2018 |
N/D |
$ 4,211.00 MXN |
$ 4,884.76 MXN |
22/02/2018 |
08/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28235 |
Abrir |
2 FILTROS DE ACEITE DE MOTOR MODELO WK 1060 Y B 5354, 1 FILTRO DE AIRE (MUESTRA EN TALLER DE VACTOR´S) , 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR QUAKER STATE NO. 25 W 50 (19 LTS. C/U) PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/03/2018 |
N/D |
$ 4,850.00 MXN |
$ 5,626.00 MXN |
14/03/2018 |
24/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28109 |
Abrir |
10 CAJAS DE BROCHES BACCO #8. , 5 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR ROSA C/12 C/UNA, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR NARANJA C/12 C/UNA, 10 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS , 10 DIARIOS , 10 CUADERNOS PROFESIONALES , 3 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR TRANSPARENTES , 3 PAQ. DE PASTAS PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO , 2 TORRES DE DVD´S ,2 CAJAS DE SOBRES P/DINERO C/500 C/UNA , 5 TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL , 5 TINTAS PARA SELLO COLOR NEGRO , 5 COJINES PARA SELLO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/02/2018 |
N/D |
$ 6,236.00 MXN |
$ 7,233.76 MXN |
22/02/2018 |
08/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28237 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER MODELO Z300-A 300WPEAK 115/230V 6/3A,60/50HZ
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
14/03/2018 |
N/D |
$ 870.00 MXN |
$ 1,009.20 MXN |
14/03/2018 |
28/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28238 |
Abrir |
20 CARTAPACIOS DE 5", 2 CARTAPACIOS DE 3", 1 CARTAPACIOS DE 2", 2 CARTAPACIOS DE 1/2"
|
201 REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/03/2018 |
N/D |
$ 5,277.17 MXN |
$ 6,121.52 MXN |
15/03/2018 |
29/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28239 |
Abrir |
10 CABEZAL PARA EPSON TM-U950. (CERTIFICADORA) (SE ADJUNTA MUESTRA)
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
15/03/2018 |
N/D |
$ 9,100.00 MXN |
$ 10,556.00 MXN |
15/03/2018 |
29/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28240 |
Abrir |
6 PZAS. DE CALCULADORAS PRINTAFORM 1320, 10 CARTAPACIOS DE 4", 5 CARTAPACIOS DE 3", 1 CAJA DE HOJAS T/CARTA
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/03/2018 |
N/D |
$ 5,120.23 MXN |
$ 5,939.47 MXN |
15/03/2018 |
29/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28241 |
Abrir |
10 CAJAS CON 10 CINTAS C/U PARA CERTIFICADORA EPSON / DE OF. EXTERNAS
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
15/03/2018 |
N/D |
$ 9,900.00 MXN |
$ 11,484.00 MXN |
15/03/2018 |
29/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28236 |
Abrir |
2 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR MOD. SP 1630 , 2 FILTRO LF 310, 1FILTRO DE AIRE , 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR QUAKER STATE NO. 25W 50 (19LTS C/U)/ PARA VACTOR 10 MCA.FORD COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/03/2018 |
N/D |
$ 5,100.00 MXN |
$ 5,916.00 MXN |
14/03/2018 |
28/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28242 |
Abrir |
100 TRANSPARENCIA / 2 CARTUCHO TINTA COLOR MOD. 122, 2 CARTUCHO TINTA DE COLOR NEGRO MOD. 122 / PARA IMPRESORA HP
|
100 TRANSPARENCIA |
GERENCIA GENERAL |
15/03/2018 |
N/D |
$ 1,421.70 MXN |
$ 1,649.17 MXN |
15/03/2018 |
29/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28243 |
Abrir |
204 SERV. GENERALES/ 40 CAJAS DE PAPEL SANITARIO DE 6PZAS. C/U , 40 CAJAS DE PAPEL PARA MANOS DE 6PZAS. C/U , 20 PARES DE GUANTES FUERTE 31X10CM GRANDE ROJO/AMRILLO PARA LIMPIEZA DE SANITARIOS (SE ANEXA FOTO MUESTRA)
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/03/2018 |
N/D |
$ 32,220.00 MXN |
$ 37,375.20 MXN |
16/03/2018 |
30/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28244 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 20 MTS. DE MANGUERA VERDE OLIVO CORRUGADA DE 2" DE DIAMETRO/ PARA USARSE EN MTTO. EN PLANTA POTABILIZADORA
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/03/2018 |
N/D |
$ 3,560.00 MXN |
$ 4,129.60 MXN |
16/03/2018 |
30/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28248 |
Abrir |
204 SERVICIOS GENERALES/ 1VALVULA DESTALLADORA / PARA UNIDAD 1031 CAMION FREIGHTLINER 2008 COLOR BLANCO SERIE: 3ALACYCSX8DY93616
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/03/2018 |
N/D |
$ 3,050.00 MXN |
$ 3,538.00 MXN |
16/03/2018 |
30/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28250 |
Abrir |
202 REC. MATERIALES/ 1 SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/03/2018 |
N/D |
$ 1,986.20 MXN |
$ 2,303.99 MXN |
16/03/2018 |
30/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28251 |
Abrir |
100 TRANSPARENCIA / 1 SILLA SECRETARIAL
|
100 TRANSPARENCIA |
GERENCIA GENERAL |
16/03/2018 |
N/D |
$ 1,646.60 MXN |
$ 1,910.06 MXN |
16/03/2018 |
30/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28252 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE /PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 12 ( DEL 19-25 DE MARZO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
16/03/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
16/03/2018 |
30/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28253 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 12 ( DEL 19-25 DE MARZO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
16/03/2018 |
N/D |
$ 12,500.00 MXN |
$ 14,500.00 MXN |
16/03/2018 |
30/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28258 |
Abrir |
107 SISTEMAS/100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
21/03/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28259 |
Abrir |
206 ALMACEN / 1 PZA. DE TELEFONO INALAMBRICO DOBLE MOTOROLA O SIMILAR
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/03/2018 |
N/D |
$ 1,500.00 MXN |
$ 1,740.00 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28260 |
Abrir |
107 SISTEMAS / 5 MEMORIA DE USB DE 16 GB, 4 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
21/03/2018 |
N/D |
$ 1,372.00 MXN |
$ 1,591.52 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28261 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS /1 COMPUTADORA LENOVO AIO 510 AMD A6, 21.5" MODELO AIO 510-22ASR SKU : 78738 RADEON GRAPHICS CPV PROCESADOR I3 MEMORIA RAM 6GB DISCO DURO 1 T O/ SIMILAR
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/03/2018 |
N/D |
$ 15,672.50 MXN |
$ 18,180.10 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28262 |
Abrir |
525 CME/ 1 BARILLA DEL CENTRO , 2 JUEGOS DE TERMINALES DE DIRECCION , 2 ROTULAS DE ARRIBA, 2 ROTULAS DE ABAJO, 1 SERV. DE AFINACION GENERAL, 1 JUEGO DE BRAZOS LIMPIABRIZAS, 1 JUEGO DE ALINEACION Y BALANCEO , 1 MANO DE OBRA / PARA UNIDAD 1026 MCA. NISSAN MOTOR 2.4 2008 PLACAS WJ-04550 SERIE 3N6DD14SX8K023309
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/03/2018 |
N/D |
$ 6,660.00 MXN |
$ 7,725.60 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28264 |
Abrir |
303 FACTURACION / 4 TECLADOS CON ENTRADA USB , 5 MOUSE PUERTO -USB , 3 MOUSE PAT (TAPETE DE MOUSE) , 2 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATSS, 2 CARTAPACIOS DE 2", 6 CARTAPACIOS DE 3", 1 GUILLOTINA TRIMER NACIONAL GBC 30*30 12"
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
21/03/2018 |
N/D |
$ 4,576.11 MXN |
$ 5,308.29 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28265 |
Abrir |
204 SERV. GENERALES/ 1 GALON DE PINTURA COLOR ROJA EPOXICA BEREL , 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO EPOXICA BEREL , 1 CUBETA DE 19 LTS. DE PINTURA COLOR AZUL CELESTE EPOXICA BEREL , 1 CUBETA 19 LTS. DE PINTURA COLOR AMARILLA CARTERPILA BEREL , 4 BROCHAS DE 4" , 4 BROCHAS DE 2", 1 GALON DE AGUARRAS, 1 GALON DE TINER / MAT. PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO , DISCAPACITADOS
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/03/2018 |
N/D |
$ 14,955.00 MXN |
$ 17,347.80 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28266 |
Abrir |
308 BAJOS CONSUMOS/ 1 SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA MINISPLIT/ PARA DEPTO- DE SOLUCIONES
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
21/03/2018 |
N/D |
$ 500.00 MXN |
$ 580.00 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28141 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
28/02/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
28/02/2018 |
14/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28268 |
Abrir |
304 MEDICION E INSP. / 3 LLAVE DE BANQUETA CUADRO/PALETA), 3 PALA 1.00 MT LARGO
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
21/03/2018 |
N/D |
$ 3,600.00 MXN |
$ 4,176.00 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28269 |
Abrir |
525 CME/ 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 2 CILINDROS DE FRENOS TRASEROS , 2 JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS TRASEROS , 1 LT. DE LIQUIDO DE FRENOS / PARA UNIDAD 1030 NISSAN REDILAS 2008 MOTOR 2.4 LTS. DE COLOR BLANCO PLACA WJ-04554
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/03/2018 |
N/D |
$ 2,570.00 MXN |
$ 2,981.20 MXN |
21/03/2018 |
04/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28271 |
Abrir |
525 CME/ 1 TAPA MARCA ESTANDAR ,1 ROTOR MARCA ESTANDAR , 1 MODULO DE ENCENDIDO / DE UNIDAD 156 CHEVROLET 3500 MOD. 2004 BLANCA S/PLACAS MOTOR 5.7 SERIE : 3GBJ34R54M109843
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/03/2018 |
N/D |
$ 3,761.00 MXN |
$ 4,362.76 MXN |
22/03/2018 |
05/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28272 |
Abrir |
212 SEGURIDAD IND. E INTEGRAL / 4 RECARGAS DE AIRE COMPRIMIDO DE 2,216 PSI O 30 MINUTOS DE CARGA PARA EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMO
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/03/2018 |
N/D |
$ 11,200.00 MXN |
$ 12,992.00 MXN |
22/03/2018 |
05/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28143 |
Abrir |
2 DISCOS DUROS EXTERNO WD ( 1 TERABITE O 2 TERABITES )
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/02/2018 |
N/D |
$ 5,520.00 MXN |
$ 6,403.20 MXN |
28/02/2018 |
14/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28273 |
Abrir |
525 CME/ 60 MTS. DE CADENA GALVANIZADA DE 1/2", 4 GRILLETE DE 5/8", 4 GRILLETE DE 1/2", 2 CARETA PARA SOLDAR TIPO ELECTRONICA / EBAR 22 PUERTA DEL SOL INSTALACION DE EQ. Y CANASTILLAS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/03/2018 |
N/D |
$ 20,344.00 MXN |
$ 23,599.04 MXN |
22/03/2018 |
05/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28274 |
Abrir |
540 DESARROLLO DE INFRA/ 3 REHABILITACION Y ADECUACION DE DOS COLUMNAS DE DESCARGA EN ACERO AL CARBON DE 12"O Y 1 COLUMNA DE 8"O SECCIONANDOLAS A LA MITAD EN DOS CARRETES CON BRIDAS SLIP ON PARA 150 PS1 ( INCLUYE CORTES , 2 BRIDAS Y SOLDADURA EN CADA UNA ) PARA EBAR 22 POSICIONES
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/03/2018 |
N/D |
$ 43,800.00 MXN |
$ 50,808.00 MXN |
22/03/2018 |
05/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28144 |
Abrir |
1 MEDIDOR DE 3" ULTRASONICO, 1 MEDIDOR DE 4" ULTRASONICO
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
28/02/2018 |
N/D |
$ 38,387.00 MXN |
$ 44,528.92 MXN |
28/02/2018 |
14/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28275 |
Abrir |
300 GERENCIA COMERCIAL /1 TONER HP CE310A NEGRO , 1 TONER HP CE311A CYAN , 1 TONER HP CE312A YELLOW , 1 TONER HP CE313A MAGENTA
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
22/03/2018 |
N/D |
$ 6,644.70 MXN |
$ 7,707.85 MXN |
22/03/2018 |
05/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28145 |
Abrir |
1 JUEGO DE LIMPIABRISAS DE 18"/ PARA VACTOR 9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/02/2018 |
N/D |
$ 600.00 MXN |
$ 696.00 MXN |
28/02/2018 |
14/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28276 |
Abrir |
300 GERENCIA COMERCIAL/ 2 PZA TONER HP CE310A NEGRO
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
22/03/2018 |
N/D |
$ 3,065.40 MXN |
$ 3,555.86 MXN |
22/03/2018 |
05/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28146 |
Abrir |
1 JUEGO DE LIMPIABRISAS DE 19"/ PARA VACTOR 10 MCA. FORD COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE : 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/02/2018 |
N/D |
$ 600.00 MXN |
$ 696.00 MXN |
28/02/2018 |
14/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28277 |
Abrir |
110 ENLACE SOCIAL/ 1 TELEFONO ANALOGO
|
110 ENLACE SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
22/03/2018 |
N/D |
$ 1,450.00 MXN |
$ 1,682.00 MXN |
22/03/2018 |
05/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28278 |
Abrir |
315 OF. FORANEA / 1 APARATO TELEFONICO ANALOGO INALAMBRICO
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
22/03/2018 |
N/D |
$ 1,425.00 MXN |
$ 1,653.00 MXN |
22/03/2018 |
05/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28147 |
Abrir |
1 JUEGO DE LIMPIABRISAS DE 19" / PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/PLACAS SERIE: 1HTGCADT4XH629145
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/02/2018 |
N/D |
$ 600.00 MXN |
$ 696.00 MXN |
28/02/2018 |
14/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28279 |
Abrir |
520 AGUA POTABLE / 120 METROS DE TUBO DE PVC DE 3", 60 METROS DE TUBO DE PVC DE 4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/03/2018 |
N/D |
$ 29,565.00 MXN |
$ 34,295.40 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28280 |
Abrir |
540 DESARROLLO DE INFRA. / 20 PZAS. DE BITACORAS DE OBRA C/ORIGINAL Y 2 COPIAS, FOLIADAS, LOGOS ACTUALIZADOS (SEGUN MUESTRA)
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/03/2018 |
N/D |
$ 7,900.00 MXN |
$ 9,164.00 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28148 |
Abrir |
1 BOMBA DE GASOLINA / PARA UNIDAD 1021 NISSAN 2008 TIPO ESTAQUITA PLACA WJ-04546 SERIE: 3N6DD14S28K027516
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/02/2018 |
N/D |
$ 1,280.00 MXN |
$ 1,484.80 MXN |
28/02/2018 |
14/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28281 |
Abrir |
510 AGUA RESIDUALES / 1 VALVULA REGULADORA DE PULMON DE AIRE / PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/03/2018 |
N/D |
$ 790.00 MXN |
$ 916.40 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28149 |
Abrir |
60 KGS SOLDADURA 6011, DE 1/8" INFRA, 20 KGS. SOLDADURA 6011, DE 3/32" INFRA,40 KGS. SOLDADURA 7018, 1/8" INFRA , 1 CAJA DE 25 PZAS. DE DISCO PARA CORTE METAL GRIS 14" MAKITA , 1 CAJA CON 50 PZAS. DE DISCO PARA CORTE FINO METAL 4-1/2" MAKITA , 15 DISCO PARA DESBASTE DE METAL 4-1/2" ,15 DISCO PARA DESBASTE DE METAL DE 7", 10 CARDA TRENZADA DE COPA , 5" O, 10 CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/02/2018 |
N/D |
$ 18,966.18 MXN |
$ 22,000.77 MXN |
28/02/2018 |
14/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28150 |
Abrir |
20 CAJAS DE ROLLO DE USUARIO (SE ANEXA MUESTRA) , 10 CAJAS DE ROLLO PARA SUMADORA (SE ANEXA MUESTRA)
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
28/02/2018 |
N/D |
$ 26,600.00 MXN |
$ 30,856.00 MXN |
28/02/2018 |
14/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28151 |
Abrir |
1,000 EMPAQUES DE PLOMO PARA LINEA DE GAS CLORO #48050(15/16") PARA USARSE EN EL CAMBIO DE CILINDROS DE GAS CLORO EN PLANTAS POTABILIZADORAS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/03/2018 |
N/D |
$ 38,000.00 MXN |
$ 44,080.00 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28152 |
Abrir |
25 COPLES DE PVC DE 1/2", 25 LLAVES DE INSERCION DE 1/2"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/03/2018 |
N/D |
$ 6,032.50 MXN |
$ 6,997.70 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28153 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE EQUIPO DE DETECTOR DE GASES MARCA DRAGER MODELO X-AM 2500 CON CARGADOR / PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE ORGANISMO .
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/03/2018 |
N/D |
$ 33,500.00 MXN |
$ 38,860.00 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28155 |
Abrir |
40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, NO. 33 , 10 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, NO. 23
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/03/2018 |
N/D |
$ 10,411.60 MXN |
$ 12,077.46 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28156 |
Abrir |
1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS , 2 CILINDROS DE FRENOS TRASEROS , 2 JUEGO DE HERRAJES TRASEROS DE FRENOS , 1 LT. DE LIQUIDO PARA FRENOS / UNIDAD 1015 NISSAN MOD. 2008 COLOR BLANCO SERIE 3N6DD14S28K032330
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/03/2018 |
N/D |
$ 2,120.00 MXN |
$ 2,459.20 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28157 |
Abrir |
1 MOTOR ELECTRICO DE HP 1/4 1100RPM VOLTAJE 220 MONOFASICO (PARA CONDENSADORA DE 5 TON)
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
01/03/2018 |
N/D |
$ 4,550.00 MXN |
$ 5,278.00 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28282 |
Abrir |
520 AGUA POTABLE / 50 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2", 30 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 3/4", 40 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 3" , 10 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 6"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/03/2018 |
N/D |
$ 48,348.00 MXN |
$ 56,083.68 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28283 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES/ 1 LLANTA MEDIDA R1122.5/ PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/03/2018 |
N/D |
$ 5,700.00 MXN |
$ 6,612.00 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28284 |
Abrir |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA /1 SELLO DE RECIBIDO GERENCIA ADMINISTARTIVA CON FECHADOR AUTOENTINTABLE
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/03/2018 |
N/D |
$ 985.00 MXN |
$ 1,142.60 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28286 |
Abrir |
206 ALMACEN / 1 PZA. DE SELLO DE GOMA DE GOLPE CON FECHADOR Y LOGO. SE ANEXA MUESTRA
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/03/2018 |
N/D |
$ 985.00 MXN |
$ 1,142.60 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28287 |
Abrir |
307 MEDIDORES/ 1000 CONECTORES HEMBRA CPVC DE 1/2, 250 CONECTORES HEMBRA COBRE DE 1/2", 250 CONECTORES HEMBRA DE PVC DE 1/2", 350 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
24/03/2018 |
N/D |
$ 22,612.50 MXN |
$ 26,230.50 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28158 |
Abrir |
1 TANQUE DE 208 LTS. DE ACEITE PARA MOTOR TIPO 25 W-50 MCA. QUAKER STATE/ MATERIAL PARA VACTOR´S EN GENERAL (AFINACIONES DE EQUIPO)
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/03/2018 |
N/D |
$ 13,551.69 MXN |
$ 15,719.96 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28159 |
Abrir |
15 CAJAS DE ROLLOS IMPRESOS CON 60C/U (SE ADJUNTA MUESTRA)
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
01/03/2018 |
N/D |
$ 14,700.00 MXN |
$ 17,052.00 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28160 |
Abrir |
100 MTS. DE MANGUERA DE 3/8 PARA CLORADORES S10K, 10 CONECTORES DE 3/8 X 1/2 STOCK #68439 / PARA USARSE EN EL SISTEMA DE CLORACION EN PLANTAS POTABILIZADORAS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/03/2018 |
N/D |
$ 6,200.00 MXN |
$ 7,192.00 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28288 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE/ PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 13 (DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/03/2018 |
N/D |
$ 49,137.93 MXN |
$ 57,000.00 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28161 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL 1Y2 UB. EN LATERAL DE VIASFFCC.COL.REV.Y LATERAL DE CANA RODHE COL. PUERTAS DEL SOL DEACUERDO A NORMA 004-SEMARNAT-2002, MUESTRA EL 14 DE MARZO DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/03/2018 |
N/D |
$ 29,916.00 MXN |
$ 34,702.56 MXN |
01/03/2018 |
15/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28289 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 13 ( DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018). PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANSIMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/03/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28290 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 13 (DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/03/2018 |
N/D |
$ 7,758.62 MXN |
$ 9,000.00 MXN |
24/03/2018 |
09/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28167 |
Abrir |
2 TANQUE DE 208 LTS. DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO 303 MARCA QUAKER STATE. PARA VACTOR´S 6,8 Y 9
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/03/2018 |
N/D |
$ 33,800.00 MXN |
$ 39,208.00 MXN |
03/03/2018 |
19/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28169 |
Abrir |
1 TECLADO CON SALIDA USB , 1 MOUSE CON SALIDA USB
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
03/03/2018 |
N/D |
$ 289.60 MXN |
$ 335.94 MXN |
03/03/2018 |
19/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28170 |
Abrir |
4 CAJAS CON 3,000 HOJAS DE 1 TANTO . SE ANEXA MUESTRA
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
03/03/2018 |
N/D |
$ 6,400.00 MXN |
$ 7,424.00 MXN |
03/03/2018 |
19/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28171 |
Abrir |
10 MEDIDORES 1" PLASTICO
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
03/03/2018 |
N/D |
$ 10,041.80 MXN |
$ 11,648.49 MXN |
03/03/2018 |
19/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28295 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 10,480 KGS. DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO DE 7.5 % L.F./ PARA UTILIZARSE COMO COAGULANTE EN PLANTA POTABILIZADORA / BENITO JUAREZ
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/03/2018 |
N/D |
$ 44,016.00 MXN |
$ 51,058.56 MXN |
27/03/2018 |
10/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28296 |
Abrir |
206 ALMACEN / 3,000 PZAS. DE ADOBONES / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/03/2018 |
N/D |
$ 21,000.00 MXN |
$ 24,360.00 MXN |
18/03/2018 |
10/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28297 |
Abrir |
209 RECURSOS HUMANOS/ 100 REACTIVOS PARA GLUCOMETRO ( ACCU-CHECK) , 100 LANCETAS (ACCU-CHECK) PARA USO DEL DEPARTAMENTO MEDICO)
|
209 RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/03/2018 |
N/D |
$ 2,350.00 MXN |
$ 2,726.00 MXN |
27/03/2018 |
10/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28298 |
Abrir |
560 ING. Y PROYECTOS / 4 CINTAS DE 50 MTS. TIPO CRUZETA FIBRA VIDRIO , 2 PICOS , 2 ESTADALES DE ALUMINIO DE 5 MTS.
|
560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/03/2018 |
N/D |
$ 8,254.00 MXN |
$ 9,574.64 MXN |
27/03/2018 |
10/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28299 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES/ 6 CEPILLO AUTOMOTRICES PARA LAVAR CARROCERIA DE 12" LARGO , 1 PORRON DE MAESTRO LIMPIO , 1 PORRON DE CLORO, 10 KG. DE JABON EN POLVO , 50 KG. DE TRAPO INDUSTIAL PARA LIMPIEZA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/03/2018 |
N/D |
$ 3,667.60 MXN |
$ 4,254.42 MXN |
27/03/2018 |
10/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28301 |
Abrir |
107 SISTEMAS / 100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
27/03/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
27/03/2018 |
10/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28302 |
Abrir |
304 MEDICION E INSPECCION/ 3 STILSON DE 12", 3 DESARMADOR GRANDE PLANO 6" X 1/4" TRUPER , 3 MAZO CHICO 4 LBS, 3 PERICA 10", 3 ARCO PARA SEGUETA 305MM-12"
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
28/03/2018 |
N/D |
$ 2,914.53 MXN |
$ 3,380.86 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28302 |
Abrir |
304 MEDICION E INSPECCION/ 3 STILSON DE 12", 3 DESARMADOR GRANDE PLANO 6" X 1/4" TRUPER , 3 MAZO CHICO 4 LBS, 3 PERICA 10", 3 ARCO PARA SEGUETA 305MM-12"
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
28/03/2018 |
N/D |
$ 2,914.53 MXN |
$ 3,380.86 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28303 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 15 CANDADO LAMINADO DE PERNO UNIVERSAL MCA. MASTER MODELO 5UPLF (EN 10MM X 38MM X 24MM), 15 CANDADO LAMINADO DE PERNO UNIVERSAL MCA. MASTER MODELO 3UP (EN 7MM X 19MM X 16MM ) , 6 PORTA FILTRO MCA. ROTOPLAS TIPO ESTANDAR PARA TINACO 24LTS. /MIN. (FILTRO ESTANDAR) PARA USO EN PLANTA DE BOMBEO ANZALDUAS-RODHE
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/03/2018 |
N/D |
$ 9,747.69 MXN |
$ 11,307.32 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28304 |
Abrir |
525 CME/ 5 CAJAS DE MASCARILLAS PARA POLVO TIPO CONCHA ,5 PALAS DE PUNTA DE MANGO CORTO , 5 PALAS DE PUNTA DE MANGO LARGO , 5 BARRAS GRANDES DE ACERO , 8 PICOS DOBLE PUNTA , 5 MAZOS DE ACERO DE 16 LBS. / PARA PERSONAL DE VACTOR´S 8,9,11 Y VAC -CON
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/03/2018 |
N/D |
$ 10,706.31 MXN |
$ 12,419.32 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28305 |
Abrir |
525 CME/ 10 MANGUERA DE LONA AZUL DE 2" O ( 10MTS) , 5 ABRAZADERAS SINFIN DE 2" / PARA RELLENAR TANQUE DE VACTOR CON AGUA LIMPIA EN EBAR #5
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/03/2018 |
N/D |
$ 436.35 MXN |
$ 506.17 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28306 |
Abrir |
315 OF. FORANEAS/ 2 LAPTOP I RAM 8GD DISCO DURO 1TB CON TECLADO EXTENDIDO (TECLADO NUMERICO A LA DERECHA ) PARA OF. MOVIL
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
28/03/2018 |
N/D |
$ 34,300.00 MXN |
$ 39,788.00 MXN |
28/03/2018 |
00/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28306 |
Abrir |
315 OF. FORANEAS/ 2 LAPTOP I RAM 8GD DISCO DURO 1TB CON TECLADO EXTENDIDO (TECLADO NUMERICO A LA DERECHA ) PARA OF. MOVIL
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
28/03/2018 |
N/D |
$ 34,300.00 MXN |
$ 39,788.00 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28307 |
Abrir |
570 PIS /4 PZAS. DE CARRETILLA DE 6FT ( 100LTS) LLANTAS 16"X4" , CALIBRE DE LAMINA 20 ( 0.91MM) TACON ESTABILIZADOR, RIN DE 3 ASPAS PARA USO RUDO RESISTEN HASTA 580KG. LLANTA IMPONCHABLE
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/03/2018 |
N/D |
$ 8,876.00 MXN |
$ 10,296.16 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28308 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES /1 MANGUERA PARA AGUA (SEGUN MUESTRA EN TALLER DE MEDIDORES ) , 1 SUMINISTRO E INSTALCION DE MARCADOR FISICO DE TEMPERATURA , 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR FISICO E INSTALACION DE MARCADOR FISICO DE PRESION DE ACEITE / PARA VACTOR 9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/03/2018 |
N/D |
$ 3,600.00 MXN |
$ 4,176.00 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28110 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/02/2018 |
N/D |
$ 1,537.00 MXN |
$ 1,782.92 MXN |
22/02/2018 |
08/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28111 |
Abrir |
20 CAJAS PARA ARCHIVO T/CARTA DE PLASTICO
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/02/2018 |
N/D |
$ 1,494.80 MXN |
$ 1,733.97 MXN |
22/02/2018 |
08/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28172 |
Abrir |
500 SELLOS PARA MEDIDORES/ (60CM)
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
03/03/2018 |
N/D |
$ 7,750.00 MXN |
$ 8,990.00 MXN |
03/03/2018 |
19/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28309 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES/ 1 MANGUERA PARA AGUA SEGUN MUESTRA EN TALLER DE MEDIDORES, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR FISICO DE TEMPERATURA , 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR FISICO DE PRESION DE CAEITE / PARA VACTOR 10 MCA. FORD. COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/03/2018 |
N/D |
$ 3,600.00 MXN |
$ 4,176.00 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28174 |
Abrir |
6 CAJAS CON 1,500 HOJAS DE 2 TANTOS . SE ANEXA MUESTRA
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
03/03/2018 |
N/D |
$ 15,600.00 MXN |
$ 18,096.00 MXN |
03/03/2018 |
19/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28176 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 10 (DEL 05-11 DE MARZO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/03/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
03/03/2018 |
19/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28310 |
Abrir |
314 OF. PLAZA REAL/ 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TB / PARA OF. PLAZA REAL
|
314 PLAZA REAL |
GERENCIA COMERCIAL |
28/03/2018 |
N/D |
$ 14,527.30 MXN |
$ 16,851.67 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28177 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 10 (DEL 05-11 DE MARZO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/03/2018 |
N/D |
$ 15,517.25 MXN |
$ 18,000.01 MXN |
03/03/2018 |
19/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28311 |
Abrir |
311 OF. AEROPUERTO / 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1TB / PARA OF. AEROPUERTO
|
311 AEROPUERTO |
GERENCIA COMERCIAL |
28/03/2018 |
N/D |
$ 14,527.30 MXN |
$ 16,851.67 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28179 |
Abrir |
12 AFLOJATODO WD 40,18 BRIDAS PVC DE 3" MOBIBLE CD-90, 3 BRIDAS PVC DE 4" MOBIBLE CD-90 , 6 CONECTORES MACHO PVC DE 3" CD-40 , 6 CONECTORES HEMBRA PVC DE 3" CD-40, 10 CODOS LISOS PVC DE 3" CD -40,20 EMPAQUES DE HULE DE 2", 20 EMPAQUES DE HULE DE 3", 10 EMPAQUES DE HULE DE 4", 100 TORNILLOS DE 5/8 X 2 1/2 CON TUERCA , 100 TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA , 6 MTS. DE TUBO DE PVC DE 3" CD-40
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
03/03/2018 |
N/D |
$ 13,620.06 MXN |
$ 15,799.27 MXN |
03/03/2018 |
19/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28112 |
Abrir |
15 CAJAS DE HOJAS T/CARTA , 5 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA PRITT C/6 C/UNO , 3 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO C/10 C/UNA, 2 CAJAS DE BORRADOR CUADRADO C/20 C/UNA , 20 PAQ. DE SEPARADORES DE LA "A" A LA "Z", 20 PAQ. DE SEPARADORES NUMERICOS DEL 1 AL 8, 10 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA, 5 CAJAS DE CARPETAS T/OFICIO , 10 CAJAS DE PLUMA COLOR NEGRO , 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL,30 PAQ. DE POST IT GRANDE, 20 PAQ. DE POST IT INDICADORES , 10 CAJAS DE BROCHES BACCO # 7
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/02/2018 |
N/D |
$ 22,971.85 MXN |
$ 26,647.35 MXN |
23/02/2018 |
09/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28312 |
Abrir |
520 AGUA POTABLE / 50 COPLES DE REPARACION DE PVC ROSCABLES DE 3" HIDRAULICO , 90 METROS LINEALES DE TUBO DE PVC DE 3" RD-26
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/03/2018 |
N/D |
$ 32,595.00 MXN |
$ 37,810.20 MXN |
28/03/2018 |
11/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28181 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 10 (DEL 5-11 DE MARZO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/03/2018 |
N/D |
$ 30,208.04 MXN |
$ 35,041.33 MXN |
06/03/2018 |
20/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28314 |
Abrir |
204 SERVICIOS GENERALES/ 1 SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS LONGORIA . SE REQUIERE FUMIGAR CON PRODUCTO PARA USO INTERIOR A BASE DE PIRETRIODE PARA CONTROL DE INSECTO VOLADOR E INSECTO RASTRERO. PRODUCTO P/DRENAJE,COLADERAS,ROHEDORES A BASE DE ANTICUAGULANTES.
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/03/2018 |
N/D |
$ 7,800.00 MXN |
$ 9,048.00 MXN |
29/03/2018 |
12/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28113 |
Abrir |
25 CAJAS PARA ARCHIVO T/OFICIO DE CARTON , 4 PAQ. DE OPALINA PREMIUM MULTIFUNCIONAL 97% BLANCURA . PESO 225G/M2 C/100 HOJAS T/CARTA , 2 PAQ. FACIA BOND PAPEL MULTIFUNCIONAL T/DOBLE CARTA BLANCURA DE 96% C/500 HOJAS , 5 PZAS. DE CORRECTOR EN PLUMA , 3 PAQ. DE POST IT DE 400 NOTAS CUBO T/5X5 CM DE COLORES , 6 PZAS. MARCA TEXTOS AMARILLOS , 12 PAQ. DE CARPETAS COLGANTES P/ARCHIVO T/OFICIO C/25 PZAS. , 1 PAQ. DE PAPEL CARBON T/CARTA TIPO PASANTE COLOR NEGRO C/100, 1 PAQ. DE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 44X100M C/6, 1 PAQ. DE CINTA GRIS ANCHA 3MM C/6, 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO , 8 PAQ.DE CINTA INVISIBLE TAPE, MEDIDAS 19MM X 32.9M
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/02/2018 |
N/D |
$ 7,624.19 MXN |
$ 8,844.06 MXN |
23/02/2018 |
09/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28182 |
Abrir |
1 CONECTOR Y SENSOR ELECTRICO DEL PISTON DE PRESION DE LA BOMBA RODDER/ PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/PLACAS
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2018 |
N/D |
$ 5,200.00 MXN |
$ 6,032.00 MXN |
09/05/2018 |
20/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28318 |
Abrir |
525 COORD. MTTO ELECTROMECANICO / CAJA DE SILICON ROJO DE ALTA TEMPERATURA HI-TEMP, MCA. PENNSYLVANIA, CAJA DE SILICON TRANSPARENTE USO INDUSTRIAL MCA. PENNSYLVANIA, PISTOLA CALAFATEADORA PARA CARTUCHO DE SILICON REFORZADA MCA. TRUPER, KGS. DE ESTOPA INDUSTRIAL O TRAPOS DE LIMPIEZA.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/03/2018 |
N/D |
$ 14,050.54 MXN |
$ 16,298.63 MXN |
29/03/2018 |
12/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28114 |
Abrir |
1 TRITURADORA DE PAPEL PARA USO RUDO
|
400 FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
23/02/2018 |
N/D |
$ 4,844.16 MXN |
$ 5,619.23 MXN |
23/02/2018 |
09/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28319 |
Abrir |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MINI SPLIT DE 1 TON/ MANO DE OBRA, CINTA MOMIA Y REFRIGERANTE
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/03/2018 |
N/D |
$ 2,520.00 MXN |
$ 2,923.20 MXN |
29/03/2018 |
12/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28183 |
Abrir |
2 TERMINALES DE DIRECCION , 1 BRAZO AUXILIAR ,1 BARILLA DEL CENTRO ,2 ROTULAS DE ARRIBA, 2 ROTULAS DE ABAJO , 1 ALINEACION Y BALANCEO , 1 SERVICIO DE AFINACION GENERAL , 1 JUEGO DE BRAZOS LIMPIABRISAS , 1 MANO DE OBRA/ PARA UNIDAD 1024 NISSAN 2008 PLACAS WJ04548 BALNCA SERIE 3N6DD14S08K028566 MOTOR 5.7
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2018 |
N/D |
$ 7,420.00 MXN |
$ 8,607.20 MXN |
06/03/2018 |
20/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28115 |
Abrir |
3 TINTA HP 95 (COLOR), 3 TINTA HP -96 (NEGRO) PAPARA IMPRESORA DESJET
|
209 RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/02/2018 |
N/D |
$ 7,010.09 MXN |
$ 8,131.71 MXN |
23/02/2018 |
09/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28320 |
Abrir |
304 MEDICION E INSPECCION / KIT DE CLUTCH, CABLE DE CLUTCH. UNIDAD 1039 MATIZ MOD.2003 SERIE.KL1MD6A01DC046052
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
29/03/2018 |
N/D |
$ 3,100.00 MXN |
$ 3,596.00 MXN |
29/03/2018 |
12/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28321 |
Abrir |
304 MEDICON E INSPECCION / LIT DE CLUTCH, CHIRRION Y ACEITE DE FRENOS, UNIDAD 1036 MATIZ MOD.2003 SERIE. KL1MD6A08DC043181
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
29/03/2018 |
N/D |
$ 3,280.00 MXN |
$ 3,804.80 MXN |
29/03/2018 |
12/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28119 |
Abrir |
PESOS EN VALES E GASOLINA SEMANA 09 (DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/02/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
24/02/2018 |
10/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28120 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 09 (DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/02/2018 |
N/D |
$ 17,068.97 MXN |
$ 19,800.01 MXN |
24/02/2018 |
10/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28122 |
Abrir |
1 PZA DE BOBINA DE CABLE DE UTO CAT 5 MCA. INTELLINET
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/02/2018 |
N/D |
$ 1,882.00 MXN |
$ 2,183.12 MXN |
23/02/2018 |
10/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28123 |
Abrir |
2 LLANTAS LT 215/85 R16. PARA UNIDAD 1031 CAMION FREIGHTLINER 2008 COLOR BLANCO SERIE 3ALACYCSX8DY93616
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/02/2018 |
N/D |
$ 8,398.00 MXN |
$ 9,741.68 MXN |
23/02/2018 |
10/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28124 |
Abrir |
1 ANALISIS DE AGUA CRUDA CON LA NORMA COMPLETA NOM-127 SSA1-94 (CANAL RODHE), 1 ANALISIS DE AGUA POTABLE CON LA NORMA COMPLETA INCLUYENDO TRIHALOMETANOS (PLANTA BENITO JUAREZ ), 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS (PLANTA PASTOR LOZANO), 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS (PLANTA RANCHO GRANDE)
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2018 |
N/D |
$ 36,217.24 MXN |
$ 42,012.00 MXN |
24/02/2018 |
10/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28184 |
Abrir |
1 MOTOR DE ARRANQUE / PARA UNIDAD 1003 NISSAN ESTAQUITA 2008 MOTOR 2.4 PLACA WJ04524 SERIE 3N6DD14S38K024821
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2018 |
N/D |
$ 1,850.00 MXN |
$ 2,146.00 MXN |
06/03/2018 |
20/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28125 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. EN LATERAL DE VIAS FFCC COL.REV.Y LATERAL CANAL RODHE.MES DE MARZO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
24/02/2018 |
10/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28126 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.FARAONES499. CORRESPONDIENTE A MARZO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/03/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
24/02/2018 |
10/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28186 |
Abrir |
20 COPLES DE REPARACION ROSCABLES CON GOMA DE PVC DE 3", 20 COPLES DE REPARACION ROSCABLES DE PVC DE 1/2" PARA COBRE
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/03/2018 |
N/D |
$ 9,725.00 MXN |
$ 11,281.00 MXN |
03/03/2018 |
20/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28127 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.LOS FARAONES 499FFCC PIRAMIDES.MES DE MARZO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2018 |
N/D |
$ 12,955.34 MXN |
$ 15,028.19 MXN |
24/02/2018 |
10/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28187 |
Abrir |
1 MOTOR DE ARRANQUE / PARA UNIDAD 1009 COLOR BLANCO CAMIONETA NISSAN 2008 SERIE 3N6DD14S08K031449
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2018 |
N/D |
$ 1,850.00 MXN |
$ 2,146.00 MXN |
06/03/2018 |
20/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28129 |
Abrir |
3 ESTANTES DE METAL DE 122X61X198 CM. MARCO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA ACABADO DE PINTURA EN POLVO,COLOR PLATEADO 5 NIVELES AJUSTABLES VERTICALES CADA 3.8 CM. REPISAS DE ALAMBRE VENTILACION Y ACCESO PARA ROCIADOR CONTRA INCENDIO . , 3 PZAS. DE ESTANTES 5 NIVELES 40X90X176 (INCLUYE 10 LARGUEROS DE 90CM ,10 TRAVESAÑOS DE 40,8 ANGULOS DE 88CM, 5REPISAS DE MADERA DE 90X40CM Y 4 PIES PLASTICOS
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/02/2018 |
N/D |
$ 17,598.00 MXN |
$ 20,413.68 MXN |
24/02/2018 |
10/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28188 |
Abrir |
1 VALVULA CHECK DE 6" O, PARA 150 PSI, BRIDADA. PARA EBAR 27 EL ANHELO
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/03/2018 |
N/D |
$ 18,740.00 MXN |
$ 21,738.40 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28190 |
Abrir |
70 M3 DE GRAVA / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2018 |
N/D |
$ 31,360.00 MXN |
$ 36,377.60 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28130 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 09 ( DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/02/2018 |
N/D |
$ 26,005.26 MXN |
$ 30,166.10 MXN |
27/02/2018 |
13/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28132 |
Abrir |
3 JEET DE 2-1/2", 3 JEET DE 6-1/2"/ PARA VACTOR´S EN GENERAL
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/02/2018 |
N/D |
$ 5,700.00 MXN |
$ 6,612.00 MXN |
27/02/2018 |
13/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28191 |
Abrir |
10,000 ORDENES DE TRABAJO PARA LIMITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
|
306 ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
07/03/2018 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 52,200.00 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28192 |
Abrir |
1 PZA DE MANGUERA PARA BOMBA DE PRESION PARA BOMBA RODDER (MEDIDA 1.5MTS) PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/PLACAS SERIE 1HTGCADT4XH629145
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/03/2018 |
N/D |
$ 10,650.00 MXN |
$ 12,354.00 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28133 |
Abrir |
2 CARTUCHOS DE TINTA LC 103 BK , 2 CARTUCHOS DE TINTA LC 103 MAGENTA , 2 CARTUCHO DE TINTA LC 103 YELLOW , 2 CARTUCHO DE TINTA LC 103 CYAN
|
560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/02/2018 |
N/D |
$ 4,306.00 MXN |
$ 4,994.96 MXN |
27/02/2018 |
13/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28193 |
Abrir |
1 ROTOCHAMBER DELANTERO LADO COPILOTO , 1 VALVULA ESTACIONARIA DEL SISTEMA DE FRENADO. PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BALNCO SIN PLACAS SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/03/2018 |
N/D |
$ 2,700.00 MXN |
$ 3,132.00 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28134 |
Abrir |
1 TELEFONO ANALOGO STEREN MODELO 220 PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
209 RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/02/2018 |
N/D |
$ 1,450.00 MXN |
$ 1,682.00 MXN |
27/02/2018 |
13/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28194 |
Abrir |
30 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4"X1/2", 20 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6"X1/2",10 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6"X3/4", 5 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8"X3/4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/03/2018 |
N/D |
$ 41,765.00 MXN |
$ 48,447.40 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28195 |
Abrir |
60 ABRAZADERA DE PVC DE 3"X1/2", 20 ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 3/4", 30 ABRAZADERA DE PVC DE 4" X 1/2", 15 ABRAZADERA DE PVC DE 4" X 3/4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/03/2018 |
N/D |
$ 12,861.30 MXN |
$ 14,919.11 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28135 |
Abrir |
2 TONER HP 951/951XL CYAN , 2 TONER HP 951/951 XL MAGENTA , 3 TONER HP 951/951 XL AMARILLA, 2 TONER HP 951/951 XL NEGRA
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/02/2018 |
N/D |
$ 7,630.00 MXN |
$ 8,850.80 MXN |
27/02/2018 |
13/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28196 |
Abrir |
60 LLAVES DE INSERCION DE 1/2", 30 LLAVES DE INSERCION DE 3/4", 30 LLAVES DE CUADRO DE CHUPON DE 3/4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/03/2018 |
N/D |
$ 44,485.80 MXN |
$ 51,603.53 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28138 |
Abrir |
1 SERVICIO DE PERIFONEO DIFUSION DEL COMAPA MOVIL EN FRACC. PUERTA GRANDE DIFUSION DE PROMOCIONES Y DESCUENTOS EN CONTRATOS (16HRS) DEL 28 DE FEBRERO 1,2 Y 3 DE MARZO DEL 2018
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIA |
27/02/2018 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,640.00 MXN |
27/03/2018 |
13/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28197 |
Abrir |
150 PZAS. DE BULTOS DE CEMENTO / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2018 |
N/D |
$ 34,500.00 MXN |
$ 40,020.00 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28198 |
Abrir |
2 CUCHILLAS PARA DESMALESADORA DE 18" TRUPER MOD. DES-43 SERIE 1605028246
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2018 |
N/D |
$ 1,600.00 MXN |
$ 1,856.00 MXN |
07/03/2018 |
21/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28199 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
08/03/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
08/03/2018 |
22/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28200 |
Abrir |
1000 REQUISICIONES EN BLOCK DE 50 C/UNO ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL FOLIO 42001 EN ADELANTE.
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
08/03/2018 |
N/D |
$ 1,500.00 MXN |
$ 1,740.00 MXN |
08/03/2018 |
22/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28201 |
Abrir |
10,000 FORMATOS DE CONTRATOS/ SE ANEXA MUESTRA
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIA |
08/03/2018 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 52,200.00 MXN |
08/03/2018 |
22/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28202 |
Abrir |
4 PUERTAS COMPLETAS DE MADERA CON MARCO DE 80X 38 PULGADAS , 4 CHAPAS CON LLAVE DE PERILLA / MAT. PARA REMPLAZO DE PUERTAS EN OF. DE MEDICION E INSPECCION
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIA |
09/03/2018 |
N/D |
$ 7,100.00 MXN |
$ 8,236.00 MXN |
09/03/2018 |
23/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28140 |
Abrir |
10 BLOCK DE 50 SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES C/U EMPEZANDO CON NUM. DE FOLIO 1751 EN ADELANTE . / PARA USO DE SERVICIOS GENERALES
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
28/02/2018 |
N/D |
$ 1,375.00 MXN |
$ 1,595.00 MXN |
28/02/2018 |
14/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28136 |
Abrir |
30 CINTAS MAGICAS , 50 CAJAS DE LIGAS MCA. AGUILA #18, 30 CAJAS DE GRAPAS C /5000 C/UNA , 5 GRAPADORAS TIRA COMPLETA , 50 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 C/UNA , 50 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNA, 10 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC -51, 5 REGISTRADORES T/CARTA , 5 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJA T/CARTA , 4CARTAPACIOS DE 5", 2 CARTAPACIOS DE 2", 3 CARTAPACIOS DE 1", 2 CAJAS DE HOJAS T/OFICIO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/03/2018 |
N/D |
$ 11,377.30 MXN |
$ 13,197.67 MXN |
27/02/2018 |
13/03/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28326 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 14 ( DEL 2-8 DE ABRIL DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERA EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/04/2018 |
N/D |
$ 43,706.90 MXN |
$ 50,700.00 MXN |
02/04/2018 |
16/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28328 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 14 (DEL 2-8 DE ABRIL DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/04/2018 |
N/D |
$ 44,624.87 MXN |
$ 51,764.85 MXN |
02/04/2018 |
16/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28395 |
Abrir |
30 PZA. DE BULTOS DE YESO ( PREFERENTEMENTE DE 40 KGS)
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 3,750.00 MXN |
$ 4,350.00 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28396 |
Abrir |
1 BOMBA VERTICAL NUEVA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO TIPO BALA, DE 3 HP, MCA. BARNES BARMESA MOD. SS8005-3.0, ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 220 V/3F MCA. FRANKLIN ELECTRIC. / PARA EBAP 33 VILLAS DEL PALMAR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 30,700.00 MXN |
$ 35,612.00 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28397 |
Abrir |
2 CARTUCHOS P/IMPRESORA INK AD VANTAGE MODELO 215/ COLOR 6621, 2 NEGRO 6621
|
110 ENLACE SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
17/04/2018 |
N/D |
$ 1,184.00 MXN |
$ 1,373.44 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28398 |
Abrir |
10 CAJAS DE PLASTICO T/OFICIO P/ARCHIVO , 5 CAJAS DE PLASTICO T/CARTA P/ARCHIVO
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
17/04/2018 |
N/D |
$ 1,555.00 MXN |
$ 1,803.80 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28399 |
Abrir |
6 CARTUCHOS PARA IMPRESORA BROTHER DCP7040 MODELO BROTHER TN330, 1 BROTHER 7040 TAMBOR DR-360
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
17/04/2018 |
N/D |
$ 13,434.00 MXN |
$ 15,583.44 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28329 |
Abrir |
1 SUMADORA CELICA CA-30STS 12 DIGITOS
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
02/04/2018 |
N/D |
$ 2,758.00 MXN |
$ 3,199.28 MXN |
02/04/2018 |
16/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28400 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO ( SE ANEXA MUESTRA)
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 985.00 MXN |
$ 1,142.60 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28330 |
Abrir |
2 CARTUCHOS P/IMPRESORA LASERJET CP1025NW/ CE310A, 2 CE311A, 2 CE312A,2 CE313A
|
209 REC. HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/04/2018 |
N/D |
$ 13,292.00 MXN |
$ 15,418.72 MXN |
02/04/2018 |
16/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28401 |
Abrir |
1 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS PLANTAS OFICINAS DE MEDICION E INSPECCION (TERMITAS E INSECTOS) PARA EL AREA DE OFICINAS GRANJAS
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
17/04/2018 |
N/D |
$ 16,800.00 MXN |
$ 19,488.00 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28331 |
Abrir |
7 MARROS DE 12 LBS, 7 MARROS DE 5LBS, 7 BARRAS 1.70 X1/4", 7 CUÑAS DE 1/2 X .50 MTS. , 7 ZAPAPICO , 7 CORTATUBO
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/04/2018 |
N/D |
$ 22,155.00 MXN |
$ 25,699.80 MXN |
02/04/2018 |
16/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28332 |
Abrir |
7 CUÑAS DE 14X1", 7 MAZO DE 14LBS, 7 CINTAS METRICAS DE 5MTS. TRUPER Y/O SIMILAR , 7 CUCHARAS DE ALBAÑIL ESTANDAR , 7 MARTILLOS
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/04/2018 |
N/D |
$ 13,132.00 MXN |
$ 15,233.12 MXN |
03/04/2018 |
17/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28333 |
Abrir |
7 SERRUCHOS STANLEY Y/O SIMILAR , 7 ARCOS C/SEGUETA STANLEY Y/O SIMILAR, 7 LLAVES 1/2 ESPAÑOLA, 7 LLAVES STEELSON DE 10", 7 LLAVES PERICA DE 10", 7 PALAS DE PUNTA LARGA , 7 PALAS CUADRADAS LARGAS
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/04/2018 |
N/D |
$ 9,772.00 MXN |
$ 11,335.52 MXN |
03/04/2018 |
17/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28335 |
Abrir |
1 SERVICIO DE PERIFONEO DIFUSION DEL COMAPA MOVIL EN FRACC. MIRAVALLE DIFUSION DE PROMOCIONES Y DESCUENTOS EN CONTRATOS (16HRS.) DEL 4,5,6 Y 7 DE ABRIL DEL 2018
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
03/04/2018 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,640.00 MXN |
03/04/2018 |
17/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28336 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. LATERAL DE VIAS FFCC COL.REV.Y LATERAL CANAL RODHE.CORRESPONDIENTE ABRIL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/04/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
03/04/2018 |
17/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28402 |
Abrir |
5 CAJAS DE 2 TANTOS DE 9 1/2 X 11 CON 1500 HOJAS C/U
|
403 CAJAS EXTERNAS |
GERENCIA FINANCIERA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 13,000.00 MXN |
$ 15,080.00 MXN |
17/04/2018 |
15/02/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28338 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL PIRAMIDES UB. AVE.FARAONES N0.499 MANZANA 248FACC.PIRAMIDES.MES DE ABRIL 2018
|
570 Pis |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/04/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
03/04/2018 |
17/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28403 |
Abrir |
6 CAJA DE ROLLOS PARA CERTIFICADORA EPSON 1192 ( SE ADJUNTA MUESTRA)
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 4,200.00 MXN |
$ 4,872.00 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28405 |
Abrir |
1 FABRICACION Y COLOCACION DE VENTANA CON ALUMINIO NATURAL DE 2" Y VIDRIO CLARO DE 6MM DE 3.63 M DE ANCHO X 1.57M DE ALTURA , 2 REPOSICION DE VIDRIOS DE VENTANA CORREDIZAS CON VIDRIO DE 3MM (2 PZAS) DE .48 M X 1.40M , 2 REHABILITACION DOS PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO NATURAL , DESMONTAR Y MONTAR CON MEDIDAS DE .90M X 2.35 M INCLUYE CERCO CHAPA DE 2" PIBOTES NUEVOS Y UN PISTON DE 1M X 2.38/ PARA OF. EN PLANTA P- LOZANO
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 22,000.00 MXN |
$ 25,520.00 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28339 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL PIRAMIDES UB. AVE. FARAONES NO. 499 MANZANA 248,FRACC.PIRAMIDES.CORRESPONDIENTE ABRIL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/04/2018 |
N/D |
$ 12,955.34 MXN |
$ 15,028.19 MXN |
03/04/2018 |
17/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28406 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 1,500.00 MXN |
$ 1,740.00 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28343 |
Abrir |
1 MOTOR ELECTRICO DE HP 1/4 1100 RPM VOLTAJE 220 MONOFASICO (PARA CONDENSADORA DE 5 TON) MAT. PARA REHABILITACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ADM.
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/04/2018 |
N/D |
$ 2,556.65 MXN |
$ 2,965.71 MXN |
04/04/2018 |
18/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28408 |
Abrir |
2 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS (USO RUDO), 2 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS (USO RUDO )
|
209 DEPTO. DE REC. HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 2,232.00 MXN |
$ 2,589.12 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28344 |
Abrir |
5 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE 200 LITROS C/U. PARA ENTREGAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PIRAMIDES, UB. AVE. LOS FARAONES N0. 499, MANZANA 248. LOTE 52 FRACC. PIRAMIDES
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/04/2018 |
N/D |
$ 14,300.00 MXN |
$ 16,588.00 MXN |
04/04/2018 |
18/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28410 |
Abrir |
10 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4", 5 HOJAS DE TRIPLAY DE 1/2", 5 VARILLAS DE 1/2" ,15 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 19,310.00 MXN |
$ 22,399.60 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28350 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 15 ( DEL 9-15 DE ABRIL DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/04/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
06/04/2018 |
20/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28351 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 15 ( DEL 9-15 DE ABRIL DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/04/2018 |
N/D |
$ 17,198.28 MXN |
$ 19,950.01 MXN |
06/04/2018 |
20/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28412 |
Abrir |
20,000 PZAS. DE RECIBOS DE NOMINAS
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/04/2018 |
N/D |
$ 29,000.00 MXN |
$ 33,640.00 MXN |
18/04/2018 |
02/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28413 |
Abrir |
6 ROLLOS DE PAPEL BOND 90 CM X 100/ PARA PLOTTER
|
560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/04/2018 |
N/D |
$ 3,528.00 MXN |
$ 4,092.48 MXN |
18/04/2018 |
02/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28356 |
Abrir |
1 CALIBRACION Y/O REPARACION DEL EQUIPO ANALIZADOR DE GASES MARCA DRAGUER MODELO X-AM 2500
|
212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/04/2018 |
N/D |
$ 9,800.00 MXN |
$ 11,368.00 MXN |
09/04/2018 |
23/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28414 |
Abrir |
2,583 KGS. DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO DE 7.5 % L.F./ PARA USARSE COMO COAGULANTE EN PLANTA POTABILIZADORA
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/04/2018 |
N/D |
$ 10,848.60 MXN |
$ 12,584.38 MXN |
18/04/2018 |
02/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28357 |
Abrir |
1 BANDA PARA EL ALTERNADOR / UNIDAD 1015 NISSAN MOD. 2008 COLOR BLANCO SERIE : 3N6DD14S28K032330
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/04/2018 |
N/D |
$ 240.00 MXN |
$ 278.40 MXN |
10/04/2018 |
24/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28415 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
18/04/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
18/04/2018 |
02/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28421 |
Abrir |
2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LAS SIG. CARACTERISTICAS PENTIUM CORE I7 MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO DE 1 TB MONITOR LCD DE 19" MOUSE Y TECLADO
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/04/2018 |
N/D |
$ 41,500.00 MXN |
$ 48,140.00 MXN |
19/04/2018 |
03/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28422 |
Abrir |
1 DISCO P/SIERRA MANUAL DE 6 PULGADAS A 1/4, 1 ESPATULA TEXTONERA DE 6 " DE LAMINA , 8 HOJAS DE SHEROCK DE 3/8, 15 BARROTES DE 2X4 DE 10 PIES AMERICANO , 1 KG. DE CLAVOS GALVANIZADOS DE 3 PULGADAS , 1/2 KG DE TACHUELAS SHEROKERA, 2 ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA SHEROCK , 1 CAJAS DE TEXTON DE 20KG. , 1 PUERTA DE MADERA DE 30 PULGADAS DE ANCHO , 1 JUEGO DE BISAGRAS DE 3 PULGADAS , 1CHAPA DE PERILLA (FANAL) CON LLAVE / (PARA AREA DE SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO) 1 CHAPA DE PERILLA (FANAL) CON LLAVE / (PARA AREA DE SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO)
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/04/2018 |
N/D |
$ 7,125.53 MXN |
$ 8,265.62 MXN |
19/04/2018 |
03/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28325 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 14 ( DEL 2-8 DE ABRIL DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERANEN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/04/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
02/04/2018 |
16/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28358 |
Abrir |
1 BULBO DE PRESION DE ACEITE / VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACA SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/04/2018 |
N/D |
$ 1,100.00 MXN |
$ 1,276.00 MXN |
10/04/2018 |
24/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28354 |
Abrir |
150 PZA DE BULTOS DE CEMENTO
|
206 ALMACEN GENERAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/04/2018 |
N/D |
$ 34,650.00 MXN |
$ 40,194.00 MXN |
09/04/2018 |
23/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28359 |
Abrir |
8 BUJIAS DE PLATINO , 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR , 1 ROTOR, 1 JUEGO DE CABLES , 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE GASOLINA , 1 CARBCLENER ,5 LITROS DE ACEITE /CHEVROLET 3500 MOD. 2004 BLANCA S/P MOTOR 5.7
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/04/2018 |
N/D |
$ 2,990.00 MXN |
$ 3,468.40 MXN |
10/04/2018 |
24/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28360 |
Abrir |
4 BUJIAS DE PLATINO , 1 JUEGO DE CABLES , 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR , 1 ROTOR, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE GASOLINA , 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR/ UNIDAD 1010 ESTAQUITA NISSAN 2008 NO. DE SERIE 3N6DD14S08K028566 PLACA N0. WS-04534
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/04/2018 |
N/D |
$ 2,250.00 MXN |
$ 2,610.00 MXN |
10/04/2018 |
24/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28361 |
Abrir |
1 BATERIA DE 13 PLACAS 12 V 759 AMP. / UNIDAD 1003 NISSAN ESTAQUITA 2008 MOTOR 2.4 PLACAS WJ-04524 SERIE 3N6DD14S38K024821
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/04/2018 |
N/D |
$ 2,100.00 MXN |
$ 2,436.00 MXN |
10/04/2018 |
24/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28362 |
Abrir |
1 BATERIA DE 13 PLACAS DE 12 V 750 AMP. / PARA UNIDAD 1024 NISSAN 2008 PLACAS WJ045-48 BLANCA SERIE 3N6DD14S08K028566 MOTOR 5.7
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/04/2018 |
N/D |
$ 2,100.00 MXN |
$ 2,436.00 MXN |
10/04/2018 |
24/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28423 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA ,13,200V-220Y/127 3F, MCA.CONTINENTAL ELECTRIC, SERIE: 4003-68903 INCLUYE: PINTURA GENERAL NORMA CFE,LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y BONES,RELLENO DE ACEITE SI REQUIERE,PRUEBAS DE MEGGER TTR Y RIGIDEZ DIELECTRICA
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/04/2018 |
N/D |
$ 23,200.00 MXN |
$ 26,912.00 MXN |
19/04/2018 |
03/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28424 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE 150KVA,13,200V-440/254 3F, MCA.GENERAL ELECTRIC,SERIE: ND-150-014 INCLUYE:PINTURA GRAL NORMACFE,LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y BORNES, RELLENO DE ACEITE SIREQUIERE, PRUEBAS DE MAGGER,TTR Y REGIDEZ DIELECTRICA DE ACEITE
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/04/2018 |
N/D |
$ 29,800.00 MXN |
$ 34,568.00 MXN |
19/04/2018 |
03/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28363 |
Abrir |
4 SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE 4 YDS3 DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(RSU)EN UNIDAD DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2(PTRA2) UB.EN LATERAL DEL CANAL RODHE,COL.PUERTAS DEL SOL.SERV. 2 DE ABRIL Y 2 DE MAYO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/04/2018 |
N/D |
$ 1,920.00 MXN |
$ 2,227.20 MXN |
10/04/2018 |
24/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28425 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS DE T/CARTA , 2 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS , 1 BOLSA C/50 ESPIRALES DE PLASTICO O 12MM P/70 HOJAS , 1 BOLSA C/50 ESPIRALES DE PLASTICO O 14MM P/85 HOJAS , 1 BOLSA C/50 ESPIRALES DE PLASTICO O 16MM P/120 HOJAS , 1 BOLSA C/50 ESPIRALES DE PLASTICO O 18MM P/140 HOJAS , 1 BOLSA C/50 ESPIRALES DE PLASTICO O 20MM P/165 HOJAS , 1 BOLSA C/50 ESPIRALES DE PLASTICO O 23MM P/195 HOJAS , 1 CAJA DE FOLDERS T/CARTA ,1 CAJA DE PLUMAS AZULES , 1 CAJA DE LAPICES
|
560 ING. PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/04/2018 |
N/D |
$ 2,708.90 MXN |
$ 3,142.32 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28364 |
Abrir |
1 MINI SPLIT DE 2 TONELADAS/ PARA EL AREA DE CONTRATACION
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
11/04/2018 |
N/D |
$ 17,500.00 MXN |
$ 20,300.00 MXN |
11/04/2018 |
25/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28426 |
Abrir |
4 SWITCH SMC NETWORK 24 PUERTOS
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
20/04/2018 |
N/D |
$ 13,240.00 MXN |
$ 15,358.40 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28428 |
Abrir |
1 MTTO.PREVENTIVO DE TRASNFORMADOR DE 75 KVA 13,200V-440 /254, 3 F MCA. PROLEC , SERIE:DRC158-32-002 INCLUYE:PINTURA GRAL. NORMA CFE LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y BORNES, RELLENO DE ACEITE SI REQUIERE,PRUEBAS DE MEGGER TTR Y RIGIDEZ DIELECTRICA DE ACEITE
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/04/2018 |
N/D |
$ 27,500.00 MXN |
$ 31,900.00 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28429 |
Abrir |
4 MEMORIA DE USB DE 16 GB
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
20/04/2018 |
N/D |
$ 556.00 MXN |
$ 644.96 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28474 |
Abrir |
9 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 8" / PARA CAIDO EN CALLE ANDADOR BRASILIA ENTRE PEKIN Y BRASILIA COL. CAÑADA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/04/2018 |
N/D |
$ 12,825.00 MXN |
$ 14,877.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28430 |
Abrir |
1 ARCHIVERO METALICO, DE DOS CAJONES CON LLAVE
|
100 TRANSPARENCIA |
GERENCIA GENERAL |
20/04/2018 |
N/D |
$ 3,162.82 MXN |
$ 3,668.87 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28431 |
Abrir |
1 REGULADOR DE VOLTAJE
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/04/2018 |
N/D |
$ 440.00 MXN |
$ 510.40 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28432 |
Abrir |
15 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
20/04/2018 |
N/D |
$ 11,250.00 MXN |
$ 13,050.00 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28433 |
Abrir |
1 CAJA DE ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA PRINTAFORM 1444 ( SE ANEXA MUESTRA)
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
20/04/2018 |
N/D |
$ 630.00 MXN |
$ 730.80 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28434 |
Abrir |
1 CAJA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO T/CARTA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/04/2018 |
N/D |
$ 750.00 MXN |
$ 870.00 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28440 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEM 17 (DEL 23-29 DE ABRIL DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
07/08/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28546 |
Abrir |
3 SUMADORAS PARA USO RUDO
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
14/05/2018 |
N/D |
$ 6,026.10 MXN |
$ 6,990.28 MXN |
14/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28547 |
Abrir |
5 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-19 C/12 CAJISTAS C/UNA, 5 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-25 C/12 CAJITAS C/UNA, 5 CAJA DE SUJETA DOCUMENTOS BC-32 C/12 CAJITAS C/UNA, 10 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-51 C/12 PZAS. C/UNA , 2 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR COLOR TRANSPARENTE , 2 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR COLOR NEGRAS , 10 TABLAS DE APOYO T/OFICIO , 20 CUADERNOS PROFESIONALES , 15 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA , 15 DIARIOS
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/05/2018 |
N/D |
$ 8,350.08 MXN |
$ 9,686.09 MXN |
14/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28475 |
Abrir |
16 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 8"/ PARA CAIDO EN CALLE PEKIN ENTRE HONDURAS Y BLVD. INGLATERRA COL. CAÑADA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/04/2018 |
N/D |
$ 22,800.00 MXN |
$ 26,448.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28476 |
Abrir |
24 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 8" / PARA CAIDO EN CALLE BLVD. INGLATERRA ENTRE SALVADOR Y PEKIN COL. CAÑADA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/04/2018 |
N/D |
$ 34,200.00 MXN |
$ 39,672.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28548 |
Abrir |
5 TIJERAS,5 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO C/10 C/UNA, 10 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA C/100 C/UNA, 5 CAJAS DE CARPETAS T/OFICIO C/100 C/UNA, 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL , 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO , 10 PORTA LAPIZ , 5 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR AMARILLO C/12 C/UNA, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS COLR VERDE C/12 C/UNA, 5 CAJAS DE MARCA TEXTOS COLOR AZUL C/12 C/UNA, 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO C/12 C/UNA, 5 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS , 5 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/05/2018 |
N/D |
$ 9,188.55 MXN |
$ 10,658.72 MXN |
14/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28477 |
Abrir |
8 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 8"/ PARA CAIDO EN CALLE ANDADOR MOSCU ENTRE MONTREAL Y BRASILIA EN COL. CAÑADA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/04/2018 |
N/D |
$ 11,400.00 MXN |
$ 13,224.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28478 |
Abrir |
12 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 12"/ PARA CAIDO EN CALLE HONDURAS ENTRE SALVADOR Y HONDURAS EN COL. CAÑADA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/04/2018 |
N/D |
$ 35,460.00 MXN |
$ 41,133.60 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28549 |
Abrir |
1 CAMBIO DE RETEN DEL CIGUEÑAL DELANTERO , 1 RECTIFICACION DE VOLANTE , 1 KIT DE CLOUTCH PLATO DISCO Y COLLARIN , 1 GALON DE ANTIFRIZ , 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , 1 MANO DE OBRA / PARA UNIDAD 1042 MATIZ CHEVROLET 2013 NO. DE SERIE KL1MD6A03DC041225 NO. DE PLACA XHR1898
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/05/2018 |
N/D |
$ 6,900.00 MXN |
$ 8,004.00 MXN |
14/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28479 |
Abrir |
30 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 8"/ PARA CAIDO EN CALLE RIO SAN JUAN ENTRE RIO PURIFICACION Y BLVD. HIDALGO Y RIO PURIFICACION CON RIO SAN JUAN Y BLVD. HIDALGO
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/04/2018 |
N/D |
$ 42,750.00 MXN |
$ 49,590.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28550 |
Abrir |
2 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 14" 350-360MM, 2 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 16" 390-420MM , 2 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 18" 434-465MM
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/05/2018 |
N/D |
$ 41,602.36 MXN |
$ 48,258.74 MXN |
14/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28483 |
Abrir |
2 CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO DE 2216 LIBRAS EQ. UTILIZADO EN ATENCION DE TRABAJOS EN POZOS DE VISITA
|
212 SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
30/04/2018 |
N/D |
$ 1,500.00 MXN |
$ 1,740.00 MXN |
30/04/2018 |
14/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28551 |
Abrir |
5 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 10" 288-298MM , 5 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 12" 322-332MM
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/05/2018 |
N/D |
$ 45,066.90 MXN |
$ 52,277.60 MXN |
14/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28484 |
Abrir |
2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO HJ 150, MCA. SQUARE D, MOD. HJA36150 3F I-LINE, DE 150 AMP./ AP74 HACIENDA DEL SOL 1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/04/2018 |
N/D |
$ 25,000.00 MXN |
$ 29,000.00 MXN |
30/04/2018 |
14/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28485 |
Abrir |
10 TABLONES DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA SIN NUDOS DE 2"INX10"INX10FT/ PARA PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/04/2018 |
N/D |
$ 5,000.00 MXN |
$ 5,800.00 MXN |
30/04/2018 |
14/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28552 |
Abrir |
1 MARTILLO DEMOLEDOR AVT 31,3KG. (HM1812) MARCA MAKITA POTENCIA 2,000 W-PESO 31.3KG. GOLPES POR MINUTO870 POSICION PREFIJADAS -6
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 48,000.00 MXN |
$ 55,680.00 MXN |
15/05/2018 |
29/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28553 |
Abrir |
1 BOMBA TRAGASOLIDOS DE 8HP MOTOR A GASOLINA Y MANEJO DE 3" /PARA EL MTTO. DE DRENAJE
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
15/05/2018 |
29/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28554 |
Abrir |
4 ABRAZADERAS ESPECIAL DE 8"/ PARA REP. DE TUBO EMISOR DE 16" EN CARCAMO#29 EL CAMPANARIO
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 27,180.00 MXN |
$ 31,528.80 MXN |
15/05/2018 |
29/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28441 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEM 17 (DEL 23-29 DE ABRIL DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/04/2018 |
N/D |
$ 16,422.41 MXN |
$ 19,050.00 MXN |
20/04/2018 |
04/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28448 |
Abrir |
6 MTS 3. DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA ECUADOR Y BLSD. INGLATERRA COL. CAÑADA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/04/2018 |
N/D |
$ 14,100.00 MXN |
$ 16,356.00 MXN |
24/04/2018 |
08/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28486 |
Abrir |
25 PZAS. DE CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL MARINO, MCA. JYRSA AJUSTABLE DE LATERALES ,BORDADOS C/LOGOTIPOS OFICIALES DE COMAPA, AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO DEL ESTADO.EN LA PARTE TRASERA (ESPALDA) LEYENDA COMAPA. SE ANEXA ESPECIFICACIONES
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/04/2018 |
N/D |
$ 15,517.24 MXN |
$ 18,000.00 MXN |
30/04/2018 |
14/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28556 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
15/05/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
15/05/2018 |
29/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28487 |
Abrir |
6 MEDIDORES DE 2" ( BRIDADO )
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
30/04/2018 |
N/D |
$ 35,271.12 MXN |
$ 40,914.50 MXN |
30/04/2018 |
14/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28449 |
Abrir |
250 KGS. DE FLOCULANTE POLY + CAT 5310-2 POLIMERO CATIONICO EN POLVO ( EN SACO DE 25KGS) PARA PRUEBA PILOTO EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ
|
508 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/04/2018 |
N/D |
$ 30,000.00 MXN |
$ 34,800.00 MXN |
24/04/2018 |
08/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28450 |
Abrir |
5 BOTES DE DPD DE 1000 PIEZAS CADA UNA CAT 21055 28 MCA. HACH / PARA USO EN LABORATORIO, ANALISIS DEL CLORO RESIDUAL
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/04/2018 |
N/D |
$ 39,150.00 MXN |
$ 45,414.00 MXN |
24/04/2018 |
08/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28488 |
Abrir |
2 ARRANCADOR A TENSION PLENA MCA. SIEMENS, COMPLETO TIPO SIRIUS 3F BOBINA 220V, PARA 10 HP CON RANGO DE 28-40 AMP., 1 ARRANCADOR A TENSION PLENA MCA. SIEMENS, COMPLETO TIPO SIRIUS 3F BOBINA 220 V, PARA 15HP CON RANGO DE 36-45 AMP. EBAR 20 EBAR21 Y EBAR11
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/04/2018 |
N/D |
$ 16,429.50 MXN |
$ 19,058.22 MXN |
30/04/2018 |
14/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28558 |
Abrir |
40 KGS. SOLDADURA INFRA 6011 DE 1/8, 10 KGS. DE SOLDADURA PARA FIERRO VACIADO, 20 KGS. SOLDADURA INFRA 7018 DE 1/8, 40 MTS. DE CABLE FLEXIBLE 2/0 O EQUIVALENTE PARA USO DE SOLDADURA, 2 CEPILLO DE ALAMBRE ,10 HOJAS DE SEGUETA MCA. LENOX ,1 ARCO PARA SEGUETA MCA. LENOX. USO RUDO
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 13,368.98 MXN |
$ 15,508.02 MXN |
15/05/2018 |
29/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28452 |
Abrir |
15 PZAS. DE TUBO DE 3" DE ACERO (6 MTS) , 10 PZAS. DE TUBO DE 2" (6 MTS) PARA SERV. Y REPARACION DE CARCAMOS
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/04/2018 |
N/D |
$ 42,792.00 MXN |
$ 49,638.72 MXN |
25/04/2018 |
09/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28490 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMA |
GERENCIA GENERAL |
30/04/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
30/04/2018 |
14/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28453 |
Abrir |
5 CUBETAS DE 19 LTS. C/U DE PINTURA COLOR BLANCO BEREL , 3 CUBETAS DE 19LTS. C/U DE PINTURA COLOR AZUL REY BEREL , 4 PZAS. DE BROCHAS DE 4", 4 PZAS. DE BROCHAS DE 2", 6 PZAS. DE RODILLOS COMPLETOS CONFELPA (USO RUDO )
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/04/2018 |
N/D |
$ 16,170.64 MXN |
$ 18,757.94 MXN |
25/04/2018 |
09/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28559 |
Abrir |
16 BUJIAS DE AUTOLITE 5363, 1 FILTRO DE ACEITE PH2 FRAM , 1 CARBOCLENER, 7 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE AIRE 10262 FRAM/ PARA CAMION FORD 350 MODELO 2012 PLACAS WL-59458 SERIE 3FDEF3G61DEA65329
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 3,515.00 MXN |
$ 4,077.40 MXN |
15/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28492 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL N0.1Y2 UB.EN LATERAL VIAS FFCCCOL. REV. Y LATERAL DE CANAL RODHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/05/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
02/05/2018 |
16/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28559 |
Abrir |
16 BUJIAS DE AUTOLITE 5363, 1 FILTRO DE ACEITE PH2 FRAM , 1 CARBOCLENER, 7 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE AIRE 10262 FRAM/ PARA CAMION FORD 350 MODELO 2012 PLACAS WL-59458 SERIE 3FDEF3G61DEA65329
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 3,515.00 MXN |
$ 4,077.40 MXN |
15/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28493 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENETE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL PIRAMIDES UB.AVE.FARAONES 499 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/05/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
02/05/2018 |
16/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28494 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996,INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUA RESIDUAL PIRAMIDESUB.AVE.LOS FARAONES 499. FRACC. LAS PIRAMIDES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/05/2018 |
N/D |
$ 12,955.34 MXN |
$ 15,028.19 MXN |
02/05/2018 |
16/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28499 |
Abrir |
1 KIT DE ESTANDARES DE TURBIDEZ "STABL CAL"PARA TURBIDIMETRO 2100AN. VIALES SELLADOS PRODUCTO # 2659505 / PARA UTILIZARSE EN CALIBRACION DE EQUIPOS DE TURBIEDAD EN EL LABORATORIO
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/05/2018 |
N/D |
$ 14,000.00 MXN |
$ 16,240.00 MXN |
03/05/2018 |
17/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28560 |
Abrir |
16 BUJIAS DE AUTOLITE 5363, 1 FILTRO DE ACEITE PH2 FRAM ,1 CARBOCLENER, 7 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR , 1 FILTRO DE AIRE 10262 FRAM / PARA UNIDAD 1044 MODELO 2013 PLACAS WL-59414 SERIE 1FDEF3G64DEB06536
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 3,515.00 MXN |
$ 4,077.40 MXN |
15/05/2018 |
29/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28561 |
Abrir |
16 BUJIAS DE AUTOLITE 5363, 1 FILTRO DE ACEITE PH2 FRAM , 1 CARBOCLENER , 1 CARBOCLENER , 7 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR , 1 FILTRO DE AIRE 10262 FRAM / PARA CAMION FORD 350 MODELO 2012 PLACAS WL-59457 SERIE : 1FDE3G68DEA14720 UNIDAD 1046
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 3,515.00 MXN |
$ 4,077.40 MXN |
15/05/2018 |
29/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28500 |
Abrir |
2 CAJAS CON CELDAS PARA DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL CADA CAJA CON 6-CELDAS STOCK #32121 (BLUE BOOK) PARA USARSE EN LABORATORIO PARA REALIZAR ANALISIS DE TURBIEDAD A NIVEL OPERATIVO
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/05/2018 |
N/D |
$ 2,800.00 MXN |
$ 3,248.00 MXN |
03/05/2018 |
17/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28454 |
Abrir |
4 CARTUCHOS P/IMPRESORA HP DESKJET D4260 COLOR NEGRO , 4 CARTUCHO COLOR TRICOLOR
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
25/04/2018 |
N/D |
$ 5,134.80 MXN |
$ 5,956.37 MXN |
25/04/2018 |
09/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28502 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 19 ( DEL 07-13 DE MAYO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/05/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
04/05/2018 |
18/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28562 |
Abrir |
13 TON. DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE ,182 LTS. DE EMULSION / PARA CALLE TACUBA ENTRE REVILLAGIGEDO Y LIBERTAD COL. SAN ANTONIO
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 38,285.00 MXN |
$ 44,410.60 MXN |
15/05/2018 |
29/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28455 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL DE MOTOR , 1 MANO DE OBRA/ PARA UNIDAD 1042 MATIZ CHEVROLET 2013 PLACA XHR1906 SERIE KL1MD6A03DC041225
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/04/2018 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 2,088.00 MXN |
25/04/2018 |
09/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
20503 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 19 (DEL 07-13 DE MAYO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
04/05/2018 |
N/D |
$ 11,508.62 MXN |
$ 13,350.00 MXN |
04/05/2018 |
18/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28456 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AIRE CENTRAL DE 4 TON. MANO DE OBRA ,1 KG. DE REFRIGERANTE 22, 1 FILTRO METALICO P/AIRE REP. DE DUCTERIA DE FIBRA LADO , 1 SUCCION E INYECCION / PARA PASILLO CENTRAL PLANTA BAJA OF. LONGORIA
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/04/2018 |
N/D |
$ 7,390.00 MXN |
$ 8,572.40 MXN |
25/04/2018 |
09/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28563 |
Abrir |
6.62 TON. DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE , 93 LTS. DE EMULSION/ PARA CARR. MONTERREY FRACC. LOMA BONITA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2018 |
N/D |
$ 19,503.90 MXN |
$ 22,624.52 MXN |
15/05/2018 |
29/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28365 |
Abrir |
4 PAQUETES DE CAJAS PETRI ETERILES 50 X9 MM PALL PN 7242 1485299/ PARA UTILIZARSE EN ANALISIS QUIMICOS DEL AGUA EN EL LABORATORIO
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/04/2018 |
N/D |
$ 15,800.00 MXN |
$ 18,328.00 MXN |
11/04/2018 |
25/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28366 |
Abrir |
4 BUJIAS DE PLATINO, 1 JUEGO DE CABLES , 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR, 1 ROTOR, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE GASOLINA , 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR / PARA UNIDAD 1014 NISSAN ESTAQUITA 2008 2.4 SERIE 3N6DD14S08K028602 PLACAS WD-63977
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/04/2018 |
N/D |
$ 2,250.00 MXN |
$ 2,610.00 MXN |
11/04/2018 |
25/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28367 |
Abrir |
4 PAQUETES DE BOLSAS ESTERILES PARA MUESTREO CONTIOSULFATO 50X9 MM BLUE BOOK STOCK # 30920/ PARA UTILIZARSE EN MUESTREO EN LA CD DE ANALISIS BACTERIOLOGICOS
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/04/2018 |
N/D |
$ 5,000.00 MXN |
$ 5,800.00 MXN |
11/04/2018 |
25/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28457 |
Abrir |
10 PZAS. DE CARTAPACIOS DE 1", 10 PZAS. DE CARTAPACIOS DE 1 1/2", 10 PZAS. DE CARTAPACIOS DE 2", 10 PZAS. DE CARTAPACIOS DE 3", 10 PZAS. DE CARTAPACIOS DE 4"
|
560 ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/04/2018 |
N/D |
$ 4,859.00 MXN |
$ 5,636.44 MXN |
25/04/2018 |
09/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28458 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH , 1 CABLE DE CLUTCH , 2 BALEROS INTERIORES DE MASA , 2 BALEROS EXTERNOS DE MASA , 1 BOTE DE GRASA P/BALERO , 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS / PARA UNIDAD 1040 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1909 SERIE KL1MD6A01DC046178
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
25/04/2018 |
N/D |
$ 5,810.00 MXN |
$ 6,739.60 MXN |
25/04/2018 |
09/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28459 |
Abrir |
18 CONECTORES BIPARTIDOS PARA CABLE CAL 8, 18 CONECTORES BIPARTIDOS PARA CABLE CAL. 0, 18 CONECTORES BIPARTIDOS PARA CABLE CAL 3/0, 12 CONECTORES BIPARTIDOS PARA CABLE CAL 500 MCM / PARA REPARACIONES Y CONEXIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO . EBAR´S EN GRAL.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/04/2018 |
N/D |
$ 19,461.00 MXN |
$ 22,574.76 MXN |
26/04/2018 |
10/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28460 |
Abrir |
20 HOJAS DE SEGUETA , 4 ARCOS PARA SEGUETA
|
306 ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
25/04/2018 |
N/D |
$ 1,384.00 MXN |
$ 1,605.44 MXN |
25/04/2018 |
10/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28461 |
Abrir |
1 PZA. DE MANGUERA DE SUCCION DE 8"/ PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE : 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/04/2018 |
N/D |
$ 8,300.00 MXN |
$ 9,628.00 MXN |
25/04/2018 |
10/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28368 |
Abrir |
1 TANQUE DE 200 LTS. DE ACEITE ROSHFRANS PARA MOTOR GASOLINA 20W-50/ PARA UNIDADES EN GENERAL
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/04/2018 |
N/D |
$ 14,359.92 MXN |
$ 16,657.51 MXN |
11/04/2018 |
25/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28465 |
Abrir |
1000 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 250 CONECTORES HEMBRA COBRE DE 1/2, 250 CONECTORES HEMBRA PVC 1/2, 200 ROLLOS DE TEFLON 3/4
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
26/04/2018 |
N/D |
$ 13,255.00 MXN |
$ 15,375.80 MXN |
26/04/2018 |
10/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28468 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 18 ( DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANSIMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/04/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28469 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 18 (DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/04/2018 |
N/D |
$ 14,353.45 MXN |
$ 16,650.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28505 |
Abrir |
150 PZA. DE BULTOS DE CEMENTO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/05/2018 |
N/D |
$ 34,950.00 MXN |
$ 40,542.00 MXN |
04/05/2018 |
18/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28369 |
Abrir |
8 BUJIAS DE PLATINO ,1 TAPA DE DISTRIBUIDOR, 1 ROTOR, 1 JUEGO DE CABLES , 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE GASOLINA , 1 CARBCLENER, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR / PARA UNIDAD CHEVROLET REDILAS, MOD. 2004 S/P MOTOR 5.3 SERIE 3GBJC34RX4M111023
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/04/2018 |
N/D |
$ 3,040.00 MXN |
$ 3,526.40 MXN |
12/04/2018 |
26/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28471 |
Abrir |
10 TUBO DE PVC NOVAFORT 8" /PARA CAIDO EN LA CALLE PRIV. HORACIO GARZA ENTRE HORACIO GARZA Y HORACIO GARZA SUR. COL CAÑADA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/04/2018 |
N/D |
$ 14,250.00 MXN |
$ 16,530.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28506 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH COMPLETO / PARA VACTOR 9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/05/2018 |
N/D |
$ 35,800.00 MXN |
$ 41,528.00 MXN |
04/05/2018 |
18/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28370 |
Abrir |
2 PZA. DE LLANTA R 1122.5/ PARA VACTOR #8 MARCA MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/04/2018 |
N/D |
$ 11,400.00 MXN |
$ 13,224.00 MXN |
12/04/2018 |
26/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28472 |
Abrir |
13 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 8"/ PARA CAIDO EN CALLE ESTOCOLMO ENTRE PRIVADA ESTOCOLMO Y HAWAI COL. CAÑADA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/04/2018 |
N/D |
$ 18,525.00 MXN |
$ 21,489.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28371 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N0.2 UB. LATERAL DE CANAL RODHE.PUERTAS DEL SOL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/04/2018 |
N/D |
$ 12,955.34 MXN |
$ 15,028.19 MXN |
12/04/2018 |
26/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28473 |
Abrir |
9 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 8" / PARA CAIDO CALLE VENECIA ENTRE MOSCU Y PRIV. MOSCU COL. CAÑADA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/04/2018 |
N/D |
$ 12,825.00 MXN |
$ 14,877.00 MXN |
27/04/2018 |
11/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28507 |
Abrir |
30 PZA. DE BULTOS DE YESO ( PREFERENTEMENTE DE 40 KGS)
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/05/2018 |
N/D |
$ 3,563.79 MXN |
$ 4,134.00 MXN |
05/04/2018 |
18/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28372 |
Abrir |
10 CARTAPACIO DE 3" , 10 CARTAPACIOS DE 5" , 3 USB DE 8 GB
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
13/04/2018 |
N/D |
$ 3,763.70 MXN |
$ 4,365.89 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28508 |
Abrir |
12 CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL, MCA. JYRSA, AJUSTABLE DE LATERALES,BORDADOS C/LOGOS OFICIALES DE COMAPA,AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO DEL EDO. TALLA GRANDE. PARTE TRASERA 3 C/LEYENDA "MECANICA VACTOR"3C/LEYENDA"MECANICO AUTOMOTRIZ"Y 6 "MTTO. ELECTROMECANICO
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/05/2018 |
N/D |
$ 7,448.28 MXN |
$ 8,640.01 MXN |
04/05/2018 |
18/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28509 |
Abrir |
1 TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT DE 32 GB SD ULTRA SDHC
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
04/05/2018 |
N/D |
$ 350.00 MXN |
$ 406.00 MXN |
04/05/2018 |
18/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28373 |
Abrir |
28 TUBO PVC NOVAFORT DE 8"/ PARA REP. DE CAIDO CALLE SEGUNDA ENTRE MEXICO Y QUERETARO COL. UNIDAD OBRERA
|
510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 39,760.00 MXN |
$ 46,121.60 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28512 |
Abrir |
2 TELEFONOS INALAMBRICOS ANALOGOS
|
303 COORD. DE FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
07/05/2018 |
N/D |
$ 2,850.00 MXN |
$ 3,306.00 MXN |
07/05/2018 |
21/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28374 |
Abrir |
27 TUBO PVC NOVAFORT DE 8"/ PARA REP. DE CAIDO CALLE ORIENTE 1 ESQUINA SUR 2 COL. CUMBRES
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 38,340.00 MXN |
$ 44,474.40 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28513 |
Abrir |
DOS BALERO MASA DELANTERO, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATGAS TRASERAS, 1 LITRO DE LIQUIDO PARA FRENOS/UNIDAD 168MCA.CHEVROLET SILVERADO MODELO 204 SERIE.
|
400 FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
07/05/2018 |
N/D |
$ 4,980.00 MXN |
$ 5,776.80 MXN |
07/05/2018 |
18/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28514 |
Abrir |
4 JUEGO DE DIAFRAGMAS PARA VALVULAS REGULADORAS DE PRESION METALICA DE 3000LBS. P348 Y P349, 2 ABRAZADERA PARA VALVULA REGULADORA DE VACIO P60106/ PARA USARSE EN LOS SIST. DE CLORACION EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/05/2018 |
N/D |
$ 44,200.00 MXN |
$ 51,272.00 MXN |
07/05/2018 |
21/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28517 |
Abrir |
1 SERVICIO DE REPARACION DE LINEA PRIMARIA EN SUBESTACION DE 75KVA 13,200/440-220V, CAMBIO DE 3 ESLABON FUSIBLE DE 7 AMP. E INSTALACION DE VARILLA DE 5/8 CON CONECTOR . EBAR3 COL. LONGORIA
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/05/2018 |
N/D |
$ 14,000.00 MXN |
$ 16,240.00 MXN |
08/05/2018 |
22/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28518 |
Abrir |
30 MTS. DE CADENA GALVANIZADA 5/16, 30 MTS. DE CADENA GALVANIZADA 3/8 , 30 MTS. DE CADENA GALVANIZADA 7/16, 30 MTS. DE CADENA GALVANIZADA 1/2 / PARA MOVIMIENTO Y MANIOBRA DE EQ. EBAR´S EN GRAL.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/05/2018 |
N/D |
$ 28,461.00 MXN |
$ 33,014.76 MXN |
08/05/2018 |
22/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28564 |
Abrir |
5,000 ORDENES DE SALIDA FOLIO 10001-15000/PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/05/2018 |
N/D |
$ 19,250.00 MXN |
$ 22,330.00 MXN |
16/05/2018 |
30/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28565 |
Abrir |
40 MTS. DE CABLE DE USO RUDO 3X10, 2 TUBOS DE 2" NEGROS LISOS DE CERO AL CARBON CEDULA 40, 4 ABRAZADERAS REFORZADAS DE TORNILLO PARA 3", 22 MTS. DE CADENA GALVANIZADA DE 3/8, 50 MTS. DE MANGUERA DE 3", 8 TORNILLOS DE 3/8 X 3", 8 TUERCA PARA 3/8, 16 GUASAS PLANAS PARA 3/8, 1 CODO GALVANIZADO DE 3", 1 ABRAZADERA DE 3", 2 COLA DE RATA GALVANIZADA DE 3" ROSCABLE / PARA UTILIZARSE EN TRASVASAR AGUA DEL DIGESTOR 2 AL 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL N0. 2
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/05/2018 |
N/D |
$ 25,245.20 MXN |
$ 29,284.43 MXN |
16/05/2018 |
30/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28566 |
Abrir |
12 BRIDAS DE 2" (MOVIBLES) PARA USO DE CUADRILLAS
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
16/05/2018 |
N/D |
$ 2,266.44 MXN |
$ 2,629.07 MXN |
16/05/2018 |
30/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28567 |
Abrir |
30 PZAS. DE PINOL MULTIUSOS, 50 PZAS. DE AROMATIZANTES GLADE DE 400 ML. C/U , 40 PZAS. DE ABRILLANTADOR DE MUEBLES WIESE, 25 PZAS. DE RAID CASA Y JARDIN , 10 RECOGEDORES METALICOS , 2 LTS. DE ESENCIA P/RELLENAR (QUE NO SEA LAVANDA) ENVASE DE AIR WICK ELLECTRICO , 100 KGS. DE BOLSA NEGRA EXTRA LARGA DE 110X150CM , 50 KGS. DE BOLSA NEGRA CHICA DE 50X70CM , 125 KGS. DE BOLSAS NEGRAS MEDIANAS DE 70X90CM
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/05/2018 |
N/D |
$ 39,169.20 MXN |
$ 45,436.27 MXN |
16/05/2018 |
30/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28375 |
Abrir |
10 CAJAS DE LOXCELL NF ADULTO CON 1 TABLETAS 400/300MG (ALBENDAZOL, QUINFAMIDA)
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 2,974.14 MXN |
$ 3,450.00 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28568 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE CAMISA DEL PISTON DE PRESION DE LA BOMBA RODDER/PARA VACTOR 6 STERLING N0. DE SERIE 2FZAATDC67AX52844
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/05/2018 |
N/D |
$ 19,500.00 MXN |
$ 22,620.00 MXN |
16/05/2018 |
30/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28569 |
Abrir |
10 FILTROS DE ACEITE (FRAM-4967) PARA CAMBIO DE ACEITE UNIDAD MATIZ
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
16/05/2018 |
N/D |
$ 900.00 MXN |
$ 1,044.00 MXN |
16/05/2018 |
30/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28571 |
Abrir |
27 BARRETA DE PUNTA 1" X 1.75M, 27 MAZO DE 12 LIBRAS , 27 PALA DE PUNTA DE MANGO LARGO , 27 PICO DE 5 LB
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
16/05/2018 |
N/D |
$ 33,256.44 MXN |
$ 38,577.47 MXN |
16/05/2018 |
30/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28376 |
Abrir |
50 TABLAS DE APOYO , 1 CAJAS DE HOJAS T/OFICIO , 20 CUADERNOS PROFESIONALES , 7 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO C/12 C/UNA
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 4,465.60 MXN |
$ 5,180.10 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28574 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE 30 MTS, DE CABLE USO RUDO 3X10, 2 CLAVIJAS USO RUDO PARA 110 VOLTS, 4 CINTAS NEGRAS (ELECTRICAS)
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/05/2018 |
N/D |
$ 2,464.14 MXN |
$ 2,858.40 MXN |
17/05/2018 |
31/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28519 |
Abrir |
3 CAJAS DE CUENTAS FACIL C/12 C/UNA ,30 CINTAS MAGICAS , 50 CAJAS DE LIGAS MCA. AGUILA #18 , 25 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/UNA, 5 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA , 5 CAJAS DE CLIPS #2 ,
|
208 CENTRO COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
08/05/2018 |
N/D |
$ 3,936.50 MXN |
$ 4,566.34 MXN |
08/05/2018 |
22/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28520 |
Abrir |
10 CAJA DE LIGAS MCA. AGUILA , 15 CINTA ADHESIVA MAGICA , 10 CAJAS DE CLIPS JUMBO
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
08/05/2018 |
N/D |
$ 862.50 MXN |
$ 1,000.50 MXN |
08/05/2018 |
22/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28576 |
Abrir |
1 BOMBA SUMERGIBLE EFLUENTE (MARCA BARMESA) MODELO BPSTEP 512-0.5 HP VOLTS 115 FASES 1 RPM 3450 MAX AMPS 13.1 AMPS ROTOR 26.2 CODIGO NEMA G-TAMAÑO CABLE 14/3 TIPO CABLE SCW PESO 36KG
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/05/2018 |
N/D |
$ 16,500.00 MXN |
$ 19,140.00 MXN |
17/05/2018 |
31/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28378 |
Abrir |
1SWITCH DE 8 PUERTOS , 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5 INTELINET
|
560 ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 2,180.00 MXN |
$ 2,528.80 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28521 |
Abrir |
300 PZAS. DE PLAFONES DE 1.20 CM X 60 CM
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
08/05/2018 |
N/D |
$ 48,849.00 MXN |
$ 56,664.84 MXN |
08/05/2018 |
22/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28577 |
Abrir |
1 SERVICIO DE RECONFIGURACION DE 1 EQUIPO CONTROLADOR INTELIGENTE ITT GOULDS PS200/ PARA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/05/2018 |
N/D |
$ 15,840.00 MXN |
$ 18,374.40 MXN |
17/05/2018 |
31/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28522 |
Abrir |
1 TECLADO CON SALIDA USB
|
308 BAJOS CONSUMO |
GERENCIA COMERCIAL |
08/05/2018 |
N/D |
$ 160.00 MXN |
$ 185.60 MXN |
08/05/2018 |
22/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28578 |
Abrir |
60 M3 DE ARENA / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/05/2018 |
N/D |
$ 26,880.00 MXN |
$ 31,180.80 MXN |
17/05/2018 |
31/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28379 |
Abrir |
6 CONOS DE SEGURIDAD, TRAFICO O PREVENTIVO COLOR NARANJA FLUORESCENTE, TAMAÑO GRANDE . PARA MANIOBRAS CON EQUIPO VAC-CON.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 3,031.04 MXN |
$ 3,516.01 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28524 |
Abrir |
3 SILLAS P/CAJERO BANCO, ALTO DE PISTON FORRADO EN TELACON DESCANZA BRAZOS EN COLOR NEGRO
|
314 OF. PLAZA REAL |
GERENCIA COMERCIAL |
09/05/2018 |
N/D |
$ 5,996.10 MXN |
$ 6,955.48 MXN |
09/05/2018 |
23/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28579 |
Abrir |
6 PZAS. DE LLANTAS MODELO LT 215/85R16/ PARA UNIDAD 156 CHEVROLET 3500 MOD. 2004 BLANCA S/PLACA MOTOR 5.7 SERIE 3GBJC34R54M109843
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/05/2018 |
N/D |
$ 26,880.00 MXN |
$ 31,180.80 MXN |
17/05/2018 |
31/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28525 |
Abrir |
2 CARTUCHO PARA IMPROSORA HP LASERJET CE285A 85A
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
09/05/2018 |
N/D |
$ 4,100.00 MXN |
$ 4,756.00 MXN |
09/05/2018 |
23/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28580 |
Abrir |
4 PZAS. DE LLANTAS MODELO 185 R 14C / UNIDAD 1030 NISSAN REDILAS 2008 MOTOR 2.4 LTS. COLOR BLANCO PLACAS WJ-04554
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/05/2018 |
N/D |
$ 10,400.00 MXN |
$ 12,064.00 MXN |
17/05/2018 |
31/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28526 |
Abrir |
2 SILLAS SECRETARIALES , SE ANEXA EJEMPLO.
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
09/05/2018 |
N/D |
$ 3,972.40 MXN |
$ 4,607.98 MXN |
09/05/2018 |
23/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28380 |
Abrir |
6 CAJAS PARA ARCHIVO PLASTICA ( TAMAÑO OFICIO)
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 696.18 MXN |
$ 807.57 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28581 |
Abrir |
15 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4", 5 KGS. DE CLAVOS DE 2.5" PARA MADERA , 20 BARROTES DE 2.4
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/05/2018 |
N/D |
$ 16,269.00 MXN |
$ 18,872.04 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28527 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPARACION DE MUELLES PILOTOS DE LOS DOS LADOS DELANTEROS/ PARA VACTOR 9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/05/2018 |
N/D |
$ 8,800.00 MXN |
$ 10,208.00 MXN |
09/05/2018 |
23/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28528 |
Abrir |
2 TERMINALES DE AFUERA , 2 TERMINALES DE ADENTRO , 1 BRAZO AUXILIAR , 1 BRAZO PIGMAN , 2 ROTULAS DE ARRIBA , 2 ROTULAS DE ABAJO , 1 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA , 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS , 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS , 1 JUEGO DE BALATAS TRACERAS, 2 CILINDROS TRACEROS, 4 RECTIFICAR DISCOS Y TAMBORES / MANO DE OBRA/PARA UNIDAD 123 CHEVROLET 1996 PLACAS WJ-04502 SERIE 1GCEC2472TZ230039
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/05/2018 |
N/D |
$ 11,310.00 MXN |
$ 13,119.60 MXN |
09/05/2018 |
23/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28381 |
Abrir |
2 REGULADORES DE 4 PUERTOS
|
540 DESARROLLO DE INFRA. |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 3,196.00 MXN |
$ 3,707.36 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28529 |
Abrir |
http://www.comapareynosa.gob.mx/resources/other/transparencia/obligaciones/28-B/601/Autorizacion.pdf |
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/05/2018 |
N/D |
$ 26,500.00 MXN |
$ 30,740.00 MXN |
09/05/2018 |
23/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28530 |
Abrir |
1 MODULO DE ENCENDIDO MARCA ESTANDAR / PARA UNIDAD 156 CHEVROLET 3500, MOD. 2004 BLANCA PLACAS S/P MOTOR 5.7
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/05/2018 |
N/D |
$ 2,481.00 MXN |
$ 2,877.96 MXN |
09/05/2018 |
23/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28582 |
Abrir |
45 PZAS. DE NARIZ VINILICA PARA ESCALON (ESCALERA) COLOR GRIS CODIGO NE-220413
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/05/2018 |
N/D |
$ 2,700.00 MXN |
$ 3,132.00 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28531 |
Abrir |
3 LAMPARAS DE CARCASA DE ALUMINIO DE 65 WATTS , 4 FOCOS AHORRADORES DE 100 WATTS ENTRADA E40/ PARA REHABILITACION DE SIST. DE ALUMBRADO DE AREA DE MANIOBRA DE CLORO EN PLANTA POTABILIZADORA P.L.
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/05/2018 |
N/D |
$ 3,465.56 MXN |
$ 4,020.05 MXN |
09/05/2018 |
23/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28583 |
Abrir |
1 LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO/ CARCAMO #15 COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/05/2018 |
N/D |
$ 1,094.63 MXN |
$ 1,269.77 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28584 |
Abrir |
15 CINTAS PARA SUMADORA (SE ANEXA MUESTRA)PARA FORANEAS
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
18/05/2018 |
N/D |
$ 615.00 MXN |
$ 713.40 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28532 |
Abrir |
300 METROS DE MANGUERA AZUL DE 1/2" , 100 METROS DE MANGUERA AZUL DE 3/4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/05/2018 |
N/D |
$ 25,212.00 MXN |
$ 29,245.92 MXN |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28585 |
Abrir |
1 TINTA P/IMPRESORA EPSON L220/ T664120AL NEGRO , 1 T664220AL, 1 T664320AL , 1 T664420AL
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/05/2018 |
N/D |
$ 920.00 MXN |
$ 1,067.20 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28533 |
Abrir |
10 JUNTAS GIBAULT DE 3" EN 105MM , 20 JUNTAS GIBAULT DE 4" EN 130MM , 10 JUNTAS GIBAULT DE 6" EN 185MM, 8 JUNTAS GIBAULT DE 8" EN 235MM
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/05/2018 |
N/D |
$ 25,876.80 MXN |
$ 30,017.09 MXN |
10/05/2018 |
24/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28586 |
Abrir |
15 CAJAS PARA ARCHIVO T/CARTA DE PLASTICO
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/05/2018 |
N/D |
$ 1,233.00 MXN |
$ 1,430.28 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28587 |
Abrir |
1 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 COLOR NEGRO 901
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
18/05/2018 |
N/D |
$ 684.00 MXN |
$ 793.44 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28588 |
Abrir |
1 MULTICONTACTO O REGULADOR DE 6 ENTRADAS, 1 EXTENSION DE 3 O 4 METROS
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
18/05/2018 |
N/D |
$ 820.00 MXN |
$ 951.20 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28589 |
Abrir |
1 MEMORIA USB DE 32 GB , 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
18/05/2018 |
N/D |
$ 2,351.66 MXN |
$ 2,727.93 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28382 |
Abrir |
3 MICRO SD (MEMORIAS DE 8 GB) MCA. KINGSTON TECHNOLOGY PARA CAMARAS MCA. SONY
|
520 COORD. DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 900.00 MXN |
$ 1,044.00 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28535 |
Abrir |
20 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4", 10 HOJAS DE TRIPLAY DE 1/2", 10 KGS. DE CLAVOS DE 2.5" PARA MADERA , 40 BARROTES DE 2X4, 10 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/05/2018 |
N/D |
$ 42,542.00 MXN |
$ 49,348.72 MXN |
11/05/2018 |
25/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28383 |
Abrir |
1 REV Y/O REP DE 2 ARRANCADORES SUAVES MCA.ABB MOD. PSE 142-600-70 Y SUMINISTRO DE CONTACTOR MCA ABB MOD AF-140 EL CUAL INCLUYE . LISTADO DE SERV. Y REFACCIONES A REMPLAZAR / PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES #22
|
540 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/04/2018 |
N/D |
$ 35,289.60 MXN |
$ 40,935.94 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28536 |
Abrir |
16 CONECTOR TUBULAR A COMPRESION CU PARA CALIBRE 500 MCM / OT01_O. TOMA ACUEDUCTO ANZALDUAS .- UNIR CABLEADO DE TRANSFORMADOR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/05/2018 |
N/D |
$ 8,080.00 MXN |
$ 9,372.80 MXN |
11/05/2018 |
25/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28591 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 21 ( DEL 21-27 DE MAYO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO . PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/05/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28537 |
Abrir |
1 TEE DE FOFO BRIDADA DE 8" X 6" , 2 EXTREMIDADES DE FOFO TIPO ESPIGA DE 8" , 1 VALVULA DE FOFO TIPO COMPUERTA DE 6" , 1 EXTREMIDADES DE FOFO TIPO ESPIGA DE 6" , 2 JUNTA GIBAULT DE FOFO DE 6" EN 185MM , 2 JUNTA GIBAULT DE FOFO DE 8" EN 235MM /PARA CALLE PONIENTE C/RETORNO 1 COL. GARCIA ROJAS
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/05/2018 |
N/D |
$ 25,644.13 MXN |
$ 29,747.19 MXN |
11/05/2018 |
25/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28592 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 21 (DEL 21-27 DE MAYO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/05/2018 |
N/D |
$ 18,362.07 MXN |
$ 21,300.00 MXN |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28539 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 20 (DEL 14-20 DE MAYO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/05/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
11/05/2018 |
25/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28540 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 20 ( DEL 14-20 DE MAYO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/05/2018 |
N/D |
$ 17,068.97 MXN |
$ 19,800.01 MXN |
14/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28544 |
Abrir |
8 CAJAS DE REGISTRADORES , 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 5", 5 CARTAPACIOS BALNCOS DE 2", 10 CARTAPACIOS BLANCOS DE 4", 8 CAJAS DE RESISTOL EN BLARRA , 10 PAQ. DE SEÑALES PLASTICAS , 20 PZA. DE CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO T/OFICIO, 4 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
400 FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
14/05/2018 |
N/D |
$ 16,268.80 MXN |
$ 18,871.81 MXN |
14/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28545 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA , 3 CAJAS DE HOJAS T/OFICIO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/05/2018 |
N/D |
$ 10,839.00 MXN |
$ 12,573.24 MXN |
14/05/2018 |
28/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28596 |
Abrir |
1 MOTOBOMBA HORIZONTAL MARCA BARNES , MOD. IB2¨1/2-7-5-2 SUCCION 3" ROSCADA, DESCARGA 2-1/2" ROSCADA CON MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP, 3500 RPM 440V. PARA USARSE EN PLANTA POTABILIZADORA "LOS CAVAZOS" EN BOMBA INTERMEDIA DE AGUA CLARIFICADA
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/05/2018 |
N/D |
$ 34,900.00 MXN |
$ 40,484.00 MXN |
21/05/2018 |
04/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28385 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 16 (DEL 16-22 DE ABRIL DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/04/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28631 |
Abrir |
2 TERMINALES DEL SISTEMA DE LA SUSPENCION , 1 BRAZO COMPLETO/ PARA VACTOR 9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/05/2018 |
N/D |
$ 9,300.00 MXN |
$ 10,788.00 MXN |
23/05/2018 |
06/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28598 |
Abrir |
1 CAJA PETRI DESECHABLE (ESTERIL) CON 600 PZAS. FABRICADO EN POLIESTIRENO VIRGEN COMPLETAMENTE CLARO Y DE ALTO PESO MOLECULAR LIBRE DE PARTICULAS (SE ANEXAN CARACTERISTICAS EN SOLICITUD) MARCA, MEDIDAS, MODELO Y FOTOGRAFIAS .
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/05/2018 |
N/D |
$ 4,081.00 MXN |
$ 4,733.96 MXN |
21/05/2018 |
04/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28324 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 14 (DEL 2-8 DE ABRIL DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/04/2018 |
N/D |
$ 15,000.00 MXN |
$ 17,400.00 MXN |
02/04/2018 |
16/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28599 |
Abrir |
1 BALANZA MECANICA DE TRIPLE BRAZO (3 BRAZOS ALINEADOS C/INDICADORES O MUESCAS ,RESORTE DE COMPENSACION DE AJUSTE CERO. 4 PLATOS DISTINTOS A ELEGIR.MODELO OHAUS01200PERMITE EQUILIBRAR RECIPIENTES DE HASTA 225G.CAPACIDAD 610G , 3 BATAS PARA LABORATORIO TALLA 36,38 Y 40 FABRICADAS EN TELA 80%POLIESTER Y 20 % ALGODON COLOR BLANCO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/05/2018 |
N/D |
$ 8,140.00 MXN |
$ 9,442.40 MXN |
21/05/2018 |
04/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28386 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 16 (DEL 16-22 DE ABRIL DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/04/2018 |
N/D |
$ 14,525.86 MXN |
$ 16,850.00 MXN |
13/04/2018 |
27/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28600 |
Abrir |
1 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON CONSISTE EN ; LIMPIEZA,EVAPORADOR,CONDENSADOR,AJUSTE DE SISTEMA,ELECTRICO,LUBRICACION,REPOSICION FILTRO PARA AIRE METALICO Y CARGA DE REFRIGERANTE FALTANTE.MANO DE OBRA , 1 KG. DE REFRIGERANTE 22, 1 JUEGO DE CONECTOR ELECTRICO PARA COMPRESOR /EN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS (AIRE CENTRAL )
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
21/05/2018 |
N/D |
$ 5,940.00 MXN |
$ 6,890.40 MXN |
21/05/2018 |
04/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28632 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS T/CARTA , 10 CAJAS DE SUJETADORES DE HOJAS T/GRANDE (BC-51) , 5 CAJA C/12 PAQ. DE SUJETADORES DE HOJAS T/MEDIANO (BC-25), 5 CAJAS C/12 PAQ. DE SUJETADORES DE HOJAS T/CHICO (BC-19) , 1 TORRE DE CD´S RW C/50 PZAS. ,50 PZAS. DE SOBRES PARA CD´S, 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLANCA GRUESA
|
540 DESARROLLO DE INFRA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/05/2018 |
N/D |
$ 8,326.59 MXN |
$ 9,658.84 MXN |
23/05/2018 |
06/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28601 |
Abrir |
2 CAMARA DE RECUENTO NEUBAUER, FABRICADO EN VIDRIO OPTICO, PARA RECUENTO DE CELULAS EN UN MEDIO LIQUIDO, PROFUNDIDAD DE 0.1MM (TOLERANCIA +-2% MCA. BRAND,TIPO LINEAS OSCURAS, 2 PAQ. DE CELDAS P/ESPECTOFOTOMETRO CUADRADAS PAREADA DE 1 PULGADA DE PASO DE 10ML DE VIDRIO PAQ. CON 2 PZAS. MEDIDAS 25.4X25.4MM (CODIGO HA24954-02)
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 12,240.00 MXN |
$ 14,198.40 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28602 |
Abrir |
20 TUBO DURHAM ( FABRICADOS EN VIDRIO SODICO, CON BORDE RECTO (TUBO) Y FONDO REDONDO, UTILIZADOS P/DETERMINAR LA PRODUCCION DE GASES DE MICROORGANISMOS MCA. CRISA FABRICACION NACIONAL MEDIDAS 8X60, 20 CAMPANAS DURHAM (FABRICADOS EN VIDRIO SODICO, UTILIZADOS PARA DETERMINAR LA PRODUCCION DE GASES DE MICROORGANISMOS MCA CRISA FABRICACION NACIONAL MEDIDAS 6X50
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 640.00 MXN |
$ 742.40 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28633 |
Abrir |
7 PINZAS P/CORTE TUBO DE PVC
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
23/05/2018 |
N/D |
$ 3,263.82 MXN |
$ 3,786.03 MXN |
23/05/2018 |
06/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28603 |
Abrir |
1 PZA. DE RELOJ DE PARED CON TEMPERATURA Y HUMEDAD (MCA. HARRYMAX IMPORTACION) LA PANTALLA MUESTRA LA HORA, ALARMA, HUMEDAD Y TEMPERATURA AMBIENTE. RELOJ CON FORMA DE 12/24 HORAS,ALARMA C/FUNCION DE REPETICION,UNIDAD DE TEMP.EN C/F REQ. PILAS AAA, 2PAQ. PORTA OBJETOS (MCA LAUKA) C/50 PZAS. CLAVE LAUKA 02321, MEDIDAS 26X76MM, BORDES,PULIDO,DISPONIBLES C/BORDE PULIDO O C/BORDE CORTADO. ESPESOR DE 1M
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 4,280.00 MXN |
$ 4,964.80 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28604 |
Abrir |
PZA. PROBETA PARA DENSIMETRO (HIDROMETRO)MCA. PYREX FABRICACION NACIONAL CLAVE 2296210007, CAPACIDAD 1000, MEDIDAS APROX 64X465MM (FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO,BASE HEXAGONAL SIN GRADUACION, 2 PZA. DE PROBETA CON BASE DE PLASTICO (MCA. KIMAX FABRICACION NACIONAL) CLAVE 120025H108, 2 PZA. DE PROBETA CON DOBLE ESCALA (MCA PYREX) MCA. 23025-5003, CAPACIDAD 500ML SUBDIVICION 5.0MÑ FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO, BASE HEXAGONAL GRADUACION EN COLOR BLANCO CAPACIDAD 10ML. SUBDIVICION 0.2ML , 2 PZA. DE PROBETA C/BASE DE PLASTICO (MCA. KIMAX FABRICACION NACIONAL )CLAVE120025H503, CAPACIDAD 50ML SUBDIVICION 1ML, 2 PZA. DE PROBETA C/BASE DE PLASTICO (MCA. KIMAX FABRICACION NACIONAL) CLAVE 120025H013, CAPACIDAD 100ML SUBDIVICION 1ML. FABRICADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO, BASE HEXAGONAL ,
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 3,981.00 MXN |
$ 4,617.96 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28637 |
Abrir |
1 CERTIFICADORA EPSON TM-U950, FUENTE DE PODER PARA CERTIFICADORA
|
308 BAJOS CONSUMO |
GERENCIA COMERCIAL |
24/05/2018 |
N/D |
$ 29,005.50 MXN |
$ 33,646.38 MXN |
24/05/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28390 |
Abrir |
2 ARRANCADOR A TENSION PLENA MCA. SIEMENS, COMPLETO TIPO SIRIUS, 3F, BOBINA 440V, PARA 15 HP CON RANGO DE 18-25 AMP., 1 ARRANCADOR A TENSION PLENA MCA. SIEMENS, COMPLETO TIPO SIRIUS, 3F BOBINA 440 V, PARA 20 HP, CON RANGO DE 20-40 AMP/ PARA EBAR33, EBAR 34, Y EBAR31
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/04/2018 |
N/D |
$ 13,029.00 MXN |
$ 15,113.64 MXN |
16/04/2018 |
30/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28605 |
Abrir |
1 PZA. DE TERMOMETRO IMPERMEABLE (MCA CONTROL COMPANY) RANGO DE TEMPERATURA RANGO -50A300C/-58A572F, RESOLUCION 0.1 ENTRE -19.9 Y 199.9 PRESION +- 0.5 C IDEAL PARA AREAS HUMEDAS, UTIL EN MONITOREO DE SEMISOLIDOS,LIQUIDOS O DE GAS/ AIRE EN CONGELADORES ,BAÑO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 600.00 MXN |
$ 696.00 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28391 |
Abrir |
30 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, NO. 33 , 20 CINTA AUTOSOLDABLE MCA., 3M NO. 23 / MTTO. Y REPARACIONES EN EBAP Y EBAR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/04/2018 |
N/D |
$ 15,200.00 MXN |
$ 17,632.00 MXN |
16/04/2018 |
30/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28606 |
Abrir |
200 METROS DE MANGUERA AZUL HIDRAULICA DE 1/2"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 10,022.00 MXN |
$ 11,625.52 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28638 |
Abrir |
3 MATRAZ ERLENMEYE CON TAPON ROSCADO, (BOCA ANGOSTA, FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO,GRADUACION EN COLOR BLANCO, TAPA FENOLICA ROSCADA COLOR NEGRO, SELLO DE HULE CAPACIDAD 50ML GRADUACION 20 A 50ML, SUDIVISION 10ML ROSCA24 4 10, 3 MATRAZ ERLENMEYER CON TAPON ROSCADO (BOCA ANGOSTA) FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUACION EN COLOR BLANCO TAPA FENOLICA ROSCADA COLOR NEGRO, SELLO DE HULE CAPACIDAD 250ML GRADUACION 50 A 200ML, SUBDIVISION 25ML ROSCA 38-430M ,3 MATRAZ ERLENMEYER CON TAPON ROSCADO (BOCA ANGOSTA,FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO,GRADUACION EN COLOR BLANCO,TAPA FENOLICA ROSCADA COLOR NEGRO SELLO DE HULE CAPACIDAD 500ML GRADUACION 100 A500ML SUBDIVICION 50MLROSCA 38-430M , 2 MATRAZ ERLENMEYER CON TAPON ROSCADO, CAP 1000ML, GRADUACION 250 A 1000ML, SUBDIVISION 50ML ROSCA 38-430M
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/05/2018 |
N/D |
$ 4,175.00 MXN |
$ 4,843.00 MXN |
24/05/2018 |
07/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28392 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MINI SPLIT DE 1 TON / MNAO DE OBRA , 0.5 KG. DE REFRIGERANTE 22 , METROS FORRO ARMAFLEX PARA TUBERIA/UBICADO EN LA OF. DE REC. MATERIALES
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/04/2018 |
N/D |
$ 2,580.00 MXN |
$ 2,992.80 MXN |
16/04/2018 |
30/04/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28639 |
Abrir |
3 CAJAS DE CAFIASPIRINA TABLETAS CON 40 TABLETAS , 2 CAJAS DE LOPRAMIDA 2MG TABLETAS C/12,3 CAJAS DE ALKA-SELTZER TAB. EFERVESENTES C /12, 2 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 3 LITROS , 1 ALGODON PLISADO ASORBENTE DE 200 GR. , 2 VENDAS DE 10 CM DE ANCHO , 2 PZAS. DE JABON NEUTRO (PARA LIMPIEZA DE HERIDAS)
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/05/2018 |
N/D |
$ 1,455.38 MXN |
$ 1,688.24 MXN |
24/05/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28607 |
Abrir |
5 CINTA LOAD-N-GO PARA IMPRESORA ZXP SERIE 3, 2 CAJAS DE TARJETAS PLASTICAS PREMIUM PARA IMPRESORA ZEBRA (GAFETES PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO)
|
209 REC. HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 14,920.00 MXN |
$ 17,307.20 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28393 |
Abrir |
1 REV. Y/O REP. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MCA. MIRAGE DE 2 TON DEL CUARTO DE CONTROL/ MANO DE OBRA , 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO / EN LA PLANTA PASTOR LOZANO
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/04/2018 |
N/D |
$ 1,200.00 MXN |
$ 1,392.00 MXN |
17/04/2018 |
01/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28640 |
Abrir |
1 CAJA DE PEPTOBISMOL TABLETAS (ANTIACISO Y ANTIDIARREICO), 4 CAJAS DE TREDA TABLETAS (ANTIDIARREICO), 3 CAJAS DE ANTIFLUDES CAPSULA ( ANTIGRIPAL) , 2 CAJA DE SAL DE UVAS CON 10 SOBRES EFERVESENTES (ANTIACIDO) ,1 CAJA DE BANDITAS ADHESIVAS (PARA HERIDAS), 2 CAJAS DE GASAS ESTERILES T/GRANDE (PARA HERIDAS) , 1 FCO. SULFATIAZOL GDE. EN POLVO , 2 CINTA ADHESIVA MICROPORE ,1 LT. DE AGUA OXIGENADA ,2 FCOS. DE MERTHIOLATE (SIN COLORANTES),2 CAJAS DE ASPIRINA DE 100 MG. TABLETAS , 3 CAJAS DE IBUPROFENO TAB. DE 400 MG (ANTIFLAMATORIO)
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/05/2018 |
N/D |
$ 3,303.76 MXN |
$ 3,832.36 MXN |
24/05/2018 |
07/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28608 |
Abrir |
1 REVISION Y /O REPARACION DE MUELLES QUEBRADAS/ PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE : 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 8,800.00 MXN |
$ 10,208.00 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28641 |
Abrir |
1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO COLOR MFP M176N/ 130A NEGRO CF350A, 1 130A CYAN CF351A , 1 130A YELLOW CF352A, 1 130A MAGENTA CF 352A, 1 126 A BLACK CE314A
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
24/05/2018 |
N/D |
$ 9,531.80 MXN |
$ 11,056.89 MXN |
24/05/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28608 |
Abrir |
10 PZAS. DE PAPEL FILTRO PLIEGO (PARA FILTRACION EN GENERAL, HOJA INDIVUDUAL DE 50X50CM) CLAVE PVN01021, GRADO 615, APERTURA PORO 8UM FILTRACION /PORO MEDIA /MEDIO , 2 ROLLOS DE PAPEL PH EN ROLLO DE 5M DE LONGITUD Y ANCHO DE 7MM APROX MCA. MACHEREY-NAGEL FABRICACION ALEMANA CLAVE MACN090224. ESCALA 1-14(1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14) DIVISION VARIABLE , 1 ROLLO PAPEL PARAFILM (COMUNMENTE UTILIZADA PARA SELLAR RECIPIENTES EN EL LABORATORIO PUEDE ESTERILIZARSE HASTA UN 200% SE AMOLADA TAMBIEN A FORMAS Y SUPERFICIES IRREGULARES, RESISTE HASTA 48 HRS. DE USO ,MCA. AMERICAN FABRICACION EUA CLAVE PV130044,
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 3,774.00 MXN |
$ 4,377.84 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28699 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.EN LOS FARAONES /CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/05/2018 |
N/D |
$ 13,473.55 MXN |
$ 15,629.32 MXN |
31/05/2018 |
14/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28642 |
Abrir |
1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER 9050N C8543 X NEGRO
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
24/05/2018 |
N/D |
$ 8,870.60 MXN |
$ 10,289.90 MXN |
24/05/2018 |
07/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28609 |
Abrir |
10 PZAS. DE PAPEL FILTRO PLIEGO (PARA FILTRACION EN GENERAL, HOJA INDIVUDUAL DE 50X50CM) CLAVE PVN01021, GRADO 615, APERTURA PORO 8UM FILTRACION /PORO MEDIA /MEDIO , 2 ROLLOS DE PAPEL PH EN ROLLO DE 5M DE LONGITUD Y ANCHO DE 7MM APROX MCA. MACHEREY-NAGEL FABRICACION ALEMANA CLAVE MACN090224. ESCALA 1-14(1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14) DIVISION VARIABLE , 1 ROLLO PAPEL PARAFILM (COMUNMENTE UTILIZADA PARA SELLAR RECIPIENTES EN EL LABORATORIO PUEDE ESTERILIZARSE HASTA UN 200% SE AMOLADA TAMBIEN A FORMAS Y SUPERFICIES IRREGULARES, RESISTE HASTA 48 HRS. DE USO ,MCA. AMERICAN FABRICACION EUA CLAVE PV130044,
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 3,774.00 MXN |
$ 4,377.84 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28643 |
Abrir |
1 TONER P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025W/ 126A YELLOW CE312A, 1 126A BLACK CE310A, 1 126A CYAN CE311A,1 126A MAGENTA CE313A, 1 126A BLACK CE314A
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
24/05/2018 |
N/D |
$ 9,530.50 MXN |
$ 11,055.38 MXN |
24/05/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28612 |
Abrir |
20 GALONES DE AGUA DESTILADA
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28616 |
Abrir |
15 CAJAS DE HOJAS T/CARTA , 6 PAQ. DE RESISTOL EN BARRA PRITT C/5 C/UNO , 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL ,10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO ,5 PAQ. DE OPALINA BLANCA GRUESA ,10 DIARIOS , 10 TABLAS DE APOYO T/CARTA , 10 CAJAS DE SUJETA DOC. BC-32 C/10 CAJITAS C/UNA , 2 CAJAS DE LAPIZ #2 C/100 C/UNA, 30 CINTAS MAGICAS
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 20,568.12 MXN |
$ 23,859.02 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28701 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL DE EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL N0.1Y2 UB. EN LATERAL VIAS FFCCCOLREV.Y CANA RODHE PUERTAS DEL SOL.MES DE JUNIO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/05/2018 |
N/D |
$ 26,947.10 MXN |
$ 31,258.64 MXN |
31/05/2018 |
14/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28644 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 22 ( DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO,SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA COMERCIAL |
25/05/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28617 |
Abrir |
25 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/UNA, 20 CINTAS CANELA , 50 PAQ. DE POST-IT GRANDE , 15 TIJERAS , 1 PAQ. DE SOBRES MANILA T/DOBLE CARTA C/100, 30 CAJAS DE LIGAS #18 MCA. AGUILA , 10 REGLAS METALICAS,10 SACAGRAPAS ,1BOTE DE SACAPUNTAS C/150 PZAS-
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 6,748.98 MXN |
$ 7,828.82 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28645 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 22 (DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
25/05/2018 |
N/D |
$ 18,362.07 MXN |
$ 21,300.00 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28702 |
Abrir |
2 ARCHIVEROS METALICOS 2 CAJONES
|
210 DEPTO. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
31/05/2018 |
N/D |
$ 5,300.00 MXN |
$ 6,148.00 MXN |
31/05/2018 |
14/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
68619 |
Abrir |
1 PZA. DE SOPORTE PARA MICROPIPETAS (MCA.HEATHROW SCIENTIFIC)CLAVE HEATHHS206203 LUGARES TRES,FABRICADO EN ACRILICO TRANSPARENTE DISEÑADO P/LA MAYORIA DE LOS MODELOS DE MICROPIPETAS MIDEN 25MM DE ANCHO Y RANURAS INFERIORES 20MM,1 PZA. TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA ALTA, MCA. W.S TYLER FABRICACION EUA CLAVE TYLER00115, MALLA 6 TYLER US 6STD ABERTURA 3.35MM ABERTURA 132PULGADAS, 1 PZA. DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA ALTA,MCA. WS TYLER FABRICACION EUA CLAVE TYLER00120, MALLA 7 TYLER US7STD ABERTURA 2.8MM, ABERTURA 0.11PULG. , 1 PZA. DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA ALTA, MCA.WS TYLER FABRICACION EU CLAVETYLER00210 MALLA 80 TYLER US 80STD ABERTURA 0.180MM , ABERTURA 0.0070PULG. , 1 PZA. DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA ALTA MCA. WS TYLER FABRICACION EUA CLAVE TYLER00215 MALLA 100 TYLER US 100STD ABERTURA 0.15MM ABERTURA 0.0059 PULG.
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 14,850.00 MXN |
$ 17,226.00 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28707 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 23 DEL 4-10 DE JUNIO DEL 2018 PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEX ALISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/06/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28650 |
Abrir |
20 TUBO SANITARIO SERIE 20 DE 8 "/ PARA CAIDO CALLE MINITITLAN ENTRE REYNOSA Y BLVD. NARANJOS OTE COL PETROLERA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/05/2018 |
N/D |
$ 24,690.40 MXN |
$ 28,640.86 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28620 |
Abrir |
20 PZAS. DE TUBO DE CULTIVO CON TAPA ROSCADA LINEA ECONOMICA (MCA. CRISA) CLAVE CRISA 01020, MEDIDAS APROX 16X125MM, CAPACIDAD APROX 16X125MM, CAPACIDAD APROX 15ML ROSCADA 15-415, 20 PZAS. DE TUBO CULTIVO CON TAPA ROSCADA LINEA ECONOMICA (MCA CRISA) CLAVE CRISA 01024, MEDIDAS APROX 16X150MM , CAPACIDAD APROX 20ML. ROSCADA 15-415 FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO, TAPA FENOLICA COLOR NEGRO, 1 CAJA DE TUBO DE HULE LATEX MCA. HOLY FABRICACION NACIONAL, CLAVE HOLID04055 MEDIDAS 6.35 X2.38 MM, METROS POR CAJA 15 MTS. COLOR AMBAR, UTILIZADO PRINCIPAL EN TOMAS DE AGUA GAS Y VACIO (EN CASO DE LAS QUE TIENE PARED MAS GRUESA) DENTRO DEL LABORATORIO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 1,534.00 MXN |
$ 1,779.44 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28621 |
Abrir |
1 FCO. DE SOLUCION PARA CALIBRAR TDS CLAVE (HANNA01987,TDS@25C 1382MG/L(PPM)PRESENTACION 500ML. CERTIFICADO DE ANALISIS DISPONIBLE , PREVIA SOLICITUD, MARCA HANNA INSTRUMENTS IMPORTACION
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 510.00 MXN |
$ 591.60 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28622 |
Abrir |
1 PZA. DE PINZA PARA MEMBRANA (MCAPAL) FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE,AGARRADERA C/POLIPROPILENOCUENTA CON PUNTAS LISAS Y SUAVES P/EVITAR DAÑAR LA MEMBRANA,ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE (PALLC51147) , 1 PZA DE PINZA P/PAPEL (MCA MARYLAND IMPORTACION) CLAVE MARYL13015, LONGITUD 115 MM PUNTA CURVA DE ACERO INOXIDABLE , 1 PZA. DE MUESTREADOR CON VASO (MCA BELART FABRICACION EUA) CLAVE BELAR04-25, LONGITUD DEL MANGO 366CM (12FT) FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD IDEAL P/TOMAR MUESTRA EN TANQUES, TINA,LAGOS,ETC.VASO C/CAPACIDAD DE 500ML Y MANGO LARGO EN ANGULO DE 45
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/05/2018 |
N/D |
$ 11,246.00 MXN |
$ 13,045.36 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28652 |
Abrir |
4 PARES DE BOTAS DE HULE / 4 PARES TALLA #6 , 18 PARES DEL # 7, 15 PARES DEL #8 ,1 PAR DEL #9, 3 PARES DEL #10/ PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DEL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS. SE ANEXA LISTA DEL PERSONAL
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/05/2018 |
N/D |
$ 8,835.50 MXN |
$ 10,249.18 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28623 |
Abrir |
5 CLASIFICADOR TRIPLE (SE ANEXA EJEMPLO)
|
110 ENLACE SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
22/05/2018 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 2,088.00 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28708 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 23 DEL 4-10 DE JUNIO 2018 PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/06/2018 |
N/D |
$ 18,706.90 MXN |
$ 21,700.00 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28710 |
Abrir |
1 PZA. DE MANGUERA DE ALTA PRESION (1.5 MTS.) PARA VACTOR #6 STERLING NO. DE SERIE ZFZAATDC67AX52844
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/06/2018 |
N/D |
$ 10,670.00 MXN |
$ 12,377.20 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28624 |
Abrir |
1 PORTAFOLIO DE HERRAMIENTAS P/ELECTRONICA , 1 PINZA DE CORTE ANGULAR , 1 DESARMADOR DE PRECISION CON 30 PUNTAS INTERCAMBIABLES , 1 GENERADOR PROFESIONAL DE TONOS Y PROBADOR DE CABLE UTP CAT 5/6,1 PINZA PONCHADORA DE PLUG RJ12 Y RJ45
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
22/05/2018 |
N/D |
$ 8,097.30 MXN |
$ 9,392.87 MXN |
22/05/2018 |
05/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28711 |
Abrir |
4 SILLAS EJECUTIVA RED TOP MARBELLA NEGRO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/06/2018 |
N/D |
$ 8,640.00 MXN |
$ 10,022.40 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28626 |
Abrir |
3 PZAS. DE VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO (TIPO GRIFFIN)CLAVE 21000-0509, CAP 50ML INTERVALO DE GRADUACION 10 A 40ML SUBDIVISION 10ML, 3 PZAS. DE VASO DE PRECIPITADO DEVIDRIO (TIPO GRIFFIN) CLAVE 21000-1004, CAP 100ML, INTERVALO DE LA GRADUACION 20 A 80ML, SUBDIVICION 10ML, 3 PZAS. DE VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO (TIPO GRIFFIN) CLAVE 21000-2505, CAP 250ML,INTERVALO DE LA GRADUACION 25 A 200ML. SUBDIVICION 25ML., 3 PZAS. VASOS DE PRECIPITADO DE VIDRIO (TIPO GRIFFIN) CLAVE 21000-6009, CAP. 600ML. NTERVALO DE LA GRADUACION 50 A 500ML. SUBDIVICION 50ML.FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO GRADUACION EN COLOR BLANCO , 2 PZAS. DE VARILLA DE VIDRIO NEUTRO DE 8MM , CLAVE ELSOL23094, DIAMETRO APROX. 8MM (PARA PRC GENERAL, EXTREMOS CORTADOS,LONGITUD DE 140CM APROX. DISPONIBLE EN PRESENTACION POR KILO O POR PZA.
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/05/2018 |
N/D |
$ 2,131.00 MXN |
$ 2,471.96 MXN |
23/05/2018 |
06/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28627 |
Abrir |
48 TORNILLO DE 3/4" X 3" CON TUERCA Y RONDANA PLANA , AC/C GRADO 5, 48 TORNILLOS DE 5/8" C/TUERCA Y RONDANA PLANA, AC/C GRADO 5 , 24 TORNILLOS DE 5/8"X 2-1/22 CON TUERCA Y RONDANA PLANA, AC/C GRADO 5, 12 TORNILLOS DE 5/8" X 2" CON TUERCA Y RONDANA PLANA, AC/C GRADO 5 / PARA EBAR 5 COL. HIDALGO INSTALACION DE EQ. AUXILIAR DE 40 HP
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/05/2018 |
N/D |
$ 7,276.44 MXN |
$ 8,440.67 MXN |
23/05/2018 |
06/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28628 |
Abrir |
2 DUMPER DEL FLUJO DE AIRE DE 8" , 2 DUMPER DEL FLUJO DE AIRE DE 10" , 2 CINTAS DE ALUMINIO PARA DUCTO , 10 PZAS. DE CINCHOS DE PLASTICOS DE 25"
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/05/2018 |
N/D |
$ 3,488.00 MXN |
$ 4,046.08 MXN |
23/05/2018 |
06/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28712 |
Abrir |
1 SILLA EJECUTIVA COSCORP EURO NEGRA
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/06/2018 |
N/D |
$ 3,734.20 MXN |
$ 4,331.67 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28629 |
Abrir |
4 MTS. DE CADENA DE ACERO , 5 CANDADOS / PARA EL CONTROL DE LA ENTRADA DE VEHICULOS
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/05/2018 |
N/D |
$ 965.45 MXN |
$ 1,119.92 MXN |
23/05/2018 |
06/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28630 |
Abrir |
1 GALON DE ANTIFREZE CONCENTRADO/ PARA UNIDAD 1040 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1909 SERIE KL1MD6A01DC04617
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/05/2018 |
N/D |
$ 621.00 MXN |
$ 720.36 MXN |
23/05/2018 |
06/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28713 |
Abrir |
2 PZA. DE ABRAZADERA PARA TOMA DE AGUA DE 3" X 1/2" , 2 PZA. DE VALVULA DE INSERCION DE BRONCE DE 1/2" , 2 PZA. DE COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/06/2018 |
N/D |
$ 685.12 MXN |
$ 794.74 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28714 |
Abrir |
1 FABRICACION E INSTALCION DE PROTECCION PARA PUERTA/ PUERTA TRASERA DE FACTURACION. SE ANEXA MEDIDAS EN COTIZACION
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
01/06/2018 |
N/D |
$ 7,500.00 MXN |
$ 8,700.00 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28715 |
Abrir |
1 FABRICACION E INSTALCION DE PUERTA DE SEGURIDAD/ PARA PUERTA TRASERA DE OF. GERENCIA GENERAL / EN COTIZACION SE ANEXA MEDIDAS
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
01/06/2018 |
N/D |
$ 12,500.00 MXN |
$ 14,500.00 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28718 |
Abrir |
1 CERTIFICADORA MCA. EPSON MODELO TMU 950 PUERTO SERIAL 25 PIN HEMBRA PARA CERTIFICADORA , 1 FUENTE DE PODER
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
01/06/2018 |
N/D |
$ 29,005.50 MXN |
$ 33,646.38 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28719 |
Abrir |
1 MTTO. DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA, 13,200 /440 V, 3F, MCA. TIE , SERIE 1-283-F INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES BORNES PRIMARIO Y SECUNDARIO, PINTURA GENERAL, RELLENO DE ACEITE, PRUEBAS DE MEGGER, TTR Y RIGIDEZ DIELECTRICA DE ACEITE,RETIRO,TRSLADO A TALLER
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/06/2018 |
N/D |
$ 48,000.00 MXN |
$ 55,680.00 MXN |
01/06/2018 |
15/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28725 |
Abrir |
1 CAJA DE PAPEL T/CARTA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/06/2018 |
N/D |
$ 750.00 MXN |
$ 870.00 MXN |
05/06/2018 |
19/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28726 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
05/06/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
05/06/2018 |
19/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28729 |
Abrir |
2 SERVICIOS DE RECARGAS DE TANQUES DE RESPIRADOR ARTIFICIAL PARA MEDIA HORA O 2200 PSI EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA EN CASETA DE CLORACION DE PTAR 2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/06/2018 |
N/D |
$ 1,700.00 MXN |
$ 1,972.00 MXN |
06/06/2018 |
19/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28732 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS DE PLANTA DE TARTAMIENTO DE AGUAS RES. N0 1Y2 UB. EN LATERAL DE VIAS FFCC.COL.REV.COL. PUERTAS DEL SOL NORMA 004-SEMARNAT-2002.MUESTRA 27 JUNIO 2018
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/06/2018 |
N/D |
$ 31,112.64 MXN |
$ 36,090.66 MXN |
07/06/2018 |
20/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28733 |
Abrir |
1 CARAC.DE LODOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES. "PIRAMIDES"UB.AVE LOS FARAONES DE ACUERDO A NORMA 004-SEMARNAT-2002,1 NORMA 052-SEMARNAT-2005. MUESTRA EL 27 DE JUNIO DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/06/2018 |
N/D |
$ 34,538.40 MXN |
$ 40,064.54 MXN |
07/06/2018 |
20/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28734 |
Abrir |
1 GALON DE PINTURA DE ACEITE DE ANTIOXIDANTE BEREL , 1 GALON DE PINTURA NEGRA DE ACEITE BEREL , 20 MTS. DE PTR 1 1/2, 3 KG. DE SOLDADURA 6011, 3/32, 3 DISCOS DE CORTE METALICO DE 4 1/2 PULGADAS / PARA REDILAS A ESTAQUITA NISSAN 1020
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/06/2018 |
N/D |
$ 4,503.48 MXN |
$ 5,224.04 MXN |
07/06/2018 |
20/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28735 |
Abrir |
1000 FORMATO DE ORDENES DE COMPRA Y SERV. ORIGINAL Y DOS COPIAS C/LOGOTIPO OFICIALES. DEL FOLIO 29001 EN ADELANTE
|
200 GERENCIA ADM |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/06/2018 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 5,220.00 MXN |
07/06/2018 |
20/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28736 |
Abrir |
4 LLANTAS MODELO 185 R 14C / UNIDAD 1001 NISSAN ESTAQUITA 2008 PLACAS WJ-63978 SERIE 3N6DD14S58K028384 MOTOR 2.4
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/06/2018 |
N/D |
$ 10,048.00 MXN |
$ 11,655.68 MXN |
07/06/2018 |
20/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28783 |
Abrir |
2 EXTREMIDAD CAMPANA PVC 16" , 2 EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 12", 4 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 16" X 1/4", 4 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 12"X1/4", 48 TORNILLOS DE FOFO DE 1"X 4 1/2", 48 TORNILLOS DE FOFO DE 7/8" X 4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/06/2018 |
N/D |
$ 41,056.05 MXN |
$ 47,625.02 MXN |
13/06/2018 |
27/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28653 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE / PARA VACTOR #6 STERLING NO. DE SERIE ZFZAATDC67AX52844
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/05/2018 |
N/D |
$ 7,300.00 MXN |
$ 8,468.00 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28785 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ARRANCADOR SUAVE PARA 75 HP, 440 V/3F, MCA. ABB , MOD.: PSE142-600-70 O SIMILAR. /EBAR 14 VILLAS DE IMAQ. EQUIPO#1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/06/2018 |
N/D |
$ 49,244.15 MXN |
$ 57,123.21 MXN |
14/06/2018 |
28/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28654 |
Abrir |
1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 3600N/ Q6470A NEGRO , 1 Q6471A CYAN , 1 Q6472A YELLOW , 1 Q6473A MAGENTA
|
207 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/05/2018 |
N/D |
$ 21,313.90 MXN |
$ 24,724.12 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28786 |
Abrir |
12 AFLOJATODO WD 40, 18 BRIDAS PVC 3" MOBIBLE CD-90, 3 BRIDAS PVC 4" MOBIBLE CD-90, 6 CONECTORES MACHO PVC 3"CD-40, 6 CONECTORES HEMBRA PVC 3"CD-40,10 CODOS LISOS PVC 3" CD-40 , 20 EMPAQUE HULE DE 2",20 EMPAQUES HULE DE 3" , 10 EMPAQUES HULE 4", 100 TORNILLOS 5/8 X 2 1/2 CON TUERCAS , 100 TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA , 6 MTS. DE TUBO DE PVC DE 3" CD-40
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
14/06/2018 |
N/D |
$ 18,365.34 MXN |
$ 21,303.79 MXN |
14/06/2018 |
28/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28787 |
Abrir |
SERV.DE PERIFONEO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PAGO EN OF. FORANEAS (96HRS)DEL18-23 DE JUNIO 2018.EN OF.JUAREZ Y LA JOYA(2 VEHICULOS PERIFONEANDO )
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
14/06/2018 |
N/D |
$ 24,000.00 MXN |
$ 27,840.00 MXN |
14/06/2018 |
28/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28737 |
Abrir |
2000 REQUISICIONES EN BLOCK DE 50 CADA UNO ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL FOLIO 43001 EN ADELANTE
|
200 GERENCIA ADM. |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/06/2018 |
N/D |
$ 3,000.00 MXN |
$ 3,480.00 MXN |
07/06/2018 |
20/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28790 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 25 ( DEL 18-24 DE JUNIO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
15/06/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
15/06/2018 |
29/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28655 |
Abrir |
1 TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700N/643A Q5950 BLACK , 1 643A Q5952 YELLOW, 1 643A Q5451 CYAN ,1 643A Q5953 MAGENTA
|
403 CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
25/05/2018 |
N/D |
$ 32,829.10 MXN |
$ 38,081.76 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28738 |
Abrir |
250 COPLES 1/2 CPVC , 350 COPLES DE REP 1/2 P/COBRE , 250 CONECTOR MACHO DE 1/2 CPVC , 150 CODO HEMBRA CPVC 1/2 , 300 EMPAQUES DE 1/2, 8 PINZAS CORTA TUBO
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 17,616.50 MXN |
$ 20,435.14 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Invitación a cuando menos tres personas |
Adquisiciones |
28791 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 25 (DEL 18-24 DE JUNIO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
15/06/2018 |
N/D |
$ 17,844.83 MXN |
$ 20,700.00 MXN |
15/06/2018 |
29/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28656 |
Abrir |
10 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KGS C/U
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/05/2018 |
N/D |
$ 2,957.00 MXN |
$ 3,430.12 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28740 |
Abrir |
150 PZAS. DE BULTO DE CEMENTO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
08/06/2018 |
N/D |
$ 36,075.00 MXN |
$ 41,847.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28793 |
Abrir |
100 ABRAZADERAS DE PVC DE 3" X 1/2", 60 LLAVES DE INSERCION DE COBRE DE 1/2", 100 COPLES DE REP. DE PVC ROSCABLES CON GOMA PARA COBRE DE 1/2"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/06/2018 |
N/D |
$ 26,676.00 MXN |
$ 30,944.16 MXN |
15/06/2018 |
29/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28657 |
Abrir |
6 ANAQUEL CON 7 DIVISIONES (MATERIAL DE METAL P/MEJOR RESISTENCIA )
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
25/05/2018 |
N/D |
$ 14,874.00 MXN |
$ 17,253.84 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28658 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
25/05/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
25/05/2018 |
08/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28794 |
Abrir |
4 PZAS. DE ESTANTES DE METAL DE 122* 61* 198 DE ACERO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/06/2018 |
N/D |
$ 15,856.00 MXN |
$ 18,392.96 MXN |
15/06/2018 |
29/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28742 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 24 ( DEL 11-17 DE JUNIO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 18,879.31 MXN |
$ 21,900.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28661 |
Abrir |
3 MATRAZ ERLEMEYER DE PLASTICO TRANSPARENTE, CLAVE NALGE33012 CAPACIDAD 125ML TAPON 33MM (MCA. NALGENE) ,3 MATRAZ ERLENMEYER DE PLASTICO TRANSPARENTE CLAVE NAL GE 33025 CAPACIDAD 250ML, TAPON 38MM, (MCA NALGENE) ,3 MATRAZ ERLENMEYER DE PLASTICO TRANSPARENTE CLAVE NALGE33038 CAPACIDAD 500ML TAPON 43MM (MCA. NALGENE) ,3 MATRAZ ERLENMEYER DE PLASTICO TRANSPARENTE CLAVE NAL GE33041 CAPACIDAD 1000ML. TAPON 53MM (MCA. NALGENE)/ MATRAZA DE POLICARBONATO, TAPA ROSCADA DE POLIPROPILENO.. GRADUACION EN RELIEVE ESTERIZABLE EN AUTO CLAVE.
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 7,839.00 MXN |
$ 9,093.24 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28795 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
15/06/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
15/06/2018 |
29/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28743 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 24 (DEL 11-17 DE JUNIO DEL 2018 ) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28744 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL (4 BUJIAS DE PLATINO,1 JUEGO DE CABLES P/BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE/ PARA UNIDAD 1034 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR 1888 SERIE 1MD6A03DC04189
|
304 MEDICION E INSP |
GERENCIA COMERCIAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28662 |
Abrir |
4 CAJAS CUBREBOCAS DESECHABLES CON TRES PLIEGUES (NO ESTERILES) FABRICADO EN TELA NO TEJIDA, COLOR AZUL CON ELASTICOS LATERALES C/50 PZS. , 2 CAJAS CUBRE OBJETOS ESPESOR N0. 1 ( 0.13 A 0.16MM) CLAVE: ERIES01000 MEDIDAS 18X18MM C/100 PZAS. , 2 RECIPIENTE CILINDRICO (CUBETA GRADUADA) PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LAB. FABRICADO EN POLITILENO DE ALTA DENSIDAD. CON LABIO, GADUACION EN RELIEVE , ASA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE POLIETILENO. CAVE NALGE39003, CAPACIDAD 9.5L
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 4,108.00 MXN |
$ 4,765.28 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28745 |
Abrir |
4 LLANTAS DE 245/75 R17/ PARA UNIDAD 1045 FORD F-350 10 CIL NO. DE SERIE 1FDEF3G61DEA653229
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/06/2018 |
N/D |
$ 17,400.00 MXN |
$ 20,184.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28663 |
Abrir |
http://www.comapareynosa.gob.mx/resources/other/transparencia/obligaciones/28-B/722/Autorizacion.pdf
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 2,420.00 MXN |
$ 2,807.20 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
27896 |
Abrir |
15 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/06/2018 |
N/D |
$ 11,250.00 MXN |
$ 13,050.00 MXN |
15/06/2018 |
29/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28797 |
Abrir |
1 BANDA DE TIEMPO , 4 BUJIAS DE PLATINO , 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS , 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE/ PARA UNIDAD 1037 MATIZ CHEVROLET 2013 PLACA XHR1892 SERIE KL1MD6A06DC043275
|
304 MEDICION E INSP. |
GERENCIA COMERCIAL |
15/06/2018 |
N/D |
$ 1,910.00 MXN |
$ 2,215.60 MXN |
15/06/2018 |
29/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28663 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 TON CONSITE EN : LIMPIEZA EVAPORADOR , CONDENSADOR AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION Y APLICACION DE REFRIGERENTE./ MANO DE OBRA , 1 REFRIGERANTE / PARA AREA DE OF. Y LABORATORIO DE LA PLANTA
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 2,420.00 MXN |
$ 2,807.20 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28746 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL (4 BUJIAS DE PLATINO, 1 JUEGO DE CABLES P/BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE / UNIDAD 1035 MATIZ COLOR BLANCO 2013 PLACAS WHR-19-05 SERIE KL1MD6A09DC037499
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28798 |
Abrir |
4 PZAS. DE LLANTAS MODELO 185 R14C / PARA UNIDAD 1017 ESTAQUITA NISSAN 2008 MOTOR 2.4 PLACAS WJ04542 SERIE 3N6DD14S18K028608 4 CIL.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/06/2018 |
N/D |
$ 8,872.00 MXN |
$ 10,291.52 MXN |
15/06/2018 |
29/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28664 |
Abrir |
1 MTTO. CORRECTIVO CON AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3 TON CONSISTE EN : CONDENSADOR , SOLDAR TUBERIA ,REALIZAR VACIO, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE, AJUSTE DE SIST. ELECT. Y CARGAS DE GAS REFRIGERANTE/ MANO DE OBRA ,3 KG DE REFRIGERANTE 22
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 2,520.00 MXN |
$ 2,923.20 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28665 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX 450 WTS IMPUT 115/230V 60/50HZ 7/4A
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
28/05/2018 |
N/D |
$ 349.20 MXN |
$ 405.07 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28666 |
Abrir |
5 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE 200 LTS. CADA UNO PARA ENTREGAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PIRAMIDES, UB. EN AVE LOS FARAONES N0. 499 , MANZANA 248. LOTE 52 FRACC. "PIRAMIDES"
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 15,040.00 MXN |
$ 17,446.40 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28747 |
Abrir |
20 LIJAS DE DISCO 4" LAMINADO GRANO 80, 50 MTS. CABLE DE USO RUDO 3X12, 20 HIJA DE LIJA ESMERIL GRANO 80
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/06/2018 |
N/D |
$ 4,853.40 MXN |
$ 5,629.94 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28667 |
Abrir |
1 MOTOR DE ARRANQUE / PARA UNIDAD NISSAN ESTAQUITA 2008 MOTOR 2.4 PLACAS WJ-04553 SERIE 3N6DD14S68K029642
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 2,088.00 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28748 |
Abrir |
500 GORRAS( CON LOGOTIPO DE COMAPA Y CULTURA DEL AGUA ) PARA DIF. EVENTOS EN ESCUELAS
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 30,000.00 MXN |
$ 34,800.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28669 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC MINI SPLIT DE 2 TON CONSISTE: LIMPIEZA EN EVAPORADOR,CONDENSADOR ,LOCALIZAR FUGA DE REFRIGERANTE, SOLDAR TUBERIA DE REFRIGERANTE. AJUSTE DE SIST. ELECT. REALIZAR VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE/MANO DE OBRA ,1 KG DE REFRIGERANTE 22 UB. EN OF. PRINCIPAL DEL PIS
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 3,380.00 MXN |
$ 3,920.80 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28749 |
Abrir |
16 CINTAS PARA SUMADORA ( SE ADJUNTA MUESTRA ) PARA DEPTO. DE SOLUCIONES
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 656.00 MXN |
$ 760.96 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28670 |
Abrir |
6 BOTES DE ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL DE 20 OZ. (566G) C/U PARA SELLAR GRIETAS . DE TRIPLE EXPANSION .
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 2,214.00 MXN |
$ 2,568.24 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28671 |
Abrir |
1 SERV. DE INSTALCION DE 2 ARRANCADORES SUAVES MCA. ABB, MOD. PSE142-600-70 Y CONTACTOR MCA. ABB, MODELO AF140, EN TABLERO CCM DE LA EBAR #22 EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION .
|
540 DESARROLLO DE INFRA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 15,350.00 MXN |
$ 17,806.00 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28750 |
Abrir |
1 BOMBA DE GASOLINA / PARA UNIDAD 166 MOTOR 4.3 CHEVY 2004 PLACAS XJ04519
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/06/2018 |
N/D |
$ 2,400.00 MXN |
$ 2,784.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28672 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA DE LCD DE 19" C/PROCESADOR CREL I5, CON MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1 TB , MOUSE Y TECLADO. / PARA OF. DE COMUNICACION
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
28/05/2018 |
N/D |
$ 16,145.45 MXN |
$ 18,728.72 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28751 |
Abrir |
2 CAJA DE HOJAS DE T/CARTA
|
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
08/06/2018 |
N/D |
$ 1,500.00 MXN |
$ 1,740.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28673 |
Abrir |
1 MTTO. CORRECTIVO EN AIRE AC. MINISPLIT DE TON CONSISTE EN : LOCALIZAR FUGA DE REFRIGERANTE EN CONDESADOR, SOLDAR TUBERIA REALIZAR VACIO, SUMINISTRO E INST. DE TARJETA ELECT. Y LIMPIEZA DE FILTROS PARA AIRE. / MANO DE OBRA , 2 KG. DE REFRIGERANTE 22 , 1 TARJETA ELECTRONICA / PARA EL AREA DE LABORATORIO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 3,580.00 MXN |
$ 4,152.80 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28752 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL (4 BUJIAS DE PLATINO, 1 JUEGO DE CABLES P/BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE) PARA UNIDAD 1036 MATIZ COLOR BLANCO 2013 PLACAS 1889 SERIE KL1MD6A08DC043181
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28799 |
Abrir |
4 LLANTAS MODELO 185R14C/ PARA UNIDAD 1010 ESTQUITA NISSAN 2008 NO. DE SERIE 3N6DD14S08K028566 PLACA WS-04534
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/06/2018 |
N/D |
$ 8,872.00 MXN |
$ 10,291.52 MXN |
15/06/2018 |
29/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28754 |
Abrir |
1 KIT DE TECLADO Y MOUSE CON ENTRADA DE USB
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
08/06/2018 |
N/D |
$ 225.00 MXN |
$ 261.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28674 |
Abrir |
1 MTTO. CORRECTIVO EN AIRE ACONDICIONADO DE MINISPLIT DE 2 TON CONSISTIENDO EN CARGA DE GAS FALTANTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR / MANO DE OBRA. , 1 KG. DE REFRIGERANTE 22 , 1 CONTACTOR DE 2X40/
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 1,990.00 MXN |
$ 2,308.40 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28802 |
Abrir |
20 TUBOS DE 3MTS. C/U DE CPVC DE 1/2, 15 COPLES DE REP. DE CPVC DE 1/2, 20 CODOS DE CPVC DE 1/2 ( 90 GRADOS) , 10 VALVULAS DE GLOBO DE CPVC DE 1/2 ,5 BOTES DE PEGAMENTO P/CPVC (236ML) PARA USARSE EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN INSTALACION DE LINEAS DE CLORACION
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/06/2018 |
N/D |
$ 1,767.70 MXN |
$ 2,050.53 MXN |
18/06/2018 |
02/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28675 |
Abrir |
1MTTO. CORRECTIVO EN AIRE AC. DE 2 TON CONSISTE EN : LOCALIZAR FUGA DE REFRIGERANTE Y SOLDAR TUBERIA DE CONDENSADOR , REALIZAR VACIO , SUMINISTRO Y APLICACION DE GAS REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE/ MANO DE OBRA , 2 KG. DE REFRIGERANTE 22
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 2,180.00 MXN |
$ 2,528.80 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28803 |
Abrir |
10 ZAPAPICOS , 10 MANGOS PARA ZAPAPICOS MCA. TRUPER O SIMILARES.
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/06/2018 |
N/D |
$ 2,023.50 MXN |
$ 2,347.26 MXN |
18/06/2018 |
02/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28676 |
Abrir |
10 MEMORIA USB DE 16 GB
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 2,088.00 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28677 |
Abrir |
2 COMPUTADORAS ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 DISCO DURO 1TB MEMORIA RAM 8GB MONITOR 17" LCD TECLADO MOUSE
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
28/05/2018 |
N/D |
$ 31,932.00 MXN |
$ 37,041.12 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28804 |
Abrir |
1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS , 6 BUJIAS DE PLATINO , 1 FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE ACEITE ,1 TAPA DE DISTRIBUIDOR , 1 ROTOR,5 LTS. DE ACEITE / PARA UNIDAD 166 MOTOR 4.3 CHEVY 2004 PLACAS XJ04519
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/06/2018 |
N/D |
$ 2,390.00 MXN |
$ 2,772.40 MXN |
18/06/2018 |
02/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28678 |
Abrir |
1 TINTA P/HP DESINJET C1Q13A CYAN , 1 TINTA P/HP DESINJET C1Q14A MAGENTA , 1 TINTA P/HP DESINJET C1Q15A AMARILLO , 1 TINTA P/HP DESINJET C1Q16A MATE , 1 TINTA P/HP DESINJET C1Q17A NEGRO , 1 TINTA P/HP DESINJET C1Q17A GRIS.
|
560 ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/05/2018 |
N/D |
$ 21,774.00 MXN |
$ 25,257.84 MXN |
28/05/2018 |
11/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28805 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH , 2 TERMINALES DE DIRECCION / DE UNIDAD CHEVROLET MATIZ MODELO 2013 PLACAS XH-R1913 SERIE KL1MD6A08DC046548
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
18/06/2018 |
N/D |
$ 2,570.00 MXN |
$ 2,981.20 MXN |
18/06/2018 |
02/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28755 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL/ (4 BUJIAS DE PLATINO, 1 JUEGO DE CABLES P/BUJIAS , 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE) PARA UNIDAD 1037 MATIZ CHEVROLET 2013 PLACA XHR1892 SERIE KLIMD6A06DC043275
|
304 MEDICION E INSP. |
GERENCIA COMERCIAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28681 |
Abrir |
1 GRADILLA P/EMBUDOS DE SEPARACION (MCA BEL-ART)FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,C/CAPACIDAD P/4 EMBUDOS DE SEPARACION,,CON VOLUMEN DESDE 100 HASTA 1000ML. ALTURA AJUSTABLE MEDIDA 489MM DE LARGO X203MM DE ANCHO X508MM DE ALTURA CLAVE BELAR08595, 1 GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE VINILO, MCA. AESA, CLAVE ARTES 15030, CAPACIDAD 72 TUBOS O DE TUBOS 16MM,1 GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE VINILO, MCA. AESA CLAVE ARTES 15043, CAPACIDAD 90 TUBOS O DE TUBOS 13MM, 1 GRASA DE SILICON CLAVE GV N0214 CAP. 100G FABRICACION NACIONAL (PARA SELLAR JUNTAS ESMERILADAS , DESECADORES O CUALQUIER OTRO MATERIAL DE LABORATORIO QUE REQUIERA EVITAR FUGAS Y ENTRADAS DE AIRE , 1 PAR. DE GUANTES CONTRA ACIDOS CLAVE GV N03033, TALLA 9 LONGITUD 28CM MCA. ADEX. (FABRICADOS EN NEOPRENO CON LATEX)
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/05/2018 |
N/D |
$ 17,978.00 MXN |
$ 20,854.48 MXN |
29/05/2018 |
12/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28757 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL / (4 BUJIAS DE PLATINO, 1 JUEGO DE CABLES P/BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE) UNIDAD 1038 CHEVROLET MATIZ 2013 MEDICION E INSPECCION SERIE KLMD6A08DC046548 PLACAS XHR1906
|
304 MEDICIONE INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28682 |
Abrir |
1 CUCHARA DOBLE (FABRICACION DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE GRAN RESISTENCIA MCA. BEL-ART, CODIGO BELAR06035, LONG. TOTAL 250MM CAPACIDAD APROX 0.8 ML. CHICA , 1 CUCHARA DOBLE (FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE GRAN RESISTENCIA MCA. BEL ART, CODIGO BELAR06035, LONG TOTAL 250MM CAPACIDAD APROX 3.0 GDE. , 1 ESPATULA DOBLE CUCHARA ELIPSODIAL ( FABRICADA DE ACERO INOX. 304. UN EXTREMO ES PLANO Y EL OTRO TIENE FORMA DE CUCHARA ELIPSOIDAL. PERMITE TENER CONTACTO C/TODOS LOS BORDES DEL RECIPIENTE PREVINIENDO PERDIDA DE MATERIAL MCA. BEL-ART, CODIGO, BELAR04150,, 1 ESPATULA DOBLE C/CUCHARA ELIPSODIAL (FABRICADA DE ACERO INOX. 304 UN EXTREMO ES PLANO Y EL OTRO FORMA DE CUCHARA ELIPSOIDAL PERMITE CONTACTO C/TODOS LOS BORDES DEL RECIPIENTE PREVINIENDO PERDIDA DEL MATERIAL MCA. BEL-ART, CODIGO BELAR04156 LONG 30CM.
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/05/2018 |
N/D |
$ 6,270.00 MXN |
$ 7,273.20 MXN |
29/05/2018 |
12/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28809 |
Abrir |
209.1 KGS. DE POLIMERO CATIONICO AL 20 % / PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/06/2018 |
N/D |
$ 12,546.00 MXN |
$ 14,553.36 MXN |
19/06/2018 |
03/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28759 |
Abrir |
2,721 KGS. DE GAS CLORO/3 TANQUES DE 907KGS. C/U, RECOGER Y ENTREGAR EN AREA DE CLORACION DE PTAR2 UB. EN LATERAL DE CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 16:00 HORAS
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/06/2018 |
N/D |
$ 37,821.90 MXN |
$ 43,873.40 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28683 |
Abrir |
3 CINTAS TESTIGO PARA UTILIZAR CON AUTOCLAVES DE VAPOR, CAMBIA DE COLOR AL SER SOMETIDA A CONDICIONES NORMALES DE ESTERILIZACION (15PSI)Y 121C ROLLO DE 18MM DE ANCHO X 50M DE LARGO MCA. TUK, 1 CHAROLA PARA CAJAS PETRI (IDEAL PARA INCUBADORAS PERMITIENDO MEJORAR LA ORGANIZACION DE SUS CULTIVOS.FABRICADA EN ACERO C/CUERPO EXPOXIDO COLOR BLANCO, DISEÑADO P/USO C/CAJAS PETRI DE 100MM DE DIAM LA CHAROLA CUENTA C/28HOYOS DE 19MM, DIAM , 1 CHAROLAS DE PLASTICO (FABRICADA EN PVC COLOR BALNCO P/PROPOSITOS GENERALES CODIGO VITRI03996 MEDIDAS 350X300X85MM
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/05/2018 |
N/D |
$ 6,177.00 MXN |
$ 7,165.32 MXN |
29/05/2018 |
12/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28810 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE AIRE MINI SPLIT DE 3 TON.CONSISTIENDO:EN LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECT. , LUBRICACION / MANO DE OBRA , 1 CONTACTOR 2X30
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
19/06/2018 |
N/D |
$ 5,150.00 MXN |
$ 5,974.00 MXN |
19/06/2018 |
03/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28760 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL / 4 BUJIAS DE PLATINO .1 JUEGO DE CABLES P/ BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD 1039 MATIZ MOD. 2013 PLACAS XHR-1911 SERIE KL1MD6A01DC046052
|
304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
08/06/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28684 |
Abrir |
1 ESMERILADORA ANGULAR (M0920G) MCA. MAKITA O/SIMILAR POTENCIA DE ENTRADA 2,200W- DIAM DEL DISCO 180M (7") CALIBRE DE CONEXION 2.0 MTS. (6.6FT) VELOCIDAD SIN CARGA 8,500 (RPM) DIMENSIONES 439 X200 X141MM- PESO NETO 5.0KG.
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/05/2018 |
N/D |
$ 3,475.00 MXN |
$ 4,031.00 MXN |
30/05/2018 |
13/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28811 |
Abrir |
1 MTTO.PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A AIRE CENTRAL DE 5 TON CONSISTE EN:LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION Y APLICACION DE REFRIGERANTE, CAMBIANDO Y SUMINISTRO TURBINA M CHUACERAS, BANDAS Y FLECHA EN EVAPORADOR/MANO DE OBRA , 2 PZA. DE CHUMECERA DE 1/2 , 1 BANDA A39, 1 TURBINA DE 10"X10" , 1 FLECHA DE 1/2 X 60 CM
|
560 ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/06/2018 |
N/D |
$ 11,000.00 MXN |
$ 12,760.00 MXN |
19/06/2018 |
03/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28686 |
Abrir |
100 MTS. DE CABLE CAL. 10 POR 4 HILOS (4X10) USO RUDO , MCA. VIAKON O SIMILAR/ PARA TALLER DE SOLDADURA Y SUBESTACION DE OT02 Y OT04
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/05/2018 |
N/D |
$ 13,204.00 MXN |
$ 15,316.64 MXN |
30/05/2018 |
12/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28812 |
Abrir |
1 CARRUCHA PARA 1 TONELADA CON 10 MTS. DE CADENA DE FUERZA Y 5MTS. DE CADENA DE MANDO MCA. YALE / PARA LIMPIEZA DE CANASTILLAS Y REJILLAS DE RETENCION DE SOLIDOS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/06/2018 |
N/D |
$ 10,200.00 MXN |
$ 11,832.00 MXN |
19/06/2018 |
03/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28687 |
Abrir |
4 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO , 4 ROLLOS DE TOALLA DE USO RUDO SCOTT (AZULES) , 2 BOLSA DE HERRAMIENTAS DE 14"
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
30/05/2018 |
N/D |
$ 2,095.80 MXN |
$ 2,431.13 MXN |
30/05/2018 |
12/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28688 |
Abrir |
/15 CAJAS DE HOJAS T/CARTA , 50 PAQ. DE POST-IT INDICADORES , 5 PAQ. DE RESISTOL EN BARRA C/6 PZS. C/UNO , 10 CAJAS DE CLIPS #2 C/10 CAJITAS C/UNA , 10 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/10 CAJITAS C/UNA, 5 PORTA CINTAS , 5 DIARIOS ,1 CAJA DE LAPIZ C/100 PZAS. , 5 ENGRAPADORAS TIRA COMPLETA ,1 PAQ. DE PAPEL CARBON
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
30/05/2018 |
N/D |
$ 19,393.60 MXN |
$ 22,496.58 MXN |
30/05/2018 |
12/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28689 |
Abrir |
20 CARTAPACIO DE 1 " TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
30/05/2018 |
N/D |
$ 1,297.00 MXN |
$ 1,504.52 MXN |
30/05/2018 |
12/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28690 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA , 1 PAQ. DE 100 HOJAS DE PAPEL CARBON T/OFICIO , 10 CARPETA CON ARILLO "D" DE 5" , 10 CARPETA CON ARILLO "D" DE 4", 5 CARPETA CON ARILLO "D" DE 1"
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/05/2018 |
N/D |
$ 4,439.85 MXN |
$ 5,150.23 MXN |
30/05/2018 |
12/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28693 |
Abrir |
350 COPLES DE REPARACION P/COBRE 1/2, 200 CONECTOR MACHOS CPVC 1/2, 100 T-LISA DE PVC PEGABLE DE 1/2
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
30/05/2018 |
N/D |
$ 9,359.00 MXN |
$ 10,856.44 MXN |
30/05/2018 |
13/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28694 |
Abrir |
2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO C/LAS SIG. CARACT. PENTIUM COREL I5, MEMORIA RAM 8GB , DISCO DURO 1TB MONITOR LCD DE 19" MOUSE Y TECLADO
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/05/2018 |
N/D |
$ 31,932.00 MXN |
$ 37,041.12 MXN |
30/05/2018 |
13/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28695 |
Abrir |
20 PROTECCIONES P/VENTANAS (FABRICACION E INSTALACION) EN COTIZACION SE ANEXAN LAS MEDIDAS DE C/UNA
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
30/05/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
30/05/2018 |
13/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28696 |
Abrir |
2 JUNTAS GIBAULT PARA USO PVC DE 14" EN 355MM/ PARA REP. DE FUGAS EN LINEAS DE CONDUCCION PRINCIPAL
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/05/2018 |
N/D |
$ 4,860.00 MXN |
$ 5,637.60 MXN |
30/05/2018 |
13/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28698 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL PIRAMIDES UB. AVE. FARAONES/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/05/2018 |
N/D |
$ 26,947.10 MXN |
$ 31,258.64 MXN |
31/05/2018 |
14/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28761 |
Abrir |
8 PZA. DE BOTAS INDUSTRIALES DE PVC, TRUPER TALLA MX-6 CODIGO 17912 CALVE BOT 261, 18 PZA DE BOTAS IND. DE PVC TRUPER TALLA MX-7 CODIGO 17913 CLAVE BOT 271, 18 BOTAS IND. DE PVC TRUPER TALLA MX-8 CODIGO 17914 CLAVE BOT 281 , 23 PZA DE BOTA IND. DE PVC TRUPER TALLA MX-9 CODIGO 17915 CLAVE BOT 291,12 PZA DE BOTA IND. DE PVC TRUPER TALLA MX-10 CODIGO 17916 CLAVE BOT 301/ SE ANEXA LISTA DEL PERSONAL
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/06/2018 |
N/D |
$ 22,950.87 MXN |
$ 26,623.01 MXN |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28763 |
Abrir |
10 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE 200 LTS. C/U PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/06/2018 |
N/D |
$ 30,080.00 MXN |
$ 34,892.80 MXN |
11/06/2018 |
25/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28813 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC MINISPLIT DE 1 TON. CONSISTE EN : LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION. / MANO DE OBRA
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
19/06/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
19/06/2018 |
03/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28767 |
Abrir |
2 TERMINALES EXTERIORES , 1 TERMINAL INTERIOR , 1 ROTULA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 2 BALEROS DELANTEROS DE MESA , 1 RETEN DELANTERO DE MASA/DE UNIDAD 1037 MATIZ CHEVROLET 2013 PLACA XHR1892 SERIE KL1MD6A06DC043275
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
11/06/2018 |
N/D |
$ 3,730.00 MXN |
$ 4,326.80 MXN |
11/06/2018 |
25/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28768 |
Abrir |
6 TECLADOS (ENTRADA USB) , 1 TRITURADORA
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
11/06/2018 |
N/D |
$ 3,161.00 MXN |
$ 3,666.76 MXN |
11/06/2018 |
25/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28814 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS 2 SATA 24 PINES 115 VOLTS. 60 HZ 6A/230V. 50HZ. 3A
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/06/2018 |
N/D |
$ 499.00 MXN |
$ 578.84 MXN |
19/06/2018 |
03/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28771 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH COMPLETO / PARA VACTOR #6 STERLING NO. DE SERIE ZFZAATDC67AX52844
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/06/2018 |
N/D |
$ 10,500.00 MXN |
$ 12,180.00 MXN |
11/06/2018 |
25/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28772 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL (4 BUJIAS DE PLATINO, 1 JUEGO DE CABLES P/ BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE ) PARA UNIDAD 1040 FORD 350 COLOR BLANCO PLACAS WL59457 SERIE 1FDEF3G68DEA14720
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
11/06/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
11/06/2018 |
25/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28773 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL (4 BUJIAS DE PLATINO , 1 JUEGO DE CABLES P/BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE) PARA UNIDAD 1043 BLANCO 2013 PLACAS XHR-1898 SERIE KL1MD60A04DC043128
|
304 MEDICIO E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
11/06/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
11/06/2018 |
25/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28774 |
Abrir |
80 ABRAZADERAS DE PVC DE 3"X 1/2" , 60 LLAVES DE INSERCION DE COBRE DE 1/2" , 150 COPLES DE REP. DE PVC ROSACBLES CON GOMA PARA COBRE DE 1/2"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/06/2018 |
N/D |
$ 19,816.40 MXN |
$ 22,987.02 MXN |
12/06/2018 |
12/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28775 |
Abrir |
12 PZA. DE FAJA C/TIRANTES AJUSTABLES, TRUPER CH CLAVE FAJA-SV CODIGO 11964, 47 PZA. DE FAJA C/TIRANTES AJUSTABLES, TRUPER CLAVE FAJA-MV CODIGO 11965, 17 PZA. FAJA C/TIRANTES AJUSTABLE, TRUPER G CLAVE FAJA-LV CODIGO 11966, 3 PZA DE FAJA C/TIRANTES AJUSTABLES, TRUPER XG CLAVE FAJA-XLV CODIGO 11967. ( O MARCA SIMILAR) . SE ANEXA LISTA DE PERSONAL
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/06/2018 |
N/D |
$ 24,490.00 MXN |
$ 28,408.40 MXN |
12/06/2018 |
26/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28816 |
Abrir |
17 TERMO PARA BEBIDAS FRIAS DE 18 L (4.7 GAL) CODIGO CLAVE TERMO -18
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/06/2018 |
N/D |
$ 14,620.00 MXN |
$ 16,959.20 MXN |
19/06/2018 |
03/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28817 |
Abrir |
1 MTTO.PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO P/MINISPLIT DE 2 TON CONSISTE: LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECT., LUBRICACION Y APLICACION DE REFRIGERANTE. /MANO DE OBRA ,.0.5 REFRIGERANTE 22
|
540 DESARROLLO DE INFRA. |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/06/2018 |
N/D |
$ 2,420.00 MXN |
$ 2,807.20 MXN |
20/06/2018 |
04/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28818 |
Abrir |
1 ANALISIS DE AGUA CRUDA C/NORMA COMPLETA (NOM-127-SSA1-94)EN OBRA DE TOMA DEL RIO BRAVO, 1 ANALISIS DE AGUA POTABLE C/NORMA COMPLETA INCLUYENDO TRIHALOMETANOS EN PLANTA PASTOR LOZANO , 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA BENITO JUAREZ , 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS PLANTA RANCHO GRANDE / PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/06/2018 |
N/D |
$ 37,665.92 MXN |
$ 43,692.47 MXN |
20/06/2018 |
04/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28777 |
Abrir |
200 MTS. DE CABLE USO RUDO CALIBRE 3X8, 200 MTS. DE CABLE TIPO THW, CALIBRE 8 , 200 MTS. DE CABLE TIPO THW, CALIBRE 10 , 200 MTS. DE CABLE TIPO THW , CALIBRE 12/ PARA ALIMENTACION DE EBAR´S 11,20,21,31,33 Y 34
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/06/2018 |
N/D |
$ 42,524.00 MXN |
$ 49,327.84 MXN |
12/06/2018 |
26/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28778 |
Abrir |
1 TUBO CONDUIT DE 3" OX 3 MTS. LARGO, GALVANIZADO , 1 MUFA SECA PARA TUBO DE 2", 16 MTS. DE CABLE THWN CAL. 2/0, 1 BASE PARA MEDIDOR DE 7 MORDAZAS POR 200 AMP. , 1 PERFIL UNICANAL DE 2", 10 ABRAZADERAS PARA PERFIL UNICANAL DE 2"O, 2 ESPARRAGOS DE 3/8" X 1MT. LARGO , 20 TUERCAS PARA 3/8" , 20 ARANDELAS PLANAS PARA 3/8" / AP58/PZ27 BALCONES DE SAN JOSE (ARECAS) ACOMETIDA
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/06/2018 |
N/D |
$ 9,076.00 MXN |
$ 10,528.16 MXN |
12/06/2018 |
26/06/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28862 |
Abrir |
5 CARTUCHO HP 950 BLACK , 5 CARTUCHO HP 951 YELLOW , 5 CARTUCHO 951 MAGENTA , 5 CARTUCHO 951 CYAN , 2 CARTUCHO HP 662XL COLOR , 2 CARTUCHO HP 662 XL NEGRO
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2018 |
N/D |
$ 17,953.00 MXN |
$ 20,825.48 MXN |
27/06/2018 |
10/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28862 |
Abrir |
5 CARTUCHO HP 950 BLACK , 5 CARTUCHO HP 951 YELLOW , 5 CARTUCHO 951 MAGENTA , 5 CARTUCHO 951 CYAN , 2 CARTUCHO HP 662XL COLOR , 2 CARTUCHO HP 662 XL NEGRO
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2018 |
N/D |
$ 17,953.00 MXN |
$ 20,825.48 MXN |
27/06/2018 |
10/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28863 |
Abrir |
15 CAJAS DE RODENTICIDA GRANULADO CON BROMETALINA CADA CAJA C/6 SOBRES C/U
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/06/2018 |
N/D |
$ 6,000.00 MXN |
$ 6,960.00 MXN |
27/06/2018 |
10/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28819 |
Abrir |
30 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M N0. 33, 20 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, N0. DE 23/ MTTO. Y REP. EN EBAP´S Y EBAR´S
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/06/2018 |
N/D |
$ 12,070.00 MXN |
$ 14,001.20 MXN |
20/06/2018 |
04/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28864 |
Abrir |
2 BROCAS DE 1" PARA TALADRO / ROTOMARTILLO , 5 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" C/GUIA PARA CORTADORA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/06/2018 |
N/D |
$ 26,874.00 MXN |
$ 31,173.84 MXN |
27/06/2018 |
10/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28820 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MINISPLIT DE 2 TON CONSISTE: LIMPIEZA EVAPORADOR,CONDENSADOR,AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION Y APLICACION DE REFRIGERANTE / MANO DE OBRA , 0.5 REFRIGERANTE 22/PARA EL DEPTO. DE SOLUCIONE
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
20/06/2018 |
N/D |
$ 17,937.24 MXN |
$ 20,807.20 MXN |
20/06/2018 |
04/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28865 |
Abrir |
2 PUNTAS LAPIZ (PUNTA CINCEL) 1 1/8X52CM P/DEMOLEDORES MCA. MAKITA O SIMILAR
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/06/2018 |
N/D |
$ 2,248.00 MXN |
$ 2,607.68 MXN |
27/06/2018 |
10/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28866 |
Abrir |
1 VALVULA TIPO COMPUERTA DE FOFO DE 8", 2 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" CON BRIDA , 16 TORNILLOS DE FOFO, CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 3"1/2"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/06/2018 |
N/D |
$ 10,842.31 MXN |
$ 12,577.08 MXN |
27/06/2018 |
10/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28821 |
Abrir |
1 MTTO.PREVENTIVO Y/O A AIRE CENTRAL DE 5 TON ,QUE CONSISTE:SOLDAR TUBERIA DE BAJA EN CONDENSADOR ,SOLDANDO FUGA EN TUBERIA , REALIZAR VACIO Y APLICACION DE REFRIGERANTE / MANO DE OBRA , 3 REFRIGERANTE 22
|
108 CIAC |
GERENCIA GENERAL |
20/06/2018 |
N/D |
$ 2,120.00 MXN |
$ 2,459.20 MXN |
20/06/2018 |
04/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28822 |
Abrir |
500 SELLOS PARA MEDIDORES (60CM)
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
21/06/2018 |
N/D |
$ 7,750.00 MXN |
$ 8,990.00 MXN |
21/06/2018 |
05/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28824 |
Abrir |
75 MTS. DE MANGUERA HIDRAULICA VERDE OLIVO DE DESCARGA DE 2" PARA AGUA POTABLE /PARA APOYO A EQUIPOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE DEL CONVENIO DE SITUACION DE CONTINGENCIA.
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
21/06/2018 |
N/D |
$ 13,500.00 MXN |
$ 15,660.00 MXN |
21/06/2018 |
05/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28867 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO DE 1"DEL SISTEMA DE CARRETE DE LA SONDA/ PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACA SERIE 1FVACDJX9HAK4781
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/06/2018 |
N/D |
$ 10,996.00 MXN |
$ 12,755.36 MXN |
28/06/2018 |
11/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28869 |
Abrir |
3 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS. C/U COLOR AZUL REY BEREL , 3 CUBETAS DE PINTURA DE 19LTS. C/U COLOR BLANCO BEREL , 2 CUBETA DE PINTURA DE 19LTS. C/U COLOR VERDE BEREL , 2 CUBETA DE PINTURA AZUL CELESTE DE 19 LTS. C/U , 3 BROCHAS DE 4", 3 BROCHAS DE 3", 3 BROCHAS DE 2"/ PARA MTTO. DE AREAS DE OF. LONGORIA Y FORANEAS
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 20,483.00 MXN |
$ 23,760.28 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28825 |
Abrir |
1 ARRANCADOR ATR, A TENSION REDUCIDA, 30 HP , 440V, MCA. SIEMENS. MOD. A7B10000002797, AJUSTE 36-45 A. , 5 PZAS. PERFIL UNICANAL, DE 2" X 2" X 3 MTS. , 20 PZAS ABRAZADERAS UNICANAL TUBO RIGIDO 2", 6 MTS. DE MANGUERA LIQUID TIGHT SIN ALMA DE ACERO DE 2", 6 PZAS. CONECTOR RECTO HERMETICO DE 2" , 10 PZAS. CONTRATUERCA DE 2" PVC , 8 PZAS. MONITOR DE 2" PVC , 4 MTS. DE ESPARRAGO DE 3/8" C/40 TUERCAS Y 40 ARANDELAS PLANAS /PP3/AP47 PTA. POT RANCHO GRANDE 2 EQUIPO #AUXILIAR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/06/2018 |
N/D |
$ 42,760.00 MXN |
$ 49,601.60 MXN |
22/06/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28870 |
Abrir |
1 CUBETA DE PINTURA DE 19LTS. C/U COLOR BLANCO PASTEL BEREL , 2 JUEGOS DE BISAGRAS DE 3", 1 PASADOR DE SOPORTE PARA PUERTA DE ALUMINIO,1 LLAVE MEZCLADORA PARA LAVADO , 1PUERTA DE TAMBOR DE 25" 1/2 Y 81" 1/2
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 3,220.00 MXN |
$ 3,735.20 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28826 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC. MINISPLIT DE 2 TON. CONSISTIENDO: LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION Y APLICACION DE REFRIGERANTE . MANO DE OBRA, 0.5 REFRIGERANTE 22 , 1 PZA. DE CONTACTOR DE 2X30
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/06/2018 |
N/D |
$ 2,770.00 MXN |
$ 3,213.20 MXN |
22/06/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28872 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 27 (DEL 2-8 DE JULIO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/05/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
29/05/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28829 |
Abrir |
1 REV. Y/O REPARACION DE AIRE AC TIPO MINISPLIT DE 2 TON. MCA. AMERISTAR CONSISTE: REP. DE CORTO CIRCUITO EN ALIMENTACION ELECT. DE AIRE ACONDICIONADO,REALIZANDO LA INST.CABLEADO NUEVO, ELIMINAR EL EXISTENTE,CONECTORES Y CODOS GALVANIZADOS,C/MAT.MANO DE OB,40 METRO DE CABLE #12, 1 PZA. LB GALVANIZADA DE 1/2, 2 PZA. CONECTORES ROSCADOS DE MEDIA (MACHOS)
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/06/2018 |
N/D |
$ 1,360.00 MXN |
$ 1,577.60 MXN |
22/06/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28873 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 27 ( DEL 2-8 DE JULIO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/06/2018 |
N/D |
$ 17,844.83 MXN |
$ 20,700.00 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28830 |
Abrir |
4 MEMORIA USB DE 8 GB
|
200 GERENCIA ADM |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/06/2018 |
N/D |
$ 636.40 MXN |
$ 738.22 MXN |
22/06/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28832 |
Abrir |
25 PZA LIBRO FLORETE ACTAS DE 192 HOJAS , 25 PZA. DE PLUMAS COLOR AZUL MCA. BIC O SIMILAR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/06/2018 |
N/D |
$ 6,318.75 MXN |
$ 7,329.75 MXN |
22/06/2018 |
05/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28833 |
Abrir |
1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS , 1 JUEGO DE BALATAS TRACERAS , 1 CALIPER TRACERO LADO DERECHO , 2 LTS. DE LIQUIDO DE FRENOS/ PARA UNIDAD 1046 CAMION F-350 FORD. 2013 COLOR BLANCO SERIE 1FDEF3G68DEA14720
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/06/2018 |
N/D |
$ 5,920.00 MXN |
$ 6,867.20 MXN |
22/06/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28834 |
Abrir |
1 REV. Y/O REP. DE CABEZA , 1 JUEGO DE EMPAQUES ,1 BOMBA DE ACEITE , 1 KIT DE CADENAS DE TIEMPO , 1 TUBO DE SILICON GRIS, 1 FILTRO DE ACEITE/ PARA UNIDAD 1004 NISSAN 2008 BLANCA PLACA WJ-04525 SERIE 3N6DD14S98K024483
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/06/2018 |
N/D |
$ 7,120.00 MXN |
$ 8,259.20 MXN |
22/06/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28836 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 26 (DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/06/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
22/06/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28837 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 26 (DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERA EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/06/2018 |
N/D |
$ 17,844.83 MXN |
$ 20,700.00 MXN |
22/06/2018 |
06/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28846 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL N.2 UB.LATERAL CANAL RODHE COL.PUERTASDEL SOL.JUNIO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/06/2018 |
N/D |
$ 13,473.55 MXN |
$ 15,629.32 MXN |
25/06/2018 |
08/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28847 |
Abrir |
1 SENSOR ELECTRICO DEL PISTON DE PRESION DE LA BOMBA RODDER, 1 RELEVADOR PARA HABILITAR BOMBA RODDER/ PARA VACTOR 10 MCA. FORD COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/08/2018 |
N/D |
$ 8,300.00 MXN |
$ 9,628.00 MXN |
10/08/2018 |
10/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28875 |
Abrir |
6 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 100 MTS. CADA UNO DE 10 CM X 10CM.
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 10,258.14 MXN |
$ 11,899.44 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28876 |
Abrir |
2 ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT DE 2 TON./ PARA LA COORD. DE ING. Y PROYECTOS
|
560 ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 31,320.00 MXN |
$ 36,331.20 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28848 |
Abrir |
1 SENSOR ELECTRICO DEL PISTON DE PRESION DE LA BOMBA RODDER, 1 RELEVADOR PARA HABILITAR BOMBA RODDER/ PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/PLACAS SERIE 1HTGCADT4XH629145
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/06/2018 |
N/D |
$ 8,300.00 MXN |
$ 9,628.00 MXN |
25/06/2018 |
08/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28877 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
29/06/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28850 |
Abrir |
1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 13 HP, 3"X3", MCA. BARNES BARMESA, MOD. 22M C/MOTOR A GASOLINA MCA.TEK-PRO MOD. T390,1 PICHANCHA O VALVULA DE PIE DE 3" , 2 CONEXIONES RAPIDAS HEMBRA DE 3", 2 CONEXIONES RAPIDAS MACHO DE 3", 60 MTS. DE MANGUERA AZUL DE 3", 4 ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO DE 3", 1 NIPLE D BOTELLA DE 3"/ PARA USO DE EQUIPO VACTOR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/06/2018 |
N/D |
$ 29,377.00 MXN |
$ 34,077.32 MXN |
25/06/2018 |
08/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28878 |
Abrir |
1 TANQUE DE 220 LTS. DE ACEITE PARA MOTOR TIPO 25 W -50 MARCA QUAQUER STATE/ PARA VACTOR´S EN GENERAL
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 14,416.68 MXN |
$ 16,723.35 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28851 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, DE MOTOR Y ACEITE PARA MOTOR) PARA VACTOR 9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/06/2018 |
N/D |
$ 9,500.00 MXN |
$ 11,020.00 MXN |
25/06/2018 |
08/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28852 |
Abrir |
15 CAJAS DE HOJAS T/CARTA ,5 PLUMONES SHARPIE ULTRA FINO COLOR AZUL
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/06/2018 |
N/D |
$ 11,414.00 MXN |
$ 13,240.24 MXN |
26/06/2018 |
09/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28853 |
Abrir |
50 CINTAS MAGICAS, 20 CINTAS PARA DUCTO , 15 CINTAS TRANSPARENTES GRUESA , 5 CAJAS DE MARCA TEXTOS AMARILLOS C/12 C/U , 5 CAJAS DE MARCA TEXTOS AZUL C/12 C/U , 5 CAJA DE MARCA TEXTOS ROSA C/12 C/U , 5 CAJAS DE MARCA TEXTOS VERDE C/12 C/U , 10 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA , 1 CAJA DE HOJAS T/DOBLE CARTA , 2 PAQ. DE OPALINA BLANCA DELGADA , 3 PAQ. DE OPALINA BLANCA GRUESA , 1 CAJA DE SOBRES P/DINERO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/06/2018 |
N/D |
$ 11,615.05 MXN |
$ 13,473.46 MXN |
26/06/2018 |
09/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28879 |
Abrir |
2 TANQUES DE 220 LTS. DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO 303 MCA. QUAQUER SATATE/ PARA VACTOR´S. EN GENERAL
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 33,058.06 MXN |
$ 38,347.35 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28855 |
Abrir |
20 PZA. DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA (10 TALLA GRANDE Y 10 EXTRA GRANDE ), 20 PZA DE PARES DE BOTAS DE PLASTICO COLOR NEGRA (SE ANEXAN MEDIDAS Y NOMBRE DEL PERSONAL ) TALLA 6 (1) TALLA 7(3) TALLA 8(6) TALLA 9(6) TALLA 10(2) TALLA 11(1) TALLA 13(1)
|
212 SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/06/2018 |
N/D |
$ 15,220.00 MXN |
$ 17,655.20 MXN |
26/06/2018 |
09/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28880 |
Abrir |
3000 PZAS. DE ADOBONES
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 22,050.00 MXN |
$ 25,578.00 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28881 |
Abrir |
1 TANQUE DE 200 LTS. DE ACEITE TIPO 20W-50 MCA.ROSHFRANS P/MOTOR A GASOLINA / PARA MTTO PREVENTIVOS EN VEHICULOS Y RECARGA DE ACEITE POR FUGA
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 12,798.00 MXN |
$ 14,845.68 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28856 |
Abrir |
10 REGLAS METALICAS , 5 CAJAS DE RESISTOL C/6 C/U , 15 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO , 15 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL , 50 PAQ. DE POST-IT GRANDE ,10 PAQ. DE SEPARADORES DE LA A-Z ,3 CAJAS DE LAPIZ #2 C/100, 2 CAJAS DE BORRADORES CUADRADOS , 5 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE C/12 C/U , 10 DIARIOS , 10 CUADERNOS PROFESIONALES , 10 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS, 50 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/U
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/06/2018 |
N/D |
$ 10,848.54 MXN |
$ 12,584.31 MXN |
26/06/2018 |
09/07/2018 |
Estatales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28882 |
Abrir |
5 PAQ. DE CLORO LIBRE DPD (CHLORINE FREE) RANGO 0.02 A 2.00 CON PAQ. DE 100 PZAS. MFR #2105569, DEL CAT. BLUE BOOK 2018, PAG.- 755 / PARA USO DE PTAR 2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 4,415.00 MXN |
$ 5,121.40 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28859 |
Abrir |
2 CARTUCHO IMPRESION 130A CIAN P/HP COLOR LASERJET PRO MFP M176N, 2 CARTUCHO IMPRESION 130A AMARILLO P/HP COLOR LASERJET PRO MFP M176N
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
27/06/2018 |
N/D |
$ 8,014.80 MXN |
$ 9,297.17 MXN |
27/06/2018 |
10/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28883 |
Abrir |
41 PZAS. DE IMPERMEABLES
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/06/2018 |
N/D |
$ 8,774.00 MXN |
$ 10,177.84 MXN |
29/06/2018 |
12/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28861 |
Abrir |
10 CARTUCHOS DE IMPRESORA EPSON S015329
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
27/06/2018 |
N/D |
$ 2,873.00 MXN |
$ 3,332.68 MXN |
27/06/2018 |
10/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28889 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 27 (DEL 02-08 DE JULIO DE 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/07/2018 |
N/D |
$ 46,331.95 MXN |
$ 53,745.06 MXN |
02/07/2018 |
16/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28890 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. AVE. FARAONES 499 MANZANA 248 CORRESPONDIENTE A JULIO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/07/2018 |
N/D |
$ 12,955.34 MXN |
$ 15,028.19 MXN |
02/07/2018 |
16/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28891 |
Abrir |
2 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2 UB. LATERAL DE VIAS DE FFCC.COL.REV.Y CANAL RODHE. JULIO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/07/2018 |
N/D |
$ 25,910.68 MXN |
$ 30,056.39 MXN |
02/07/2018 |
16/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28968 |
Abrir |
500 PARES DE GUANTES DE NITRILO
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/07/2018 |
N/D |
$ 38,500.00 MXN |
$ 44,660.00 MXN |
16/07/2018 |
30/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28894 |
Abrir |
3 SERV. DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE 4YDS3 DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU),EN UNIDAD DE PRETRATAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2(PTAR2)UB.LATERAL DE CANAL RODHE COL.PUERTAS DEL SOL.DEL MES DE JULIO DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/07/2018 |
N/D |
$ 1,440.00 MXN |
$ 1,670.40 MXN |
02/07/2018 |
16/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28971 |
Abrir |
1 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/07/2018 |
N/D |
$ 742.81 MXN |
$ 861.66 MXN |
16/07/2018 |
30/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28972 |
Abrir |
1 MAPSENSOR/ PARA UNIDAD 1018 NISSAN 2008 WJ-04543 BLANCA SERIE 3N6DD14S28K026186 |
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/07/2018 |
N/D |
$ 3,200.00 MXN |
$ 3,712.00 MXN |
16/07/2018 |
30/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28896 |
Abrir |
1 SERV. DE 96HRS. DE PERIFONEO DIFUSION DE PAGO EN OF. FORANEAS DIA 16-21 DE JULIO DEL 2018 EN OF. JUAREZ Y JOYA (2 VEHICULOS)
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/07/2018 |
N/D |
$ 24,000.00 MXN |
$ 27,840.00 MXN |
02/07/2018 |
16/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28973 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO DE 1 1/4" PARA VAC-CON EQUIPO DE LA CNA EN PRESTAMO A COMAPA
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/07/2018 |
N/D |
$ 10,996.00 MXN |
$ 12,755.36 MXN |
16/07/2018 |
30/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28898 |
Abrir |
5.5 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE /PARA CALLE PRAXEDIS BALBOA ENTRE RIO DEL ROCIO Y R. DE LOS FRESNOS COL. PRIV. DE RANCHO GRANDE
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/07/2018 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 15,950.00 MXN |
02/07/2018 |
16/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28975 |
Abrir |
2 TERMINALES INTERIORES, 2 TERMINALES EXTERIORES / PARA UNIDAD 1035 MATIZ COLOR BLANCO 2013 PLACA WHR-19-05 SERIE KL1MD6A09DC037499
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/07/2018 |
N/D |
$ 1,840.00 MXN |
$ 2,134.40 MXN |
16/07/2018 |
16/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28899 |
Abrir |
10 RELEVADOR TEMPORIZADOR, MCA. SIEMENS MOD. 3RP1505-1BT20,400-440 V, TIEMPO AJUSTABLE DE 0.5-10MIN. /MTTO. Y REP. EN TABLEROS DE CONTROL
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/07/2018 |
N/D |
$ 48,000.00 MXN |
$ 55,680.00 MXN |
03/07/2018 |
17/07/2018 |
Federales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28900 |
Abrir |
6 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / CALLE SIERRA TARAHUMARA ESQ. S. NEVADA COL. LOMA LINDA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/07/2018 |
N/D |
$ 15,000.00 MXN |
$ 17,400.00 MXN |
03/07/2018 |
17/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28977 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH , 1 TERMINAL INTERIOR , 1 TERMINAL EXTERIOR / PARA UNIDAD 1038 CHEVROLET MATIZ 2013 SERIE KLMD6A08DC046548 PLACA XHR1906
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 3,520.00 MXN |
$ 4,083.20 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28977 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH , 1 TERMINAL INTERIOR , 1 TERMINAL EXTERIOR / PARA UNIDAD 1038 CHEVROLET MATIZ 2013 SERIE KLMD6A08DC046548 PLACA XHR1906
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 3,520.00 MXN |
$ 4,083.20 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28902 |
Abrir |
5 BOTES DE DPD DE 1000 PZAS. CADA UNO CAT 21055-28 MARCA HACH/ PARA USO EN LABORATORIO Y MUESTREO EN EL ANALISIS DE CLORO RESIDUAL
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/07/2018 |
N/D |
$ 39,150.00 MXN |
$ 45,414.00 MXN |
03/07/2018 |
17/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28903 |
Abrir |
60 M3 DE ARENA /PARA EXISTENCIA EN ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/07/2018 |
N/D |
$ 26,879.31 MXN |
$ 31,180.00 MXN |
03/07/2018 |
17/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28979 |
Abrir |
24 TUBO DE PVC HID SIST CEDULA RD-40 DE 1 1/2" , 1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2", 1 LLAVE DE CUADRO BRONCE DE 1 1/2", 4 CONECTOR MACHO PVC PEGA DE 1 1/2" , 5 CODO PVC PEGA DE 90 X 1 1/2" , 2 CODO PVC PEGA HEMBRA DE 90 X 1 1/2" , 2 EMPAQUE NEOPRENO 6" ,2 EMPAQUE NEOPRENO DE 2" , 16 TORNILLO 3/4" X 3 1/2" SIN TUERCA ,12 TORNILLO 5/8" X 2 1/2" SIN TUERCA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
591 TOMAS Y DESCARGAS |
17/07/2018 |
N/D |
$ 11,323.60 MXN |
$ 13,135.38 MXN |
17/07/2018 |
17/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28909 |
Abrir |
1 TELEFONO INALAMBRICO ANALOGO
|
200 GERENCIA ADM |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/07/2018 |
N/D |
$ 1,525.00 MXN |
$ 1,769.00 MXN |
05/07/2018 |
19/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28980 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH , 1 LTS. DE LIQUIDO PARA FRENOS / PARA UNIDAD 160 CHEVROLET BLANCA 2004 PLACAS WJ04513 SERIE 3GBEC14X84M110683
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 7,740.00 MXN |
$ 8,978.40 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28910 |
Abrir |
125 KGS. DE POLIMERO ANIONICO (SACO DE 25 KGS. ) POLY+CAT A176-2/ (PLANTA JUAREZ 42508) PARA USARSE EN PLANTA POTABILIZADORA "BENITO JUAREZ)
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/07/2018 |
N/D |
$ 16,250.00 MXN |
$ 18,850.00 MXN |
06/07/2018 |
20/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28911 |
Abrir |
1 VALVULA ESTACIONARIA PARA EL SISTEMA DE FRENOS / PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACA SERIE: 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/07/2018 |
N/D |
$ 3,600.60 MXN |
$ 4,176.70 MXN |
06/07/2018 |
20/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28981 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH , 1 LTS. DE LIQUIDO PARA FRENOS / PARA UNIDAD 160 CHEVROLET BLANCA 2004 PLACAS WJ04513 SERIE 3GBEC14X84M110683
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 7,740.00 MXN |
$ 8,978.40 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28912 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/07/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
06/07/2018 |
20/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28913 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 28 ( DEL 9-15 DE JULIO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/07/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
06/07/2018 |
20/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28915 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 28 ( DEL 9-15 DE JULIO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/07/2018 |
N/D |
$ 16,681.03 MXN |
$ 19,350.00 MXN |
06/07/2018 |
20/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28982 |
Abrir |
1 DISPENSADOR DE AGUA
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 4,170.00 MXN |
$ 4,837.20 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28918 |
Abrir |
150 PZA. DE BULTO DE CEMENTO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/07/2018 |
N/D |
$ 35,700.00 MXN |
$ 41,412.00 MXN |
06/07/2018 |
20/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28919 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH , 2 LTS. DE ACEITE NO. 140 PARA TRANSMISION ESTANDAR./ PARA UNIDAD 165 PICK UP CHEVROLET 2004 COLOR BLANCO S/PLACA SERIE 3GBEC14XX4M110913
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/07/2018 |
N/D |
$ 8,070.00 MXN |
$ 9,361.20 MXN |
06/07/2018 |
20/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28983 |
Abrir |
2 MOUSE INALAMBRICOS
|
213 CAPACITACION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 5,200.00 MXN |
$ 603.20 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28922 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 28 (DEL 09-15 DE JULIO DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
09/07/2018 |
N/D |
$ 44,407.18 MXN |
$ 51,512.33 MXN |
09/07/2018 |
23/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28984 |
Abrir |
2 TAMBORES TRASEROS , 1 JUEGO DE BALATAS TRASEROS , 2 HERRAJES DE FRENOS TRASEROS , 1 LTS. DE LIQUIDO PARA FRENOS / PARA UNIDAD 1015 NISSAN MOD. 2008 COLOR BLANCO SERIE 3N6DD14S28K032330
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 2,920.00 MXN |
$ 3,387.20 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28923 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX TB-05003 400 WATTS, 24 PINES
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/07/2018 |
N/D |
$ 377.00 MXN |
$ 437.32 MXN |
09/07/2018 |
23/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28985 |
Abrir |
2 PZAS. DE SEÑAL DE "RIESGO" ESPECIFICACIONES : DIMENSIONES TAMAÑO SEÑALES 6" W4.2" A 15" B 71/2" IMPRESO EN POLIESTIRENO BALNCO DE 1MM DE ESPESOR TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN PULGADAS .
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 436.00 MXN |
$ 505.76 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28924 |
Abrir |
8 TON. DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE , 115 LTS. DE EMULSION / PARA CALLE MUNICH ESQ. PRIV. ESPAÑA COL. LA CAÑADA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/07/2018 |
N/D |
$ 23,635.00 MXN |
$ 27,416.60 MXN |
09/07/2018 |
23/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28930 |
Abrir |
1 PZA. DE PERFIL UNICANAL GALV. PERFORADO, CAL. 16, 4X2 CM X3M. LONG., 100 PZA. ARANDELA PLANA GALV. 7.9 MM 5/16" O., 100 PZA. DE ARANDELA PRESION GALV. 7.9MM 5/16"O , 8 PZA. DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 5/16" O X1 M. LONG. ROSCA ESTANDAR , 5 PZA. DE BROCHA 2" , 100 PZA. DE TUERCA GALV. ROSCA ESTANDAR , 8MM 5/16" O, LIVIANA ,2 PZA. DE CEPILLO DE ALAMBRE , 200 PZA. CINCHO PLASTICO 14" NEGRO ,100 PZA. DE CINCHO PLASTICO 8" NEGRO / P/REUBICAR ALTURA DE GABINETES DE DISPLAY MEDICION DE FLUJO VOLUMETRICO EN PP03 PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/07/2018 |
N/D |
$ 1,860.00 MXN |
$ 2,157.60 MXN |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28986 |
Abrir |
2 PZAS. DE SEÑAL "DIAMANTE DE MATERIALES PELIGROSOS" NFPA 704 ESPECIFICACIONES :IMPRESO EN POLIESTIRENO BLANCO DE 1MM DE ESPRESOR MEDIDIAS 38.10CM X 38.10 CM
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 181.64 MXN |
$ 210.70 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28933 |
Abrir |
20 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION AMARILLO DE 300 MTS, 20 ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO ROJO DE 300 MTS.
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/07/2018 |
N/D |
$ 3,696.40 MXN |
$ 4,287.82 MXN |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28987 |
Abrir |
2 FILTROS LAVABLES PARA AIRE ACONDICIONADO MEDIDA 2X2 PIES 0 24" X 24"
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 673.38 MXN |
$ 781.12 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28988 |
Abrir |
6 CAJAS CON 1,500 HOJAS DE 2 TANTOS C/ PAPEL PASANTE
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 15,600.00 MXN |
$ 18,096.00 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28934 |
Abrir |
1 HILO REDONDO PARA DESBROZADORA DE 2.7 MM X 224M , 6 LTS. DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/07/2018 |
N/D |
$ 696.00 MXN |
$ 807.36 MXN |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28988 |
Abrir |
6 CAJAS CON 1,500 HOJAS DE 2 TANTOS C/ PAPEL PASANTE
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 15,600.00 MXN |
$ 18,096.00 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28989 |
Abrir |
15 CAJAS DE ROLLOS IMPRESOS C/60 C/U
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 14,700.00 MXN |
$ 17,052.00 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28990 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC MINISPLIT 2 TON CONSISTIENDO EN : LIMPIEZA EVAPORADOR,CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION Y APLICACION DE REFRIGERANTE/ MANO DE OBRA , 0.5 REFRIGERANTE 22
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 2,420.00 MXN |
$ 2,807.20 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28991 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC MINISPLIT DE 1 TON CONSISTIENDO EN : LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION Y APLICACION DE REFRIGERANTE / MANO DE OBRA , 0.5 REFRIGERANTE 22
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 2,420.00 MXN |
$ 2,807.20 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28992 |
Abrir |
1 CALIBRADOR DE PRESION DE AIRE PNEV-150LBS,, 1 INFLADOR DE LLANTAS USO RUDO, CON CABEZA DOBLE DE LATON , 30 MTS. DE MANGUERA PARA INFLADOR DE LLANTAS DE 1/2" / PARA USO EN TALLER DE EQ. VACTOR´S
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 2,073.93 MXN |
$ 2,405.76 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28993 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC MINISPLIT 1 TON CONSISTIENDO : LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR , AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION / MANO DE OBRA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 2,200.00 MXN |
$ 2,552.00 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28994 |
Abrir |
2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA MCA. BEREL DE 19 LTS. C/U , 1 GALON DE PINTURA COLOR AZUL REY
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/07/2018 |
N/D |
$ 4,319.02 MXN |
$ 5,010.06 MXN |
18/07/2018 |
18/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28935 |
Abrir |
3 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA CALLE ORIENTE 1 Y SUR 2 COL. LAS CUMBRE
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/07/2018 |
N/D |
$ 7,500.00 MXN |
$ 8,700.00 MXN |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28936 |
Abrir |
7 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA CALLE JAZMIN ENTRE PALMAS COL. PASEO DE LAS FLORES
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/07/2018 |
N/D |
$ 17,500.00 MXN |
$ 20,300.00 MXN |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28937 |
Abrir |
4 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA CALLE AVE. DE TODOS LOS SANTOS ENTRE VISTA ALEGRE COL. SAN JOSE
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/07/2018 |
N/D |
$ 10,000.00 MXN |
$ 11,600.00 MXN |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28995 |
Abrir |
1 CARRETILLAS CONCHA GRANDE , 2 PALAS CUADRADAS, 4 PARES DE BOTAS DE HULE , 4 PARES DE GUANTES DE NITRILO LARGOS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 2,814.21 MXN |
$ 3,264.48 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28996 |
Abrir |
1 MOTOR DE ARRANQUE / UNIDAD 158 CAMION 3500 CHEVROLET 2004 SERIE 3GBJC34RX4M111023 PLACA WJ04511
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 3,250.00 MXN |
$ 3,770.00 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28997 |
Abrir |
1 MICAS TRASERAS DE LUCES COMPLETAS / PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/PLACAS SERIE 1HTGCADT4XH629145
|
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
17/07/2018 |
N/D |
$ 1,300.00 MXN |
$ 1,508.00 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28938 |
Abrir |
2 PZA. DE CINTAS DE MEDIR DE 5MTS. (USO RUDO)
|
206 ALMACEN |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/07/2018 |
N/D |
$ 400.00 MXN |
$ 464.00 MXN |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28999 |
Abrir |
BOMBA TRAGASOLIDOS DE 8HP, A MOTOR GASOLINA Y MANEJO DE 2"
|
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
17/07/2018 |
N/D |
$ 45,578.25 MXN |
$ 52,870.77 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28939 |
Abrir |
2 TERMINALES EXTERIORES , 1 ROTULA INFERIOR LADO COPILOTO , 1 ROTULA SUPERIOR LADO COPILOTO / PARA UNIDAD 156 CHEVROLET 3500 2004 BLANCA S/P SERIE : 3GBIC34R54M109843
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/07/2018 |
N/D |
$ 1,348.00 MXN |
$ 1,563.68 MXN |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29001 |
Abrir |
KIT DE EMPAQUES PARA PISTON DE PRESION
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 23,833.62 MXN |
$ 27,647.00 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29002 |
Abrir |
CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO DE 1.8 MTS DE LARGO CABAL 4", CONTRAMARCO DOBLE DE 1.8 MTS DE LARGO CANAL 4", MARCOS CON TAPA FOFO 50 CM X 50CM TIPO ESTANDAR
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 16,042.00 MXN |
$ 18,608.72 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28940 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE 1 MOTOR DE ARRANQUE / PARA UNIDAD 156 CHEVROLET 3500 2004 BLANCA PLACAS S/P SERIE: 3GBJC34R54M109843
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/07/2018 |
N/D |
$ 2,520.00 MXN |
$ 2,923.20 MXN |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28941 |
Abrir |
40 IMPERMEABLES
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/07/2018 |
N/D |
$ 14,720.40 MXN |
$ 17,075.66 MXN |
11/07/2018 |
25/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28942 |
Abrir |
4 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA #6, 17 TALLA #7 , 15 TALLA # 8, 1 TALLA #9 , 3 TALLA #10 . SE ANEXA LA LISTA DEL PERSONAL
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/07/2018 |
N/D |
$ 7,597.49 MXN |
$ 8,813.09 MXN |
11/07/2018 |
25/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28943 |
Abrir |
5 CUBETAS DE 19LTS. C/U DE IMPERMEABILIZANTE TERMOTEK 5 AÑOS , 4 PZAS. DE BROCHAS DE IXTLE DE 6"
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/07/2018 |
N/D |
$ 7,011.00 MXN |
$ 8,132.76 MXN |
11/07/2018 |
25/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28944 |
Abrir |
2 MANGO Y PICO TRUPER, 2 MANGO Y MARRO 12 LIBRAS
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/07/2018 |
N/D |
$ 2,614.00 MXN |
$ 3,032.24 MXN |
11/07/2018 |
25/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29032 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE CAMISA DEL PISTON DE PRESION DE LA BOMBA RODDER/ VACTOR 10 MCA. FORD COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 19,500.00 MXN |
$ 22,620.00 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29033 |
Abrir |
1 VALVULA REGULADORA DE PRESION HIDRAULICA (MUESTRA EN TALLER DE VACTOR´S) VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACA SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 9,500.00 MXN |
$ 11,020.00 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28945 |
Abrir |
6 PARES DE BOTAS DE HULE INDUSTRIALES COLOR NEGRO TALLAS (3) DE 8, (1) DE 6, (!) DE 6 1/2, (1) DEL 9 PARA USO DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE TARTAMIENTO SE ANEXA LISTA DE PERSONAL
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/07/2018 |
N/D |
$ 2,008.32 MXN |
$ 2,329.65 MXN |
11/07/2018 |
25/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28946 |
Abrir |
10 PZAS. DE FAJAS CON TIRANTES AJUSTABLES, DE MALLA
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/07/2018 |
N/D |
$ 3,500.00 MXN |
$ 4,060.00 MXN |
11/07/2018 |
25/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29003 |
Abrir |
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 6" DIAM., CODO DE PVC DE 90 X 6" DIAM., COPLE DE REPARACION ROSCABLE DE PVC DE 6" DIAM., EMPAQUES DE NEOPRENO DE 6" DIAM. X 1/4", TORNILLOS DE FIERRO CON TUERCA DE 3" X 3/4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/07/2018 |
N/D |
$ 3,786.26 MXN |
$ 4,392.06 MXN |
27/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28947 |
Abrir |
1 PAR DE MICAS TRASERAS DE LUCES COMPLETAS / PARA VACTOR 6 STERLING NO. DE SERIE ZFZAATDC67AX52844
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/07/2018 |
N/D |
$ 1,300.00 MXN |
$ 1,508.00 MXN |
11/07/2018 |
25/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29034 |
Abrir |
1 KIT DE REPUESTO DE BOMBO RODER ( MUESTRA EN TALLE) PARA VACTOR 6 STERLING NO. DE SERIE ZFZAATDC67AX52844
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 8,500.00 MXN |
$ 9,860.00 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29004 |
Abrir |
PTR ROJO, CAL.10 2" (32 KGS/PZA APROX),POLIN 3" X 1-1/2 X 6 MTS, C-14, 1 GRADO STD PINTADO, POLIN 3" X 1-1/2 X 6 MTS, C-14, 1 GRADO STD PINTADO, LAMINA NEGRA 4"X8", C-14, BOLA DE ARRASTRE CROMADA PARA REMOLQUE DE 2", 50X19MM, CONECTOR DE ARRASTRE PARA BOLA 50X79 MM (2"X3"), BISAGRA TUBULAR NEGRA 3/4",LARGUERO CAL.12, 3.05MM (19.5 KGS/PZA APROX), CALAVERAS PARA NISSAN, PU D21 Y D22, 1994-2015, ESTAQ. XTY
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/07/2018 |
N/D |
$ 20,532.04 MXN |
$ 23,817.17 MXN |
17/07/2018 |
31/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29035 |
Abrir |
1 KIT DE REPUESTO DE BOMBO RODER (MUESTRA EN TALLER) VACTOR 10 MCA. FORD COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIR 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 8,500.00 MXN |
$ 9,860.00 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29036 |
Abrir |
1 JUEGO DE BUJIAS (4 PZAS) , 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS , 1 FILTRO PARA AIRE , 1 FILTRO PARA ACEITE , 1 FILTRO PARA GASOLINA / PARA UNIDAD 1040 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1909 SERIE KL1MD6A01DC046178
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 1,201.00 MXN |
$ 1,393.16 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29037 |
Abrir |
1 CUBETA DE 16 KG. DE GRASA SINTETICA MCA. MOBILITH SHC 100, ISO 100 / PARA USO EXCLUSIVO EN MTTO. DE UNIDAD VAC-CON 001
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 11,608.20 MXN |
$ 13,465.51 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28948 |
Abrir |
1 PAR DE MICAS TRASERAS DE LUCES COMPLETAS / PARA VACTOR 10 MCA. FORD COLOR BALNCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/07/2018 |
N/D |
$ 1,300.00 MXN |
$ 1,508.00 MXN |
11/07/2018 |
25/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29006 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL 1Y2 EN FRACC.REV. Y CANAL RODHE .JULIO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/07/2018 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 47,560.00 MXN |
18/07/2018 |
01/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29038 |
Abrir |
40 PZAS. DE ROLLO DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION , ADVERTENCIA 300 MTS.
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 3,696.40 MXN |
$ 4,287.82 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29007 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE,FARAONES. MES DE JULIO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/07/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
18/07/2018 |
01/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28950 |
Abrir |
1 BOMBA AUTOCEBANTE ELECTRICA DE 5 HP NUEVA, MCA. BARNES BARMESA MOD. BSP10CCE1, 208/230 V, 3450 RPM, 2" X 2" O , 12 IPS. O SIMILAR / AP61 AMPL. RAMON PEREZ SECTOR III
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/07/2018 |
N/D |
$ 20,546.79 MXN |
$ 23,834.28 MXN |
12/07/2018 |
26/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29011 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 30 (DEL 23-29 DE JULIO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/07/2018 |
N/D |
$ 17,715.52 MXN |
$ 20,550.00 MXN |
20/07/2018 |
03/05/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29039 |
Abrir |
1 MINI SPLIT DE 2 TON MCA. MIRAGE , 12 MTS. DE TUBO COBRE (SEGUN MEDIDA DEL EQUIPO ), 14 MTS. DE ARMAFLEX 7/8, 14 MTS. DE CABLE USO RUDO DE 3X12, 14 MTS. DE CABLE DE USO RUDO DE 2X14, 1 BOMBA PARA DESAGUE DE A/C, 2 COPLES ROSCADOS PARA TUERCA FLER , 2 ROLLOS DE CINTA MOMIA , 1 SOPORTE METALICO EN ANGULO P/CONDENZADORA , 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS 220V , 1 TERMICOS DE 2X20/ PARA SU INST. EN EL AREA DE CAJAS
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 22,852.00 MXN |
$ 26,508.32 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28952 |
Abrir |
15 CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.50 MTS. CENTRADO CANAL DE 4"
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/07/2018 |
N/D |
$ 37,875.00 MXN |
$ 43,935.00 MXN |
12/07/2018 |
26/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29044 |
Abrir |
1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS , 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS , 1 LTS. DE LIQUIDO PARA FRENOS /PARA UNIDAD 1044 CAMION FORD 350 MOD. 2013 SERIE 1FDEF3G64DEB06536
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/07/2018 |
N/D |
$ 1,989.00 MXN |
$ 2,307.24 MXN |
26/07/2018 |
09/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29012 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 30 (DEL 23-29 DE JULIO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/07/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
20/07/2018 |
03/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28953 |
Abrir |
PZA. TANQUE DE GAS DE 4 KG
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/07/2018 |
N/D |
$ 996.47 MXN |
$ 1,155.91 MXN |
12/07/2018 |
26/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29013 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 30 (DEL 23-29 DE JULIO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGASNIMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/07/2018 |
N/D |
$ 49,482.76 MXN |
$ 57,400.00 MXN |
20/07/2018 |
03/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29045 |
Abrir |
1 BOMBA DE GASOLINA , 1 FILTRO PARA GASOLINA / PARA UNIDAD 1015 NISSAN MOD. 2008 COLOR BLANCO SERIE 3N6DD14S28K032330
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/07/2018 |
N/D |
$ 1,643.00 MXN |
$ 1,905.88 MXN |
26/07/2018 |
09/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28955 |
Abrir |
1 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA NUEVA MEDIA PRESION DE 7.5 HP, MCA. BARNES BARMESA MOD. IB2-7.5-2, 440V / 3F 3500 RPM. 2-1/2" X 2" O, 15-18 IPS O SIMILAR / PP04 PTA. POT. LOS CAVAZOS AREA DE FILTROS
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/07/2018 |
N/D |
$ 31,939.22 MXN |
$ 37,049.50 MXN |
12/07/2018 |
26/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29046 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES DE 15 KVAR, 480 V, 3F. 60 HZ CON ITM, 2 PASOS MCA. VAR-MEX MODELO BAM480 15/3/60 P/MEJORAR LA CALIDAD DE ENERGIA EN SUBESTACION Y CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA. AP65 VALLE SOLEADO
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/07/2018 |
N/D |
$ 44,200.00 MXN |
$ 51,272.00 MXN |
26/07/2018 |
09/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29017 |
Abrir |
10 ROLLOS DE SOLDADURA , 13 BOTES DE SOLDARIN , 30 PZAS. DE LAPIZ PARA ROSCA , 50 MTS. DE LIJA , 20 BOTES DE 1/2 LITRO DE PEGAMENTO PARA CPVC
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/07/2018 |
N/D |
$ 10,075.00 MXN |
$ 11,687.00 MXN |
24/07/2018 |
07/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28956 |
Abrir |
1 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA NUEVA MEDIA PRESION DE 7.5 HP, MCA. BARNES BARMESA MOD. IB2-7.5-2, 440V /3F 3500 RPM, 2-1/2" O, 15-18 IPS O SIMILAR / AP34 VILLAS DEL ROBLE
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/07/2018 |
N/D |
$ 31,939.22 MXN |
$ 37,049.50 MXN |
12/07/2018 |
26/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28957 |
Abrir |
2 PZAS. DE SEÑAL DE "PROHIBITIVA" ESPECIFICACIONES : IMPRESO EN POLIESTIRENO BLANCO MEDIDAS 40 CM X 60CM . / PARA USO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR 2)
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/07/2018 |
N/D |
$ 272.48 MXN |
$ 316.08 MXN |
12/07/2018 |
26/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29047 |
N/D |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 31 ( DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/07/2018 |
N/D |
$ 17,715.52 MXN |
$ 20,550.00 MXN |
27/07/2018 |
10/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29018 |
Abrir |
60 MTS. DE CABLE 2/0 TIPO THW 90, 6 CONECTORES BIPARTIDOS PARA CAL. 500 MCM , 6 CONECTORES BIPARTIDOS PARA CAL 2/0, 6 ZAPATAS MECANICAS PARA CAL 2/0, 3 CINTAS AISLANTE MCA. 3M, NO. 33, 3 CINTAS AUTOSOLDABLES MCA. 3M, NO. 23/ PARA EBAR 30 LAS FUENTES S/LOMAS INSTALACION DE BOMBA AUXILIAR DE 110HP
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/07/2018 |
N/D |
$ 29,152.47 MXN |
$ 33,816.87 MXN |
24/07/2018 |
07/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29047 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 31 ( DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/07/2018 |
N/D |
$ 17,715.52 MXN |
$ 20,550.00 MXN |
27/07/2018 |
10/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29048 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 31 ( DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/07/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
27/07/2018 |
10/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29019 |
Abrir |
10 LITROS DE ACEITE 10-40 MOTOR A GASOLINA , 10 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS , 10 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO , 2 ROLLOS DE HILO PARA DESBROZADORA MCA. TRUPER DE 224M CALIBRE 2.7 MM CODIGO 17644
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/07/2018 |
N/D |
$ 6,268.90 MXN |
$ 7,271.92 MXN |
24/07/2018 |
07/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29053 |
Abrir |
5 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE 200 LITROS CADA UNO P/ENTREGAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PIRAMIDES .UB. EN AVE. LOS FARAONES
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/07/2018 |
N/D |
$ 15,040.00 MXN |
$ 17,446.40 MXN |
27/07/2018 |
10/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29055 |
Abrir |
1 TAPA CIEGA DE FIERRO DE 6"O , 1 EXTREMIDAD DE FIERRO DE 6"O EN 175MM , 1 JUNTA GIBAULT DE 6" O EN 180MM , 1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6 " O X 1/4", 8 TORNILLOS DE FIERRO CON TUERCA DE 3" X 3/4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/07/2018 |
N/D |
$ 5,693.98 MXN |
$ 6,605.02 MXN |
27/07/2018 |
10/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29020 |
Abrir |
1000 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 250 CONECTORES HEMBRA COBRE 1/2 , 250 CONECTORES HEMBRA PVC 1/2, 200 ROLLOS DE TEFLON 3/4
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/07/2018 |
N/D |
$ 9,907.00 MXN |
$ 11,492.12 MXN |
24/07/2018 |
07/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29056 |
Abrir |
2.5 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA CALLE ZACATECAS ESQ. 5TA. COL. UNIDAD OBRERA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/07/2018 |
N/D |
$ 6,250.00 MXN |
$ 7,250.00 MXN |
27/07/2018 |
10/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29021 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO C/LAS SIG. CARACTERISTICAS : PROCESADOR INTEL COREI5, MEMORIA 8GB, MINITOR 17", DISCO DURO INTERNO 1TB, DVD WRITER, KIT TECLADO Y MOUSE.
|
100 TRANSPARENCIA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/07/2018 |
N/D |
$ 16,100.00 MXN |
$ 18,676.00 MXN |
24/07/2018 |
08/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29059 |
Abrir |
9 CUBETAS DE IMPERMEHABILIZANTE TERMOTEX , 4 CEPILLOS DE IXTLE , 4 BROCHAS DE IXTLE DE 4"
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/07/2018 |
N/D |
$ 12,271.00 MXN |
$ 14,234.36 MXN |
30/07/2018 |
13/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29060 |
Abrir |
40 PZAS. DE ABRAZADERAS DE PVC DE 6" X 1/2" , 15 PZAS. ABRAZADERAS DE PVC DE 6" X 3/4" , 15 LLAVES DE INSERCION DE COBRE DE 3/4" , 50 PZAS. DE COPLES DE REPARACION DE PVC ROSCABLES CON GOMA PARA COBRE DE 3/4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/07/2018 |
N/D |
$ 21,260.00 MXN |
$ 24,661.60 MXN |
30/07/2018 |
13/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29022 |
Abrir |
1000 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 400 CONECTORES HEMBRA CORE 1/2, 250 CONETORES HEMBRA PVC 1/2, 200 ROLLOS DE TEFLON 3/4
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/07/2018 |
N/D |
$ 12,386.50 MXN |
$ 14,368.34 MXN |
24/07/2018 |
07/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29061 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/07/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
31/07/2018 |
14/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29063 |
Abrir |
37 BARRA PUNTA SANTUL 1" X 1M (#7224/ST372246)
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/08/2018 |
N/D |
$ 17,802.18 MXN |
$ 20,650.53 MXN |
02/08/2018 |
16/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29023 |
Abrir |
2 PZA. DE DADO DE IMPACTO HEX. ROSCADO 1/2" O X 1-1/4 " LONG MCA. URREA O SIMILAR , 2 PZA. DE EXTENSION PARA DADO 1/2" O X10" LONG .MCA. URREA O SIMILAR , 2 PZA. DE LIMA REDONDA 12" LONG ,1 PZA. DE MATRACA REVERSIBLE REDONDA 1/2" O MCA. URREA O SIMILAR , 100 PZA. DE PIJA PARA BROCA CON ESTRELLA #8X1", 100 PZA. DE PIJA PARA BROCA CON ESTRELLA #8 X3/4" , 10 PZA. DE SEGUETE BIMETALICA , 2 KG. TRAPO INDUSTRIAL ALGODON , 12 PZA. DE GUANTE VALLEN PVC /ALGODON ANTIDERRAPANTE II T-L, 12 PZA. DE LENTE KIMBERLY CLARK NEMESIS MICA INTERIOR/ EXTERIOR ARMAZON NEGRO C/CORDON , 4 PZA. DETECTOR DE VOLTAJE AUDIBLE -VISIBLE 1,000VCA, MARCA: FLUKE MODELO: 1AC-A1-11MAT. PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE MEDICION DE FLUJO VOLUMETRICO EN PP03 PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/07/2018 |
N/D |
$ 7,308.59 MXN |
$ 8,477.96 MXN |
24/07/2018 |
07/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28958 |
Abrir |
1 KIT DE CADENAS DE TIEMPO , 1 KIT DE EMPAQUES PARA CABEZA , 1 BOMBA DE ACEITE , 1 TUBO DE SILICON GRIS ,
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/07/2018 |
N/D |
$ 7,350.00 MXN |
$ 8,526.00 MXN |
13/07/2018 |
27/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29064 |
Abrir |
30 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M NO. 33 , 20 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, NO. 23.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
02/08/2018 |
N/D |
$ 11,233.80 MXN |
$ 13,031.21 MXN |
02/08/2018 |
16/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29024 |
Abrir |
6 LLANTAS MODELO 185R14C ,2 CALAVERAS Y CUARTOS FRONTALES PARA REMOLQUE , 2 AMORTIGUADORES PARA REMOLQUE / PARA UNIDAD 1007 NISSAN REDILAS 2008 MOTOR 2.4 PLACAS WJ-04529 SERIE 3N6DD14S08K017812
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/07/2018 |
N/D |
$ 18,682.00 MXN |
$ 21,671.12 MXN |
24/07/2018 |
08/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28959 |
Abrir |
1 TAPIZAR ASIENTO DEL VACTOR / #9 FORD L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE : 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/07/2018 |
N/D |
$ 3,900.00 MXN |
$ 4,524.00 MXN |
13/07/2018 |
27/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29025 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28961 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 29 ( DEL 16-22 DE JULIO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/07/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
13/07/2018 |
27/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29026 |
Abrir |
1 JUEGO DE BUJIAS (DE 4 PIEZAS) , 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS , 1 FILTRO PARA AIRE ,1 FILTRO PARA ACEITE , 1 FILTRO PARA GASOLINA / PARA UNIDAD 1041 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1899 SERIE KL1MD6AOZDF043192
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 1,201.00 MXN |
$ 1,393.16 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28962 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 29 ( DEL 16-22 DE JULIO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/07/2018 |
N/D |
$ 17,715.52 MXN |
$ 20,550.00 MXN |
13/07/2018 |
27/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29066 |
Abrir |
1000 EMPAQUES DE PLOMO PARA LINEA DE GAS CLORO ( 15/ 16") PARA USARSE EN EL CAMBIO DE CILINDRO DE GAS CLORO EN PLANTAS POTABILIZADORAS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/08/2018 |
N/D |
$ 37,750.00 MXN |
$ 43,790.00 MXN |
03/08/2018 |
17/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29067 |
Abrir |
1 PZAS. FAST ETHERNET SWITCH (8 PUERTOS)
|
206 ALMACEN |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/08/2018 |
N/D |
$ 309.50 MXN |
$ 359.02 MXN |
03/08/2018 |
17/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29027 |
Abrir |
1 BALERO DE CENTRO PARA BARRA CARDAN / PARA UNIDAD 1006 NISSAN ESTAQUITA MODELO 2008 SERIE 3N6DD14SX8K028638 PLACA WJ04528
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 807.00 MXN |
$ 936.12 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28966 |
Abrir |
5 RODILLOS COMPLETOS , 5 BROCHAS DE 3" , 3 BROCHAS DE 2" , 4 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS. C/U , 4 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS. C/U COLOR AZUL REY , 5 RODILLOS DE 2" COMPLETOS , 3 ESPATULA DE 4"
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/07/2018 |
N/D |
$ 16,775.04 MXN |
$ 19,459.05 MXN |
16/07/2018 |
30/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29068 |
Abrir |
6 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / CALLE ZACATECAS ESQ. 5TA. COL. UNIDAD OBRERA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/08/2018 |
N/D |
$ 15,000.00 MXN |
$ 17,400.00 MXN |
03/08/2018 |
17/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29029 |
Abrir |
1 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA / PARA UNIDAD 156 CHEVROLET 3500 2004 BLANCA PLACAS S/P SERIE 3GBJ34R54M109843
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 3,946.00 MXN |
$ 4,577.36 MXN |
27/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
28967 |
Abrir |
2 MICAS TRASERAS DE LUCES COMPLETAS / PARA VACTOR 9 FORD- L-800 MOD. 1987 BLANCO S/PLACAS SERIE 1FDYR82A2JUA039649E
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/07/2018 |
N/D |
$ 1,300.00 MXN |
$ 1,508.00 MXN |
16/07/2018 |
30/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29030 |
Abrir |
1 TAPON DE DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR , 1 GALON DE ANTIFREEZE , 1 ROTULA DE LADO IZQUIERDO/ PARA UNIDAD 1043 BLANCO 2013, PLACA XHR-1898 SERIE KL1MD60A04DC043128
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 1,380.00 MXN |
$ 1,600.80 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29069 |
Abrir |
5 PARES DE BOTAS DE HULE TALLAS 1PAR#6,2PARES#8,1PAR#9 1/2, 1PAR #11. SE ANEXA LISTA DE PERSONAL
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/08/2018 |
N/D |
$ 1,200.00 MXN |
$ 1,392.00 MXN |
03/08/2018 |
17/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29031 |
Abrir |
1 SONDEO Y MTTO. A RADIADOR DEL MOTOR PRINCIPAL DEL VATOR/ PARA VACTOR 11 INTERNACIONAL 1999 S/PLACAS SERIE 1HTGCADT4XH629145
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 2,000.00 MXN |
$ 2,320.00 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29071 |
Abrir |
2 PZAS,. DE MOTOR CA, 1 HP, 1800 RPM, 230/460 VOLTS. ENCL. TEFC, FRAME 56 C, MODELO NO. 56H17F 2022, FL. AMPS. 3.2/1.6 MICROMAX AC INVERTER DUTY , CATALOGO NO. 4378. PARA USO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR 2)
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/08/2018 |
N/D |
$ 34,678.80 MXN |
$ 40,227.41 MXN |
03/08/2018 |
17/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29073 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 32 ( DEL 06-12 DE AGOSTO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/08/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
03/08/2018 |
17/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29032 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE CAMISA DEL PISTON DE PRESION DE LA BOMBA RODDER/ VACTOR 10 MCA. FORD COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/07/2018 |
N/D |
$ 19,500.00 MXN |
$ 22,620.00 MXN |
25/07/2018 |
08/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29074 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 32 ( DEL 06-12 DE AGOSTO 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/08/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
03/08/2018 |
17/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29079 |
Abrir |
150 BULTOS DE CEMENTO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/08/2018 |
N/D |
$ 38,100.00 MXN |
$ 44,196.00 MXN |
06/08/2018 |
20/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29080 |
Abrir |
4 ROLLOS DE TOALLAS DE USO RUDO SCOTT (AZULES) , 3 MEMORIAS DE USB DE 8GB
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/08/2018 |
N/D |
$ 854.00 MXN |
$ 990.64 MXN |
06/08/2018 |
20/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29082 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX DE 550 W, DE 24 PINES
|
100 TRANSPARENCIA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/08/2018 |
N/D |
$ 500.00 MXN |
$ 580.00 MXN |
06/08/2018 |
20/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29084 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIG. ESPECIFICACIONES: PENTIUM CORE I5, DISCO DURO 1 TG, MEMORIA RAM 8GB MONITOR LCD 17" C/TECLADO Y MOUSE.
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/08/2018 |
N/D |
$ 13,450.00 MXN |
$ 15,602.00 MXN |
06/08/2018 |
20/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29112 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 33 ( DEL 13-19 DE AGOSTO DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/08/2018 |
N/D |
$ 17,801.72 MXN |
$ 20,650.00 MXN |
10/08/2018 |
24/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29086 |
Abrir |
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 500 GB MOUSE Y TECLADO
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/08/2018 |
N/D |
$ 12,125.00 MXN |
$ 14,065.00 MXN |
06/08/2018 |
20/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29115 |
Abrir |
2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN COLOR CE278AD (NEGRO)
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 4,587.40 MXN |
$ 5,321.38 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29087 |
Abrir |
2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO I3 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1TB / PARA USO EN OF. JUAREZ
|
301 OF. JUAREZ |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/08/2018 |
N/D |
$ 27,300.00 MXN |
$ 31,668.00 MXN |
06/08/2018 |
20/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29088 |
Abrir |
2 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" PARA CORTADORA DE CONCRETO MCA. DEWALT Y /O SIMILAR
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/08/2018 |
N/D |
$ 14,998.00 MXN |
$ 17,397.68 MXN |
06/08/2018 |
20/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29089 |
Abrir |
1 ADQUISICION DE MINISPLIT MCA. ,IRAGE DE 1.5 TONELADAS/ PARA USO DEL DEPTO DE ALMACEN
|
206 ALMACEN |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/08/2018 |
N/D |
$ 12,535.00 MXN |
$ 14,540.60 MXN |
07/08/2018 |
21/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29090 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA , 2 CAJAS DE HOJAS T/OFICIO , 1 CAJA DE HOJAS T/DOBLE CARTA , 10 TABLAS DE APOYO T/OFICIO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/08/2018 |
N/D |
$ 11,981.70 MXN |
$ 13,898.77 MXN |
07/08/2018 |
21/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29198 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES/ 3 TUBOS DE 8" (SERIE 20) PARA REP. CAIDO CALLE COLON E/EMILIO PORTES GIL Y EL PIDIO JAVIER COL. PRADO
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/08/2018 |
N/D |
$ 3,361.50 MXN |
$ 3,899.34 MXN |
30/08/2018 |
13/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29199 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES/ 8 TUBOS DE 8" (SERIE 20) PARA CALLE PRIMAVERA Y VERANO COL. VILLAS DE IMAQ
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/08/2018 |
N/D |
$ 8,964.00 MXN |
$ 10,398.24 MXN |
30/08/2018 |
13/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29092 |
Abrir |
8 PZA. DE AISLADOR CARRETE CERAMICO MEDIANO , 10 PZA. DE BASE PARA FOTOCELDA CON MENSULA Y TORNILLO DE SUJECION INCLUIDO , 100 MTS. DE CABLE USO RUDO 3X14 AWG 600 V , 5 PZA. DE CINTA PARA AISLAR MCA. 3M, #33 3/4 , 10 PZA. DE FOTOCELDA 240 VCA. MCA. TORK, MODELO 2024 , 4 PZA. DE FUENTE DE PODER 240 VCA. /24 VCD5 AMP, 10 PZA. DE RIEL DIN PERFORADO TRAMO 2M /PARA MIGRAR FUENTE DE ALIMENTACION ELECT. DE DISPLAY MEDICION DE FLUJO VOLUMETRICO EN PP03 PLANTA POTABILIZADORA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/08/2018 |
N/D |
$ 24,019.00 MXN |
$ 27,862.04 MXN |
08/08/2018 |
22/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29116 |
Abrir |
200 CONECTORES RJ45, 4 ROLLOS DE TOALLAS USO RUDO SCOTT (AZULES) , 4 BOTES LIMPIADORES DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRONICAS , 1 FUENTE DE PODER ATX TB-05003 DE 24 PINES ,6 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 3,447.00 MXN |
$ 3,998.52 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29093 |
Abrir |
1 CAJA DE CABLE DEL N0. 10 VIACON , 1 CAJA DE CABLE DEL N0. 12 VIACON , 4 CONTACTOS DOBLES CON TAPA , 4 APAGADORES DOBLES , 3 ROCETAS DE CERAMICA , 10 PZA.DE CINTA DE AISLAR 3M , 4 TERMICOS DE 2X20 AMP , 1 CENTRO DE CARGA INTERPERIE 220 SQUARD
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/08/2018 |
N/D |
$ 11,331.00 MXN |
$ 13,143.96 MXN |
08/08/2018 |
22/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29200 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES/ 35 TUBOS DE 8" (SERIE 20) PARA CAIDO EN BLVD. MIL CUMBRES ENTRE CALLEJON A Y AVE. CENTRO COL. CUMBRES
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/08/2018 |
N/D |
$ 39,217.50 MXN |
$ 45,492.30 MXN |
30/08/2018 |
13/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29094 |
Abrir |
5 RECARGA DE TANQUES DE AIRE AUTONOMO 2,216 LIBRAS
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/08/2018 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 5,220.00 MXN |
08/08/2018 |
22/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29117 |
Abrir |
2 MAUSE USB
|
210 NOMINAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 262.00 MXN |
$ 303.92 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29201 |
Abrir |
525 CME/ 1 JUEGO DE DESARMADORES DE PALETA PUNTA CRUZ , 1 JUEGO DE DESARMADORES DE PALETA PUNTA PLANA , 1 JUEGO DE DESARMADORES PUNTA TORX , 1 JUEGO DE DADOS TIPO ALLEN DE 1/4" A 5/8" . HERRAMIENTA P/CUADRILLA DE MECANICOS DE EQ. VACTOR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/08/2018 |
N/D |
$ 2,141.22 MXN |
$ 2,483.82 MXN |
30/08/2018 |
13/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29095 |
Abrir |
50 TUBOS SANITARIO PVC DE 6" DE DIAMETRO
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/08/2018 |
N/D |
$ 45,309.00 MXN |
$ 52,558.44 MXN |
08/08/2018 |
22/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29096 |
Abrir |
10 PASTA TERMICA MANHATAN PARA PROCESADORES (JERINGA)
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/08/2018 |
N/D |
$ 700.00 MXN |
$ 812.00 MXN |
08/08/2018 |
22/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29098 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. AVE. FARAONES .CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/08/2018 |
N/D |
$ 10,250.00 MXN |
$ 11,890.00 MXN |
08/08/2018 |
22/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29099 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. EN VIAS FFCC COL REV. Y CANAL RODHE PUERTAS DEL SOL. CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/08/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
08/08/2018 |
22/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29101 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT 1996,INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIASCOL.NVO.TAMPS.YCANAL RODHE PUERTAS DEL SOL.AGOSTO 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/08/2018 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 47,560.00 MXN |
08/08/2018 |
22/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29102 |
Abrir |
3 SERV. DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE 4YDS3 DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU),EN UNIDAD DE PRETRATAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2(PTAR2)UB.LATERAL DE CANAL RODHE COL.PUERTAS DEL SOL.DEL MES DE AGOSTO DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/08/2018 |
N/D |
$ 1,440.00 MXN |
$ 1,670.40 MXN |
08/08/2018 |
22/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29106 |
Abrir |
1 VARILLA LARGA , 2 TERMINALES COMPLETAS, 1 BRAZO AUXILIAR , 2 ROTULAS INFERIORES , 2 ROTULAS SUPERIORES , 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS , 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 JUEGO DE BUJIAS P/MUELLES , 1BOTE DE WD-40" AFLOJATODO/ PARA UNIDAD 1019 ESTAQUITA NISSAN 2008 PLACA WJ04544 SERIE 3N6DD14SX8K028476
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/08/2018 |
N/D |
$ 8,010.00 MXN |
$ 9,291.60 MXN |
10/08/2018 |
24/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29107 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC. MINISPLIT 2 TON. CONSISTIENDO: EN LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECTR. LUBRICACION. CAMBIO DE FORRO EN TUBERIA Y MANGUERA DE DESAGUE. MANO DE OBRA , 2 MTS. DE TUBO ARMALEX ,1 PZA. DE MANGUERA DESAGUE, 1 PZA. DE CINTA MOMIA / PARA EL AREA DE TELEMETRIA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/08/2018 |
N/D |
$ 2,480.00 MXN |
$ 2,876.80 MXN |
10/08/2018 |
24/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29108 |
Abrir |
1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC. MINISPLIT 2 TON. CONSISTIENDO: LIMPIEZA EVAPORADOR , CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION . CAMBIO DE FORRO EN TUBERIA Y MANGUERA DE DESAGUE/ MANO DE OBRA, 2 2 MTS. DE TUBO AMALEX , 1 PZA. DE MANGUERA DESAGUE , 0.5 KGS. DE REFRIGERANTE 22
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/08/2018 |
N/D |
$ 2,600.00 MXN |
$ 3,016.00 MXN |
10/08/2018 |
24/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29118 |
Abrir |
10 CARTAPACIOS DE 1 1 /2" , 10 CARTAPACIOS DE 2" , 10 CARTAPACIOS DE 3" , 10 CARTAPACIOS DE 4"
|
540 DESARROLLO DE INFRA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 4,065.00 MXN |
$ 4,715.40 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29111 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 33 ( DEL 13-19 DE AGOSTO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/08/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
10/08/2018 |
24/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29119 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA
|
210 NOMINAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 1,580.00 MXN |
$ 1,832.80 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29120 |
Abrir |
1 BANDA SERPENTINA , 1 POLEA DE AJUSTADOR / MODELO PICK UP FORD 1999 COLOR BLANCO UNIDAD 169 PLACAS ZY-H4425 SERIE 1FTZF1725XNA35083
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 1,360.00 MXN |
$ 1,577.60 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29121 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH , PLATO , DISCO Y COLLARIN ,1 LITRO DE LIQUIDO PARA FRENOS / NISSAN REDILAS 2.4 2008 PLACAS WJ-04547 SERIE 3N 6DD 14 S08K019057 UNIDAD 1028
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 3,030.00 MXN |
$ 3,514.80 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29122 |
Abrir |
2 TERMINALES INFERIORES , 2 TERMINALES EXTERIORES , 1 BRAZO PICMAN , 1 BRAZO AUXILIAR, 2 ROTULAS DE SUPERIORES , 2 ROTULAS INFERIORES , 1 BOTE DE WD 40 AFLOJATODO /UNIDAD 169 MODELO PICK UP FORD 1999 COLOR BLANCO PLACAS ZY- H4425 SERIE 1FTZF1725XN A 35083
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 4,830.00 MXN |
$ 5,602.80 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29123 |
Abrir |
2 CALIPER DE FRENOS DELANTEROS , 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS , 1 LITRO DE LIQUIDO PARA FRENOS / MODLEO PICK UP FORD 1999 COLOR BLANCO UNIDAD 169 PLACAS ZY-H4425 SERIE 1FTZF1735XNA35083
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 4,150.00 MXN |
$ 4,814.00 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29202 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 36 (DEL 03-09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE PERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
31/08/2018 |
N/D |
$ 45,344.83 MXN |
$ 52,600.00 MXN |
31/08/2018 |
14/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29124 |
Abrir |
1 AFINACION MAYOR, 1 MANO DE OBRA / MCA. CHEVROLET SILVERADO MODELO 2004 C/NUM. DE SERIE 3GBEC14X44M111135, NUM. ECONOMICO 168 MOTOR 4.3 DE 6 CIL
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 3,000.00 MXN |
$ 3,480.00 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29203 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 36 (DEL 03-09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
31/08/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
31/08/2018 |
14/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29125 |
Abrir |
100 MTS. CABLE USO RUDO 3X14 AWG. 600 V. ,30 MTS. DE CABLE MULTICONDUCTOR 3X16 AWG. MALLA +DREN PARA SEÑAL ANALOGICA , 5 PZA. DE , FUENTE DE PODER 240 VCA. /24VCD. 5 AMP. , 8 TRAMO DE TUBERIA CONDUIT PVC USO PESADO 1/2" O, 3 PZA. DE CAJA DE REGISTRO CONDULET 1/2" O LB TAPA CON SELLO NEOPRENO , 1 PZA. DE CAJA DE REGISTRO CONDULET 1/2" O LL TAPA CON SELLO NEOPRENO , 5 PZA. DE CONECTOR RECTO PVC USO PESADO CONDIUT 1/2" O , 10 MTS. DE LICUATIE 1/2" O C/ALMA DE ACERO , 6 PZA. DE CONECTOR RECTO LICUATIE DE 1/2" O ,2 PZA. DE REGISTRO PVC 4"X4" C/TAPA , 2 PZA. DE LIJA NO. 120 , 1 PZ DE PEGAMENTO PARA PVC BOTE CON 240 ML. ,
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 22,863.00 MXN |
$ 26,521.08 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29204 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 36 ( DEL 03-09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
31/08/2018 |
N/D |
$ 15,991.38 MXN |
$ 18,550.00 MXN |
31/08/2018 |
14/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29207 |
Abrir |
107 SISTEMAS / 100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/08/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
31/08/2018 |
14/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29127 |
Abrir |
1 REV. Y/O REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP, MCA. NABOHI 4" O, 440 VCA/ 3 F , MOD. BCA-04-304 SERIE 08127403, / EBAR 16 COL. ROMA EQUIPO #1 AUXILIAR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 45,250.00 MXN |
$ 52,490.00 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29129 |
Abrir |
1 REV, Y/O REP. DE BOMBA SUMERGIBLE DE 4.5 HP, 4" O. MCA. BARNES, MOD. 4SEH-304, SERIE; C24409, 440 V/3F / PARA EBAR 36 LAS PALMAS EQUIPO # 1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 29,339.00 MXN |
$ 34,033.24 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29131 |
Abrir |
1 SERVICIO DE PERIFONEO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PAGO EN OF. FORANEAS (DE 80HRS) DEL 15-20 DE AGOSTO DEL 2018. EN OF. JUAREZ Y JOYA (2 VEHICULOS PERIFONEANDO)
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/08/2018 |
N/D |
$ 20,000.00 MXN |
$ 23,200.00 MXN |
15/08/2018 |
29/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29209 |
Abrir |
570 PIS/ 4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NOMRA NOM-001 SEMARNAT -1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. EN CALANDRIAS COL.NVO.TAMPS.Y CANAL RODHE.DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/09/2018 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 47,560.00 MXN |
03/09/2018 |
17/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29210 |
Abrir |
570 PIS/ 2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.EN FARAONES,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/09/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
03/09/2018 |
17/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29144 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29278 |
Abrir |
520 AGUA POTABLE / 50 COPLES DE REPARACION DE PVC ROSCABLES DE 3" HIDRAULICO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/09/2018 |
N/D |
$ 29,700.00 MXN |
$ 34,452.00 MXN |
14/09/2018 |
28/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29146 |
Abrir |
10 SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y DOS PERSONAJES DURANTE EL PERIODO DE 20-31 DE AGOSTO DEL 2018/ PARA USARSE EN DIFERENTES EVENTOS EN LAS ESCUELAS
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 44,000.00 MXN |
$ 51,040.00 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29285 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 1 REP. EN AIRE AC/ DE 3 TON. COSISTIENDO EN SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 1/2 HP EN EVAPORADOR./ 1MOTOR DE 1/2 HP 220V, 1 MANO DE OBRA/ MTTO. UB. EN EL ACUEDUCTO
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/09/2018 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,640.00 MXN |
17/09/2018 |
01/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29211 |
Abrir |
570 PIS/ 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. LOS FARAONES . MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/09/2018 |
N/D |
$ 10,250.00 MXN |
$ 11,890.00 MXN |
03/09/2018 |
17/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29288 |
Abrir |
101 ORGANO DE CONTROL / 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO LEGAL
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/09/2018 |
N/D |
$ 1,290.00 MXN |
$ 1,496.40 MXN |
17/09/2018 |
01/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29212 |
Abrir |
570 PIS/ 2MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT 1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.REV.Y CANAL RODHE COL.PUERTAS DEL SOL.DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/09/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
03/09/2018 |
17/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29147 |
Abrir |
8 PZAS. SEÑAL DE EXTINTOR POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, MEDIDAS 297 X 210MM SEÑAL DE "EXTINTOR" EN PLANCHA DE 0.7MM DE PLOLIESTIRENO CON 3 CAPAS DE PINTURA FOTOLUMINISENTE. CONFORME UNE23033:1981.SEÑAL DE ALTA LUMINISCENCIA
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 1,200.00 MXN |
$ 1,392.00 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29148 |
Abrir |
1 REPARACION DE SUSPENSION , 2 ROTULAS , 2 ORQUILLAS , 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS / PARA UNIDAD 1037 MATIZ CHEVROLET 2013 PLACA XHR1892 SERIE KL1MD6A06DC043275
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 7,230.00 MXN |
$ 8,386.80 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29215 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / CONSUMO DE DIESEL SEMANA 36 (DEL 03-09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
03/09/2018 |
N/D |
$ 26,832.79 MXN |
$ 31,126.04 MXN |
03/09/2018 |
17/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29216 |
Abrir |
525 CME/ 60 TORNILLOS MAQUINADOS DE 5/8" X 3" C/TUERCA Y ARANDELA PLANA , 60 TORNILLOS MAQUINADOS DE 5/8" X 4" C/TUERCA Y ARANDELA DE PRESION , 120 TORNILLOS MAQUINADOS DE 3/4" X 3-1/2" C/TUERCA Y ARANDELA DE PRESION , 60 TORNILLOS MAQUINADOS DE 3/4" X 4" C/TUERCA Y ARANDELA DE PRESION, 60 TORNILLOS MAQUINAS DE 7/8" X 4" C/TUERCA Y ARANDELA DE PRESION / MTTO. GRAL. AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/09/2018 |
N/D |
$ 18,504.00 MXN |
$ 21,464.64 MXN |
03/09/2018 |
17/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29149 |
Abrir |
1 ADQUISICION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. / PARA OF. DE REC. HUM. (PLANTA PASTOR LOZANO)
|
201 COORD. DE REC. HUM. Y NOMINAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 12,535.00 MXN |
$ 14,540.60 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29217 |
Abrir |
525 CME/ 80 TORNILLOS MAQUINADOS DE 1" X 4" CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION / RACO 1 REB. PPL. A PTA. JUAREZ INSTALACION BOMBA BIPARTIDA POS #3
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/09/2018 |
N/D |
$ 6,656.00 MXN |
$ 7,720.96 MXN |
03/09/2018 |
17/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29218 |
Abrir |
525 CME/ 1 LLAVE STILSON 10" , 1 LLAVE STILSON 14", 1 LLAVE INGLESA 10" , 1 LLAVE INGLESA 14" , 1 MARTILLO DE BOLA DE 2 OZ , 1 MAZO MARTILLO NORMAL DE 4 OZ , 1 JUEGO DE CINCELES DE ACERO USO RUDO ,1 JUEGO DE PUNZONES USO RUDO , 1JUEGO DE BROCAS DE 1/8" A 1/2" PARA METAL / HERRAMIENTA PARA CUADRILLA DE MECANICOS DE EQ. VACTOR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/09/2018 |
N/D |
$ 5,182.78 MXN |
$ 6,012.03 MXN |
03/09/2018 |
17/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29219 |
Abrir |
525 CME/ 1 JUEGO DE PINZA DE PRESION GRANDE Y CHICA , 1 JUEGO DE PINZAS MECANICAS GRANDE Y CHICA , 1 PINZAS ELECTRICAS , 1 PINZAS DE PUNTA , 1 PINZAS DE CORTE , 1 JUEGO DE PINZAS QUITACANDADOS DE PUNTA , 1 LLAVE DE CORREA O QUITA FILTROS, PARA EQ. PESADOS DE 17" LARGO Y 1-1/8" DE ANCHO / HERRAMIENTA P/CUADRILLA DE MECANICOS DE EQ. VACTOR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/09/2018 |
N/D |
$ 5,961.32 MXN |
$ 6,915.13 MXN |
03/09/2018 |
17/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29222 |
Abrir |
304 MEDICION E INSPECCION / 1 LLANTA MEDIDA 155/70 R13/ UNIDAD 1041 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1899 SERIE KL1 MD6AOZDF043192
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
03/09/2018 |
N/D |
$ 1,325.00 MXN |
$ 1,537.00 MXN |
03/09/2018 |
03/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29224 |
Abrir |
300 GERENCIA COMERCIAL / 1 MOTOR PARA MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO ( 460 VOLTS, 60 HZ, 1/2 HP, 1075 RPM, 124 / MOTOR PARA MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OF. PERIFERICO
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/09/2018 |
N/D |
$ 9,990.00 MXN |
$ 11,588.40 MXN |
04/09/2018 |
18/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29225 |
Abrir |
520 AGUA POTABLE / 1 PZA. TEE DE FOFO 6"X3", 2 PZA. EXTREMIDADES FOFO 6", 2 PZA. DE JUNTA GIBAUL 6" 180MM , 1 PZA. DE VALVULA TIPO COMPUERTA FOFO 3" , 1 PZA. DE EXTREMIDAD PVC 3" ESPIGA / MAT. P/CONEXION DE LINEA Y REFUERZO EN CALLE TERCERA /AVE. LAS TORES Y BLVD. HEROES DE REFORMA COL. CAPITAN CARLOS CANTU
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/09/2018 |
N/D |
$ 14,344.90 MXN |
$ 16,640.08 MXN |
04/09/2018 |
18/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29289 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES / 20 MTS. DE GRAVA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/09/2018 |
N/D |
$ 8,960.00 MXN |
$ 10,393.60 MXN |
17/09/2018 |
01/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29290 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES / 50 MTS.3 DE ARENA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/09/2018 |
N/D |
$ 22,400.00 MXN |
$ 25,984.00 MXN |
17/09/2018 |
01/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29291 |
Abrir |
520 AGUA POTABLE / 200 METROS CUBICOS DE CALICHE
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/09/2018 |
N/D |
$ 26,000.00 MXN |
$ 30,160.00 MXN |
17/09/2018 |
01/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29226 |
Abrir |
304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION / 1 LLANTA MEDIDA 155/70 R 13/ PARA UNIDAD 1034 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1888 SERIE KL1MD6A03DC04189
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/09/2018 |
N/D |
$ 1,325.00 MXN |
$ 1,537.00 MXN |
03/09/2018 |
18/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29292 |
Abrir |
207 ACTIVO FIJO / 5 CINTAS PARA ETIQUETADORA BROTHER MODELO TZE-S261, CINTA NEGRO SOBRE BLANCO 36MM 1/2" STRONG ADHESIVE WHITE.
|
207 ACTIVO FIJO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/09/2018 |
N/D |
$ 6,998.00 MXN |
$ 8,117.68 MXN |
18/09/2018 |
02/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29293 |
Abrir |
202/ REC. MATERIALES/ 1MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC. MINISPLIT 1 TON. CONSISTIENDO EN : LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECT. LUBRICACION Y RECARGA DE REFRIGERANTE. MANO DE OBRA, 1 REFRIGERANTE 22 (PARA EL AREA DEL CENTRO DE COPIADO)
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/09/2018 |
N/D |
$ 26,088.28 MXN |
$ 30,262.40 MXN |
18/09/2018 |
02/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29150 |
Abrir |
300 PARES DE GUANTES DE NITRILO TALLA GRANDE COLOR AZUL / PARA CUADRILLAS DE EQ. VACTOR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 16,500.00 MXN |
$ 19,140.00 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29151 |
Abrir |
20 CONOS DE TRANSITO COLOR NARANJA DE 28" DE ALTURA CON CINTA REFLEJANTE ,
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 7,140.00 MXN |
$ 8,282.40 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29227 |
Abrir |
304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION / 1 LLANTA MEDIDA 155/70 R 13/ PARA UNIDAD 1039 MATIZ MOD. 2013 PLACA XHR-1911 SERIE KL1MD6A01DC046052
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/09/2018 |
N/D |
$ 1,325.00 MXN |
$ 1,537.00 MXN |
04/09/2018 |
18/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29228 |
Abrir |
525 CME/ 1 SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE 13,200 V FASE 1, QUE ALIMENTA O. TOMA CANAL RODHE 1 Y 2 Y REEMPLAZO DE FUSIBLE DE 65 AMP. INCLUYE MATERIALES Y TRABAJO EN SITIO / OTO2 Y OT04_O TOMA CANAL RODHE 1Y2
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/09/2018 |
N/D |
$ 12,000.00 MXN |
$ 13,920.00 MXN |
04/09/2018 |
18/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29230 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS/ 8 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA REP. DE CONCRETO EN CALLE PRIMERA CON AVE. CENTRAL COL. GRANJAS
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/09/2018 |
N/D |
$ 20,000.00 MXN |
$ 23,200.00 MXN |
04/09/2018 |
18/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29232 |
Abrir |
304 MEDICION E INSPECCION /7 LLAVE DE CUADRO COBRE 1/2 (DE CHUPON) , 3 LLAVE DE CUADRO COBRE 3/4 (DE CHUPON) , 10 BRONCES 3/4
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/09/2018 |
N/D |
$ 4,197.80 MXN |
$ 4,869.45 MXN |
04/09/2018 |
18/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29234 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS / 30 MTS . DE ARENA / PARA BACHEOS, REP. DE BROCALES Y PEGAR DESCARGAS EN DIF. PUNTOS DE LA C D.
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/09/2018 |
N/D |
$ 13,440.00 MXN |
$ 15,590.40 MXN |
06/09/2018 |
20/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29294 |
Abrir |
212 SEGURIDAD IND. /1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC. MINISPLIT 2TON. CONSISTIENDO EN : LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECTRICO, LUBRICACION. CAMBIO CAPACITOR Y RECARGA DE REFRIGERANTE. / MANO DE OBRA , 1 CAPACITOR 45MF/ PARA EL AREA DEL CARCAMO 30
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/09/2018 |
N/D |
$ 2,550.00 MXN |
$ 2,958.00 MXN |
19/09/2018 |
03/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29295 |
Abrir |
212 SEGURIDAD IND. / 1 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AIRE AC. MINISPLIT 1.5 TON. CONSISTIENDO EN: LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECTRICO, LUBRICACION. CONTACTOR Y RECARGA DE REFRIGERANTE/ MANO DE OBRA ., 1 CONTACTOR 1X30AMP. (PARA OF. DE LA COORD. DE SEGURIDAD IND.)
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/09/2018 |
N/D |
$ 2,600.00 MXN |
$ 3,016.00 MXN |
19/09/2018 |
03/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29296 |
Abrir |
100 GERENCIA GENERAL/ 1 MTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EQ. DE AC. DE 5 TON,. CENTRAL CONSISTIENDO: LIMPIEZA EVAPORADOR, CONDENSADOR, AJUSTE DE SIST. ELECTRICO, LUBRICACION Y APLICACION DE REFRIGERANTE / MANO DE OBRA , 0.5 REFRIGERANTE 22/ PARA AREA DE TRANSPARENCIA
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/09/2018 |
N/D |
$ 5,020.00 MXN |
$ 5,823.20 MXN |
19/09/2018 |
03/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29297 |
Abrir |
204 SERVICIOS GENERAL/1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A GENERADOR DE LUZ (PLANTA DE EMERGENCIA ) OFICINAS LONGORIA/MCA. CUMMINS DE 40 KW
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/09/2018 |
N/D |
$ 18,000.00 MXN |
$ 20,880.00 MXN |
20/09/2018 |
04/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29235 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS/ 30 MTS DE GRAVA / PARA REALIZAR BACHEOS ,REPOSICION DE BROCALES Y PEGAR DESCARGAS EN DIF. PUNTOS DE LA CD,
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/09/2018 |
N/D |
$ 13,440.00 MXN |
$ 15,590.40 MXN |
06/09/2018 |
20/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29152 |
Abrir |
15 PICOS TALACHE GRANDES /PARA CUADRILLA DE EQ. VACTOR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 4,050.00 MXN |
$ 4,698.00 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29238 |
Abrir |
570 PIS/ 5 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE 200 LITROS CADA UNO PARA ENTREGAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. EN AVE. FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC.PIRAMIDES
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/09/2018 |
N/D |
$ 15,040.00 MXN |
$ 17,446.40 MXN |
06/09/2018 |
20/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29153 |
Abrir |
20 SOPORTE PARA EXTINGUIDORES DE 9 KG.
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 1,400.00 MXN |
$ 1,624.00 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29154 |
Abrir |
7 PZAS. DE SEÑAL DE EXTINTOR CO2 POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, MEDIDAS 297X210MM SEÑAL DE "EXTINTOR" CO2 EN PLANCHA DE 0.7MM DE POLIESTIRENO CON 3 CAPAS DE PINTURA FOTOLUMINISCENTE : SEÑAL DE ALTA LUMINISCENCIA
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
16/08/2018 |
N/D |
$ 1,050.00 MXN |
$ 1,218.00 MXN |
16/08/2018 |
30/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29298 |
Abrir |
107 SISTEMAS/ 100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/09/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
20/09/2018 |
04/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29239 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 37 ( DEL 10-16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
07/09/2018 |
N/D |
$ 15,991.38 MXN |
$ 18,550.00 MXN |
07/09/2018 |
21/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29156 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 34 (DEL 20-26 DE AGOSTO DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/08/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
17/08/2018 |
31/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29240 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 37 (DEL 10-16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
07/09/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
07/09/2018 |
21/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29241 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 37 ( DEL 10-16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
07/09/2018 |
N/D |
$ 45,689.66 MXN |
$ 53,000.00 MXN |
07/09/2018 |
21/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29159 |
Abrir |
10 JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 4" EN 130MM
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
17/08/2018 |
N/D |
$ 4,855.00 MXN |
$ 5,631.80 MXN |
17/08/2018 |
31/08/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29163 |
Abrir |
17 SERRUCHOS TRUPER SELECTO CODIGO 18162 CLAVE STX HOJA 26", 17 ARCO PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO CODIGO 10234 CLAVE ATT-12, 17 CUÑAS HEXAGONALES PARA CONCRETO CODIGO 13062 CLAVE CU 1-1/2", 17 CONCELES CODIGO 12157 CLAVE C7/8X12, 17 MARROS OCTAGONALES MANGO 12" CODIGO 16507 CLAVE MD 3M , 17 DESARMADORES PLANOS DE GOLPE BARRA HEXAGONAL CODIGO 14164 CLAVE GO 5/16X8P , 17 ESCOFINAS MEDIA CAÑA , BASTARDAS CODIGO 15209- CLAVE LES-12, 34 LLAVES ESPAÑOLAS , STD. TRUPER EXPERT CODIGO 15686 CLAVE LL-3025, 17 LLAVES ESPAÑOLAS STD TRUPER EXPERT CODIGO 15692 CLAVE LL-3031
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/08/2018 |
N/D |
$ 29,493.64 MXN |
$ 34,212.62 MXN |
20/08/2018 |
03/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29299 |
Abrir |
204 SERV. GENERALES/ 20 CAJAS DE PAPEL P/SANITARIO DE 6 PZAS. C/U , 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KGS. C/U , 5 PORRONES DE CLORO , 10 PORRONES DE PINOL, 50 KGS. DE BOLSAS PARA BASURA CHICAS , 50 KGS.DE BOLSAS PARA BASURA MEDIANA , 50 KGS. DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/09/2018 |
N/D |
$ 23,323.60 MXN |
$ 27,055.38 MXN |
20/09/2018 |
04/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29165 |
Abrir |
2 PAQ. DE SOBRES T/CARTA C/100 C/UNO , 1 PAQ. DE SOBRES T/DOBLE CARTA C/100, 50 CINTAS MAGICAS , 5 GRAPADORAS TIRA COMPLETA , 5 DISPENSADORES DE CINTA , 50 CAJA DE LIGAS #18 MCA. AGUILA , 5 BORRADORES PARA PINTARRON , 1 CAJA DE CARPETAS COLGANTES T/CARTA , 2 PAQ. DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES T/CARTA C/50 C/UNA , 10 CAJA DE HOJAS T/CARTA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/08/2018 |
N/D |
$ 13,969.20 MXN |
$ 16,204.27 MXN |
20/08/2018 |
03/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29245 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS/ 100 BULTOS DE CEMENTO
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/09/2018 |
N/D |
$ 26,700.00 MXN |
$ 30,972.00 MXN |
10/09/2018 |
24/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29168 |
Abrir |
EXTREMIDAD DE FIERRO DE 10" DIAM. EN 280 MM, EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 4" DIAM., EMPAQUES DE NEOPRENO DE 10" DIAM. X 1/4" PARA BRIDA, EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4" DIAM. X 1/4" PARA BRIDA, TORNILLOS DE FIERRO CON TUERCA DE 4" X 7/8".
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/08/2018 |
N/D |
$ 10,964.10 MXN |
$ 12,718.36 MXN |
20/08/2018 |
03/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29246 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS / 5000 PZAS. DE ADOBONES
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/09/2018 |
N/D |
$ 35,000.00 MXN |
$ 40,600.00 MXN |
10/09/2018 |
24/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29169 |
Abrir |
LLAVES COMBINADAS EXTRALARGAS, STD. CODIGO 15594, CVE LL-2016, MEDIDA 1/2", LLAVES COMBINADAS EXTRALARGAS, STD. CODIGO 15598, CVE LL-2024, MEDIDA 3/4", LLAVES COMBINADAS EXTRALARGAS, STD. CODIGO 15601, CVE LL-2030, MEDIDA 15/16", LLAVES COMBINADAS EXTRALARGAS, STD. CODIGO 15603, CVE LL-2034, MEDIDA 1 1/16", LLAVES COMBINADAS EXTRALARGAS, STD. CODIGO 15604, CVE LL-2036, MEDIDA 1 1/8", LLAVES COMBINADAS EXTRALARGAS, STD. CODIGO 15605, CVE LL-2040, MEDIDA 1 1/4", CINTAS LARGAS FIBRA DE VIDRIO, CARCASA PLASTICA, COD. 12638, CVE.TP20ME
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/08/2018 |
N/D |
$ 10,927.23 MXN |
$ 12,675.59 MXN |
20/08/2018 |
03/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29247 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES/ 30 BULTOS DE YESO
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/09/2018 |
N/D |
$ 3,750.00 MXN |
$ 4,350.00 MXN |
10/09/2018 |
24/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29170 |
Abrir |
FUENTE DE PODER ATX 480 WATTS DE 24 PINES
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/08/2018 |
N/D |
$ 1,452.00 MXN |
$ 1,684.32 MXN |
20/08/2018 |
03/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29300 |
Abrir |
204 SERV. GENERALES / 1 CAJAS DE LAMPARAS DE BARRA DE 60 WATTS. ,1 CAJA DE LAMPARA DE BARRAS DE 30 WATTS, 20 PZAS. DE LAMPARA DE BARRA DE 32 WATTS , 1 CAJA DE CABLE #12 VIAKON , 4 CINTAS DE AISLAR 3 M SUPERIOR 33, 4 CONTACTOS DOBLES COMPLETOS , 4 FOCOS AHORRADOR DE 85 WATTS ENTRADA E40 , 6 FOCO AHORRADOR DE 25 WATTS ENTRADA NORMAL .
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/09/2018 |
N/D |
$ 8,995.18 MXN |
$ 10,434.41 MXN |
20/09/2018 |
04/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29171 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA , 3 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/08/2018 |
N/D |
$ 8,323.00 MXN |
$ 9,654.68 MXN |
21/08/2018 |
04/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29248 |
Abrir |
510 AGUAS RESIDUALES / 100 BULTOS DE CEMENTO
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/09/2018 |
N/D |
$ 26,700.00 MXN |
$ 30,972.00 MXN |
10/09/2018 |
24/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29249 |
Abrir |
107 SISTEMAS/ 100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
10/09/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
10/09/2018 |
24/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29250 |
Abrir |
208 CENTRO DE COPIADO / 5 CAJAS DE HOJAS T/CARTA, 5 BITACORAS HORIZONTALES
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/09/2018 |
N/D |
$ 5,225.00 MXN |
$ 6,061.00 MXN |
11/09/2018 |
25/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29172 |
Abrir |
1 MESA DE TRABAJO DE 80X40
|
100 TRANSPARENCIA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/08/2018 |
N/D |
$ 2,425.00 MXN |
$ 2,813.00 MXN |
21/08/2018 |
04/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29253 |
Abrir |
307 MEDIDORES / 1000 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 400 CONECTORES HEMBRA COBRE 1/2, 250 CONECTORES HEMBRA PVC 1/2, 200 ROLLOS DE TEFLON 3/4
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/09/2018 |
N/D |
$ 16,216.00 MXN |
$ 18,810.56 MXN |
12/09/2018 |
26/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29302 |
Abrir |
525 CME/ 1 BOMBA DE ALTA PRESION HORIZONTAL CENTRIFUGA DE 5HP MOD. HE 2 50-1 MCA. BARNES 220V /1F (MONOFASICO) , 1 TUBO DE 2" PVC , CED. 40 , 6 CODOS DE 2" X 90 PVC, CED 40 , 4 TEE DE 2" PVC, CED 40 ,6CONECTOR MACHO DE 2" PVC CED. 40 , 6 CONECTOR HEMBRA DE 2" PVC, CED 40 , 1 BOTE DE PEGAMENTO PARA PVC , 1 PICHANCHA (VALVULA DE PIE) DE 2" BRONCE ROSCADA , 2 VALVULA DE 2" PVC TIPO GLOBO / RAP 27 REBOMBEO JUAREZ RED- BOMBA DE ACHIQUE
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/09/2018 |
N/D |
$ 29,728.43 MXN |
$ 34,484.98 MXN |
20/09/2018 |
04/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29256 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 6 CODOS PVC 3" , 4 VALVULAS PVC 3" (ESFERA PEGA) , 3 "T" PVC 3" P/PEGA , 18 MTS. TUBO PVC 3" P/HIDRAULICO , 3 BOTES DE 1/2 LITRO PEGAMENTO AZUL , 10 MTS. DE LIJA , 2 ARCOS DE SEGUETA , 6 HOJAS DE SEGUETA P/FIERRO
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/09/2018 |
N/D |
$ 6,834.52 MXN |
$ 7,928.04 MXN |
12/09/2018 |
26/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29304 |
Abrir |
525 CME/ 1 REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA DE 8" O C/TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: VALVULAS CHECK Y DE COMPUERTA DE 8"O BRIDAS Y TORNILLERIA NECESARIA P/SU CORRECTA INST. Y MANIOBRA EN SITIO. EBAR 22 PUERTA DEL SOL EQUIPO #1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
20/09/2018 |
N/D |
$ 33,800.00 MXN |
$ 39,208.00 MXN |
20/09/2018 |
04/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29176 |
Abrir |
50 PZA. TABLAS C/CLIP DE ACRILICO T/CARTA
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/08/2018 |
N/D |
$ 2,495.00 MXN |
$ 2,894.20 MXN |
22/08/2018 |
05/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29307 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 39 (DEL 24-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO . SE ANEXA LISTA DE GERENCIA .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/09/2018 |
N/D |
$ 45,775.86 MXN |
$ 53,100.00 MXN |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29257 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA / 100 MTS. DE CABLE ELECTRICO CALIBRE #8 (AWG 600 VOLTS 75 THWN/THHN) , 4 CINTAS DE HILAR USO ELECTRICO MARCA 3M # 33
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/09/2018 |
N/D |
$ 3,475.24 MXN |
$ 4,031.28 MXN |
12/09/2018 |
26/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29308 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 39 ( DEL 24-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
21/09/2018 |
N/D |
$ 15,474.14 MXN |
$ 17,950.00 MXN |
21/09/2018 |
05/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29309 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 39 (DEL 24-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
21/09/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
21/09/2018 |
05/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29177 |
Abrir |
3 CAJAS DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR AZUL , 3 CAJAS DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR VERDE , 10 DIARIOS , 10 LIBRETAS P/TAQUIGRAFIA , 15 SACAGRAPAS , 3 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR COLOR NEGRO T/CARTA , 3 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR TRANSPARENTES T/CARTA , 2 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR COLOR NEGRO T/OFICIO, 2 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR TRANSPARENTES T/OFICIO , 5 CAJA DE CARPETAS T/CARTA , 5 CAJAS DE CARPETAS T/OFICIO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/08/2018 |
N/D |
$ 6,482.17 MXN |
$ 7,519.32 MXN |
22/08/2018 |
05/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29178 |
Abrir |
2 CALCULADORAS PRINTAFORM 1320 DE 12 DIGITOS
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/08/2018 |
N/D |
$ 614.56 MXN |
$ 712.89 MXN |
22/08/2018 |
05/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29311 |
Abrir |
525 CME/ 1 EXTRACCION DE BOMBA DE 110 HP, 8" O, COMPLETA C/COLUMNAS DE 8" Y SILLETA QDC, INCLUYE: ACHIQUE DE CARCAMO C/EQUIPO AUXILIAR, GRUA P/MANIOBRAS,TRABAJOS EN SITIO Y TRASLADO DE EQ. Y PZAS.A EBAR 30/ EBARR 22 PUERTAS DEL SOL EQUIPO #1
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/09/2018 |
N/D |
$ 19,600.00 MXN |
$ 22,736.00 MXN |
21/09/2018 |
05/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29179 |
Abrir |
10 TIJERAS , 2 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO C/12 C/UNA, 5 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA C/6 C/UNA , 50 PAQ. DE POST. IT GRANDE , 50 PAQ. DE POST-IT MEDIANO , 5 PAQ. DE OPALINA GRUESA , 10 CAJAS DE CLIPS #2 C/10 CAJITAS C/UNA , 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO , 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL , 20 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTO BC -51, 3 CAJAS DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR NEGRO , 3 CAJAS DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR ROJO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/08/2018 |
N/D |
$ 12,739.36 MXN |
$ 14,777.66 MXN |
22/08/2018 |
05/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29258 |
Abrir |
525 CME/ 1 TEE 2" PVC CED 80 , 2 NIPLES GALV. 2" X 4L , 2 COPLES 2"PVC PEGA CED 80, 2 NIPLE GALV. 2" X 2"L ,3 CODO 2" X 90 PVC CED 80, 3 CONECTOR HEMBRA 2" PVC CED 80 , 2 VALVULAS DE 2" TIPO GLOBO PVC DE PEGA , 1 LITRO DE PEGAMENTO PVC , 1 ROLLO DE LIJA J86-120 MCA. FANDELIO O SIMILAR , 2 LAPIZ DE TEFLON / MAT. PARA REPARAR FUGA EN BOMBEO RAMON PEREZ
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/09/2018 |
N/D |
$ 2,129.65 MXN |
$ 2,470.39 MXN |
12/09/2018 |
26/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29316 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS/ 40 BOLSAS DE 25 KILOS DE CARPETA ASFALTICA FRIO (VIRGEN) PARA DIF. CALLES DE LA COL. HIDALGO SECTOR PONIENTE
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/09/2018 |
N/D |
$ 8,240.00 MXN |
$ 9,558.40 MXN |
24/09/2018 |
08/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29183 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 35 (DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/08/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
24/08/2018 |
07/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29317 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS / 40 BOLSAS DE 25 KILOS DE CARPETA ASFALTICA FRIO (VIRGEN) PARA DIF. CALLES EN LA COLONIA JARDINES COLONIALES Y CUMBRES. SECT. PONIENTE
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/09/2018 |
N/D |
$ 8,240.00 MXN |
$ 9,558.40 MXN |
24/09/2018 |
08/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29260 |
Abrir |
570 PIS/ 1 CARACTERIZACION DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PIRAMIDES"UB.ENAVE.LOS FARAONES DE ACUERDO A LA NORMA 004-SEMARNAT-2002, 1 CARACTERIZACION DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PIRAMIDES"UB.ENAVE.LOS FARAONES DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2005
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/09/2018 |
N/D |
$ 22,050.00 MXN |
$ 25,578.00 MXN |
12/09/2018 |
26/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29185 |
Abrir |
1 DISCO DURO DE 2TB
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/08/2018 |
N/D |
$ 2,587.27 MXN |
$ 3,001.23 MXN |
24/08/2018 |
07/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29186 |
Abrir |
4 PZAS. DE CARTUCHO P/IMPRESORA SAMSUNG MODELO MLT D 103S
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/08/2018 |
N/D |
$ 7,985.60 MXN |
$ 9,263.30 MXN |
24/08/2018 |
07/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29187 |
Abrir |
4 CAJAS DE MEMBRANAS ESTERILES DE 47MM 0.45UM PALL GN6 METRICEL BLUE BOOK STOCK #31290 / PARA UTILIZAR EN MUESTREO EN LA CD.DE ANALISIS BACTERIOLOGICOS
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/08/2018 |
N/D |
$ 27,552.00 MXN |
$ 31,960.32 MXN |
24/08/2018 |
07/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29318 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS / 40 BOLSAS DE 25 KILOS DE CARPETA ASFALTICA FRIO (VIRGEN) PARA DIF. CALLES EN LA COL. CENTRO , LONGORIA Y AYUNTAMIENTO. SECT, CENTRO
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/09/2018 |
N/D |
$ 8,240.00 MXN |
$ 9,558.40 MXN |
24/09/2018 |
08/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29188 |
Abrir |
4 PAQ. DE BOLSAS ESTERILES PARA MUESTREO CONTIOSULFATO 50X9MM BLUE BOOK STOCK #30920/ PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/08/2018 |
N/D |
$ 5,000.00 MXN |
$ 5,800.00 MXN |
24/08/2018 |
07/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29319 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS/ 40 BOLSAS DE 25 KILOS DE CARPETA ASFALTICA FRIO (VIRGEN) PARA LAS DIF. CALLES EN LA COL. MAGISTRAL. LOMA LINDA, MOD. 2000 Y 5 DE DIC. SECT PONIENTE
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/09/2018 |
N/D |
$ 8,240.00 MXN |
$ 9,558.40 MXN |
24/09/2018 |
08/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29322 |
Abrir |
101 ORGANO DE CONTROL. / 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO LEGAL
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/09/2018 |
N/D |
$ 2,580.00 MXN |
$ 2,992.80 MXN |
24/09/2018 |
08/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29261 |
Abrir |
570 PIS/ 2 CARACTERIZACION DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES1Y2 UB. EN LATERAL DE VIAS FFCC COL. REV. Y LATERAL DE CANAL RODHE .COL.PUERTAS DEL SOL DE ACUERDO A NORMA004-SEMARNAT-2002,2 CARACTERIZACION DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES1Y2 UB. EN LATERAL DE VIAS FFCC COL. REV. Y LATERAL DE CANAL RODHE .COL.PUERTAS DEL SOL DE ACUERDO A NORMA 052-SEMARNAT-2005
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/09/2018 |
N/D |
$ 44,100.00 MXN |
$ 51,156.00 MXN |
12/09/2018 |
26/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29189 |
Abrir |
4 PAQ. DE CAJAS PETRI ESTERILES 50X9MM PALL PN 7242 1485299/ PARA ANALISIS QUIMICOS DEL AGUA EN LABORATORIO
|
503 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/08/2018 |
N/D |
$ 15,800.00 MXN |
$ 18,328.00 MXN |
24/08/2018 |
07/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29190 |
Abrir |
1 COMPUTADORA PENTIUM CORE I5 RAM 8GB DISCO DURO 1TB MONITOR LCD 17" MOUSE Y TECLADO
|
209 DEPTO. REC. HUMANOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/08/2018 |
N/D |
$ 16,154.55 MXN |
$ 18,739.28 MXN |
24/08/2018 |
07/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29324 |
Abrir |
208 CENTRO DE COPIADO/ 12 CAJAS DE HOJAS T/CARTA , 1 CAJA DE SOBRES P/DINERO C/500
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/09/2018 |
N/D |
$ 9,840.00 MXN |
$ 11,414.40 MXN |
24/09/2018 |
08/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29191 |
Abrir |
7 TECLADOS PARA PC DE ESCRITORIO ENTRADA USB , 4 MOUSE PARA PC DE ESCRITORIO ENTRADA USB
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/08/2018 |
N/D |
$ 1,445.00 MXN |
$ 1,676.20 MXN |
24/08/2018 |
09/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29325 |
Abrir |
591 TOMAS Y DESCARGAS/ 2 BROCAS DE 1" PARA TALADRO /ROTOMARTILLO , 5 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" CON GUIA PARA CORTADORA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/09/2018 |
N/D |
$ 34,687.92 MXN |
$ 40,237.99 MXN |
24/09/2018 |
08/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29192 |
Abrir |
6 RECARGA DE SEIS CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO DE 2,216 LBS. O 30 MINUTOS
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/08/2018 |
N/D |
$ 5,400.00 MXN |
$ 6,264.00 MXN |
24/08/2018 |
09/07/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29265 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 38 ( DEL 17-23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/09/2018 |
N/D |
$ 45,775.86 MXN |
$ 53,100.00 MXN |
14/09/2018 |
28/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29326 |
Abrir |
570 PIS /1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.LOS FARAONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/09/2018 |
N/D |
$ 10,250.00 MXN |
$ 11,890.00 MXN |
25/09/2018 |
09/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29194 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 35 (DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
27/08/2018 |
N/D |
$ 37,296.47 MXN |
$ 43,263.91 MXN |
27/08/2018 |
10/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29266 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 38 (DEL 17-23 DE SEPTIEMBRE DEL 20018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/09/2018 |
N/D |
$ 13,663.79 MXN |
$ 15,850.00 MXN |
14/09/2018 |
28/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29327 |
Abrir |
570 PIS/ 4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA-NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. CANAL RODHE COL.PUERTAS DEL SOL.PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/09/2018 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 47,560.00 MXN |
25/09/2018 |
09/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29267 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 38 ( DEL 17-23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRATUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/09/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
14/09/2018 |
28/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29196 |
Abrir |
10 CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE SCOTCH SUPER 33 DE 19MM X20.1M X 0.177MM , 2 CINTA DE AISLAR VULCANIZABLE , 10 HOJAS DE SEGUETA PARA ARCO , 10 KG DE TRAPO INDUSTRIAL O STOPA , 10 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, 1 GALON WD -40 ACEITE , 1 GALON DESENGRASANTE MULTIUSOS , 1 CAJA DE CABLE VIAKON CALIBRE 12 CON 100M , 1 INTERRUPTOR DE PRESIO P/HIDRONEUMATICO DE 20 A 4O PSI ,2 CONECTOR MACHO PVC CED-80, 1 ROLLO DE CINTA GRIS PARA DUCTO, 1 CONECTOR DE ALUMINIO MACHO RAPIDO A HEMBRA NPTF DE 2" , 1 LLAVE PERICA DE 10" , 1 LLAVE STEELSON DE 10"
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/08/2018 |
N/D |
$ 5,499.63 MXN |
$ 6,379.57 MXN |
30/08/2018 |
13/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29271 |
Abrir |
107 SISTEMAS/ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 140MTS. DE CABLE CAT 5E EXTERIOR CON GEL/EXTERIOR, EXTREMA HUMEDAD Y BAJO TIERRA, DOBLE BLINDAJE. (OFICINA LONGORIA)
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/09/2018 |
N/D |
$ 5,560.00 MXN |
$ 6,449.60 MXN |
14/09/2018 |
28/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29328 |
Abrir |
570 PIS/ 2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. COL. NVO.TAMPS.CANAL RODHE COL.PUERTAS DEL SOL. PARA MES DE OCTUBRE DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/09/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
25/09/2018 |
09/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29197 |
Abrir |
1 TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL DE 8" O , 1 PULIDOR ENTRADA 4-1/2" MCA. MAKITA Y/O SIMILAR , 1 CARRUCHA MECANICA DE 3 TON USO RUDO , 1 TALADRO DE 1/2" MCA. MAKITA , 1 PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 1/2", 1 PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 3/4" , 1 VOLTIMETRO CON AMPERIMETRO , 1 PROBADOR DE CORRIENTE PARA 12 VOLTS.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/08/2018 |
N/D |
$ 38,768.96 MXN |
$ 44,971.99 MXN |
30/08/2018 |
13/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29272 |
Abrir |
305 CONTRATACION/ 1 CAJA DE CARTUCHOS PARA CERTIFICADORA CONT 10PZ.
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/09/2018 |
N/D |
$ 1,260.00 MXN |
$ 1,461.60 MXN |
14/09/2018 |
28/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29272 |
Abrir |
305 CONTRATACION/ 1 CAJA DE CARTUCHOS PARA CERTIFICADORA CONT 10PZ.
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/09/2018 |
N/D |
$ 1,260.00 MXN |
$ 1,461.60 MXN |
14/09/2018 |
28/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29329 |
Abrir |
570 PIS/ 2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES . PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/09/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
25/09/2018 |
09/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29332 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 40 (DEL 1-7 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
28/09/2018 |
N/D |
$ 45,775.87 MXN |
$ 53,100.01 MXN |
28/09/2018 |
12/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29333 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 40 (DEL 1-7 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
28/09/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
28/09/2018 |
12/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29334 |
Abrir |
1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 40 ( DEL 1-7 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DE PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
28/09/2018 |
N/D |
$ 17,586.21 MXN |
$ 20,400.00 MXN |
28/09/2018 |
12/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29273 |
Abrir |
502 CALIDAD DEL AGUA/ 30 PZAS. DE BITACORAS (VERTICAL)
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/09/2018 |
N/D |
$ 5,844.00 MXN |
$ 6,779.04 MXN |
14/09/2018 |
28/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29274 |
Abrir |
107 SISTEMAS/ 4 MEMORIA USB DE 16 GB
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/09/2018 |
N/D |
$ 599.60 MXN |
$ 695.54 MXN |
14/09/2018 |
28/09/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29336 |
Abrir |
3 SERV. DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE 4YDS3 DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(RSU),EN UNIDAD DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR2 UB.LATERAL DEL CANAL RODHECOL.PUERTAS DEL SOL.MES DE OCTUBRE DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/10/2018 |
N/D |
$ 1,440.00 MXN |
$ 1,670.40 MXN |
18/10/2018 |
15/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29338 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 40 (DEL 01-07 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
18/10/2018 |
N/D |
$ 38,315.89 MXN |
$ 44,446.43 MXN |
18/10/2018 |
15/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29528 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 49 ( DEL 03-09 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/11/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29529 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 49 ( DEL 03-09 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/11/2018 |
N/D |
$ 17,672.41 MXN |
$ 20,500.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29530 |
Abrir |
100 MTS. DE CABLE THWN CAL 4, 1 INTERRUPTOR DE 150 AMP. 3X150A TIPO FAL, MCA. SQUARE D MOD. HDL36150 Y/O SIMILAR / AP55 PASEP Y AMPL. LAS FLORES REP. EN ALIMENTACION ELECT. DE INTERRUPTOR GRAL.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 16,250.00 MXN |
$ 18,850.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29531 |
Abrir |
1 LLANTA MEDIDA 155/70 R 13/ PARA UNIDAD 1036 MATIZ COLOR BLANCO 2013 PLACA 1889 SERIE KL1MD6A08DC043181
|
204 SERV. GENERALES. |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 1,450.00 MXN |
$ 1,682.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29532 |
Abrir |
6 LLAVES MESCLADORAS PARA LAVABO , 5 LLAVE DE JARDIN ( PVC 1/2") ,4 LLAVES ESTOPERAS ANGULARES , 2 LLAVES DE PASO DE ROSCA DE 1/2", 3 HERRAJES COMPLETOS PARA SANITARIOS , 1 SILICON TRANSPARENTE , 1 CODO DE 2" PVC 90 GDE. , 1 CHUPON 2 A 1 3/4, 1 PEGAMENTO PARA PVC
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 4,447.00 MXN |
$ 5,158.52 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29439 |
Abrir |
2,000 FORMATOS DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICOS ORIGINAL Y DOS COPIAS CON LOGOTIPOS OFICIALES DEL FOLIO 30,001 EN ADELANTE
|
202 REC. MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/11/2018 |
N/D |
$ 9,000.00 MXN |
$ 10,440.00 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29533 |
Abrir |
2 SELLO MECANICO MCA. INPACOM DE 1-3/4", 2 BUJE DE ACERO INOXIDABLE EN 1-3/4"/ AP28 RIBERAS DEL CARMEN EQUIPOS DE 40 HP NO. 1Y2
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 8,620.00 MXN |
$ 9,999.20 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29440 |
Abrir |
3 RELEVADOR DE MEDICION Y MONITOREO, MCA. ABB, CM-PFS,S MOD. 1SVR/30824R9300, SECUENCIA Y PERDIDA DE FASE, 200-500 VCA MONITOREO/ PP02 PTA. POT. BENITO JUAREZ AREA DE RECUPERACION
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/11/2018 |
N/D |
$ 4,547.70 MXN |
$ 5,275.33 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29442 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX P/PC400 WAT 40 AMP. 24 PINES / LA SUPLE LA ATX 480 PREVIAMENTE AUTORIZADA POR REQUISITOR
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
06/11/2018 |
N/D |
$ 429.00 MXN |
$ 497.64 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29534 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/ PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. COL.NVO.TAMPS.YPUERTAS DEL SOL.CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29443 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX 550W 24 PINES/ LA SUPLE FUENTE ATX 500W 24 PINES PREVIAMENTE AUTORIZADO POR REQUISITOR
|
314 PLAZA REAL (HEB) |
GERENCIA COMERCIAL |
06/11/2018 |
N/D |
$ 590.00 MXN |
$ 684.40 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29535 |
Abrir |
4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL 1Y2 COL.NVO.TAMP.Y COL.PUERTAS DEL SOL.CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 47,560.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Federales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29340 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 41 ( DEL 08-14 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/10/2018 |
N/D |
$ 15,818.97 MXN |
$ 18,350.01 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29536 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL PIRAMIDES UB.EN FARAONES .CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29341 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 41 ( DEL 08-14 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/10/2018 |
N/D |
$ 45,775.87 MXN |
$ 53,100.01 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29537 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL PIRAMIDES UB.AVE.LOS FARAONES / CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 10,250.00 MXN |
$ 11,890.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29342 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 41 ( DEL 08-14 DE OCTUBRE DE 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
05/10/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29445 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE 20 MTS. DE MANGUERA VERDE OLIVO CORRUGADA DE 2" DE DIAMETRO , 1 PICHANCHA DE 2"
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/11/2018 |
N/D |
$ 3,455.00 MXN |
$ 4,007.80 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29447 |
Abrir |
CARACTERIZACION DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES "PIRAMIDES" UBICADA EN AV. LOS FARAONES #499 MANZANA248, LOTE52, FRACC. PIRAMIDES DE ACUERDO A LA NORMA 004-SEMARNAT-2002 Y NORMA 052-SEMARNAT-2005 LABORATORIO ACREDITADO EMA Y CNA
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/11/2018 |
N/D |
$ 22,050.00 MXN |
$ 25,578.00 MXN |
07/11/2018 |
21/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29344 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
05/10/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29448 |
Abrir |
CARACTERIZACION DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL No.1 Y 2, UBICADAS EN LA LATERAL DE VIAS FFCC. COL. REVOLUCION Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL DE ACUERDO A NORMA 004-SEMANART-2002 Y NORMA 052-SEMARNAT-2005 LABORATOR
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/11/2018 |
N/D |
$ 44,100.00 MXN |
$ 51,156.00 MXN |
07/11/2018 |
21/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29449 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/11/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
07/11/2018 |
21/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29450 |
Abrir |
40 PZAS. DE ROLLOS DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, ADVERTENCIA 300 MTS.
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/11/2018 |
N/D |
$ 6,420.00 MXN |
$ 7,447.20 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29451 |
Abrir |
20 COPLES DE REPARACION ROSCABLES CON GOMA DE PVC DE 6" , 10 EXTREMIDADES CAMPANA PVC DE 6" ( EN 150MM) CLASE 7 HIDRAULICO , 10 EXTREMIDADES ESPIGA PVC 6" ( EN 150MM) CLASE 7 HIDRAULICO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/11/2018 |
N/D |
$ 45,710.00 MXN |
$ 53,023.60 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29345 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE YUGO DE FUERZA CON CRUCETA/ VACTOR 10 MCA. FORD COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/10/2018 |
N/D |
$ 6,985.40 MXN |
$ 8,103.06 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29538 |
Abrir |
1 PICHANCHA DE 4"/ PARA BOMBA DE ACHIQUEDEL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 2,875.00 MXN |
$ 3,335.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29539 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH / PARA UNIDAD 1030 NISSAN REDILAS 2008 MOTOR 2.4 LTS. COLOR BLANCO PLACAS WJ-04554
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 3,397.00 MXN |
$ 3,940.52 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29346 |
Abrir |
1 CREMALLERA/ UNIDAD 1035 MATIZ COLOR BLANCO 2013 PLACAS WHR-19-05 SERIE KL1MD6A09DC037499
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
05/10/2018 |
N/D |
$ 4,400.00 MXN |
$ 5,104.00 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29452 |
Abrir |
30 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, NO. 33 ,20 CINTA AUTOSOLDABLE MCA.3M, NO. 23 / MTTO. Y REO. EN EBAR´S Y EBAP´S
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/11/2018 |
N/D |
$ 13,300.00 MXN |
$ 15,428.00 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29540 |
Abrir |
1 REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO/ PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACA SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 32,480.00 MXN |
$ 37,676.80 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29347 |
Abrir |
1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 BANDA DE TIEMPO , 1 TERMOSTATO, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 SILICON GRIS / UNIDAD 1038 CHEVROLET MATIZ 2013 MEDICION E INSP. SERIE KLMD6A08DC046548 PLACAS XHR1906
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
05/10/2018 |
N/D |
$ 1,820.00 MXN |
$ 2,111.20 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29453 |
Abrir |
1 ARRANCADOR A TENSION PLENA, 3RS,MCA. SIEMENS, MOD. 3RS3411N-4ABO, PARA 5 HP, 220V /3F, AJUSTE 11-16 AMP. ,2 ELECTRONIVEL TIPO PERA, , MOD. SM 20, NA+NC , CON 6 MTS,DE CABLE, MCA. ANCHOR SCIENTEF/ EBAR 12 COL. BOSQUE SUR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/11/2018 |
N/D |
$ 9,400.00 MXN |
$ 10,904.00 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29541 |
Abrir |
1 SERV.DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA, 34,500 - 440V, MCA. CONTINENTAL, TIPO POSTE, SIN PLACA DE DATOS .INCLUYE:RETIRO DE TRANSFORMADOR DE EBAR14 Y TRASLADO E INST. EN EBAR36, MATERIALES,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA,GRUA ESPECIAL.P/MANIOBRA.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 27,500.00 MXN |
$ 31,900.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29454 |
Abrir |
2 TRAJE DE RANA #9, 2 TRAJE DE RANA #8, 2 TRAJE DE RANA #7
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/11/2018 |
N/D |
$ 17,640.00 MXN |
$ 20,462.40 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29348 |
Abrir |
1 PALANCA DE CAMBIOS , 1 CABLE PARA CHUTCH/ PARA UNIDAD 1040 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1909 SERIE KL1MD6A01DC046178
|
304 MEDICION E INSPE |
GERENCIA COMERCIAL |
05/10/2018 |
N/D |
$ 3,700.00 MXN |
$ 4,292.00 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29542 |
Abrir |
100 BOTE PEGAMENTO AZUL P/PVC ( CHICO) , 350 COPLES DE REPARACION DE 1/2 PVC PARA COBRE , 150 COPLES DE REPARACION CPVC 3/4 "PARA COBRE" ESPECIFICACION ( ASTM D-2846 CPVC SDR-11 3/4, MARCA ALFA)
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
29/11/2018 |
N/D |
$ 46,450.00 MXN |
$ 53,882.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29455 |
Abrir |
100 PZA. DE TORNILLO DE FOFO 2 1/2" X 5/8" CON TUERCA , 100 PZA. DE TORNILLO DE FOFO 3" X 5/8" CON TUERCA , 100 PZA. DE TORNILLO DE FOFO 3" X 3/4" CON TUERCA , 100 PZA. DE TORNILLO DE FOFO 3 1/2" X 3/4" CON TUERCA , 100 PZA. DE TORNILLO DE FOFO 4" X 7/8" CON TUERCA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/11/2018 |
N/D |
$ 32,950.00 MXN |
$ 38,222.00 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29543 |
Abrir |
6 FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE ALTA TENSION DE 50 AMP. MOD. DRS 15/050-A4, SERVICIO INTERIOR, MCA. DRIWISA Y/O SIMILAR / PP03- PTA. POT. RANCHO GRANDE 2
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 38,400.00 MXN |
$ 44,544.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29457 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 46 ( DEL 12-18 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/11/2018 |
N/D |
$ 45,775.86 MXN |
$ 53,100.00 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29349 |
Abrir |
1 SUMINISTRO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1.5 MTS. COMPLETA CON CONEXIONES/ VACTOR 10 MCA. FORD. COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE 1FDYR82AXNVA08013
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/10/2018 |
N/D |
$ 3,200.00 MXN |
$ 3,712.00 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29458 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 46 ( DEL 12-18 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/11/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29459 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 46 ( DEL 12-18 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/11/2018 |
N/D |
$ 15,905.17 MXN |
$ 18,450.00 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29545 |
Abrir |
4 PZAS. DE REHABILITACION DE CANASTILLAS DE ACERO AL CARBON EXISTENTES INCLUYE RECORTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, METAL BLANCO Y APLICACION DE EPOXICO ALTOS SOLIDOS PARA MEDIOS ABRASIVOS. / P/CARCAMO#22 UB.EN AV.PUERTAS DEL SOL Y CANAL RODHE FRACC. PUERTAS SOL
|
540 DESARROLLO DE INFRA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 42,000.00 MXN |
$ 48,720.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29460 |
Abrir |
10 RESPIRADOR DE MEDIA ( CARA FACIAL GRANDE) SERIE 700 CON CARUTCHOS VAP ORG/ GASES ACIDOS
|
212 COORD. DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
08/11/2018 |
N/D |
$ 5,700.00 MXN |
$ 6,612.00 MXN |
08/11/2018 |
22/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29547 |
Abrir |
1 CODO DE FOFO DE 10" X 90" BRIDADA , 2 EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 10" DE 3/4" DE ESPESOR , 2 4 TORNILLOS DE FOFO, CABEZA HEXAGONAL DE 7/8" X 4" CON TUERCA , 2 EXTREMIDADES CAMPANA DE PVC DE 10" CLASE 7 , 1 ABRAZADERA ESPECIAL DE 10" RANGO 288-298MM
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 21,637.60 MXN |
$ 25,099.62 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29548 |
Abrir |
1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE COLOR CELESTE , 1 GALON DE PINTURA ESMALTE DE COLOR AZUL REY , 2 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS. C/U ESMALTE DE COLOR BLANCO , 3 BROCHAS DE 3", 3 BROCHAS DE 2", 5 RODILLOS COMPLETOS
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 13,500.00 MXN |
$ 15,660.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29549 |
Abrir |
1 REP. DE MOTOR ELECT. VERTICAL MCA. US. DE MEXICO DE 150 HP, 440 VCA/3F, SIN PLACA DE DATOS/ EBAR 1 COL. INDUSTRIAL EQUIPO AUX. #4
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 42,900.00 MXN |
$ 49,764.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29462 |
Abrir |
10 MTS3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE/ PARA CALLE PTE 1 ENTRE SUR 3 COL. LAS CUMBRES
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/11/2018 |
N/D |
$ 21,480.00 MXN |
$ 24,916.80 MXN |
09/11/2018 |
23/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29550 |
Abrir |
50 LLAVES DE JARDIN BRONCE 1/2,100 CODO HEMBRA 1/2 COBRE , 100 CODO LISO COBRE 1/2, 100 TAPONES HEMBRA CPVC 1/2, 100 TAPONES HEMBRA CPVC3/4
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
29/11/2018 |
N/D |
$ 10,372.50 MXN |
$ 12,032.10 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29463 |
Abrir |
50 PZAS. DE LLAVES DE CUADRO 1/2" ROSCABLES CON GOMA , 40 PZAS. DE LLAVES DE CUADRO 3/4" ROSCABLES CON GOMA , 60 PZAS. DE ABRAZADERAS DE PVC DE 3" X1/2", 20 PZAS. DE ABRAZADERAS DE PVC DE 3" X 3/4"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/11/2018 |
N/D |
$ 37,960.00 MXN |
$ 44,033.60 MXN |
09/11/2018 |
23/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29552 |
Abrir |
1 EMPACADO GRAL DE MOTOR Y CAMBIOS DE SELLOS/UNIDAD 1020 ESTAKITA NISSAN 2008 NO. DE SERIE 3N6DD14SX8K031071 NO. PLACA WJ-045-45
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 5,500.00 MXN |
$ 6,380.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29351 |
Abrir |
1 MOTOR DE ARRANQUE / PARA UNIDAD 169 PICK UP FORD 1999 BLANCA N/S 1FTZF1725XNA35083 PLACAS ZY-H4425
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/10/2018 |
N/D |
$ 4,462.00 MXN |
$ 5,175.92 MXN |
05/10/2018 |
19/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29464 |
Abrir |
1 BOMBA DE GASOLINA , 1 FILTRO DE GASOLINA / UNIDAD 160 CHEVROLET BLANCA 2004 PLACAS WJ04513 SERIE 3GBEC14X84M110683
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
09/11/2018 |
N/D |
$ 3,138.00 MXN |
$ 3,640.08 MXN |
09/11/2018 |
23/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29553 |
Abrir |
2 ROTULAS, 2 TERMINALES EXTERIORES , 1 TERMINAL INFERIOR, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS , 2 AMORTIGUADORES TRASEROS , 1 BENDIX DE MOTOR DE ARRANQUE ,1 PORTACARBONES DE MOTOR DE ARRANQUE/ UNIDAD 1042 MATIZ CHEVROLET 2013 XHR1906 SERIE KL1MD6A03DC041225
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 5,330.00 MXN |
$ 6,182.80 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29465 |
Abrir |
1 ROLLO DE MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 4" O ( 40MTS) PARA EBAR 23, EBAR 31, EBAR36 Y EBAR 40
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/11/2018 |
N/D |
$ 12,250.00 MXN |
$ 14,210.00 MXN |
09/11/2018 |
23/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29554 |
Abrir |
4 NIPLES TIPO COLA DE RATA DE 8" , 4 ABRAZADERAS RAPIDAS DE TORNILLO DE 8" , 10 MTS. DE MANGUERA DE SUCCION DE 8" / PARA BOMBA DE 8" DE CONAGUA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 41,108.60 MXN |
$ 47,685.98 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29466 |
Abrir |
1 ROLLO DE MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 3" O ( 40MTS) DSN1 Y DSN2 PASO A DESNIVEL 1 Y PASO A DESNIVEL 2
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
09/11/2018 |
N/D |
$ 11,000.00 MXN |
$ 12,760.00 MXN |
09/11/2018 |
23/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29467 |
Abrir |
10 CARTAPACIOS DE 5"
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
09/11/2018 |
N/D |
$ 2,600.00 MXN |
$ 3,016.00 MXN |
09/11/2018 |
23/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29354 |
Abrir |
1 PALANCA DE CAMBIOS , 1 CABLE PARA EL CLUTCH/ UNIDAD 1038 CHEVROLET MATIZ 2013 MEDICION E INSP.. SERIE KLMD6A08DC046548 PLACAS XHR1906
|
304 MEDICION E INSP |
GERENCIA COMERCIAL |
08/10/2018 |
N/D |
$ 3,700.00 MXN |
$ 4,292.00 MXN |
08/10/2018 |
22/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29555 |
Abrir |
4 NIPLES TIPO COLA DE RATA DE 6" , 4 ABRAZADERAS RAPIDAS DE TORNILLO DE 6" , 10 MTS. DE MANGUERA DE SUCCION DE 6" / PARA MOTOBOMBA DE 6" DE CONAGUA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 21,770.60 MXN |
$ 25,253.90 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29477 |
Abrir |
ENCHUFES DE GARGANTA GRANDE (PLUG-LATGE) P40548
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/11/2018 |
N/D |
$ 3,594.00 MXN |
$ 4,169.04 MXN |
12/11/2018 |
26/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29479 |
Abrir |
1 AZADONES, 5 MACHETES DE HOJA LARGA, 2 RASTRILLOS DE USO RUDO,4 ESCOBETILLAS (ARAÑAS), 1 LIMA FINA,2 PALAS DE PUNA,2 PALAS CUADRADAS,1 TALACHE
|
204 SERV GRALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/11/2018 |
N/D |
$ 4,788.00 MXN |
$ 5,554.08 MXN |
12/11/2018 |
26/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29481 |
Abrir |
MTS DE MANGUERA VERDE OLIVO DE 3", ABRAZADERA TIPO SIN FIN DE 4"
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/11/2018 |
N/D |
$ 7,128.00 MXN |
$ 8,268.48 MXN |
12/11/2018 |
26/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29482 |
Abrir |
1 GALON DE ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR NARANJA, 1 GALON DE PRIMER, 1 GALON DE THINNER TIPO AMERICANO O 250, 1 KGS DE SOLDADURA
|
212 SEGURIDAD INDUSTR |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/11/2018 |
N/D |
$ 2,326.50 MXN |
$ 2,698.74 MXN |
12/11/2018 |
26/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29362 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 42 ( DEL 15-21 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/10/2018 |
N/D |
$ 45,775.87 MXN |
$ 53,100.01 MXN |
11/10/2018 |
25/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29483 |
Abrir |
2 LLANTAS 185 R14 C PARA UNIDAD 1021 NISSAN 2008 ESTAQUITA PLACAS WJ-04546, SERIE. 3N6DD14S28K027516
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/11/2018 |
N/D |
$ 5,000.00 MXN |
$ 5,800.00 MXN |
12/11/2018 |
26/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29556 |
Abrir |
4 NIPLES TIPO COLA DE RATA DE 4" , 4 ABRAZADERAS RAPIDAS DE TORNILLO DE 4" , 10 MTS. DE MANGUERA DE SUCCION DE 4"/ PARA MOTOBOMBA DE 4" DE CONAGUA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 9,305.00 MXN |
$ 10,793.80 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29484 |
Abrir |
LLANTAS 215 / 75 / R15 DE 8 A 10 LONAS TORNEL O SIMILAR PARA UNIDAD TRAYLA RECOLECTORA DE BASURA
|
204 SERV GRALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/11/2018 |
N/D |
$ 7,000.00 MXN |
$ 8,120.00 MXN |
12/11/2018 |
26/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29557 |
Abrir |
2 CONTACTOR TRIPOLAR MCA. ABB, MOD. 1SFL451001R8411 PARA 75 HP, TIPO A110-30-11 # 110-120 V, BOBINA 110-120 V , 2 RELEVADOR TERMICO DE SOBRECARGA MCA. ABB, TA110DU, MOD. 1SAZ411201R1002, AJUSTE DE 80-110 AMP. PP03 PTA. POT. RANCHO GRANDE2- CLARIFICADOR #1 Y 2
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/11/2018 |
N/D |
$ 15,223.76 MXN |
$ 17,659.56 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29485 |
Abrir |
3000 ADOBONES PARA REPARACION DE CAIDO CALLE 5 ENTRE RIO SABINAS COL. LONGORIA
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/11/2018 |
N/D |
$ 21,000.00 MXN |
$ 24,360.00 MXN |
12/11/2018 |
26/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29570 |
Abrir |
8 PARES DE GOGGLES DE VENTILACION DIRECTA , 8 MANDILES CORTOS TIPO SATINADO, 8 PARES DE GUANTES NEGROS CON INMERSION SENCILLA DE PVC DE 18" ,5 CAJAS CON 20 PZAS. C/U DE MASCARILLAS CONTRA POLVOS NO TOXICOS
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
04/12/2018 |
N/D |
$ 6,491.38 MXN |
$ 7,530.00 MXN |
04/12/2018 |
18/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29486 |
Abrir |
100 BULTOS DE CEMENTO PARA DIFERENTES PUNTOS EN LA CIUDAD
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/11/2018 |
N/D |
$ 26,250.00 MXN |
$ 30,450.00 MXN |
12/11/2018 |
26/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29572 |
Abrir |
3 VALVULA TIPO COMPUERTA DE FOFO DE 6" , 6 EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6" DE 1/4" DE ESPESOR, 48 TORNILLOS DE FOFO, CABEZA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" CON TUERCA / MAT. PARA PASEO DEL PRADO UB. EN LIBRAMIENTO MATAMOROS-MTY. LATERAL DE CANAL RODHE
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/12/2018 |
N/D |
$ 27,000.00 MXN |
$ 31,320.00 MXN |
05/12/2018 |
19/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29573 |
Abrir |
1 TANQUE DE 208 LTS. DE ACEITE PARA MOTOR TIPO 25 W-50 MCA. QUAKER STATE./ PARA MTTO. A UNIDADES VACTOR´S EN GENERAL
|
512 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/12/2018 |
N/D |
$ 4,792.31 MXN |
$ 5,559.08 MXN |
06/12/2018 |
20/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29490 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 47 ( DEL 19-25 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
16/11/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
16/11/2018 |
30/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29491 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 47 ( DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
16/11/2018 |
N/D |
$ 14,568.97 MXN |
$ 16,900.00 MXN |
16/11/2018 |
30/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29574 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA , 1 CAJA DE SOBRES PARA DINERO C/500
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/12/2018 |
N/D |
$ 8,640.00 MXN |
$ 10,022.40 MXN |
06/12/2018 |
20/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29492 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 47 ( DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
16/11/2018 |
N/D |
$ 40,431.03 MXN |
$ 46,900.00 MXN |
16/11/2018 |
30/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29493 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
16/11/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
16/11/2018 |
30/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29498 |
Abrir |
1 FUELLE PARA APISONADOR WACKER NUMERO DE PARTE 5000177356 Y COLOCACION DE FUELLE / PZA. QUE SE UTILIZAR PARA LA APISONADORA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/11/2018 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 5,220.00 MXN |
21/11/2018 |
05/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29499 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 48 ( DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
23/11/2018 |
N/D |
$ 45,431.03 MXN |
$ 52,700.00 MXN |
23/11/2018 |
07/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29500 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 48 ( DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
23/11/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
23/11/2018 |
07/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29501 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 48 (DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
23/11/2018 |
N/D |
$ 16,896.55 MXN |
$ 19,600.00 MXN |
23/11/2018 |
07/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29505 |
Abrir |
1 GL-190BK BOTELLA DE TINTA NEGRA -135ML , 1 GL-190C BOTELLA DE TINTA CYAN -70ML., 1 GL-190M BOTELLA DE TINTA MAGENTA -70ML, 1 GL-190Y BOTELLA DE TINTA AMARILLA -70ML
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
26/11/2018 |
N/D |
$ 996.00 MXN |
$ 1,155.36 MXN |
26/11/2018 |
10/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29506 |
Abrir |
3 CAJA DE REGISTRADORES VERDES PARA ARCHIVO , 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 1" , 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 1.5" , 8 CARTAPACIOS BLANCOS DE 5"
|
400 FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
27/11/2018 |
N/D |
$ 6,389.00 MXN |
$ 7,411.24 MXN |
27/11/2018 |
11/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29575 |
Abrir |
200 COPLES DE REPARACION ROSCABLES DE PVC DE 1/2" PARA COBRE , 100 ABRAZADERAS DE PVC DE 3" X 1/2" , 100 METROS DE MANGUERA AZUL DE 1/2" , 50 LLAVES DE INSERCION DE 1/2"
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/12/2018 |
N/D |
$ 41,990.00 MXN |
$ 48,708.40 MXN |
06/12/2018 |
20/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29576 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 50 ( DEL 10-16 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
07/12/2018 |
N/D |
$ 4,482.76 MXN |
$ 5,200.00 MXN |
17/07/2018 |
21/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29577 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 50 ( DEL 10-16 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERA EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
07/12/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
07/12/2018 |
21/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29578 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 50 ( DEL 10-16 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
07/12/2018 |
N/D |
$ 18,534.48 MXN |
$ 21,500.00 MXN |
07/12/2018 |
21/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29580 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 50 ( DEL 10-16 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/12/2018 |
N/D |
$ 24,622.17 MXN |
$ 28,561.72 MXN |
10/12/2018 |
24/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Otro (especificar) |
Adquisiciones |
29582 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
11/12/2019 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
11/12/2019 |
25/12/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29583 |
Abrir |
100 BULTOS DE CEMENTO
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/12/2018 |
N/D |
$ 26,400.00 MXN |
$ 30,624.00 MXN |
11/12/2018 |
25/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29587 |
Abrir |
3000 ADOBONES
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/12/2018 |
N/D |
$ 22,500.00 MXN |
$ 26,100.00 MXN |
12/12/2018 |
26/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29588 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INST. DE 3 CORTACIRCUITO DE 100 AMP. 15 KV, PARA USO EN BANCO DE CAPACITORES QUE AYUDAN A MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO INCLUYE: 3 LISTON FUSIBLE DE 40 AMP. MATERIALES Y MANO DE OBRA EN SITIO.
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/12/2018 |
N/D |
$ 19,000.00 MXN |
$ 22,040.00 MXN |
12/12/2018 |
26/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29590 |
Abrir |
1 CARGADOR PARA BATERIAS DE 24V, CARGA RAPIDA DE 200 AMP., 1 EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 20 MTS. /PARA MECANICOS DE EQ. VACTOR
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/12/2018 |
N/D |
$ 4,788.20 MXN |
$ 5,554.31 MXN |
12/12/2018 |
26/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29591 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 51 ( DEL 17-23 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/12/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
14/12/2018 |
28/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29592 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 51 ( DEL 17-23 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/12/2018 |
N/D |
$ 18,879.31 MXN |
$ 21,900.00 MXN |
14/12/2018 |
28/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29593 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 51 ( DEL 17-23 DE DICIEMBRE DEL 2018 ) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/12/2018 |
N/D |
$ 39,655.17 MXN |
$ 46,000.00 MXN |
14/12/2018 |
28/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29597 |
Abrir |
13 CAJAS DE PAPEL P/SANITARIO DE 6 PZAS C/ U, 10 CAJAS DE PAPEL P/MANOS DE 6 PZAS C/U , 4 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KGS. C/U , 5 PORRONES DE MAESTRO LIMPIO , 5 PORRONES DE CLORO , 25 PZAS. DE BATERIAS AA, 25 PZAS. DE BATERIAS AAA
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/12/2018 |
N/D |
$ 16,700.70 MXN |
$ 19,372.81 MXN |
14/12/2018 |
28/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29598 |
Abrir |
20 CINTAS PARA CERTIFICADORA EPSON ERC 31 B, 8 MARCADORES PARA DETECTAR BILLETES FALSOS.
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
14/12/2018 |
N/D |
$ 3,839.20 MXN |
$ 4,453.47 MXN |
14/12/2018 |
28/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Invitación a cuando menos tres personas |
Adquisiciones |
29599 |
Abrir |
1 CABEZAL PARA PLOTTER HP DESIGNJET , T3500 ( DESIGNET 727)
|
560 ING. Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/12/2018 |
N/D |
$ 11,729.50 MXN |
$ 13,606.22 MXN |
14/12/2018 |
28/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29601 |
Abrir |
3 SERV. DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE 4 YDS3 DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), EN UNIDAD DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2(PTAR2), UBICADA EN LATERAL DE CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL. MES DE DICIEMBRE 2018)
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/12/2018 |
N/D |
$ 1,440.00 MXN |
$ 1,670.40 MXN |
14/12/2018 |
28/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29603 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 51( DEL 17-23 DE DICIEMBRE 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUNETE |
GERENCIA GENERAL |
17/12/2018 |
N/D |
$ 23,986.96 MXN |
$ 27,824.87 MXN |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29363 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 42 ( DEL 15-21 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/10/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
11/10/2018 |
18/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29605 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 52 ( DEL 24-30 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/12/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29606 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 52 ( DEL 24-30 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DE PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/12/2018 |
N/D |
$ 13,017.24 MXN |
$ 15,100.00 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29364 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 42 ( DEL 15-21 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
11/10/2018 |
N/D |
$ 13,146.55 MXN |
$ 15,250.00 MXN |
11/10/2018 |
25/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29607 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 01 ( DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/12/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29370 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 43 ( DEL 22-28 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/10/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
19/10/2018 |
02/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29608 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 01 ( DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS.
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/12/2018 |
N/D |
$ 13,017.24 MXN |
$ 15,100.00 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29609 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 52 ( DEL 24-30 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERA EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/12/2018 |
N/D |
$ 22,931.03 MXN |
$ 26,600.00 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29610 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 01 ( DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERA EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/12/2018 |
N/D |
$ 30,862.07 MXN |
$ 35,800.00 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29507 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS T/OFICIO, 10 CUADERNOS PROFESIONALES , 10 DIARIOS , 10 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS , 3 CAJAS DE CUENTA FACIAL C/12 C/UNA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/11/2018 |
N/D |
$ 2,833.00 MXN |
$ 3,286.28 MXN |
27/11/2018 |
11/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29611 |
Abrir |
60 MTS 3 DE GRAVA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/12/2018 |
N/D |
$ 39,000.00 MXN |
$ 45,240.00 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29508 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA , 3 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA C/6 C/UNA, 6 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO , 50 PAQ. DE POST-IT GRANDE , 2 CAJAS DE LAPIZ #2 C/100 C/UNA , 2 CAJAS DE BORRADORES CUADRADOS C/20 C/UNA , 50 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNA , 50 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 C/UNA, 20 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/UNA , 10 PAQ . DE SEPARADORES DE LA A-Z
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/11/2018 |
N/D |
$ 16,860.34 MXN |
$ 19,557.99 MXN |
27/11/2018 |
11/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29612 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.FARAONES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/12/2018 |
N/D |
$ 10,770.00 MXN |
$ 12,493.20 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29509 |
Abrir |
10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO , 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL , 50 CAJAS DE LIGAS #18 MCA. AGUILA, 50 CINTAS MAGICAS , 5 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA , 5 ENGRAPADORAS TIRA COMPLETA , 10 TIJERAS , 5 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO P/SELLO , 1 PAQ. DE RESORTE P/ENGARGOLAR DE 2", 3 PAQ. DE OPALINA BLANCA GRUESA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/11/2018 |
N/D |
$ 6,955.60 MXN |
$ 8,068.50 MXN |
27/11/2018 |
11/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29371 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 43 ( DEL 22-28 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/10/2018 |
N/D |
$ 16,250.00 MXN |
$ 18,850.00 MXN |
19/10/2018 |
02/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29613 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. AVE.FARAONES.CORRESPONDIENTE ENERO 2019.
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/12/2018 |
N/D |
$ 21,540.00 MXN |
$ 24,986.40 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29510 |
Abrir |
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESS SL-C480W IMPRESORA LASER A COLOR , COPIADORA Y ESCANER
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
27/11/2018 |
N/D |
$ 9,097.95 MXN |
$ 10,553.62 MXN |
27/11/2018 |
11/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29372 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 43 ( DEL 22-28 DE OCTUBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
19/10/2018 |
N/D |
$ 45,775.86 MXN |
$ 53,100.00 MXN |
19/10/2018 |
02/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29614 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL 1Y2 UB. EN COL. NVO. TAMPS. CANAL RODHE COL.PUERTAS DEL SOL.PARA ENERO 2019
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/12/2018 |
N/D |
$ 21,540.00 MXN |
$ 24,986.40 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29615 |
Abrir |
4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL1 Y2 UB. COL. NVO. TAMPS. CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL.DE ENERO 2019
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/12/2018 |
N/D |
$ 43,080.00 MXN |
$ 49,972.80 MXN |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29618 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
20/12/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
20/12/2018 |
03/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29376 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
22/10/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
22/10/2018 |
05/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29622 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 52 ( DEL 24-31 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/12/2018 |
N/D |
$ 14,509.04 MXN |
$ 16,830.49 MXN |
24/12/2018 |
07/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29623 |
Abrir |
CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 52 ( DEL 24-30 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS .
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
24/12/2018 |
N/D |
$ 41,860.50 MXN |
$ 48,558.18 MXN |
24/12/2018 |
07/01/2019 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29511 |
Abrir |
10 CAJAS C/10 CINTAS C/U PARA CERTIFICADORA EPSON
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
27/11/2018 |
N/D |
$ 12,980.00 MXN |
$ 15,056.80 MXN |
27/11/2018 |
11/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29377 |
Abrir |
10 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA , 3 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA , 10 CAJAS DE BROCHES BACCO #7 , 10 CAJAS DE BROCHES BACCO #8, 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE NEGRO , 5 CAJAS DE MARCADORES SHARPIE NEGRO , 5 CAJAS DE MARCATEXTOS AMARILLO , 5 CAJAS DE MARCATEXTOS ROSA , 1 CAJA DE HOJAS T/OFICIO, 5 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA C/6 C/UNA , 2 PLUMONES SHARPIE ULTRAFINO COLOR AZUL
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/10/2018 |
N/D |
$ 8,335.90 MXN |
$ 9,669.64 MXN |
22/10/2018 |
05/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29512 |
Abrir |
1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG AMARILLO, MODELO CLT-Y404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CIAN, MODELO CLT-C404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MAGENTA, MODELO CLT-M404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG NEGRO, MODELO CLT-K404S
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
27/11/2018 |
N/D |
$ 6,637.80 MXN |
$ 7,699.85 MXN |
27/11/2018 |
11/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29513 |
Abrir |
12 ROLLOS DE PAPEL BOND 90CM X 100
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/11/2018 |
N/D |
$ 4,754.40 MXN |
$ 5,515.10 MXN |
27/11/2018 |
11/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29378 |
Abrir |
20 BROCALES DE PVC
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
23/10/2018 |
N/D |
$ 41,800.00 MXN |
$ 48,488.00 MXN |
23/10/2018 |
06/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29514 |
Abrir |
1 CAJA DE CINTAS PARA CERTIFICADORA EPSON ERC-31B
|
308 BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
27/11/2018 |
N/D |
$ 1,298.00 MXN |
$ 1,505.68 MXN |
27/11/2018 |
11/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29379 |
Abrir |
208 CENTRO DE COPIADO/ 5 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO , 5 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL , 1 CAJA DE LAPIZ C/100, 50 CINTAS MAGICAS , 20 CINTAS CANELA , 20 CINTAS PARA DUCTO , 3 CAJA DE CARPETAS T/CARTA C/100 C/UNA, 3 CAJAS DE ACRPETAS T/OFICIO C/100 C/UNA, 50 CAJA DE GRAPAS C/5000 GRAPAS C/UNA , 50 CAJAS DE LIGAS MCA. AGUILA #18 , 10 DIARIOS , 10 CUADERNOS PROFESIONALES
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/10/2018 |
N/D |
$ 10,842.00 MXN |
$ 12,576.72 MXN |
23/10/2018 |
06/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29515 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
28/11/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29380 |
Abrir |
6 CARTAPACIOS DE 1/2" , 8 CARTAPACIOS DE 1 1/2", 12 SE SUPLE LA MEDIDA POR CARTAPACIOS DE 4",PREVIAMENTE AUTORIZADO POR REQUISITOR , 10 CARTAPACIOS DE 3"
|
403 CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
23/10/2018 |
N/D |
$ 4,381.60 MXN |
$ 5,082.66 MXN |
23/10/2018 |
06/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29517 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
28/11/2018 |
N/D |
$ 1,650.00 MXN |
$ 1,914.00 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29381 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/10/2018 |
N/D |
$ 7,900.00 MXN |
$ 9,164.00 MXN |
23/10/2018 |
06/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29518 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX 115/220V 60/50HZ 7/4A. LA SUPLE LA ATX 480 WATTS. . PREVIAMENTE AUTORIZADO
|
520 AGUA POTABLE |
520 AGUA POTABLE |
28/11/2018 |
N/D |
$ 490.00 MXN |
$ 568.40 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29519 |
Abrir |
2 CARTUCHO HP LASER JET 78A TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP P1606DN
|
500 GERENCIA TECNICA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/11/2018 |
N/D |
$ 5,163.64 MXN |
$ 5,989.82 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29383 |
Abrir |
50 BITACORAS FORMA VERTICAL
|
212 SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/10/2018 |
N/D |
$ 10,650.00 MXN |
$ 12,354.00 MXN |
23/10/2018 |
06/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29520 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX -24 PINES, 400 WATTS 40AMP, 130VOLT P/CPU / LA SUPLE FUENTE DE PODER 480W/24PIN/2 S/ATA . PREVIAMENTE AUTORIZADO
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/11/2018 |
N/D |
$ 490.00 MXN |
$ 568.40 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29384 |
Abrir |
1 REGULADOR DE VOLTAJE
|
100 TRANSPARENCIA |
GERENCIA GENERAL |
23/10/2018 |
N/D |
$ 439.00 MXN |
$ 509.24 MXN |
23/10/2018 |
06/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29521 |
Abrir |
2 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA CALLE FLOR DE ALELY ESQ. CON DE LAS FLORES. COL. SAN VALENTIN
|
591 DEPTO DE TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/11/2018 |
N/D |
$ 4,356.00 MXN |
$ 5,052.96 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29522 |
Abrir |
20 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION AMARILLO DE 300 MTS. , 20 ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO ROJO DE 300 MTS.
|
212 SEGURIDAD IND. E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
28/11/2018 |
N/D |
$ 182.76 MXN |
$ 212.00 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29523 |
Abrir |
5 KILOS DE CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2" ,5 KILOS DE CLAVOS PARA CONCRETO DE 3" , 5 KILOS DE CLAVOS GALVANIZADOS DE 2 1/2", 5 KILOS DE CLAVOS GALVANIZADOS DE 3" , 15 PZAS. CINTAS DE PRECAUCION , 10 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4" , 5 PZAS. DE LLANAS , 5 PZAS. DE CUCHARA PARA ALBAÑIL
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/11/2018 |
N/D |
$ 15,902.60 MXN |
$ 18,447.02 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29385 |
Abrir |
1 CARTUCHO TINTA DE COLOR (MOD. 122) P/IMPRESORA HP, 2 CARTUCHO TINTA DE COLOR NEGRO (MOD 122) PARA IMPRESORA HP
|
100 TRANSPARENCIA |
GERENCIA GENERAL |
23/10/2018 |
N/D |
$ 1,212.00 MXN |
$ 1,405.92 MXN |
23/10/2018 |
06/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29386 |
Abrir |
2 HP DESK JET INK ADVANTAGE 2515 662 TRICOLOR , 2 HP DESK JET INK ADVANTAGE 2515 662 BLACK
|
110 ENLACE SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
23/10/2018 |
N/D |
$ 1,163.60 MXN |
$ 1,349.78 MXN |
23/10/2018 |
06/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29524 |
Abrir |
2 BALERO 6207 ZZ MCA. SKF , 2 BALERO 6311 ZZ MCA. SKF , 2 SELLO MECANICO DE 1-3/4" INPACOM, 2 BUJE DE ACERO INOXIDABLE / PARA AP62 LAS PIRAMIDES I EQUIPO #3 Y 4
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/11/2018 |
N/D |
$ 16,002.00 MXN |
$ 18,562.32 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29525 |
Abrir |
20 MTS. DE CABLE POLYPROPYLENO 1/2" (13MM) , 24 MTS. DE TUBO DE PVC 2" HID. C.40, 6 PZAS. DE CODO PVC HIDRAULICO 90 2" C.40, 2 PZAS. DE VALVULA ESF. PVC PEGA C.40/P/LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ
|
508 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/11/2018 |
N/D |
$ 3,492.00 MXN |
$ 4,050.72 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29388 |
Abrir |
1 SUMADORA PRINTAFORM 1444 2 COLORES (NEGRO Y ROJO) 12 DIGITOS , 1 ORGANIZADOR DE PARED 3 DIVISIONES
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
24/10/2018 |
N/D |
$ 3,943.14 MXN |
$ 4,574.04 MXN |
24/10/2018 |
07/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29526 |
Abrir |
2 BALERO 6207 ZZ MCA. SKF , 2 BALERO 6311 ZZ MCA. SKF , 2 SELLO MECANICO DE 1-3/4" INPACOM,2 BUJE DE ACERO INOXIDABLE 1-3/4" PARA AP62 LAS PIRAMIDES I EQUIPO #1 Y 2
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
28/11/2018 |
N/D |
$ 16,002.00 MXN |
$ 18,562.32 MXN |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29389 |
Abrir |
10 MEMORIAS USB DE 16 GB
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/10/2018 |
N/D |
$ 1,300.00 MXN |
$ 1,508.00 MXN |
24/10/2018 |
07/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29527 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 49 ( DEL 03-09 DE DICIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/11/2018 |
N/D |
$ 44,137.93 MXN |
$ 51,200.00 MXN |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29390 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX 400 WATTS 24 PINES
|
207 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/10/2018 |
N/D |
$ 405.00 MXN |
$ 469.80 MXN |
24/10/2018 |
07/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29391 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 44 ( DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
26/10/2018 |
N/D |
$ 45,517.24 MXN |
$ 52,800.00 MXN |
26/10/2018 |
09/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29392 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 44 ( DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
26/10/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 41,250.00 MXN |
26/10/2018 |
09/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29393 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 44 ( DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS ,
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
26/10/2018 |
N/D |
$ 13,017.24 MXN |
$ 15,100.00 MXN |
26/10/2018 |
09/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29395 |
Abrir |
100 BULTOS DE CEMENTO
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/10/2018 |
N/D |
$ 26,400.00 MXN |
$ 30,624.00 MXN |
26/10/2018 |
09/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29397 |
Abrir |
20 GALONES DE AGUA DESTILADA , 5 BOTES DE DPD DE 1000 PZAS CADA UNO CAT 21055-28 MCA. HACH/ PARA USO EN LABORATORIO Y MUESTREO EN ANALISIS DE CLORO RESIDUAL
|
503 LABORATORIO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
26/10/2018 |
N/D |
$ 41,350.00 MXN |
$ 47,966.00 MXN |
26/10/2018 |
09/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29398 |
Abrir |
15 CAJAS DE HOJAS T/CARTA
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
26/10/2018 |
N/D |
$ 11,985.00 MXN |
$ 13,902.60 MXN |
26/10/2018 |
09/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29399 |
Abrir |
100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
26/10/2018 |
N/D |
$ 40,000.00 MXN |
$ 46,400.00 MXN |
26/10/2018 |
09/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29401 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 44 ( DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/10/2018 |
N/D |
$ 34,633.61 MXN |
$ 40,174.99 MXN |
29/10/2018 |
12/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29402 |
Abrir |
1 REVISION DE MOTOR Y/O REPARACION GENERAL/PARA UNIDAD 1001 NISSAN ESTAQUITA 2008 PLACAS WJ-63978 SERIE : 3N6DD14S58KO28384 MOTOR 2.4 , 1 MANO DE OBRA
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
30/10/2018 |
N/D |
$ 19,000.00 MXN |
$ 22,040.00 MXN |
30/10/2018 |
30/10/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29403 |
Abrir |
20 CAJA DE PAPEL SANITARIO DE 6 PZAS. C/U , 10 CAJA DE PAPEL P/MANOS DE 6 PZAS. C/U , 4 PZA. DE BOLSA DE JABON EN POLVO DE 9 KGS. C/U , 10 PORRON DE MAESTRO LIMPIO, 5 PORRON DE CLORO, 25 KGS. DE BOLSAS NEGRAS CHICAS , 50 KGS. DE BOLSAS NEGRAS MEDIANAS , 75 KGS. DE BOLSAS NEGRAS GRANDE
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
31/10/2018 |
N/D |
$ 27,824.70 MXN |
$ 32,276.65 MXN |
31/10/2018 |
13/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29405 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER ATX (450W) 24 PINES/ NOTA: LA SUPLE DE 480 WATSS PREVIAMENTE AUTORIZADO POR REQUISITOR .
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
31/10/2018 |
N/D |
$ 405.00 MXN |
$ 469.80 MXN |
31/10/2018 |
14/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29406 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996.INCLUYENDO PARAMETROS DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.FARAONES/CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/10/2018 |
N/D |
$ 10,250.00 MXN |
$ 11,890.00 MXN |
31/10/2018 |
14/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29407 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996,INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UB. AVE. FARAONES/CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/10/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
31/10/2018 |
14/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29408 |
Abrir |
4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2UB. COL.NVO.TAMPS.CANAL RODHE COL.PUERTAS DEL SOL.NOVIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/10/2018 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 47,560.00 MXN |
31/10/2018 |
14/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29409 |
Abrir |
2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL 1Y2 UB.COL.NVO.AMANECER,CANAL RODHE COL.PUERTAS DEL SOL.CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/10/2018 |
N/D |
$ 20,500.00 MXN |
$ 23,780.00 MXN |
31/10/2018 |
14/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29416 |
Abrir |
6 TON DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE , 80 LTS. DE EMULSION/ PARA CALLE BEETHOVEN ENTRE MIGUEL ALEMAN Y BLVD. DEL MAESTRO COL. NARCISO MENDOZA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/10/2018 |
N/D |
$ 17,120.00 MXN |
$ 19,859.20 MXN |
31/10/2018 |
14/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29417 |
Abrir |
2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 2 TERMINALES EXTERIORES, 2 TERMINALES INTERIORES, 1 BALERO DE MAZA DELANTERO, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS DE DISCO/ UNIDAD 156 CHEVROLET 3500 2004 BLANCA PLACAS S/P SERIE 3GBJC34R54M109843
|
525 CME |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/10/2018 |
N/D |
$ 6,300.00 MXN |
$ 7,308.00 MXN |
31/10/2018 |
14/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29419 |
Abrir |
4 BOTES LIMPIADORES DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRONICAS, 6 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
01/11/2018 |
N/D |
$ 1,784.00 MXN |
$ 2,069.44 MXN |
01/11/2018 |
15/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29422 |
Abrir |
3 CINTAS PARA ETIQUETADORA BROTHER MODELO TZE-S261, CINTA NEGRO SOBRE BLANCO , 36 MM-1/2" STRONG ADHEIVE WHITE
|
207 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/11/2018 |
N/D |
$ 4,198.80 MXN |
$ 4,870.61 MXN |
01/11/2018 |
15/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29423 |
Abrir |
1 FUENTE DE PODER 110/220 VCA 5 AMPERES
|
502 CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/11/2018 |
N/D |
$ 3,995.90 MXN |
$ 4,635.24 MXN |
01/11/2018 |
15/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29424 |
Abrir |
1 CAJA DE CABLE DE RED CAT 5E (UTP) 4 PARES , 1 TORRE DE DVD ( 50 PZAS)
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
01/11/2018 |
N/D |
$ 2,574.00 MXN |
$ 2,985.84 MXN |
01/11/0201 |
15/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29425 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 45 ( DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/11/2018 |
N/D |
$ 45,775.86 MXN |
$ 53,100.00 MXN |
01/11/2018 |
15/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29426 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 45 ( DEL 05-11 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/11/2018 |
N/D |
$ 41,250.00 MXN |
$ 47,850.00 MXN |
01/11/2018 |
15/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29427 |
Abrir |
PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 45 ( DEL 04-11 DE NOVIEMBRE DEL 2018) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE SINDICATO QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
01/11/2018 |
N/D |
$ 15,646.55 MXN |
$ 18,150.00 MXN |
01/11/2018 |
15/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29431 |
Abrir |
7 TON DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE , 90 LTS. DE EMULSION / PARA CALLE PUERTO VALLARTA CON PUNTA MOCA FRACC. PUERTAS DEL SOL .
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/11/2018 |
N/D |
$ 19,910.00 MXN |
$ 23,095.60 MXN |
05/11/2018 |
19/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29433 |
Abrir |
5 ZAPAPICOS COMPLETOS TRUPER , 10 MANGOS PARA ZAPAPICOS TRUPER , 4 CUÑAS, 4 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" CON GUIA PARA LA CORTADORA
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/11/2018 |
N/D |
$ 24,014.00 MXN |
$ 27,856.24 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29434 |
Abrir |
20 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4" , 10 HOJAS DE TRIPLAY DE 1/2", 10 KGS. DE CLAVOS DE 2.5" PARA MADERA , 40 BARROTES DE 2X4, 20 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO
|
591 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/11/2018 |
N/D |
$ 42,325.00 MXN |
$ 49,097.00 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29436 |
Abrir |
3 GRAPADORAS
|
316 OF. MORELOS |
GERENCIA COMERCIAL |
06/11/2018 |
N/D |
$ 384.00 MXN |
$ 445.44 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29437 |
Abrir |
1 BATERIA AUTOMOTRIZ DE 9 PLACAS/ PARA UNIDAD 146 PICK UP GMC 1995 S/PLACAS SERIE 1GDJC34F7SE514764
|
204 SERV. GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/11/2018 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 2,088.00 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2018 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
29438 |
Abrir |
15 CAJAS DE ROLLOS IMPRESOS CON 60C/U ADJUNTO MUESTRA
|
315 OF. FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
06/11/2018 |
N/D |
$ 14,700.00 MXN |
$ 17,052.00 MXN |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |